Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8112 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-01-24 14:53 Bendra » FR 0471 » #1202835

naivuole rašė:
Laba diena.
Reikalingas Jūsų patvirtinimas ar teisingai mastau.
1. IĮ savininkas išsiėmė metų gale ankstesnių metų pelna, tai FR0471 - 27 (pajamos iš pelno po apmokestinimo) kodu?
2. Pirkta iš fizinio asmens IT - 13 (kito turto pardavimo pajamos) kodu?
3. Pirkta medžiagų, ant pardavimo kvito nurodyta individuali veikla ir jo asmes kodas, tokiu atveju reikėtų žymėti - 93 (kitos individualios veiklos pajamos) ar 70 (kitos pajamos) kodu (manyčiau, kad reikia žymėti 93 koda)?

Būsiu dėkinga užpagalba smile

Galit gal kas patarti, noriu pateikti deklaracija bet bijau suklysti, pirma karta susidūriau su šia deklaracija.

1.taip
2.taip, (jei ne mašina, ar namas..)
3.93
2014-01-23 21:04 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1202638

allana rašė:
Skaitau apie (IV pagal pazyma) apie nusidevejima, parasyta, • Nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje (deklaruotas formoje
FR0457).
kiek zinau UAB-ose tai nuo sekancio men. pradedamas skaiciuoti, po ivedimo i eksploatacija,
tai cia tikrai tokie skirtumai ?

Jei turtą iškart nusipirkai ir iškart pateikei 457, tai pradedam skaičiuoti nuo to pačio mėnesio kada pateikta 457. Bet juk dažnai būna taip, kad turtas pirktas 2012 vasario 10d, (yra dokumentai1800 lt ), bet indiv veikloj naudoti pradeda, tai yra, pateikia 457 tik sakykim 2013m vasario 15d. sąlyginis nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo sekančio mėn (2012m kovo1d,) po įsigijimo. 1800/3/12 mėnesiui 50
2012m tenka 10*50 500 lt ir 2013m dar 50 lt . 1800-500-50 bus 1250. tai suma kurią galima įtraukti į 457 formą ir tą sumą nudėvėti
2014-01-23 15:56 Bendra » KIO » #1202580

Dorota1 rašė:
ar pakaks pažymos surašyti nes numeris tas pats bet datos skyriasi

Gal dėliočiau raides prie KIO 428A, 428B,428C
Negi per metus jų daug yra ?
2014-01-23 15:41 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1202570

naujokiux rašė:

Ar niekas nežino atsakymo smile smile

Ar skaitėt kada prikabintus apačioj(kur įkelių nuorodą) įstatymus?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
6 skiltyje – prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidas ir jų įsigijimo dokumento duomenis. Gyventojų pajamų mokesčio mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas atlieka inventorizaciją, kad nustatytų neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų medžiagų, žaliavų, detalių likutį. Inventorizacija įforminama laisvos formos dokumentu, kuriame turi būti nurodoma neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų gamybai medžiagų, detalių kiekis, įsigijimo kaina, suma. Jeigu gyventojas pardavė prekių, savos gamybos produkcijos (gaminių), išrašydamas dokumentus, nurodytus šių taisyklių 9.1–9.3 punktuose, o pirkėjai iki mokestinių metų pabaigos neatsiskaitė, tai jis surašo pažymą, kurioje nurodo tokių parduotų prekių įsigijimo išlaidas, gaminių savikainą. Inventorizacijos dokumentas arba pažyma įrašomi į žurnalą, į 6 skiltį įrašoma suma su minuso ženklu. Kito mokestinio laikotarpio pradžioje žurnale daromas toks pat įrašas su pliuso ženklu;
2014-01-23 15:24 Bendra » Mažoji bendrija » #1202559

Blykste rašė:
MB yra tik vienas narys. Kaip tada yra su medžiagų nurašymu? Kas turi pasirašyti aktą?

Ar turit daugiau įmonėje darbuotojų? Supratau, kad ne..Pasirašo tik MB narys, kuris yra ir vadovas ir buhalteris kartu.
2014-01-23 15:16 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1202552

Retai_Dryzuota rašė:
Sveiki,

gal galite žmonių kalba paaiškinti mokestinių nuostolių perkėlimo ribojimą :) skaitau, skaitau pelnop mokesčio įstatymą, bet bijau, kad ne taip galiu suprasti.
1) ar pildant 2013 metų pelno mokesčo deklaraciją, mokestinių nuostolių perkėlimas neribojamas? t.y. netaikomas tas 70 proc.?
2) tarkim, baigėsi 2014 metai, per juos gavosi 10.000 Lt pelno (tas galutinis skaičius nuo kurio reikia mokėti pelno mokestį, t.y. įvertinus neleidžiamus atskaitymus ir pan.). Mokestinių nuostolių iš praėjusių metų sukaupta 30.000 Lt. Tai kiek 2014 metais bus galima atskaityti nuostolių? 10.000 x 70 proc.= 7.000 Lt ar 30.000 x 70 proc. = 21.000 Lt (t.y. 10.000, nes pelnas tik toks).

1. 2013m netaikoma
2.7000
Šis apribojimas netaikomas vienetams, kurių apmokestinamasis pelnas pagal PMĮ 5 str. 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą (t.y. vienetams (išskyrus pelno nesiekiančius), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 mln. litų ir kurie neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų kriterijų).
2014-01-23 08:59 Bendra » Mažoji bendrija » #1202380

Aistie rašė:
Labas rytas,
Su išsiimtu avansiniu pelnu. Mėnesio gale stovi antiišlaidžiai(apmokėjo už prekes grynais). galima dalį pinigų parodyti, kad išsiimė prekėms apmokėti? Ar reikia atskiro pavedimo, kad apsimokėjo pagal avansinę apyskaitą. Ačiū

Labas. Niekaip neįsivaizduoju, kaip galit sudengti išsiimtą pelną, su įmonės skola už prekes? Nebent norit perrašyt sprendimus ir mažiau avansu pelno išmokėt, tada metat lauk tą KIO(1000) ir perrašot, išmokat mažiau...
išmokėjot pelną pagal KIO sakykim 1000
dar davėt pagal KIO 1000 pirkimam, nupirko už 1660, rašot naują KIO ir jam išduodat 660. (čia jau kaip jo paskola, jei ilgai kabo, neišmokėta)
2014-01-22 21:02 Bendra » Mažoji bendrija » #1202349

Aistie rašė:
Avansu mokėtą pelną FR 0471 formoje teikti 26 kodu. O kaip su prekių apmokėjimais grynais? Pagal avansinę apyskaitą metų galui stovi 660 Lt antiišlaidžiai. Galima su išsiimtu avansu sudengti? Ačiū

Taip 26...Nesuprantu klausimo, su kokiu išimtu avansu..?
2014-01-22 20:50 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1202346
asttule. Jei nuolat registruotumėt ir norit tik faktine(be planinės), tai tektų kad ir rugsėjo mėn jau skaičiuot savikainas. Nes negalit nurašyt pardavimų, pasėtos sėklos žieminiams.
dabar tik pati žinot kur iš 2 kl dėjot sėklą? kiek suprantu niekur..kolkas.
Iš 2 kl grūdai užpajamuoto naujo derliaus(sakykim 100t), atimti sakykim 5t sėklai žieminių.jie nueitų į 56 ūkio reikmėm, tada D 65 (5tonos)
ką sukaupėt ir yra kolkas D 65 tą sumą pagalbinės lentelės pagalba išsidalinti, (dalį kuro ir kita), jei atskirai 6kl neskyrėt dar dalį į nebaigtą gamybą ar pasėlius(galima iškelti į 6501), šiaudam, jei yra, ir kita grūdam. Sakykim už toną gavot po 200lt
tada 2kl grūdai pajamuojat 100*200, atimat žieminių sėklą 5t*200, atimat pardavimus(keliat į 600),
ta sėkla 5*200 nueina į gal 6501 nebaigta gamyba. ta nebaigta gamyba su visom iš 65
atėjusiom konkrečiom išlaidom vėl keliat į likutį 23
kas lieka skirtumas 65 uždaroma su 34 (pelnas ar nuostolis).
galima visai kitaip kitas sąskaitas naudot..
2014-01-22 14:30 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1202231

12xxx rašė:
Sveiki, pildau FR 0600 koki procenta irasyti 28 laukelyje(Kalendorinių metų proporcinis
PVM atskaitos procentas)(manau 100). niekada to nereikejo bet kol neuzpildytas neleidzia issiusti deklaracijos.(ukininkas PVM moketojas kita jokia veikla neuzsiima).ACIU

100, jei neapmokestinamos veiklos nėr
2014-01-22 14:14 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1202225
Turiu minutėlę laiko, tai pabaigsiu apie tuos miežius...
pakartoju:
Buvo D 23 rudeninis arimas padidėjimas 100 lt, K 34 100
trąšos sumažėjimas K 2, D 61 500,
Šiaudai pagal inventorizaciją 2013.01.01 buvo sakykim 0, o 2013.12.31 (kad ir normatyvine kaina ) sakykim rasta už 1200 lt
tada D2 šiaudai 1200, K 34 1200
5 klasėj pardavimas buvo 60*500
21kl grūdai, metų pradžiai buvo 80*300 už 24000, likutis metų pabaigai 120tonų. kurių kainą paimu iš 61kl 5000+500(padidėjimas) +6000sėkla+10000(kuras ir visa kitas)+padėjimai, jei jų būtų. 21500 /120 tonai imu apie 180
Metų pabaigai turiu kainą 21500.
sumažėjimas 24000-21500 bus 2500
rašau K 2 grūdai 2500, D 34 2500
sudedam 21500+2500(sumažėjimas)-100(arimas)-1200(šiaudai) bus 22700 leidžiami atskaitymai, dedami į deklaraciją. Nors kaip sakant 61 buvo sukaupta tik 5000+6000+10000.
30000 pajamos minus 22700, pelnas 7300
skaičiai išgalvoti, lygtai klaidų nepadariau, jei kas ras pataisys.. Nors galima visai kitaip daryti, ir per 65 . sąskaitas visi naudoja, kaip kam aiškiau ir patogiau...
2014-01-22 13:52 Bendra » Mažoji bendrija » #1202216

Dominika85 rašė:
Dėkoju!
Taip, narys išėjo 2013 m, ir kaip supratau, kaip nuo asmens turi susimokėti jis pats 20 proc GPM? Lygiai taip pat ir aš, už sau išmokėtą sumą, ne tik nuo įmonės turiu sumokėti 15 proc., kaip vadovui, bet ir asmeniškai 20 proc GPM? Ar teisingai supratau? Nes asmeniškai nesumokėjusi esu.
Taip pat įmonė dabar turėtų sumokėti ir pelno mokestį iš likusių pajamų?)Tai būtų pajamos- išlaidos x 15 proc?). Ar teisingai? Išsiaiškinau, kad pelno mokesčio deklaraciją iki Gegužės galima pristatyti.
Deklaruoti, jei naudos paskola tokia neteikė, mokesčiai sakė, nereikia, tiesiog pavedimai.


Pirma pateikiat tą 471 pagal išmokas, tada neskubant asmeniškai kiekvienas bent kovo pradžioj teikit savo GPM308 formas ir ten viską susideklaruojat, kas reikia mokat.
Neskubant bent vasario mėn jau susiskaičiuokit PLN204 formą, pateikimas iki gegužės mėn ir visas ataskaitas RC
2014-01-22 12:48 Bendra » Mažoji bendrija » #1202200

DonaMia rašė:
Kokie MB privalumai lyginant su IĮ ? Vienas iš jų kad atribota nuosavybė. O daugiau? Ačiū.

Apskaita paprastesnė IĮ. nebūtina RC teikti ataskaitas, gali pinigus įnešinėt ramiai. be deklaravimų, nuosavo IT kitokia apskaita. Pagrinde ta neribota atsakomybė..
2014-01-22 12:45 Bendra » Mažoji bendrija » #1202194

Aistie rašė:
ne iki kada smile , o kokiomis aplinkymėmis, įmonės savininkas visus metus nusiiminėja pinigus, kaip avansinį pelną? Jis dirba kitoje dar įmonėje.

jei avansu mokėjot pelną 2013m tai teikiat 471 formą.
2014-01-22 12:43 Bendra » Mažoji bendrija » #1202193

Dominika85 rašė:
Sveiki,
įsteigiau mažają bendriją,kurios nuostatose įtvirtinta esu, kaip vadovė, steigiant buvo dar vienas narys, pelnas padalintas pagal įnašus, per pusę. Vyko kelios operacijos, bendrijos veikla - lėšos iš reklamos tinklalapyje, pati esu motinystės atostogose, kaip man paaiškino Sodroje, mokėti sveikatos draudimo nereikia, kol priešpaskutiniam vaikui sueis 18 metų. Tai klausimai tokie:
1.Kokias deklaracijas ir kam reikia dabar pateikti? Ar tai būtų FR0471 už man išimtas lėšas ir nariui, kuris pasitraukė, išmokėtą proporcingą pelno dalį? bei FR0573?
2.Buvau pervedusi asmeniškai 60Lt įmonei, nes pritrūko, ji man grąžino. Ar reikia pasirašyti mažosios bendrijos ir mano paskolinimo susitarimą? Ar užtenka išašų? Kur tai deklaracijose turi atsispindėti?Gal tuomet reikia pildyti dar kokią deklaraciją?
3.Kai išėjo narys, grąžinau jam pelno dalį, proporcingą įnašui, ar reikia dar nuo to sumokėti kažkokius mokesčius?
4. Ar vizitinės kortelės, tinklalapio dizaino sukūrimas yra nurašomos į sanaudas?
Labai ačiū, su šia sritimi esu nesusidūrusi, atleskite už kvailus klausimus

Sveiki. supratau, kad esat vadovė kartu MB narė. Daugiau jokių darbuotojų nėra.
1. Ar ką nors mokėjot 2013m. kada išėjo tas narys 2014m ar dar 2013m, kada išsimokėjot . Jei 2013m, tada tik 471 deklaruoti. Susimoka GPM pats narys.
2.Patartina susitarimas, bet deklaruoti lygtai nereikia, nes mažiau 2000(pasidomėkit dar pati)
3. Įmonė, mokat tik pelno mokestį kai pateiksit PLN 204
4. taip, jei duoda naudą įmonei, yra dokumentai, sumos ne kaip IT
2014-01-22 10:55 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1202117

astttule rašė:
Sveiki, pasimeciau, noreciau pagalbos jeigu galima gamyboje:

650 saskaitojje ( mieziu auginimas) likutis pradzioje 0.
Debete 61 ir 62 saskaitu paskirstytos faktines gamybos islaidos.
Kredite uzpajamuota pagaminta produkcija faktine savikaina iskarto , kuri lygi 61 ir 62 sask. sumai, taip? Neikainavau planine, kadangi dbr atbuline tvarka skaiciuoju, ir nebenoriu zaist su planines koregavimu iki faktines.
Likuti metu gale pagal ka turiu pasiskaiciuoti: pagal fakta kiek rudeni vel patyriau islaidu zieminiams kvietrugiams kitu metu derliui paseti? kur po to man deti ta likuti , kad uzdaryt 650 sask?

Sveiki. Sunku ką patarti, kai nežinai kokias sąskaitas naudojat, ...
Suprasčiau kad taikot periodiškai apskaitomų atsargų būdą...
Tada nebūtina naudoti sąskaitas(nors galima jei pačiam aišku):
200 atsargos, jose tik metų pradžiai ir pabaigai likučiai(jei aiškiau galima naudot metų bėgy)
60 savikaina
230 rodyčiau nebaigta gamyba žieminiams patirtos rudenį išlaidos (tik pradžiai ir pabaigai)
231 pasėliai (rudeninis arimas patirtų išlaidų likutis vasarinių plotams)metų pradžiai ir pabaigai
65 suvestinė , bet jei aiškiau galim naudoti
Bijau su savo sąskaitom jus dar labiau sumaišyti.
Uždarymai visi vyksta per 34 sąskaitą.
1.pvz. periodiškai apskaitomas būdas .sakykim trąšų 2013m 2 klasėj metų pradžiai yra likę už 2000 lt
pirkot trąšų per metus už 5000 ir iš kart kėlėt į 6 klasę tą 5000
2013.12.31 radot trąšų likutį už 1500 lt, tiek rašot į 2 klasė trąšos
sumažėjimas yra 500 lt
rašot K 2 kl trąšos 500, D 61 trąšos 500
2.dabar 61 trąšos jau turit 5500, rašot K 61 5500, D 34 5500(jei nenaudojat 65)
3. 23 rudenio arimo buvo likutis sakykim 200 lt ir pabaigai 300 lt
padidėjimas 100 lt tada D 23, 100, K 34 100
4. 21kl turit metų pradžiai miežių 80t po 300 lt, pasėjot 20t po 300 lt, pardavėt 60t už 500lt/t, prikūlėt 120t likutis metų pabaigai 120t
5.išlaidų turit sakykim 61 kuras už 10000, (su padidėjimais, jei buvo, kaip trąšų)
D34 10000
6. trąšos 5500
Sėkla 20*300 6000. tada visas išlaidas , nepamiršt kad dalį išlaidų palikot 23 sąsk metų pabaigai 6000+10000+5500 išdalinat arimui(jei iš čia imat)-300, šiaudam, jei turit tokių likutį ir grūdam 21200-šiaudam kiek 1200, tada 20000/ iš 120tonų bus apie 170lt /t
56 sąsk yra 20tpo 300 lt D.56 6000, K 34 6000
rezultate pajamų lygtai 30000
Išlaidas vėl toliau skaičiuoti ir t.t



2014-01-21 18:12 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1202018

Gita1 rašė:
Na sąskaita kaip tik yra iš maximos. O jei sakykit taip netyčia daro tikrinimą ir neranda pas mus sąskaitos gali nubaust?

Mane niekaip neįtikinsit kad maxsimą taip tikrins...jei...Pasakysit kad ., pametėm, pinigai tai juk nedingę, iš kasos nėra būt paimta nieko.
2014-01-21 18:05 PVM » PVM sąskaitų faktūrų registras » #1202017

AlinaNV rašė:
Sveiki,
noreciau ir as prasyti pagalbos. Siandien gavau PVM moketojo koda ir saskaitos israsomos su PVM ir gaunamos su PVM. Kadangi patirties dar turiu mazai, norejau paklausti, kaip reikes deklaruoti VMI uz sausio menesi? Iki sausio 21 teikti duomenis su saskaitu registru be PVM -pagal vienokia forma, o nuo 21 sausio pagal kitokia kaip PVM moketojai. Nes sausio menesi isigijau prekes, tai jas ir dekaruoju kaip be PVM.

Sveiki. Registrai 672, 671, teikiami tik tada jei VMI paprašo pateikti, jei neprašo aš jų (tų 571,672) net nepildau. Programa formuoja pardavimų,pirkimų registrą, kuriame visos grafos yra kaip tame registre, Galima paprastai visas tas grafas exselyje vesti visus pirkimus kur vedat.
Ką gaunat PVM sąsk po 21d PVM sumas išskirsit, kaip gautinas.
Ką išrašysit po 21d, atskirai PVM dedat kaip mokėtinas,
dar galima anksčiau pirktų prekių gautą PVM įsitraukti. ( daug rašymo, geriau paskaitykit
2014-01-21 17:34 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1202011

Gita1 rašė:
Jeigu nusipirkom prekių (asociacija), paėmėm pvm sąskaitą faktūrą (apmokėta grynais).. ir vėliau nusprendė liaudis, kad tiesiog susimesti tą sumą (buvo renginiui vaišės).. kokios gali problemos mus užgriūti, jeigu tą sąskaitą tiesiog išmesim į šiukšlinę? suma nesiekia 200Lt.
Ačiū.

Labai labai maža tikimybė, kad kada nors kas įveiks daryti priešpriešinį tikrinimą daugeliui pirkėjų sakykim iš Maximos...Miegočiau ramiai...
Jei būt kokios paslaugų įmonės sąskaita, tai per priešpriešinį tikrinimą galima papult...
2014-01-21 17:24 Bendra » Mažoji bendrija » #1202010

Aistie rašė:
Laba diena,
bendrijos narys atsiskaito už prekes grynais. Galima sumas dengti su išsiimtu avansu bendrijos nariui? Ar mėn gale reikia pervesti atskirą sumą, kurią per mėn išleidžia bendrijos narys atsiskaitydamas už prekes.(pagal avansinę apyskaitą). Ačiū.

Sveiki. Visa tvarka:
Gauna pirkimam avansą iš kasos KIO 1000 lt, pirko prekes, viską fiksavo, avansinėj, liko mėnesio pabaigai pas tą atskaitingą 600 lt juos gražina į kasą KPO. Kai reikia vėl nusistatytą sumą (parengti tvarką kiek, kam, kada....)pagal KIO vėl išduoda pirkimam avansą.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000007...
2014-01-21 17:15 Bendra » Individuali įmonė » #1202009

zydrutez rašė:
o gal geriau kai savininkas dirba kitoje įmonėje nemažinti pelno darbo užmokesčiu ir rodyti kaip išėmimus iš pelno po apmokestinimo?

Kieno kokie poreikiai...Kam reikia jau vidurkių didesnių, apie pensiją galvoja, tam naudingiau kas mėnesį išsiimti nors po 1000, ta suma be to eina į sąnaudas ir mažėja pelnas, ir pelno mokestį mažina. Jei yra pinigų, pensija nesvarbu, tada galima tik iš pelno po apmokestinimo imti, bet juk ta paimta suma nemažina pelno, o mažėja, tik apmokestintas pelnas, (savininko nuosavybė).
Jei jau imat 02 kodu sumas tai tikslinga ne gruodžio mėn visą 12000 paimti, bet nors per 3 mėnesius. Neatsiras jokių delspinigių Sodrai. Mėnesiui juk yra apribojimas (1488*4). Geriausia kas mėnesį, ir tada deklaruoti kas mėn SAV, bus pilni metai darbo stažas.
2014-01-21 14:13 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1201958
Neklastokit NMA teikiamų ataskaitų..Jos turi sutapti su VMI teikiamom.
Iš VMI:
....Dėl VK aptiktų neatitikimų pajamų deklaracijose, kurias ūkininkai pateikė VMI ir Nacionalinei mokėjimų agentūrai (toliau – NMA), VMI planuoja inicijuoti diskusiją su NMA, kad priimdama pareiškiminius dokumentus paramai gauti, ši institucija naudotų VMI administruojamų gyventojų pajamų deklaracijų duomenis. Tokiu būdu būtų išvengta klaidingų duomenų pateikimo tiek NMA (galimai „pagrąžintų" rodiklių pateikimo, siekiant nesąžiningai gauti paramą), tiek ir VMI. Be to, bus patikrinti visi ūkininkai, kurių pateiktose dviem institucijoms deklaracijose, rasti neatitikimai. ir t.tt
2014-01-21 13:52 Bendra » Mažoji bendrija » #1201950

hyperbright rašė:
Ar deklaruojant FR0471 reikia įtraukti ir tą sumą, kuri bus išmokėta dividendais už 2013 m.?

Tik tai ką išmokėjot 2013 metais, ir deklaracija už 2013 metus.
Ką išmokėsit 2014m tai ir bus jau 2014metų gyventojo pajamos.
2014-01-20 21:53 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1201782

keryda rašė:

virbuh rašė:
Nėra nustatyta, kad negalima tokių sumų. Bet reikia logiškai pagalvoti, kad nesusidaryt per metus tokių daug ''ne IT'', kuris eis į sąnaudas. Jei reikšminga suma per metus tas 2500 ir tik pirmas IT, aš tai mažinčiau sumą.

pelnas apie 70.000, tai manau nieko tokio gal? :)

Gal, nežinau, gal kas tiksliai atsakys..
2014-01-20 21:50 Bendra » Mažoji bendrija » #1201781

Irukass rašė:
Taip, pildysiu pirma karta smile Dėl FR0573 tai žinau, kad dar šiek tiek laiko turiu bet dėl FR0572 tai striokas... Sodra, ačiū Dievui, sutvarkyta.

Daugelis labi maišo, kaip pildyti..Imat sakykim lapkričio mėnesį ir žiūrit kas yra išmokėta. Lapkričio 10d sakykim yra mokėta spalio alga 10000(priskaityta tiek) GPM (sakykim 1200) turėjo būti sumokėta iki lapkričio 15d, Lapkričio 25d dar mokėta atostoginiai 1000 lt GPM 150, turėjo būt sumokėta iki lapkričio paskutinės dienos.
Taip ir teikiat už lapkričio mėn 11000 alga(ant popieriaus) GPM iki 15dienos, 1200, po 15 d , 150.Ta deklaracija 572 turėjo būti pateikta iki gruodžio 15d.
Čia tik pavyzdys, bet viską skaitykit pati. Yra pildymo tvarka.
Jei esat buhalteriją baigus tai nieko baisaus, bet jei naujokė tai ieškokit padėjėjų...
2014-01-20 21:19 Bendra » Mažoji bendrija » #1201771

Lioha rašė:
Ups, o as jau spejau pasiimti pagal senaja tvarka, t.y. sau 1000, VSD 263 ir PSD 90. Kaip sita geriausia butu sutvarkyti? Grazinti 10Lt is asmenines i imones saskaita ir pervesti 10Lt Sodrai?

Jum turėt nepriimt SAV su 26,3 proc, jei teiktumėt tokią.
Pagal viską reikėtų taip ir daryt, svarbu sumokėta kad būt,
2014-01-20 21:12 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1201770

keryda rašė:

virbuh rašė:
Sveiki. Na ir suma nustatyta? Gal pas jus milijonai per mėnesį ''sukasi''?
Tai nebus IT, nes maža suma

Na nemilijonai nemilijonai :D :D, tiesiog kad nereiktu zaist su nurasymais, ar cia labai blogai, kad tokia suma smile ? Imone tarpininkavimo paslaugimis uzsiima, tai to IT nera ir nebus, na va tik kompai atsirado, tai ir svarstom kaip cia ka cia smile


Nėra nustatyta, kad negalima tokių sumų. Bet reikia logiškai pagalvoti, kad nesusidaryt per metus tokių daug ''ne IT'', kuris eis į sąnaudas. Jei reikšminga suma per metus tas 2500 ir tik pirmas IT, aš tai mažinčiau sumą.
2014-01-20 20:42 Bendra » Mažoji bendrija » #1201763

Irukass rašė:
Taip, cia apie darbuotoju DU eina kalba.
O tai dabar man kiekvienam mėn atskirai pildyt FR0572 deklaracija? O gal galima i viena surasyt viska? Tikriausiai- ne

Matyt pirmą kartą pildysit. Nepamirškit dar ir metinės FR0573 formos pateikti...Skaitykit pildymo taisykles. Gal gi daug neturit darbuotojų pagal darbo sutartis? Sodrai tai tikėkimės, kad nusiūsta...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000001...
2014-01-20 20:34 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1201758

keryda rašė:
sveiki, jei imoneje IT yra nustatytas nuo 3000 lt, tai pirktas kompiuteris uz 2500 lt bus IT ?


Sveiki. Na ir suma nustatyta? Gal pas jus milijonai per mėnesį ''sukasi''?
Tai nebus IT, nes maža suma
2014-01-20 17:18 Bendra » Mažoji bendrija » #1201738

Irukass rašė:
Laba diena,
Apsiėmiau tvarkyti MB, bet apskaita nesutvarkyta. Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos nepadarytos ir nepriduotos nuo liepos mėn.. Ką patarsit?

Jei tikrai tai A klasės pajamos būtinai pateikti. A klasė, tai pagal darbo sutartis algos darbuotojams, arba jei yra MB vadovas, kuris ne MB narys tada A klasė.ir kita.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui