Tax.lt narys Gemini

G
Tax.lt narys nuo
2004-02-24
Gemini
forume parašė 1205 žinučių

Naujausios žinutės:

2004-04-20 14:46 Bendra » Nepateikta FR0471(B pajamos) deklaracija » #77026
Ką tik pridaviau. Jei vėliau nieko neprirašys, tai gerai. Bet šiam momentui priėmė be didelių bėdų. Ačiū jai smile
2004-04-20 14:40 Gyventojų pajamų mokestis » Metinė pajamų deklaracija FR0462 » #77024

Lapyte rašė: Kas cia Lapyte saukia? smile

Gražu, dvynukės smile
BiteiMajai:
abejoju, kad nereikia. Nes į N įrašysi 3480 pagal GPM 17 str.39p.(toks atrodo). Į P - 3480, kuri keliasi į S15. . O kadangi S formoje pas tave bus 15 (3480 Lt)eilutė lygi 17 (12*290), tai nieko ir nemokėsi. Ar ne taip?
2004-04-20 14:28 Gyventojų pajamų mokestis » Metinė pajamų deklaracija FR0462 » #77018
[quote="BiteMaja"]Dėl lapytės, tai pastebėjau. O deklaracijoje pamelavau, kad 17 eil automatiškai įsirašo. smile Tai kurias eilutes užpildyti, jei savininkas išsiemė tik 3480 lt nuo pelno ir 3480 lt. kaip nedirbantis? Priede tik 3480, o 0462S15 tik 18 eil 6960? Ir dar. Man vis meta, klaidą, kad nepažymėtas formos priedas, nors N pažymėtas, o daugiau kaip ir nereikia...[/quote
O ar išmetei nepildomas formas?
2004-04-20 14:25 Gyventojų pajamų mokestis » Metinė pajamų deklaracija FR0462 » #77017
Kadangi pas mane nemažos sumos dariau taip: 3480 į FR0462N, išimtas pelnas - (minus) 3480 - į P15. Ši suma ir atsikelia į S15. Ir dar papildomai S15 17 eilutėje įrašiau 290x12+už vaikus.
2004-04-20 14:21 Gyventojų pajamų mokestis » Metinė pajamų deklaracija FR0462 » #77014
Sorry, 17 eilutė, dabar atsidariau kompe formą smile
2004-04-20 14:20 Gyventojų pajamų mokestis » Metinė pajamų deklaracija FR0462 » #77013
Taip, kompu. Su Abbyy. Į FR0462S15 18 eilutę ranka įrašai, ten automatiškai niekas nesikelia. O FR0462N tik 3480.
P.S. paveiksliuką su Lapyte nepasidalinsit, aš jau spėjau vardus supainioti smile
2004-04-20 14:02 Gyventojų pajamų mokestis » Metinė pajamų deklaracija FR0462 » #77009
BiteiMajai
O kodėl į FR0462N? Čia aš rašiau tik 3480 su kodu 25, o MNPD ir paildomą -į FR0462S15 18 eilutę.
2004-04-20 10:54 Bendra » Individuali įmonė » #76946
Kas prisidirbo, tas tegul ir draugauja smile Aš tai norėčiau kaip galima mažiau su VMI turėti reikalų smile Nors prieš kelias dienas konsultacijoje viena mergina mane labai sužavėjo, taip gerai aiškino dėl deklaravimo...
2004-04-20 09:43 Bendra » Individuali įmonė » #76918
Ačiū, Dalka. Nuraminai. Mano šefas irgi daug apie ką net neįtarė... Bet mažos dovanėlės stiprina draugystę smile
2004-04-19 23:26 Bendra » Individuali įmonė » #76890
O ar privalo IĮ, įkurta 2002 m. turėti nuostatus? Ačiū už pagalbą.
2004-04-19 23:13 Gyventojų pajamų mokestis » Metinė pajamų deklaracija FR0462 » #76887
Ačiū. Man pačiai neaktualus nei pirmas, nei antras variantas. Paprasčiausiai viena mūsų moterytė gauna 230, tai noras buvo jai pagelbėti, kaip matau, kad tikrai nepavyks... Na bent SODROS išskaitytą GPM galėsiu padėti susigrąžinti, vis kelios dešimtis litų į kišenę.
2004-04-19 22:57 Gyventojų pajamų mokestis » Metinė pajamų deklaracija FR0462 » #76875
Paprotinkite mane, prašau.
Kažkaip logikos nerandu. Jei pradedi dirbti nuo metų vidurio, vis tiek turi teisę į visus 12 , kiti tos teisės neturi. Ar aš kažką ne taip suprantu?
2004-04-19 22:51 Bendra » Individuali įmonė » #76873
Apie saldainius jau seniai galvoju, ir ne tik apie juos.... Aplamai tikėjausi senaties termino sulaukti, kad nemokėti baudos, bet kadangi savininkas deklaruoja savo pajamas man būtinai reikia 0471 pristatyti... Susitaikę ir su bauda, bet taip nesinoooori...... smile Dedu visas viltis į šefo asmeninį žavesį smile
Gal ir kvailas klausimas, bet ar deklaravote savininko nepanaudoto avanso likutį, nes šiandien buvo tema dėl avansinių užnulinimo? Nes mes deklaruojam tik lėšas pervestas savininkui jo reikmėms, o avanso likutis lieka....
2004-04-19 16:31 Bendra » Individuali įmonė » #76803
16 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka
1. Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų šio Įstatymo nustatyta tvarka atimama:
1) neapmokestinamosios pajamos (t.y.17.39);
2) pajamos, gautos iš veiklos, kuria verstasi turint verslo liudijimą;
3) leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu, – šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka;
4) per mokestinį laikotarpį parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto įsigijimo kaina ir su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusios išlaidos – šio Įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka;
5) neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio vieno mėnesio apmokestinamąsias pajamas, arba metinis neapmokestinamasis pajamų dydis ir metinis papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, arba jo dalis (šio Įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais) – šio Įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka;
Kažkur mes apie tai jau šnekėjome, manau, kad taip. Jei ne - labiau patyrę mane pataisys. O kaip su mano klausimu: kas man gręsia už FR0471 nepateikimą laiku?[color=darkred][/color][color=red][/color][color=orange][/color]
2004-04-19 16:18 Bendra » Individuali įmonė » #76797
Pagal GPMĮ 17 str. 39 punktą neapmokestinamos pajamos
39) neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos, gautos iš šio vieneto apmokestinto pelno, neviršijančios 12 pagrindinių per mokestinį laikotarpį. O už vaikus ir PND rašau FR0462S15 17 eilutėje
2004-04-19 15:30 Bendra » Individuali įmonė » #76786
3480 rašiau į FR0462N, FR0462P15 išmokėtą pelną sumažinau šia suma. FR0462S15 18 eilutėje įrašiau 12x290 + papildomas . Taip Kauno VMI išaiškino.
2004-04-19 14:25 Bendra » Individuali įmonė » #76771

dalka rašė:
Jei čia apie FR0471, tai manu geriau vėliau negu visai nepriduoti. Aš irgi pridaviau smarkiai pavėlavus. Ir nieko. O kai savininkas deklaruos apie išsimokėtą pelną, mokesčiai ir atknis, kad įmonė duomenų nepateikė.

O baudos nereikėjo sumokėti už pavėluotą pateikimą?
2004-04-19 13:12 Bendra » Individuali įmonė » #76757

Gemini rašė: Atsiprašau smile , kad vėl su savo 2002 m. lendu, bet norėčiau pasitikslinti.
1.Per 2002 m. savininkas pervedė sau lėšas iš IĮ sąskaitos. Visą tai aš sudėjau į 256 sąskaitą. Ar 2002 12 31 d. galima šią sąskaitą uždaryti su 340 ir sumažinti nepaskirstytą pelną tik su buhalterine pažyma?
2. Neturiu ramybės dėl padangų. Pernai savininkas pusę metų naudojo savo asmeninį automobilį įmonės veikloje 100 proc. Nusipirko pavasarį padangas. Vasarą nupirko automobilį įmonei, o savo nebenaudojo. Šiemet vėl žada pirkti vasarines padangas įmonės automobiliui. Ar aš galiu ramia sąžine nurašyti jas į leidžiamus atskaitymus?
3. Daug čia buvo diskusijų apie IĮ savininko išimamų lėšų apmokestinimą GPM. Aš saviškio pajamų deklaracijoje visas jam parodžiau išmokėtas lėšas ir dar mąstau, gal nepanaudoto avanso likutį prie to pačio prikabinti ir užnulinti 256 už 2003 m. Bet ar verta? Ar paskui nepasakys man, kad per mane sumokėjo kruvas pinigų į biudžetą, nors puikiausiai galėjo laikyti viską kaip nepanaudoto avanso likutį?
(apie pranešimą apie B klasės pajamų išmokėjimą iki 2004 02 01 d. žinau, bet vienaip ar kitaip jau nepridavė niekas, nes aš nedirbau, o daugiau niekam galvos neskaudėjo, dabar nežinau, ar priduoti pavėluotai ir sumokėti baudą, ar pusmetį susispaudus laukti?) Ačiū už nuomones.

Gal pagelbėsit? Na su 3 - vis tik deklaruojam kaip priklauso, tik dabar bijau ar nereikia prieš tai nuvežti nepriduotą formą apie išmokėtas B klasės pajamas, vis tiek patikrinimui reikės, anksčiau ar vėliau... Ar laukti senaties termino?
2004-04-18 21:47 Bendra » Patarkite: kaip reikia pasirinkti buhalteri (aš naujokas versle) » #76658
O Jums jau pasisekė su buhalteriu? smile
2004-04-18 21:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #76657
Tai aš apie tai ir šneku. Man daug kas patarė viską laikyti kaip avanso likutį, skaičiuoti ar apsimoka iš viso pelno imti daugiau nei 24 ir t.t. bet aš argumentavau tuo, kad jei mokesčiai sumąstys, kad tai pelno išėmimas ir aš kitaip nieko nesugebėsiu įrodyti, tai maža nepasirodys. Nes sumos pas mus tikrai nemenkos vaikšto. Na savininkas jau buvo susitaikęs su mintim, kad 30 proc. nuo pelno susimokės.+ sodra... Aš tik nerimauju, gal kažką blogai darau, kad mes tiek daug mokesčių mokam? Nes dirbu su IĮ tik antras mėnuo.
"Jei tokios sumos, pavojinga būtų viską daryti per 256."
Dėl to aš ir galvoju, kad pernai reikia dar vieną sąskaitą įsivesti tik savininko lėšų išėmimui jo reikmėms, kurią metų pabaigoje uždarysiu su pelno sąskaita.
2004-04-18 21:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #76654
Konkrečiai temą 0462? Turit omeny, kad paprasčiausiai rodyti kaip nepanaudoto avanso likutį ir viskas? Na nelabai man tas dalykas išeina, nes pajamų savininkas daugiau iš niekur negauna ir sumos tikrai ne iki 1000 Lt vaikšto. Sukau aš dėl to galvą ir užklausimą buvau įmetus, ką man daryti, ar palikti avanso likutį kelias dešimtis tūkstančių, ar vistik susimokėti GPM. Dabar aš labai stipriai mąstau iš 0462 taško, nes ir ją man reikia užpildyti smile
2004-04-18 20:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #76652
Aš kol kas viską parodžiau per 256, tik mąstau, gal paprasčiau būtų iš karto skirti savininko lėšų išėmimą savo reikmėms ir įmonės, kad metų pabaigoje nereikėtų rankioti iš banko išrašų kas yra kas.
2004-04-18 20:07 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracijų teikimas elektroniniu būdu (internetu) » #76631
Aha, ačiū jums už klausimą ir atsakymą, nes man tas pats buvo, išsaugo visiškai kitu formatu, ryt darbe bandysiu pasinaudoti patarimais. Nes namuose po Linux'u nelabai kas išeina su VMI dokais. Šiandien girdėjau linuxistai galų gale iškėlė šią problemą
2004-04-17 13:53 Bendra » Intrastatas » #76497

enter rašė: Nesinervuokit.
Intrastatas tiesiog pakeičia deklaravimą.
Jei anksčiau mokėjom tarpininkams už deklaravimą, tai dabar mokėsime už intrastatą.Vienas dokas keičia kita.
Buchai juk nepildydavo deklaracijų.
O dabartinis vargas - viso labo treniruotė.
Tegyvuoja Gegužės 1-oji.

Aha, buhai nepildydavo deklaracijų, užtat intrastatą labai puikiai gali pildyti smile Šios savaitės pradžioje mano geriausiais draugais patapo klasifikatoriai. O dar kai nuvežiau priduoti ataskaitą ir mane pribloškė savo "žinių" lygiu, tai iš vis amo netekau. + trenktis reikia į visiškai kitą miesto pusę. Vienintelė paguoda, kad vyrų ten daugiau renkasi, pavasaris juk smile Taip kad mano likimo draugės ir draugai turime dar vieną "stacija": VMI, SODRA, TM smile
2004-04-17 13:38 Bendra » Individuali įmonė » #76496
Atsiprašau smile , kad vėl su savo 2002 m. lendu, bet norėčiau pasitikslinti.
1.Per 2002 m. savininkas pervedė sau lėšas iš IĮ sąskaitos. Visą tai aš sudėjau į 256 sąskaitą. Ar 2002 12 31 d. galima šią sąskaitą uždaryti su 340 ir sumažinti nepaskirstytą pelną tik su buhalterine pažyma?
2. Neturiu ramybės dėl padangų. Pernai savininkas pusę metų naudojo savo asmeninį automobilį įmonės veikloje 100 proc. Nusipirko pavasarį padangas. Vasarą nupirko automobilį įmonei, o savo nebenaudojo. Šiemet vėl žada pirkti vasarines padangas įmonės automobiliui. Ar aš galiu ramia sąžine nurašyti jas į leidžiamus atskaitymus?
3. Daug čia buvo diskusijų apie IĮ savininko išimamų lėšų apmokestinimą GPM. Aš saviškio pajamų deklaracijoje visas jam parodžiau išmokėtas lėšas ir dar mąstau, gal nepanaudoto avanso likutį prie to pačio prikabinti ir užnulinti 256 už 2003 m. Bet ar verta? Ar paskui nepasakys man, kad per mane sumokėjo kruvas pinigų į biudžetą, nors puikiausiai galėjo laikyti viską kaip nepanaudoto avanso likutį?
(apie pranešimą apie B klasės pajamų išmokėjimą iki 2004 02 01 d. žinau, bet vienaip ar kitaip jau nepridavė niekas, nes aš nedirbau, o daugiau niekam galvos neskaudėjo, dabar nežinau, ar priduoti pavėluotai ir sumokėti baudą, ar pusmetį susispaudus laukti?) Ačiū už nuomones.
2004-04-17 13:13 Pelno mokestis » avansinis mokestis » #76495

IrenaR rašė: Paskaičiau dar kartą PM 47 str. komentarą. Analogiško tavajam atvejo nėra išaiškinta, minimas tik praėjęs mokestinis laikotarpis. Ko gero, jei 2002 m. pelno mokestis buvo mokėtas, reikia skaičiuoti 2004 m. I-III ketv. Geriausia paklausti VMI. Jei sužinosi tiesą, pasidalink ir su mumis.


Na jei dar kam įdomi ši tema smile
Tiesos nesužinojau, per VMI seminarą užklausiau, gavau tą patį atsakymą, kad tik nuo š.m. spalio 1 d. turiu deklaraciją pildyti. O aš likau prie savo nuomonės, kad reikia pateikti, bet dabar jau tikrai nenešiu, nes visai nesišypso baudą gauti...
2004-04-17 12:51 Gyventojų pajamų mokestis » Metinė pajamų deklaracija FR0462 » #76488
Sveikučiai smile
Susidomėjau ir aš deklaravimu, nors pati nežadu deklaruoti pajamų, bet giminės ir bendradarbiai nusprendė, kad jei jau aš buhalterė, tai tiesiog privalau visiems jiems padėti. Gal sakau užsiimti individualia veikla smile Tik per savo kvailą galvą ir gerą širdį neturiu pati ramybės ir jums neduodu. Tai, va klausimai būtų tokie:
1.Vyras gauna tik B klasės pajamas, žmona augina vaiką iki 3 metų. Taip suprantu, kad žmona pateikia tusčią FR0462S0, o vyras pritaiko už abu vaikus deklaracijoje FR0462S15? Ar reikia įrašyti tas sumas, kurias gauna motina iš soc.rūpybos? (nors net neįsivaizduoju kas ir kiek jai išmokama)
2. Vyras gauna A klasės pajamas, žmona - vaiko priežiūros atostogose iki vaikui sueis vieneri metai. Vyras prisitaiko tik 0,5 PNDP už 2 vaikus. Ar jis negali taikyti viso 29x2x12? Nesusidūriau su išmokom iš SODROS, ar galima iš SODROS gauti pažymą apie priskaitytas ir išmokėtas sumas?
3.Užpildžiau IĮ savininkui deklaraciją FR0462S15, 23 eilutėje(mokėtina mkesčio suma) gavau grąžintiną iš biudžeto sumą. Klausimas toks iki 2004 05 01 jis turi sumokėti sumą iš kurios eilutės: 16(išskaičiuota mokesčio suma) ar 21 (mokėtina mokesčio suma)? Man atrodo, kad sumoka iš 16, o iki liepos 1 jam grąžins 23 eilutės suma.
4. Darbuotojas sirgo 2002 m. pb. Iš SODROS pažymą apie priskaitymus gavome 2003 m. Buvo perskaičiuotas FAPM. Dabar pradeda lįsti galai, nes gaunasi, kad VMI turi grąžinti žmogui FAPM skirtumą, nes jis įtrauktas prie 2003 m. GPM. Kaip turėjo būti ir ką dabar daryti?
Labai labai ačiū
2004-04-16 08:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #76225
Ačiū, Ekfin smile
Tai vienu žodžiu:
Pinigų išėmimas: D301 (savininko nuosavybė) K27
Visi atskaitymai, tiek leidžiami, tiek ne: K6...(+pelno mokesčio sąnaudos) Pajamos D5...
K39, kurios likutis iškeliamas į 34

D34 K301-nepaskirstyto pelno sumažinimas.
2004-04-15 23:31 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #76209
Padėkite prašau su metų uždarymu IĮ.
1.Visas 6 klasės sąnaudas (leidžiamus atskaitymus) ir 5 klasę iškeliu į 390 (pajamų ir sąnaudų suvestinę) Priskaitau pelno mokestį D65(pelno mokesčio sąnaudos) K47X Pelno mokestis. D390 K 65 ir likutį iškeliu į 340 (ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)
2.O ką darote su savininko per metus avansu išimtu pelnu? Debetuoti 340, ar kaupti kažkur kitur, o metų pabaigoje įkelti į 340? Ar galima tarkim per metus kaupti avansus 30x (savininko nuosavybė) (tik bijau, kad tai pasyvinė sąskaita, ar gali būti likutis debete?), o metų pb. likutį iškelti į 340?
3. Ir ką daryti su neleidžiamais atskaitymais? K 6X, D340?
4. Ar banko palūkanas reikia apmokestinti pelno mokesčiu?
Ačiū už pagalba.
2004-04-15 23:09 Blevyzgos » Lietuviški TV kanalai ir laidos. » #76208
Aš tai nesuprantu tų žmonių... Juk jie neprivalo nieko pasakoti, o juk mūsų Lietuvėlė ne tokia jau didelė, vienas kitą pažįstam praktiškai. Apie "Nomeda" ir pan. laidas aš nešneku, kažkodėl atrodo, kad ten toks farsas kaip ir rusų "Okna". O ko vertas "Teismas" smile ...
Nors iš kitos pusės daugelis žmonių ieško televizijoje paguodos, o randa tik pasityčiojimą...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui