Tax.lt narys marvel

M
Tax.lt narys nuo
2012-06-11
marvel
forume parašė 8 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-02-29 22:22 Bendra » Papildomas darbas » #1307753
Sveiki. Ieškau papildomo darbo Klaipėdoje. Patirtis IĮ, UAB, biudžetinės įstaigos. Tiktų kaip pirminių dokumentų suvedimas taip ir pilna fin atskaitomybė nuo A iki Z, svarbiausia kad būtų galimybė dirbti namuose:)
2012-08-17 11:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1085279
Avanso išdavimas buvo atskirai užregistruotas..„birželio 15 d. jam išmokamas avansas 2610 lt..“
D 2431 2610 lt
K 272 2610 lt

O jam grižus iš komandiruotės kredituojame avansą ir sumokome likusią dienpinigių sumą:
D 61185 5220
K 2431 2610
K 271 2610

Ir dar turime už registruoti likusias komandiruoteje patirtas išlaidas (apmokėjo savo lėšomis):
D 61186 797 (arba D 61123 560 D 61186 237 K 2431 797)?
K 2431 797

O paskui kai grąžinsime jam pinigus:
D 2431 797
K 271 797

Ar taip? Jeigu jums nesunku gal galėtumet parašyti savo korespondencija kaip darytumet? smile Dėl to kuro aš vistiek nesuprantu, kam reikia tų kelionės lapų ar kitų įrodymų kiek per tą laikotarpį sunaudotą degalų, jeigu nurašinėti visą pirktą kurą iškarto?Ar tai turi būti numatyta apskaitos politikoje kaip tas kuras nurašomas, ar kiekvieno mėnesio gale ar po avanso apyskaitų pateikimo?!Paaiškinkit prašau, nes kai pradėjau gilintis atsirado dar daugiau neaiškumų..... smile
2012-08-17 09:38 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1085261
Sveiki, padėkit prašau su sąskaitų korespondencija...Birželio 16 d. žmogus išvažiavo 29 dienom į komandiruotę (į kitą šalį). Priklausančių dienpinigių suma už visą laikotarpį 5220 lt, birželio 15 d. jam išmokamas avansas 2610 lt..Grįžo iš komandiruotės liepos 17 d., liepos 18 d pateikė avanso apyskaitą: (kelto bilietas 207 lt, automobilio stovėjimo aikštelės kvitas 30 lt, kuras (viso už 560 lt), dienpinigiai 29*180 = 5220 lt)
Pagal avanso apyskaitą išeitų tokia korespondencija:
D Dienpinigių sąn 5220
D Kuro sąnaudos 560
D Komandiruotės sąnaudos 238.24
K Atskaitingi 2610
K Pinigai banke 3348.24

bet darbuotojas kartu pateikė ir kelionės lapą - birželio mėn sunaudota kuro už 200 lt, iki liepos 18 d sunaudota 300 lt..Tai dabar visiškai nesuprantu kaip turėtų būti su tuo kuru..Taip išeina kad 200 lt reikėtų priskirti prie birželio mėn sąnaudų, 300 lt prie liepos mėn sąnaudų, 60 lt prie būsimųjų laikotarpių sąnaudų?! Bet jeigu avanso apyskaita pateikta tik tai liepos mėn tai mes ir negalime priskirti tų sąnaudų prie birželio mėn? Parašykite prašau savo nuomonę, kaip jus registruotumet apskaitoje?
2012-08-08 23:27 Įvairūs » Darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio) pildymas » #1083696
Labai prašyčiau pagalbos tų, kas susidurė su panašią situaciją: siunčiame laikinuosius darbuotojus dirbti į užsienį, ne labai suprantu kaip turėtų būti pildomas darbo laiko žiniaraštis pvz. liepos mėn..Lietuvoje liepos 6 šventinė diena, užsienyje kur dirba darbuotojai tai paprasta darbo diena ir jie dirbo pilną darbo dieną ir prieš tai buvusį dieną nebuvo sutrumpinta, kokios valstybės darbo laiko kalendoriumi mes turime vadovautis Lietuvos ar kitos valstybės?Pagal „garantijų komandiruotėms darbuotojams įstatymą“ reikia vadovautis tos valstybės kur dirba darbuotojas teisės aktais..Pasidalinkit patirtimi kaip kas daro?Ar rodyti tą dieną kaip šventinę ir mokėti dvigubai ar rodyti kaip paprastą darbo dieną?!
2012-07-12 13:48 Bendra » Komandiruotė » #1077991
Sveiki, labai prašau padėti išspręsti dilemą.....Pagal „Garantijų komandiruotėms darbuotojams įstatymą“ turi būti taikomos tos valstybės į kurią darbuotojas važiuoja teisės aktų nuostatos ir mokamas užsienio valstybės minimalus atlyginimas, jeigu darbuotojas užsienyje buna daugiau negu mėnesį, taip pat numatyta, kad į tą minimalu atlyginimą gali būti įskaičiuoti sumokėti žmogui dienpinigiai, tai jeigu užsienyje minimalus valandinis atlyginimas 35 lt, žmogus išdirbo 200 valandų, išeitų kad darbdavys jam turi priskaičiuoti už tą mėnesį ne mažiau kaip 7000 lt.. Dienpinigiai sudaro 5400 lt (100 proc. pagal nustatytas normas)ir dar darbdavys turės sumokėti atlyginimą 1600 lt, kad bendroje sumoje būtų 7000 lt?..Ir išeina kad Lietuvoje tam žmogui bus deklaruotas priskaičiuotas atlyginimas 1600 lt, o užsienyje bus deklaruotas 7000 lt? (Žmogus dirba pagal personalo nuomos sutartį ir pagal tos valstybės įstatymus (Suomijos) turi nuo pat pirmos dienos ten mokėti GPM...Tai ar neiškiltų klausimu mokėsčių inspekcijoje, kodėl žmogaus priskaičiuotas atlyginimas 1600 lt o jis užsienyje sumokėjo mokesčius nuo 7000 lt??(kai mes pateiksim dokumentus, įrodančius kad žmogus užsienyje sumokėjo GPM, kad išvengti dvigubo apmokestinimo, ) Ir dartaip išeina kad žmogaus atlyginimas kiekvieną mėnesį skirsis, nes priklausys nuo išdirbtų užsienyje valandų? Kaip tai turi būti įforminta?
2012-06-29 18:05 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1074764
Sveiki, padėkit prašau atsakyti į kelėta klausimėlių... smile
Situacija yra tokia..Lietuvoje įregistruota įmonė,ne PVM mokėtoja, teikiam suvirinimo, montavimo paslaugas..Pirma sutartis dėl paslaugų pirkimo bus pasirašyta su ES valstybės įmonę (PVM mokėtoja), mūsų įmonė samdo kaip subrangovą..Užsienio įmonė samdanti mūsų įmonę reikalauja kad mes užseregistruotume ten PVM mokėtojais..Dabar suku sau galvą, kaip būti su tuo PVM..Ar reikia registruotis Lietuvoje PVM mokėtojais, teikiant paslaugas į ES? Kur skaitysis paslaugų suteikimo vietą? Kaip turėtų atrodyti sąskaita už paslaugas tai įmonėi (ar visgi PVM sąskaita?) koks tarifas?Ar atsiras prievolė skaičiuoti PVM ir kam pardavėjui ir pirkėjui?....(Atsiprašau, skambinau ir rašiau į VMI bet visi konsultantai atsako į mano klausimus skirtingai, tai dėl to net nežinau kaip turėtų būti ištikrųjų... smile )
2012-06-28 09:11 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1074195

Rainis rašė:
D 27 Bankas 10000 Lt
K 301 Įstatinis kapitalas 10000 Lt
Kai įneša į kasą:
D 272 Kasa 9995 Lt
D 6118 Banko paslaugos 5 Lt
K 271 Bankas 10000 Lt.
Ir viskas - toliau kas kam pardavė, už kiek - apskaitoje neregistruojama. Tik akcininkų registravimo žurnale įrašoma kita pavardė.



Tik tai tikriausiai 06.11 kai pinigai įnešti į kaup. sąskaitą reikia registruoti „kitos mokėtinos sumos“ (44 sąskaitoje), o kai jau įstatai įregistruoti debituoti „kitos mokėtinos sumos“ į kreditą „Įstatynis kapitalas“....?
2012-06-28 08:41 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1074181
Laba diena, gal visai aš ne į temą bet labai prašau jūsų pagalbos...Nusipirkom 100 akcijų iš akcininko, dabar suku sau galva kaip sutvarkyti pirmas buhalterines operacijas, kad nieko nepraleisti...:( Senojo akcininko buvo įnešti pinigai į kaupiamąją sąskaitą 2012.06.11 10000 lt (akcijų nominali vertė), įmonės įstatai įregistruoti registrų centre 2012.06.14, tą pačią dieną įmonės akcininkas paėme iš banko sąskaitos 10000 lt ir įneše į įmonės kasą (bet įnešta 9995 lt , nes 5lt banko paslaugų mokestis). 2012.06.14 tas akcininkas pardavė visas savo turimas akcijas kitam akcininkui(pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis), akcijų nominali vertė 10000 lt, pardavė už 10500 lt, už akcijas buvo sumokėta grynais. 2012.06.19 Registrų centre įregistruotas naujas įmonės savininkas....Labai prašyčiau padėti sustvarkyti sąskaitų korespondencija nuo pat pradžios smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui