Sąskaitų korespondencija

Serebro Serebro 2697
2016-09-08 11:19 Serebro 2016-09-08 11-21

vaiper rašė:
Sveiki kolegos, laaaabai reikia pagalbos!!!!!! smile Istorija tokia:
Direktorius pirko baldus Lenkijoj, israse saskaita sumokejo, nuvaziavus i sandeli paaiskejo, kad dalies pirktu baldu neturi, sumoketa skirtuma grazino i saskaita..Tada uzpildem saskaitos duomenis (kas veze, kokia masina ir t.t.) nusiuntem lenkams, jie atsiunte kreditines (kaip supratau tai sumai. jei gerai supratau)
KLAUSIMELIs: kaaip man visa tai susivesti, KOKIA KORESPONDENCIJa? smile o dar ir zlotai... smile smile
ir kaip su tuo nelemtu PVM?


Gavot sąskaitą:
D 6 kl (jei nurašot iš karto ne IT) arba 2 kl (jei perparduodate baldus) arba 1 kl (jei IT)
D 6 kl neatskaitomas pvm
K 2 kl (pinigai) arba 2 kl (atskaitingas) arba 4 kl (jei neapmokėta)

Gavot pinigus į sąskaitą:
D 2 kl (pinigai)
K 4 kl (tiekėjai)

Gavot kreditinę:
D 4 kl (tiekėjai)
K 6 kl. neatskaitomas pvm
K 6 kl arba 2 kl arba 1 kl

PVM į atskaitą negalima dėt. O kai versitės į zlotus, tai skirtumą valiutos dedat arba į 6 kl arba į 5 kl.
V
vaiper 362
2016-09-08 13:43 vaiper
pirkoms sau stalai ir kedes (inventorius) 6kl iskart..
ACIU JUMS LAAABAI...




Serebro rašė:

vaiper rašė:
Sveiki kolegos, laaaabai reikia pagalbos!!!!!! smile Istorija tokia:
Direktorius pirko baldus Lenkijoj, israse saskaita sumokejo, nuvaziavus i sandeli paaiskejo, kad dalies pirktu baldu neturi, sumoketa skirtuma grazino i saskaita..Tada uzpildem saskaitos duomenis (kas veze, kokia masina ir t.t.) nusiuntem lenkams, jie atsiunte kreditines (kaip supratau tai sumai. jei gerai supratau)
KLAUSIMELIs: kaaip man visa tai susivesti, KOKIA KORESPONDENCIJa? smile o dar ir zlotai... smile smile
ir kaip su tuo nelemtu PVM?


Gavot sąskaitą:
D 6 kl (jei nurašot iš karto ne IT) arba 2 kl (jei perparduodate baldus) arba 1 kl (jei IT)
D 6 kl neatskaitomas pvm
K 2 kl (pinigai) arba 2 kl (atskaitingas) arba 4 kl (jei neapmokėta)

Gavot pinigus į sąskaitą:
D 2 kl (pinigai)
K 4 kl (tiekėjai)

Gavot kreditinę:
D 4 kl (tiekėjai)
K 6 kl. neatskaitomas pvm
K 6 kl arba 2 kl arba 1 kl

PVM į atskaitą negalima dėt. O kai versitės į zlotus, tai skirtumą valiutos dedat arba į 6 kl arba į 5 kl.

T
tutsy 37
2016-09-16 14:36 tutsy
sveiki,
su atostogu rezervais susidurs pirma karta :)
priskaiciuota uz 2015 m 2198 eur
korespondencija tokia:
D6111
K4466

siais metais jau panaudota beveik visa suma, kokia turetu buti korespondencija??
jau visai pasimeciau :)

aciu uz pagalba
aiwita aiwita 6134
2016-12-15 11:50 aiwita

Naujokeee rašė:
Sveiki, įmonė įsigijo žaliuzes (roletus), tai kokia čia turi būti korespondencija? Ačiū už pagalba.

Tai čia bus bendrosios ir administracinės sąnaudos.
L
leliuks 1622
2017-04-18 10:25 leliuks
Gavome sąskaitą už gruodžio mėn. ir 2017 m. 1,2,3 mėn.
Gruodžio dėjau į 2016 491 sąskaitą (872,75) o 2017 1,2,3 į 6300 sąskaitą(2618,25). K 2618,25 443.
Dabar kai apmoėsim jau tą sąskaitą D 443 visai sumai K banką, o 491 kur dėti?Sudengti gal reikia ?
L
leliuks 1622
2017-04-18 13:38 leliuks
Gal labai prirašiau aš čia. Paprastai paklausiu kada sąskaitą 491 reikia sudengti?
R
Rute 283
2017-04-18 13:49 Rute
Jei teisingai supratau, sąskaita gauta 2017 metais, balandį.
2016 metais registruojame (galima registruoti surašant buhalterinę pažymą):
D sąnaudos, tenkančios 2016 metams - 872,75
K sukauptos sąnaudos -872,75

2017 metais, kai gauname sąskaitą, registruojame:
D sukauptos sąnaudos (2016 metų) - 872,75
D sąnaudos, tenkančios 2017 metams - 2618,25
K skola tiekėjams - 3491

Apmokame:
D skola tiekėjams - 3491
K bankas/kasa - 3491
L
leliuks 1622
2017-04-18 14:05 leliuks
Taip, gerai Jūs supratote. Tik aš kažkaip kitaip padariau, manau kad blogai.
Dirbu su programa ir kad būtų patogiau per OŽ įvedžiau:
12.31 D 6300 K 491 872,75
Po to 04.01 gautą kaip normalią sąskaitą vėl įvedžiau:
D 6300 K 443 2618,25
D 491 K 443 872,75
Man buvo svarbu kad į 2016 m. pakliūtų.
Ir balandį susidengė. Turbūt gerai padariau dabar mąstau.
Ačiū Jums.
V
virbuh 8111
2017-04-18 14:06 virbuh

leliuks rašė:
Gal labai prirašiau aš čia. Paprastai paklausiu kada sąskaitą 491 reikia sudengti?

Nesupratau kokia yra įrašyta data į gruodžio mėn sąskaitą, jei išrašymas 2016m gruodžio mėn ir ją įtraukiate į 2016m apskaitą, ir tai yra 2016m sąnaudos tai ar būtina dar sąskaitą 491 naudoti?
R
Rute 283
2017-04-18 14:22 Rute

leliuks rašė:
Taip, gerai Jūs supratote. Tik aš kažkaip kitaip padariau, manau kad blogai.
Dirbu su programa ir kad būtų patogiau per OŽ įvedžiau:
12.31 D 6300 K 491 872,75
Po to 04.01 gautą kaip normalią sąskaitą vėl įvedžiau:
D 6300 K 443 2618,25
D 491 K 443 872,75
Man buvo svarbu kad į 2016 m. pakliūtų.
Ir balandį susidengė. Turbūt gerai padariau dabar mąstau.
Ačiū Jums.

Padarėt gerai. Tą patį ir surašiau.
L
leliuks 1622
2017-04-18 16:28 leliuks
Ačiū smile
S
Snaiga 723
2017-12-13 15:37 Snaiga
Sveiki, kokia būtų sąskaitų korespondencija, kai iš pirkėjo gavom baudą. Kaip tokias baudas užfiksuoti apskaitoje?
aiwita aiwita 6134
2017-12-13 15:41 aiwita

Snaiga rašė:
Sveiki, kokia būtų sąskaitų korespondencija, kai iš pirkėjo gavom baudą. Kaip tokias baudas užfiksuoti apskaitoje?

Jei tai įvardinta kaip bauda-tai neleidžiami
S
Snaiga 723
2017-12-13 15:47 Snaiga
Aš žinau,kad bauda:) Dokumentas iš užsienio tiekėjo, ir parašyta,kad pagal susitarimą... jeigu konkrečiai neįvardinta, kaip tada?
S
Snaiga 723
2017-12-13 15:48 Snaiga
Nors nea, parašyta,kad pagal kliento pretenziją... vadinasi bauda :(
M
mexi 19
2017-12-13 16:14 mexi
Įmonė pardavė automobilį ir draudimas pervedė atgal nepanaudotą draudimo sumą. Kokia turi būti korespondencija?
irmoske irmoske 5445
2017-12-14 09:59 irmoske

mexi rašė:
Įmonė pardavė automobilį ir draudimas pervedė atgal nepanaudotą draudimo sumą. Kokia turi būti korespondencija?

Atvirkštinė draudimo pirkimo korespondencijoms.
ausyte ausyte 5281
2017-12-14 11:27 ausyte
Sveiki,
kokią darote korespondenciją, jeigu iš įmonės sąskaitos buvo pervesti pinigai, tačiau sąskaitos nėra ir nebus. Nurašote kaip neleidžiamas sąnaudas ar dedate atskaitingam asmeniui?
Tininga Tininga 50021
2017-12-14 11:29 Tininga

ausyte rašė:
Sveiki,
kokią darote korespondenciją, jeigu iš įmonės sąskaitos buvo pervesti pinigai, tačiau sąskaitos nėra ir nebus. Nurašote kaip neleidžiamas sąnaudas ar dedate atskaitingam asmeniui?
O tai kas tuos pinigus pervedė? smile
ausyte ausyte 5281
2017-12-14 12:03 ausyte
DIREKTORIUS
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui