Tax.lt narys Rassa

R
Tax.lt narys nuo
2003-12-30
Rassa
forume parašė 555 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-03-26 14:21 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #384438
Dar prie to paties. Įmonė pgl. 2006m. sutartį parduoda NT išsimokėtinai per 12 mėn. Pgl. sutartį pirkėjas turtu disponuoja nuo pirmos įmokos, tačiau nuosavybė periais po turto perdavimo akto. Šio NT nusidėvėjimo sąnaudas aš išskyriau(kita sub, sąskaita)Klausimas , ar šios sąnaudos leidžiami atskaitymai?
p.s. pamaniau, kad tai turėtų būti neleidžiami atskaitymai, nes įmonė nenaudoja to turto pajamoms uždirbti.Būčiau dėkinga.
2007-03-26 14:06 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #384428

LauryteL rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Noriu pasiklausti.
Įmonė nuomoja patalpas iš FA. kadangi prievolė tenka įmonei, mokestį už NT įmonė mokėjo 2006m , kaip avansą o likusią dalį 2007m. Noriu paklausti ar šias sąnaudas pripažinti 2006 sąnaudomis ir priskirti leidžiamiems atskaitymams, ar tai bus 2007m.sąnaudos ir leidžiami atskaitymai ?
Atsiprašau, šiek tiek suplakiau, bet tikiuosi esmę suprasite, ačiū.

Mokestis skaiciuojamas tai uz 2006m, tai 2006metu ir bus normalios sanaudos smile Tik kai padarysi priskaiciavima 2006m, o mokesi 2007m, tai rodysi isiskolinima VMI smile

Ačiū.Padariau taip, kadangi mokėjau avansinius-kaupiau 2kl., įsiskolinimą rodžiau 4kl. , sąnaudas 6kl.(apskaičiuotas mok) o 2007.01.01 sudengiau įsiskolinimą su avansiniu.
Dar kartą ačiū.
2007-03-26 13:56 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #384424
Sveiki,
Noriu pasiklausti.
Įmonė nuomoja patalpas iš FA. kadangi prievolė tenka įmonei, mokestį už NT įmonė mokėjo 2006m , kaip avansą o likusią dalį 2007m. Noriu paklausti ar šias sąnaudas pripažinti 2006 sąnaudomis ir priskirti leidžiamiems atskaitymams, ar tai bus 2007m.sąnaudos ir leidžiami atskaitymai ?
Atsiprašau, šiek tiek suplakiau, bet tikiuosi esmę suprasite, ačiū.
2007-03-23 14:28 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #384029
Sveiki, man labai gėda, tačiau visviena paklausiu. Neatsimenu kodėl avansinius mokėjimus už NT nuomojamo iš FA ,kaupiau 2 kl.( išankstiniai mok.), bet metam pasibaigus nepriskyriau 2006 sąnaudoms.Dabar nerandu atsakymo, kodėl?
Manau, kad 2006 m. sąnaudos.
Atsiprašau, kvailas klausimas, tačiau atsakymo tuščioj galvelei nerandu(abejoju) .
Būčiau dėkinga.
2007-03-22 08:47 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #383502

Cha-cha rašė: Rassa papildysiu- dar ir 30 eil. 1800

teisingai reikia pildyti. Maniau, kad ir taip jau aišku. Beto manau paskaitys taisykles ir bus viskas aišku.
2007-03-22 07:45 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #383469

ach rašė: sveiki protingieji kolegos:)as nesu pildziusi PVM deklaracijos, kai prekes parsivezamos is Europos sąjungus, šiuo atveju iš latvijos. Sąskatos suma 10 000, PVM nulinis. i kokia deklaracijos eilute as turiu traukti sia suma?
dar klausimas del 5 proc PVM. Kokioje eiluteje turi atsispindeti ir kada (perkant preke ar parduodant), kai prekes PVM 5 proc?

Pabandysiu paprastai ,be didelių aiškinimų parašyti.
1. FR0600 19-eil.-10000 (pirkimas iš ES narės.
22 eil - 1800 (10000x18%PVM)
29 eil - 1800
2. Visi tiekimai nepriklausomai nuo PVM dydžio -11 eil.
Pritariu prieš tai rašiusiai kolegei, vertėtų paskaityti pildymo taisykles.
2007-03-21 15:58 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #383384

Rassa rašė:

dadinda rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Noriu paklausti, kaip deklaruoti gavus kreditinį dok.(įsigytų prekių iš ES ), t.y. kurį laikotarpį deklaruoti gavimo ar kurį tiklinama?
Pirkimo-pardavimo PVM rodyti 30 ar 22 ir 29 eil?
Būčiau dėkinga


Pagal kreditinio dokumento datą.
Deklaravimas tose pačiose eilutėse, tik su minuso ženklu.

Mes kiekvieną mėnesį importuojam iš ES.Jei teisingai suprantu, tai tą PVM sumą minusuoti (kreditinio dok. data)
p.s. ačiū, kad atsiliepėt.

Patikslinkite, jei klystu.Ačiū
2007-03-21 15:17 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #383350

megap rašė: Eksportavome gaminius į Latvija PVM 0.Tai deklaracijoje parodyti 16eil
Ačiū.

LAtvija ES narė-17 eil
2007-03-21 15:10 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #383342

dadinda rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Noriu paklausti, kaip deklaruoti gavus kreditinį dok.(įsigytų prekių iš ES ), t.y. kurį laikotarpį deklaruoti gavimo ar kurį tiklinama?
Pirkimo-pardavimo PVM rodyti 30 ar 22 ir 29 eil?
Būčiau dėkinga


Pagal kreditinio dokumento datą.
Deklaravimas tose pačiose eilutėse, tik su minuso ženklu.

Mes kiekvieną mėnesį importuojam iš ES.Jei teisingai suprantu, tai tą PVM sumą minusuoti (kreditinio dok. data)
p.s. ačiū, kad atsiliepėt.
2007-03-21 14:25 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #383311
Sveiki,
Noriu paklausti, kaip deklaruoti gavus kreditinį dok.(įsigytų prekių iš ES ), t.y. kurį laikotarpį deklaruoti gavimo ar kurį tiklinama?
Pirkimo-pardavimo PVM rodyti 30 ar 22 ir 29 eil?
Būčiau dėkinga
2007-03-07 11:13 Blevyzgos » MEET - 2007 » #378783

Rassa rašė: Sveiki, Norėčiau mano Nr.28.Gal kas norėtų koperuotis ir važiuoti kartu?

Pamiršau parašyti, aš iš Utenos.
2007-03-06 08:01 Blevyzgos » MEET - 2007 » #378262
Sveiki, Norėčiau mano Nr.28.Gal kas norėtų koperuotis ir važiuoti kartu?
2007-01-12 15:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #358300

Loreta13 rašė: Rassa Surašykite:
įsigijimo savikainą
nusidėvėjimą
už kiek parduodate ir ar skaičiuojamas pardavimo PVM.
Tuomet surašysiu:))

1.1 įsigijimo savikaina -5094,06 Lt
1.2 nusidėvėjimas -1506.88
1.3 Parduodam už 3000 Lt be PVM
Loreta13 išanksto dėkoju.
2007-01-12 11:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #358068
Sveiki,
Pasiklydau tarp diejų sąskaitų.Gruodį pardavėm automobilį fiz. asmeniui. Registruoju:
D-2411 3000
K-50001,
O nusidėvėjimą, savikainą kaip užregistruoti ir užstrigau.Dariau taip :
D-6230 (parduodam žemiau, nei savikaina) (nuostolis dėl turto perl.)587.88
K-1220 (autom.)587.88
Nusidėvėjimas sukauptas:
D-1227 1506.24
K-1220
Taičiau niekaip nesueina galai,gal neteisingai registruoju?
Padėkit, jau antra diena kankinuosi.
2007-01-03 12:23 Bendra » Neapmokestinamas dydis » #354127
Sveika,
Mano galva , tai turėtų būti tapati situacija, kaip su GPM ( tarifo pasikeitimas). Man dar iškilo klausimas jei darbuotojas augina 2 vaikus, tai bus 320+64=384 Lt., t.y. kaip ri prieš tai buvusi tvarka?
p.s. noriu tik pasitikslinti. Ačiū
2006-12-14 10:20 PVM » PVM sąskaitos-faktūros » #349949

Rassa rašė: Sveiki, Būkit budrūs !!!
Susidūriau pirmą kartą, tačiau manau, kad tai tampa norma.Gavau iš Nėgės pranešimą-įspėjimą, kad vėliuojam sumokėti. Kai paskambinau paklausti kur sąskaita, kada ir kur buvo vežta prekės.Vadybininkė lakoniškai atsakė-į Vilnių tik nežino kur?Spėju, kad tai jau tampa normą. Tiesiog tikrinamas kliento budrumas. Jeigu įmonė didelė tai kur ten suseksi, kada ir kur vežė prekes, t.y. kada naudojosi šio vežėjo paslauga. O ši situacija palengvima vežėjo apgaulę.Gal ir nebūčiau tokia kategoriška, tačiau ir kita įmonė pradėjo siusti sąskaitas už nebūtas paslaugas. Tad būkit budrūs.

Istorija tęsiasi, vėl gauvom įspėjimą.
2006-12-12 10:01 Bendra » Intrastatas » #348664

Kotryna rašė: Kai užpildysi visas eilutes atsiras galimybė paspausti klavišą "išsaugoti".

Suvedu prekę spaudžiu prie prekės kodo "patvirtinti" tuomet lieka tik dvi aktyvios funkcijos"ištrinti, pereiti.
Visviena nesuprantu. Ar Jūs galit seką parašyti. Būčiau dėkinga.
2006-12-12 09:15 Bendra » Intrastatas » #348621
Pildau demo versiją, išvežams 2vnt, užpildau vieno vieneto informaciją , patvirtinu(prie prekės kodo) tačiau toliau nieko neleidžia daryti apart ištinti.Nesuprantu. Man tamsus miškas.
Padėk prašau. Jei gali visą seką apraštyk, būčiau dėkinga.
2006-12-12 08:39 Bendra » Intrastatas » #348590
Juk ir popierines ataskaitas pildant ne visoms prekėms reikalingas kiekis ir matavimo vienetas. Tai priklauso nuo kodo. Pažiūrėkit www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=415 Masės neto ir matavimo vien.....

Jei parduodat 20 ar 100 - įtraukti tereikia vieną kartą
Aš kažko nesuprantu, pataisykit prašau:
1.Atidarau prekės aprašo langelį, surašau reikalingą informaciją
1.2 išsaugau,
1.3 man reikia, kad prekės kietis būtų pzv.2 vnt, Tai kaip man juo įvesti, ar iš bendros lentelės "kiekis"įvesti?
1.4 jei prekė tuo pačiu kodu tačiau skirtingu mato vienetu, kaip tada?
2006-12-11 16:43 Bendra » Intrastatas » #348483

Kotryna rašė: Įvedus prekės kodą kuriam be svorio reikalingi papildomi matavimo vienetai atsiranda tas papildomas matavimo vienetas ir langelis įrašyti kiekiui. Kuriems kiekio neprašo tai rašyti nieko nereikia (nėra kur).

Kotryna, rašai"Kuriems kiekio neprašo tai rašyti nieko nereikia ", o jeigu aš parduodu 20, tai turiu atkartoti 20 kartų?PAaiškink prašau.
p.s. dalyvauti forume dalėsiu rytoj.IKI ir ačiū
2006-12-11 16:13 Bendra » Intrastatas » #348473

klotilda rašė: Aš jau pildau intrastata internete. Įdomu. Kol nauja tikrai įdomu smile

Labas, aš irgi pradėsiu pildyti internetu. Tik problema nežinau kur rašyti prekių kiekį?Kaip tikslinti?
2006-12-11 08:27 Bendra » Sodra » #348211

Loreta rašė: O prie ko čia 2005m??? Ši forma galioja tik nuo 2006m. rugsėjo mėn.

Labai dėkoju, nuraminot Aš jau puoliau į paniką.Atsiprašau, kad sutrukdžiau jus.Ačiū.
2006-12-11 07:46 Bendra » Sodra » #348196

Rassa rašė: Sveiki, Nesimiega visą savaitgalį. Aš visai pamiršau apie laivas dienas admin. sutikus. Tiksliau nepateikiau 12 formos. Kas man gresia?

Manau baudą per sušaudimą smile
Tikriausiai geriau pateikti dabar. Gal ir nieko nepritaikys, o gal ir
Blogiausia, kad nepateikta ir už 2005m, ir 2006 m. susidaro išviso 10d. Tai man gal teikti bendrą formą?.O ši forma galioja nuo 2006m.07 mėn.? Bijau ir pagalvoti, kas manęs laukia.Žinoma nuo žioplumo vaistų nėra.
2006-12-11 07:41 Bendra » Sodra » #348195
Sveiki, Nesimiega visą savaitgalį. Aš visai pamiršau apie laivas dienas admin. sutikus. Tiksliau nepateikiau 12 formos. Kas man gresia?[/quote]
Manau baudą per sušaudimą smile
Tikriausiai geriau pateikti dabar. Gal ir nieko nepritaikys, o gal ir
Blogiausia, kad nepateikta ir už 2005m, ir 2006 m. susidaro išviso 10d. Tai man gal teikti bendrą formą?. Bijau ir pagalvoti, kas manęs laukia.Žinoma nuo žioplumo vaistų nėra.
2006-12-11 07:26 Bendra » Sodra » #348191

laura9 rašė:

spurge rašė: kažkur viena ausimi girdėjau, kad reikia sodrai rašyti pranešimą apie darbuotojui suteiktas laisvas dienas už komandiruotėje išbūtas poilsio dienas . Gal kas gali nurodyti kur tiksliai galėčiau pasiskaityti smile

Pirmą kartą girdžiu smile Gal omenyje turėjo 12 SD formą? Bet tokiu atveju teikti jos nereikia.

Sveiki, Nesimiega visą savaitgalį. Aš visai pamiršau apie laivas dienas admin. sutikus. Tiksliau nepateikiau 12 formos. Kas man gresia?
2006-12-08 15:07 PVM » PVM sąskaitos-faktūros » #347909
Sveiki, Būkit budrūs !!!
Susidūriau pirmą kartą, tačiau manau, kad tai tampa norma.Gavau iš Nėgės pranešimą-įspėjimą, kad vėliuojam sumokėti. Kai paskambinau paklausti kur sąskaita, kada ir kur buvo vežta prekės.Vadybininkė lakoniškai atsakė-į Vilnių tik nežino kur?Spėju, kad tai jau tampa normą. Tiesiog tikrinamas kliento budrumas. Jeigu įmonė didelė tai kur ten suseksi, kada ir kur vežė prekes, t.y. kada naudojosi šio vežėjo paslauga. O ši situacija palengvima vežėjo apgaulę.Gal ir nebūčiau tokia kategoriška, tačiau ir kita įmonė pradėjo siusti sąskaitas už nebūtas paslaugas. Tad būkit budrūs.
2006-12-04 12:17 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #346076

Rassa rašė:

Norta rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Įmonė nuomojasi iš FA pastagą gamybai.Kadangi įmonė nuomojasi ji ir moka NT mokestį. Tačiau neįsigilinau, ir paskaičiavau, ir mokėjau avansinį mok. už FA. O dabar galvoju, kaip toliau daryti. Juk reikia sumokėti iki 2007.02 mėn. o aš jau dabar sumokėjau?Kaip reikėtų pataisyti?
Būčiau dėkinga.


Galite nešti kitų mokesčių užskaitą, arba palikite kaip avansą.

Avansą Jus turite omeny 2007m. mokėtinos sumos? Mokesčių atžvilgiu šią permoką galima bus priskirti leidžiamiems atskaitymams?
p.s. galvoju, kad galima bus priskirti tik įmonės nuosavybe priklausanti NT mokestį.
Ačiū

Laukiu Jūsų nuomonės, ačiū
2006-12-04 10:44 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #346026

Norta rašė:

Rassa rašė: Sveiki,
Įmonė nuomojasi iš FA pastagą gamybai.Kadangi įmonė nuomojasi ji ir moka NT mokestį. Tačiau neįsigilinau, ir paskaičiavau, ir mokėjau avansinį mok. už FA. O dabar galvoju, kaip toliau daryti. Juk reikia sumokėti iki 2007.02 mėn. o aš jau dabar sumokėjau?Kaip reikėtų pataisyti?
Būčiau dėkinga.


Galite nešti kitų mokesčių užskaitą, arba palikite kaip avansą.

Avansą Jus turite omeny 2007m. mokėtinos sumos? Mokesčių atžvilgiu šią permoką galima bus priskirti leidžiamiems atskaitymams?
p.s. galvoju, kad galima bus priskirti tik įmonės nuosavybe priklausanti NT mokestį.
Ačiū
2006-12-04 10:06 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #345997
Sveiki,
Įmonė nuomojasi iš FA pastagą gamybai.Kadangi įmonė nuomojasi ji ir moka NT mokestį. Tačiau neįsigilinau, ir paskaičiavau, ir mokėjau avansinį mok. už FA. O dabar galvoju, kaip toliau daryti. Juk reikia sumokėti iki 2007.02 mėn. o aš jau dabar sumokėjau?Kaip reikėtų pataisyti?
Būčiau dėkinga.
2006-11-21 09:07 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #341267

Rassa rašė: sveiki,
Spalio mėn. dalyvavom parodoje. Iš Estų gavome dvi sąskaitas vieną be PVM o kitoje buvo paskaičiuotas 18 %PVM( paslaugas teikianti firma PVM mok.) Dabar galvoju, kaip teisingai deklaruoti, kaip teisingai registruoti žurnale?
Gal galėtumėt padėti, būčiau dėkinga.

Ačiū, jau išsiaiškinau, niekur registruoti ir apmokestinti nereikia.ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui