Tax.lt narys Cecilia

C
Tax.lt narys nuo
2009-01-10
Cecilia
forume parašė 681 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-03-09 10:48 Apskaita & Auditas » Ilgalaikė skola bankui » #629857
Ar teisinga būtų tokia sąskaitų korespondencija, gavus lizingo sutartį:
D 1220 transporto priem. įsigijimo savikaina
D 6 kl. neatskaitomo PVM sąnaudos
K 4011 skola lizingui
K 44.. Ilgal. skolų einamųjų metų dalis

Gavus sąskaitą, kurioje nurodyta lizingo įmokos suma, palūkanos, draudimo įmoka ir administravimo mokestis:
D Palūkanų sąnaudos
D Transporto priemonių priežiūros sąnaudos (draudimas)
D Veiklos sąnaudos (administravimo mokestis)
K 4 kl. kitos mokėtinos sumos

Apmokant:
D 44.. Ilgal. skolų einamųjų metų dalis
D 4 kl. kitos mokėtinos sumos
K Pinigai

Metų gale, gruodžio 31 d. įkeliama 2009 metų dalis:
D 4011 skola lizingui
K 44.. ilgal. skolų einamųjų metų dalis

Ar teisingai mąstau? Laukiu pataisymų.
2009-03-09 09:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #629813

salyy rašė: Prašau patarimo.
Šiandien radau, kad 2008 m. perdaug priskaičiuota darbo užm sąnaudų, ne pagal žmones, o tiesiog programoj klaida įsivėlė ir atsirado Didžiojoj knygoj papildoma koresponencija D6003 K4461 Gamybos darbo užm ir D611 K4461 Administracijos darbo užm. Sumos nedidelės, kaip ištaisyti šiuose metuose?
D4461
K ?


D4461,
K 6003
K 611.

O 2008 metų atskaitomybė jau priduota? jei dar ne, tada galima 2008 metais taisyti.
2009-03-09 08:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #629775

artas71 rašė:
1.Jei netaikote pinigų principo, o kaupimo -taip, tai 2008 sąnaudos.
2.2008 liepą
D 6xxx - sąnaudos
K 447x - sukauptos sąnaudos
2009 vasarį
D447X - sukauptos sąnaudos
K443x - mokėtinos sumos.


Ačiū, Artai :)
2009-03-09 07:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #629766
KAip koresponduoti, jei gavau porą sąskaitų (sumos tikrai nemažos) išrašytas vasario mėn. už paslaugas, kurios atliktos liepos mėn. (vasarą buvau gavusi ir atliktų darbų aktus). Ar čia laikyti 2008 metų sąnaudomis? Jei taip, tada kokį įrašą daryti vasario mėn?
2009-03-06 07:59 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #629043

Loreta13 rašė:
Sąnaudos, papildomai nieko nereik mokėt.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000046472


Ačiū, Loreta, kaip visada labai operatyviai atsakai smile
2009-03-06 07:52 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #629037
Konkrečiam darbuotojui buvo sumokėta už mokymo kursus gauti tam tikram atestatui, kuris reikalingas vykdant įmonės veiklą. Ar galima šias sąnaudas priskirti prie leidžiamų atskaitymų? Ar reikia kaip nors apmokestinti?
2009-03-06 07:48 Mokslas » Kur mokėtės/mokotės? » #629032
Jeigu kam prireiktų, aš mokausi VU vadybą, specializacija - buhalterinė apskaita ir auditas, ketvirtam bakalauro kurse. Klauskit, jei reikia kokių konspektukų ar pan. Padėsiu kuo galėsiu. Rašykit man asmeniškai, nes šitoj temoj beveik nesilankau smile
2009-03-05 19:27 Programinė įranga » Agnum » #628945

Kalinka2008 rašė:
Nu pas mane ne visada trumpalaikė skola metų gale tampa nulių.Buna nedidelių neatitikimų,t.y. arba per mažai arba per dau pervesta iš ilgalaikių į trumpalaikes(pas mane buvo neatitikimas iki 20lt).Bet kai metų gale 12.31 dienai darau pervedimą iš ilgalaikių į einamuosius metus,tai atitinkamai pakoreguoju.T.y. arba pridedu prie pervestos sumos tuos 20lt arba pervedu 20 litų mažiau.


Supratau.. Reiks pasidarbuoti smile
2009-03-05 12:00 Programinė įranga » Agnum » #628691

rankinis rašė:
Instrumentai - Užmokestis - Priskaitymų formulės - Ataskaitos - Žiniaraštis sutrumpintas


Ačiū už pagalbą :) aš jau seniai įtariau, kad žymiai daugiau pagalbos sulauksiu forume, negu skambindama į "konsultaciją" smile
2009-03-05 11:56 Programinė įranga » Agnum » #628688

Kalinka2008 rašė: O kaip jūs įvedate į programą nepasirašytą pvm SF?
T.y. užsakovams buvo duota pasirašyti pvm SF, o jie vis žądėjo ją pasirašyti.Sekančios SF buvo jau pasirašytos (pas kitus klientus).O šią mums grąžino nepasirašyta.Išėjo taip,kad dabar truksta vienos.Tikriausiai reikia parašyti,kad ją nepasirašė,bet kaip tai pavaizduot programoje.Metų gale spausdinu išrašomų faktūrų registro sarašą.Jeigu nieko neįvest tai faktūros nr praleistas.Jeigu įsivest, bet ne perkelt tai tuomet prie to kliento skolą rodo.
Ką daryti?


Tam kad nerodytu skolos galite padaryti užskaitą nenaudojant korespondencijų.
2009-03-05 10:36 Programinė įranga » Agnum » #628619

Kalinka2008 rašė: Nežinau ar teisingai padariau,bet tam kad matytusi lizingo skola prie kliento (man ji nesimatė nes ilgalaikę skolą įvedinėjau kaip likutį,o trumpalaikė kaip skolą per pajamavimą.Todėl matydavau prie kliento tik trumpalaikę skolą.)Tai dabar pamajavau likusią visą skolą,pavadinau dokumentą ILG SKOLOS LIK,tik ne dariau perkelimo.Tokių būdų balanse man nieko nepasikeitė,o prie kliento jau rodo kiek iš vis jam esame skolingi.


Gal ir nieko, reiks ir man kažką panašaus pasidaryti. Klausykit, man kaip pradedančiai buhalteriai nelabai yra aišku su tom ilgalaikėm ir trumpalaikėm skolom. Ar trumpalaikė skola metų gale turi patapti lygi nuliui? ar nebūtinai? Kalbu būtent apie finansines skolas. Pvz nelabai aišku būna su kreditine linija, kiek reiks grąžinti, o kiek nereiks. Tai ji pas mane visa sėdi trumpalaikėse skolose.. Dalis jos apmokėta, kita dalis neaišku kada bus apmokama.
2009-03-05 09:31 Programinė įranga » Agnum » #628544

edwardas rašė:

Cecilia rašė:
Be to, turiu kitą klausimą: kaip padaryti....


Paskambinti Agnumistams smile ir pareikalauti,kad padarytu viską iki galo.Už ką jus mokate jiems pinigus?


Paskambinau, pareikalavau ir.. špygą taukuota. Sakė, netilps į A4 lapo formatą ir vsio. Naudokitės kitu žiniaraščiu. Na ką padarysi, teks naudotis. Aišku, pokalbis kaip visada buvo vienas iš tų "maloniųjų"...
2009-03-05 07:00 Programinė įranga » Agnum » #628475

Kalinka2008 rašė: Labas.Kaip darote metų pabaigoje perkelimą lizingo į einamuosius metus.Aš padariau buhalterinį pravedimą D4011 K4411.Bet kai įeinu į klientų sąrašą, tai man neparodo tos skolos.Datas patikrinau tvarkoje ir perskaičiavimą paspaudžiau.Gal ką ne taip padariau?Norėtusiu matyti skolą.


Šitas klausimas ir man būtų aktualus. Tad laukiam atsakymų :)
Be to, turiu kitą klausimą: kaip padaryti, kad darbo užmokesčio žiniaraštyje (Ataskaitos - Užmokestis - Žiniaraščiai - Žiniaraštis (sutrumpintas)) matytųsi nuo ligos? Nes po Agnumo atnaujinimo (1.515.7) tas žiniaraštis nė kiek nepasikeitė, rodo tik GPM įmokas ir Sodros (3 ir 30,98 proc.) įmokas.
2009-03-04 10:16 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #627894
2008 metais įmonė per klaidą sumokėjo gyventojui (įmonės darbuotojas) už elektros energiją. Sąskaita buvo išrašyta būtent tam darbuotojui, o ne įmonei. Nežinau, kur dėti tą sumokėtą sumą? Kol kas laikau išankstinių apmokėjimų sąskaitoje (2 klasėje). Bet kur ją dėti? Kaip apmokestinti ir deklaruoti pelno mokesčio deklaracijoje?
2009-03-04 09:21 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #627839

delikiz rašė:

delikiz rašė: Sveiki, gal galit prakonsultuot del tarsos is stacionariu tarsos šaltiniu. Mes patys sildomes patalpas dyz.krosniu kuru. Ar man reikia pildyt deklaracija is stacionariu šaltiniu?


Negi niekas nesusidure su tarša is stacionariu šaltinių?
Pdekit, labai prasau, jei reikia man teikti,ir taip jau veluoju


Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 straipsnis: Mokesčio mokėtojai
1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privalo turėti gamtos išteklių naudojimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą su nustatytais teršalų išmetimo į aplinką normatyvais. (galioja nuo 2008 02 12 pagal 2008 01 29 LR įstat. Nr. X-1438)
2. Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš ūkinei komercinei veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių.
3. Mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis moka gaminių gamintojai ir importuotojai.
2009-03-04 09:06 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #627826

renata1113 rašė:

123456 rašė: O sąnaudas už 2008m. taršą priskirti 2008m., nesvarbu, kad skaičiuojam ir mokam dabar, ar taip? smile


taip


Tada ir ketvirtoj klasėj skola bus gruodžio 31 dienai, tiesa? Nors mokestį galima sumokėti iki kovo antros dienos. Tas pats ir su nekilnojamojo turto mokesčiu: sąnaudos ir skola gruodžio 31 dienai, ar taip?
2009-03-02 08:30 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #626637

laura9 rašė:

Cecilia rašė: Ar gerai perskaičiuoju litrus į tonas:
benzinas 9700 litr.*0,76/1000
dyzelinas 5700 litr.*0,84/1000
dujos 2400 litr.*0,562/1000.

Degalų kiekiui perskaičiuoti iš litrų į tonas naudojami šie perskaičiavimo koeficientai: benzinui – 0,75; dyzelinui – 0,84 ir suskystintoms naftos dujoms – 0,54;
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...


Ačiū, Laurut smile
2009-03-02 08:22 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #626632
Ar gerai perskaičiuoju litrus į tonas:
benzinas 9700 litr.*0,76/1000
dyzelinas 5700 litr.*0,84/1000
dujos 2400 litr.*0,562/1000.
2009-03-02 07:12 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #626609
Techninis klausimas: kaip atspausdinti kitą deklaracijos lapo pusę, kurioje būna išvardinta pvz. tranpsorto priemonių techniniai ypatumai. Kažko neprisimenu smile smile
2009-02-20 10:43 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #622876

Elste rašė:

Cecilia rašė: Klausykit, vasario 21 diena (oficialiai atidirbama už sausio 2 dieną) yra darbo diena. O ką daryti su tais darbuotojais, kurie tarkim 1) sausio 2 dieną atostogavo? 2) sausio 2 dieną apskritai dar mūsų įmonėje nedirbo.


Jau i šitą klausimą forume turbut 100 kartų atsakytą per šia savaite. smile smile smile

Dirba vistiek. tiems kurie atostogavo, juk buvo skaičiuota 01.02 kaip poilsio diena ir atostoginiu negavo., o tie kurie dar nedirbo, privalo dirbti pagal įmonėje nustatyta grafiką ir viskas. Gal jie poilsiavo 01.02 kitoje įmonėje.
Gana išsidirbinėt ir išsisukinėt nuo darbo šeštadienį - dirba ir viskas smile


Ačiū už atsakymą, taip ir galvojau. Ir atsiprašau, kad to paties paklausiau į ką jau buvo atsakyta 100 kartų.. Tiesiog neturėjau laiko pasižiūrėti... Nepykit labai smile :)
2009-02-20 10:27 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #622851
Klausykit, vasario 21 diena (oficialiai atidirbama už sausio 2 dieną) yra darbo diena. O ką daryti su tais darbuotojais, kurie tarkim 1) sausio 2 dieną atostogavo? 2) sausio 2 dieną apskritai dar mūsų įmonėje nedirbo.
2009-02-20 08:57 Programinė įranga » Agnum » #622771

rankinis rašė:
Tai kad atskirai galima tik juos apjungti pagal Kliento tipa (kortelėje atitinkamai turi būti taškeliai arba uždėti arba nuimti, kad jis pirkėjas, tiekėjas ar tas ir tas, ar tik aktyvus). Jei tai labai svarbu - tai pabandykit kliento kortelėje prie kodo (cia pagal save visada isivedat kaip kam patogiau kliento kodą ar tai pavadinimas ar įmonės kodas) priekyje įrašykite visiems susijusiems vienodą simbolį ir tada tą simbolį padėsite priešais procento ženkliuką Atsiskaitymai su klientais ataskaitoje KL.kodas ir turėtų sugrupuoti visus tik su tuo simboliu.


Žinau šitą, žinau, tik pas mane kitoks atvejis. Anksčiau dirbusi buhalterė kažkaip sugebėjo sujungti klientus. įsivaizduokit toje ataskaitoje, kuri yra ATASKAITOS > ATSISKAITYMAI > ATSISKAITYMAI SU KLIENTAIS arba (PIRKĖJŲ SKOLOS) arba (SKOLOS TIEKĖJAMS) man rodo tarkim ne vieną klientą, sakykim UAB "Saulelė", nors pasirenku kad rodytų būtent ją pagal kliento kodą, bet ir tarkim UAB "Debesėlis" dar toje pačioje ataskaitoje matosi. Ir jų sumas bendrai susumuoja.
AAAA, vat ką tik pasibandžiau pasikeisti kliento kodą ir gavosi smile pasirodo klientų kodai buvo labai panašūs ir Agnumui tas nelabai patiko, tai ir sumavo juos ataskaitose. Tarkim buvo "UAB_SAULELĖ", o kitas "UAB_SAULELĖ_". Anksčiau nebuvau atkreipusi labai dėmesio į tuos kodus smile
2009-02-20 07:11 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #622722
Norėčiau pasitarti, ką daryti tokiu atveju, jeigu "aptikau" tokią klaidelę kaip pirkėjų skolą, lygią 7000, bet ta suma jau "kabo" nuo 1999 metų.... spėju, kažkas čia tokio buvo, kad nesumokėjo ir matyt net nežada mokėti. ką tokiu atveju daryti. internete pažiūrėjau ta įmonė lyg ir gyvuoja dar, kaip ir nebankrutavusi... Tai man tą sumą nurašyti į abejotinas skolas? ir pelno ataskaitoje tai būtų neleidžiami atskaitymai?
2009-02-19 15:20 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #622496

raudoniskes123 rašė: Sveiki.
Patarkite, prašau. Gal kas esate susidūrę su panašia situacija :( Esme tokia - pagal DU žiniaraščius pajamų mokestis priskaitytas ir į apskaitos programą įvestas viena suma (pvz.220 lt). VMI jis sumokamas kita suma (pvz. 300 lt). Deklaracijoje nurodoma, kad buvo sumoketa trečia suma (pvz. 330 lt).... Žodžiu reikalas toks, kad VMI pateiktų deklaracijų skaičiai visiškai kitokie nei apskaitos programoje (nesutapimai dar nuo 2004m.) ir to pasekoje - VMI rodo permoką 100 lt, pagal mane - mes skolingi VMI 300 lt.
Kaip išsisukti iš šios situacijos netikslinant mažiausiai 60 deklaracijų, nemokant delspinigių ir pan. :( smile
Didelis AČIŪ iš anksto :)

Deklaruojant atsižvelgiama į darbo užmokesčio išmokėjimo faktą, o ne į DU priskaičiavimą. Gali būti, kad tarkim vieną mėnesį buvo priskaičiuota tam tikra suma, o išmokėta daugiau, tarkim dėl atostoginių iš kitų mėnesių. Todėl GPM deklaracijose esančios sumos nebūtinai sutampa su DU žiniaraščiuose esančiomis sumomis.
2009-02-19 15:15 Programinė įranga » Agnum » #622494
Atsekti pagal kiekvieną autorių ar pvz. asmenį kuriam mokama už patalpų nuomą kiek ko priskaičiuota ir sumokėta galima pamatyti per kiekvieno autoriaus kortelę (pvz. įsivedat sistemoja visiems autoriams pradines kodo raides AT .....Vardenis (autorius) arba TK ...Vardenis (nuomos tiekėjas) taip atseksit kiek tų autorių turėjot). Ir per klientų korteles paspaudus tokį mygtuką sąsiuvinio lapas viršuje ranka su pirštu ir apačioje klaustukas viskas matosi kokie su tuo klientu dokumentai įvesti. Ten nepamirštat nusistatytį rūpimo periodo datas. Ir visai nesvarbu ar priskaičiavimus darote per pirkimą ar per buhalterinį įraša, svarbu, kad pravedimai perkelti į bendrą žurnalą būtų pagal atitinkamus dokumentus. Jei pravedimai padaryti išskaičius mokesčius tai jie ir matysis.[/quote]

Viskas aišku, ačiū smile dar vienas klausimėlis, niekaip nepavyksta išsiaškinti kaip apjungti klientus. Na kad ataskaitoje "Atsiskaitymai su klientais" rodytų kelis klientus (kurie tarpusavyje yra susiję).
2009-02-19 10:11 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #622227

Rizelmine rašė:

sodros įmokų kodai draudejai.sodra.lt/portal/page/portal/ESD_PUBLIC/...
"> draudejai.sodra.lt/portal/page/portal/ESD_PUBLIC/...
susiję darbo santykiais 301; nesusiję 289
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000060414
[/url] 1951
autorinių GPM 1411


Ačiū už kodus smile
2009-02-19 10:03 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #622219

krintukas rašė: Taip. Tą pačią dieną Sodrai 17%. GPM pagal išmokėjimą.


Į tą sumą įeina , vadinasi juos išvesti SODRAI, ar ne? o VMI tik GPM?
2009-02-19 07:23 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #622067
ir dar, pasitikslinimui, išmokant autorinį atlyginimą - tą pačią dieną reikia sumokėti ir sodrą ir ? o GPM iki 15 dienos, arba iki mėn. pabaigos priklausomai, kada išmokėta?
2009-02-19 07:21 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #622066
Gal galit kas nors įmesti nuorodą, kur rasti naujus mokesčių kodus, jau visai pasimečiau tarp informacijos gausybės. Reikia pervesti GPM nuo autorinės sutarties (nesusijęs su darbo santykiais, nors turbūt GPM'ui tai nesvarbu) ir nebežinau kokį kodą rašyti... O gal kodas toks pats koks buvo 1411?
2009-02-19 07:04 Programinė įranga » Agnum » #622063
Gal kas nors bandėt su Agnum'u įvesti autorinio atlyginimo apmokėjimą. Iki mokesčių būdavo labai paprasta. Užpajamuodavau autorinę sutartį, o apmokėdama užskaitydavau mokestį, t.y. per užskaitas iškeldavau į 4 klasę VMI ir tuo pačiu užskaitydavau skolą autoriui.

O dabar viskas sudėtingiau, tai galvoju, kaip čia optimaliau padarius, kad paskui nebūtų labai sudėtinga atsekti kiek už kokį autorių buvo sumokėta mokesčių.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui