Tax.lt narys Joobaa

J
Tax.lt narys nuo
2013-04-24
Joobaa
forume parašė 330 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-11-03 09:35 Bendra » Valiutinės operacijos » #1336775
Tai kaip visgi? smile
2016-11-02 15:05 Bendra » Valiutinės operacijos » #1336723

aiwita rašė:

Joobaa rašė:
Darbuotojas buvo komandiruotėje ir parvežė lenkiškų kuro čekių, mokėta banko kortele. Skaičiuoju eurais tos dienos kursu, kada yra kuro čekis, per banką nusirašo skirtinga suma, ar tas skirtumas tarp sumos, kuri nusirašė mokant kortele ir pajamuojant pirkimą yra valiutų kursų įtaka?

Ne. Čia banko sąnaudos

Ačiū, o kuomet yra neigiama/teigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka?
2016-11-02 14:47 Bendra » Valiutinės operacijos » #1336716
Darbuotojas buvo komandiruotėje ir parvežė lenkiškų kuro čekių, mokėta banko kortele. Skaičiuoju eurais tos dienos kursu, kada yra kuro čekis, per banką nusirašo skirtinga suma, ar tas skirtumas tarp sumos, kuri nusirašė mokant kortele ir pajamuojant pirkimą yra valiutų kursų įtaka?
2016-10-17 19:46 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1335248
Ačiū Jums smile
2016-10-17 15:13 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1335181
Steigėjai rengia ir nemokamus renginius ir mokamus, už mokamus gaunamos pajamos, kurios išleidžiamos nemokamiems renginiams organizuoti (ir žinoma mokamiems), patalpų nuomai apmokėti, vaišėms atlikėjams nupirkti bei kitiems dalykams. Taigi jie vykdo įstatuose nusimatytus tikslus, bet prie to dar gauna ir pajamų.
2016-10-16 21:30 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1335062
mes VŠĮ, ar kaip VŠĮ galime turėti tokių (maisto, gėrimų) išlaidų? kaip jas traktuoti?
2016-10-16 17:57 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1335056
Sveiki, užsiimame renginių organizavimu, turime muzikos klubą. Kviečiame atlikėjus koncertuoti, jie koncertuoja neatlygintinai, ar galima priskirti reprezentacinėm sąnaudom maistą ar gėrimus, kuriais vaišiname atlikėjus?
2016-10-13 12:25 Bendra » Bilietų pardavimas ir apskaita » #1334707
Sveiki, pamesti nepanaudoti bilietai, kaip turime tai suforminti?
2016-10-10 19:50 Darbo teisė » Tėvystės atostogos » #1334284
Darbuotojo vaikelis gimė rugsėjo pabaigoje, bet tėvystės atostogų jis norėtų išeiti tik dabar. Kaip tai reikia forminti? Darbdaviui jis turi pateikti prašymą, o ką turi pateikti darbdavys SODRAI? 9SD? Ar galima pateikti atbuline data? parašyta, kad per tris dienas, tačiau gal nieko tokio, jei pateiksim dabar, kad nuo pirmos vaikučio gimimo dienos jis iš tikrųjų buvo vaiko priežiūros atostogose?
2016-10-06 10:57 Darbo teisė » Nėštumo ir gimdymo atostogos » #1333848
Pirmoje eilutėje turiu žymėti G, antroje žymėti DD1?
2016-10-06 10:04 Darbo teisė » Nėštumo ir gimdymo atostogos » #1333828
Sveiki, darbuotoja yra NGA, tačiau ateina į darbą du kartus per mėnesį po vieną valandą. Kaip žymėti tabelyje? Visas dienas G ir tik tą dieną, kai ateina DD1?
2016-10-03 11:39 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1333210

zekolad rašė:
Štai iš VMI: . Užregistravus i.VAZ neveikimą arba techninius sutrikimus važtaraščio rengėjo priemonėse ar vykdomą pervežimą (privaloma nurodyti turimo važtaraščio numerį ir krovinio išvežimo laiką) a.VAZ, naudotojui el. paštu ar SMS suteikiamas atsarginis numeris (ARN). Jį turėdamas mokesčių mokėtojas bus įvykdęs dalinį važtaraščio duomenų perdavimą. Likusią duomenų dalį mokesčių mokėtojas per 3 darbo dienas privalės suvesti i.VAZ arba rinkmena perduoti pilnos apimties privalomus važtaraščio duomenis.


49. Kokių veiksmų turėtų imtis mokesčių mokėtojai, kurie dar nepasirengė važtaraščių duomenų teikimui Valstybinei mokesčių inspekcijai per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis? N

Mokesčių mokėtojai, nusprendę važtaraščių duomenis teikti per savo apskaitos sistemas formuojamomis važtaraščio duomenų rinkmenomis, įkeliant jas rankiniu arba žiniatinklio paslaugų būdu, tačiau spalio 1d. dar nespėję tinkamai šių sistemų pritaikyti, visų pirmiausiai turi:

tapti i.VAZ naudotoju;
i.VAZ atnaujinti savo kontaktinius duomenis;
Po duomenų atnaujinimo bus sugeneruotas slaptažodis, su kuriuo bus galima prisijungti prie atsarginio portalo a.VAZ;
Atsarginiame a.VAZ naudotojas turės nurodyti, kad nuo spalio 1 d. jis dėl techninių kliūčių negali pateikti važtaraščio duomenų;
Užregistravęs minėtą problemą, naudotojui bus suformuotas atsarginis registracijos numeris „ARN", kurį bus galima pateikti visų gabenimų kontrolės kelyje metu iki kol bus tinkamai parengtos mokesčio mokėtojo apskaitos sistemos ir pasiruošta duomenų teikimui.
Mokesčio mokėtojo apskaitos sistemos turi būti atnaujintos iki 2016-12-31;
Važtaraščių, dėl kurių jau yra įvykusi krovinio gabenimo operacija, po važtaraščio rengėjo informacinės sistemos techninių sutrikimų pašalinimo, už laikotarpį ne ilgesnį, kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d., teikti neprivaloma.

Bet gal mano apskaitos programos nesutvarkys dar per tris dienas, o čia aš suprantu pažodžiui, kad tą ARN kodą "galima pateikti visų gabenimų kontrolės kelyje metu iki kol bus tinkamai parengtos mokesčio mokėtojo apskaitos sistemos ir pasiruošta duomenų teikimui."
2016-10-03 11:20 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1333194
Sveiki, ar teisingai suprantu, kad jei mūsų apskaitos sistema dar šiai dienai neparitaikyta teikti važtaraščius, užregistruoju problemą A.VAZ pagal nurodymus, gaunu atsarginį registracijos numerį ir kol nebus pilnai paruošta programa, važtaraščių teikti nereikia ir tą numeriuką pateikti sustabdžius kontrolei kelyje. Ar taip? Tuo vienu koduku naudotis kad ir iki gruodžio 31 dienos?
2016-09-26 17:43 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1332084
22. Ar teikiant duomenis i.VAZ turi būti nurodytas tas vežėjas, kuris faktiškai veža krovinį, ar tas, kuris organizavo vežimą?

Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ nurodomas tas vežėjas (ar vežimo organizatorius), kuris faktiškai įrašytas važtaraštyje, kaip pirmasis vežėjas, nepriklausomai kieno transporto priemonė.


Gal šitą dar kas gali paaiškinti? smile
2016-09-26 17:15 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1332081
VMI konsultacinės medžiagos kataloge yra atnaujinta (09.21) I.SAF teikimas VMI, ir žemiau yra (09.20) I.SAF ir I.VAZ teikimas VMI, bet šios nuorodos man neatidaro. Norėčiau išsistudijuoti IVAZ skaidres, bet kaip suprantu jų nėra?
2016-09-26 10:45 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1331903
Jeigu vadybininkui suteikiama teisė teikti važtaraščius, tai jis kaskart turi prisijunginėti per savo banką? ar kaip?
2016-09-22 13:42 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1331260
Laba diena, turime klubą, organizuojame renginį, parduodame bilietus, parduotų bilietų suma tarkim 100 Eur, išskaičiuojame nuo tos sumos PVM, deklaruojame. Ar turime išrašyti sąskaitą faktūrą? kam ją išrašyti, ar užtenka buhalterinės pažymos, kur matosi kiek išskaičiuota?
2016-09-21 09:09 Bendra » Žurnalai, laikraščiai buhalteriams » #1330936
Pasidalinkit, prašau, ką skaitote, ar patinka, ar nelabai.
2016-09-02 10:22 Bendra » Pakuotės mokestis » #1328660
Nupirkom įmonę, dabar paaiškėjo, kad nebuvo vesta pakuočių apskaita. Ką tokiu atveju daryti? Bandyti atkurti duomenis pagal dokumentus, ar vesti apskaitą nuo tada, kada ją įsigijom? Bet kaip tada tikrinimo atveju, bauda vistiek mums?
2016-09-01 16:13 PVM » Naudotų automobilių pirkimas iš ES ir PVM » #1328619
O kaip čia su PVM? Parašyta, kad eksportas, o ar taiko 0, ar maržą ar dar kažką, nelabai įskaitau, kad būtų.
2016-08-31 15:03 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1328510
ar galima nuomoti pagal panaudos sutartį gautą įrangą?
2016-08-31 14:46 Bendra » Viešoji įstaiga » #1328506
Sveiki, dalininkai pagal panaudos sutartis teikia VŠĮ įrangą veiklai vykdyti. Ar gali VŠĮ šią įrangą nuomoti?
2016-08-30 16:47 Bendra » Pakuotės mokestis » #1328350
na niekur nerandu kažkokio teisės akto, kur būtų aiškiai parašyta teikti ar neteikti. Ar šiuo straipsniu galima vadovautis, jei ateitų tikrinti ir visgi neturėtume mes tų deklaracijų pateikę..
2016-08-30 13:05 Darbo teisė » Nėštumo ir gimdymo atostogos » #1328290
ar gerai suprantu, jei planuoju darbovietėje NGA metu likti dirbti po kelias valandas per savaitę, vistiek darbdavys teikia pranešimą SODRAI, kad išeinu į NGA, bet tuo pačiu ir teikia deklaracijas SODRAI kur matoma, kad aš visgi dirbtu ir gaunu darbo užmokestį? Tuomet aš nesikreipiu į SODRĄ dėl pašalpos skyrimo, o kreipiuosi NGA pasibaigus, tuomet SODRA matys, kad gavau DU ir išskaičiuos iš turėjusios priklausyti pašalpos tuos gautus pinigėlius ir skirtumą praves, ar taip?
2016-08-30 12:16 Bendra » Pakuotės mokestis » #1328272
Skambinau į VMI, sakė jei neviršija 0,5 tonos mokėti nereikia, bet deklaraciją yra rekomenduojama pateikti.
2016-08-29 10:45 Darbo teisė » Įmonės įstatų pakeitimas » #1328133
Registrų centre keičiant įstatus, prašo nurodyti steigimo dokumento patvirtinimo datą, tai čia turi būti akcininkų susirinkimo sprendimo dėl įstatų keitimo data?
2016-08-24 14:53 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1327751
Tai kaip tik ir reikia nurodyti PVM kodą, kad prekės Europos Sąjungoje keliautų su 0% PVM.
2016-08-24 13:41 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1327743

Joobaa rašė:
Pirkome prekę iš Vokietijos, mes PVM mokėtojai ir DE įmonė PVM mokėtoja. Sąskaitoje nurodyta tokia eilutė "tax free EU-delivery, acquisition tax by customer" ar tai kažkas panašaus į atvirkštinį apmokęstinimą?


Dar klausimas, o kodėl jie man galėjo išstatyti atvirkštinį apmokestinimą, jeigu čia paprastas prekės pirkimas iš ES?
2016-08-24 11:40 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #1327721
Direktorius pirko paslaugas iš GOOGLE ir paskyroje užsiregistravo savo, ne įmonės vardu, dabar turime sąskaitą direktoriaus vardu, mokėta per įmonės banką. Ši sąskaita neleidžiami atskaitymai?
2016-08-24 11:38 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1327720

kristina_dublis rašė:
Taip, tai atvirkštinis apmokestinimas


Kaip tai turi atsispindėti deklaracijoje?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui