Tax.lt narys victoryy

Mid
Tax.lt narys nuo
2014-09-01
victoryy
forume parašė 652 žinučių

victoryy naujausios žinutės:

2018-04-16 10:42 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1389359
Sveiki, reikia pagalbos , įmonė ruošiasi statyti pastata ir jo vietoje esančius medžius iškirto ir savivaldybės nurodymu turi juos atsodinti , ar medžių atsodinimo išlaidas galima laikyti leidžiamais atskaitymais ar tai bus neleidžiami? o gal tai dėti prie nebaigtos statybos i 125 sąsk.? smile
2018-04-11 16:19 PVM » Nebaigta statyba » #1389106
Sveiki, turiu klausimėlį , dėl statybų buvo iškirsti medžiai ir vietoj jų atsodinsime įmonės teritorijoje kitus medžius, ar tas medžių pirkimo išlaidas galima dėti kaip sklypo paruošimo išlaidas prie nebaigtos statybos? jei galite pagelbėkite smile
2018-03-08 14:21 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1386403
Sveiki, šiandien visa dieną niekaip neišeina prisijungti į I-MAS ar čia man vienai ar ir jums neišeina? jokio pranešimo vmi nerandu jog turėtų neveikti dėl tvarkomos sistemos smile
2018-02-01 12:38 Bendra » Sodra » #1382940

Tess rašė:


Nieko baisaus neatsitiks, jei nepatvirtinote smile


Ačiū labai, visada patvirtindavau tai ir kilo abejonių ar būtina ar ne.
2018-02-01 12:28 Bendra » Sodra » #1382936

Girele rašė:



victoryy rašė:


Sveiki, noriu paklausti dėl F4 ataskaitos, šiandien bandau pildyti ir rašo pateikta negaliojanti forma. Ar būtent iki vakar reikėjo užpildyti vėliau jau nebegalima? smile


KOKIĄ tiksliai jūs ataskaitą pildote? Tokia kaip F4 nėra pildoma, tik sodra ją pateikia suvestinę...


Ne taip parašiau ne pildau o norėjau pasirašyti F4 ataskaitą, bet nebeleidžia. Tai nieko tokio jai ji bus nepatvirtinta?Likučiai pateikti sutampa su manaisiais smile
2018-02-01 11:51 Bendra » Sodra » #1382917
Sveiki, noriu paklausti dėl F4 ataskaitos, šiandien bandau pildyti ir rašo pateikta negaliojanti forma. Ar būtent iki vakar reikėjo užpildyti vėliau jau nebegalima? smile
2017-07-19 10:34 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1365209

TYTE rašė:



victoryy rašė:



TYTE rašė:


Pasikeičiu korespondenciją, kad dėtų į išankstinius apmokėjimus. Paskui suderinus su klientu sudengiu su konkrečia sąskaita.


Ačiū labai tai dedate į 2021 sąsk koresp.: D2021 K2431 K2014?


Taip, jei pagal seną sąskaitų planą.


Ačiū, pagelbėjote :)
2017-07-19 10:02 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1365203

TYTE rašė:


Pasikeičiu korespondenciją, kad dėtų į išankstinius apmokėjimus. Paskui suderinus su klientu sudengiu su konkrečia sąskaita.


Ačiū labai tai dedate į 2021 sąsk koresp.: D2021 K2431 K2014?
2017-07-19 09:30 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1365199
Sveiki,
Noriu paklausti kaip jūs elgiatės kai grąžinate prekes tiekėjams ,išrašote debetinę sąsk., bet dokumentas pagal kurį grąžinate yra jau apmokėtas, o daugiau nėra kokio dokumento pasirinkti ten kur prašo pasirinkti grąž dok. nr.? pasirenkate nors ir apmokėtas ? smile smile
2017-01-26 11:46 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1347224
viskas taip pat kaip pas jus, gal kai atnaujino kažkas netaip buvo nežinau reikės pačių pragmistų teirautis.Ačiū už pagalbą.:)
2017-01-26 11:23 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1347208
Įdomiai man visvien neskaičiuoja nors visos varnelės tokios kaip ir pas jus .Jai nesunku gal gaėtumėte parašyti kur įsivedėte į naują eilutę vsd tarifus tai ar taip vedėte: bendras tarifas-31.18, nelaimingiem-0.2, apdraustųjų -9, o sveikatos 3proc ar vedėt ar ne?
2017-01-26 11:12 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1347198
Hmm o pas jus 31,48, o ne 31.18? na dėl varnelių kaip ir gerai viskas o jūs gal spaudėte dar viršuje konfiguracijų kur yra mygtukas kur rašo nustatyti išsaugotą konfiguraciją su šauktuku? smile
2017-01-26 10:53 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1347187
O jums gerai rodo tam lange kur konfiguracija VSD1 paspaudus du kartus ant langelio nuo kur data 2017.01.01 ten išmeta irgi langą su visais tarifais tai ar ten viskas kaip ir nurodėte? smile
2017-01-26 10:39 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1347181
Reikia pasirinkti dar konfiguracijoje VSD 2 parametrai nauja forma sodros 06 versija ir kur yra VSD2 parametrai uždėti varnelę išskleisti VSD įmokas turi rašyti jog procentai - 30.98,0,0.2 , pas jus taip rodo?
2017-01-26 10:26 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1347169

Melaja rašė:


Pasiekičiau, paspaudžių įrašyti VSD tarifus į konfiguraciją, ir visvien man senu tarifų skaičuoja, ką jie tokių dalykų negali sutvarkyti antraujindami


o pasidarėte ataskaitinio laikotarpio pradžią 2017.01.01.. man tai iš vis neskaičiuoja, o kur jūs spaudėte jog įrašytų tarifus?gal būsiu aš ko nepaspaudus smile
2017-01-26 10:01 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1347161

Melaja rašė:



victoryy rašė:



Melaja rašė:


Kaip darote su GF įmokom, man ankščiau DU lange apačioje už tam tikrą mėn paskaičuodavo paskutinėj pačioj eilutėj (kur apaičioje) garantinio fondo sumą nuo visų darbuotojų, aš ją tiesiog ranka per kitas sąsk koresp. pagrindiniame modulyje prisiskaitydavau už tą mėn ir man buvo gerai, dabar nebeskaičioja man to ganartinio, kur ką pažymėti, kad skaičuotu? Niekaip nerandu. Iš vis kaip jųs darysit dėsit prie bendų sodros įmokų ar atskirai jį?


Jai turite įsigijusi 2017 naujumo garantiją tai jau yra atnaujinimai dėl būtent GF tarifo konfiguracijoje reikia nurodyta jog GF tarifas nulis ir pridėti prie VSD 0,2proc. Tačiau man nusistačius viską pagal atnaujinimus nebeskaičiuoja iš vis sodros įmokų, gal kam irgi yra taip buvę ir žinote ką tokiu atveju daryti? smile smile



Yra atnaujinimai, o kur ten ką nustatyti, konfiguracijoje, VSD parametrai1, VSD mok. tar. sąrašas, ten pasikeisti? Pas mane ten nurodyta nuo 2016.01.01 iki 2020.12.31 30.98, tai naujai eilutėje susivesti vietoj 30,98 31.18


Taip naujai susivesti nuo 2017.01.01 31.18 proc. konfiguracijoje VSD1, o VSD2 nurodyti jog GF 0proc. Bet kažkas vistiek netaip gaunasi pamėginkit jūs susivesti ir pažiūrėti ar tada jums už sausį skaičiuos sodrą nes man kažko išvis neskaičiuoja nors viską nusistačiau kaip nurodyta. smile
2017-01-26 09:43 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1347157

Melaja rašė:


Kaip darote su GF įmokom, man ankščiau DU lange apačioje už tam tikrą mėn paskaičuodavo paskutinėj pačioj eilutėj (kur apaičioje) garantinio fondo sumą nuo visų darbuotojų, aš ją tiesiog ranka per kitas sąsk koresp. pagrindiniame modulyje prisiskaitydavau už tą mėn ir man buvo gerai, dabar nebeskaičioja man to ganartinio, kur ką pažymėti, kad skaičuotu? Niekaip nerandu. Iš vis kaip jųs darysit dėsit prie bendų sodros įmokų ar atskirai jį?


Jai turite įsigijusi 2017 naujumo garantiją tai jau yra atnaujinimai dėl būtent GF tarifo konfiguracijoje reikia nurodyta jog GF tarifas nulis ir pridėti prie VSD 0,2proc. Tačiau man nusistačius viską pagal atnaujinimus nebeskaičiuoja iš vis sodros įmokų, gal kam irgi yra taip buvę ir žinote ką tokiu atveju daryti? smile smile
2016-12-16 14:30 Apskaita & Auditas » Darbo laiko kalendorius » #1342460
Aš turiu tokį kalendorių 2017m., jai išeis pridedu.
2016-12-09 14:32 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1341690

Melaja rašė:


Šiaip nesutaps su Jūsų pirkėjų suvestomis SF, dėl tos serijos, tai dėl šventos ramybės patikslinčiau,


skaičiau lygtai nuo sausio mėn tik kryžminimas vyks su pirkėjų duomenimis bet dėl visa ko reiks manau tikslint ačiū už pagalbą
2016-12-09 14:21 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1341683
na nėra uždėta tos varnelės pas mane ir visada buvo rašoma kai vedame saskaitą tik numeris nes kai spausdiname tą seriją mums rodydavo automatiškai , tai gal čia ir yra priežastis jog nerodo. ačiū jog padėjote.Tada nuo 10mėn reiks daryti taip kaip jūs aprašėte.O kaip manote reiktų tada 10 mėn registrus patikslinti ir įkelti išnaujo jau su serija? smile
2016-12-09 14:08 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1341678

victoryy rašė:


Sveiki noriu paklausti ar jums kai keliate išrašomų sąskaitų registrą į I-saf rodo sąskaitos seriją ?nes man nerodo serijos o rodo tik numerį ir nežinau kodėl. smile


Ir tada dar noriu paklausti kaip jūs esate nusistatę jog jums numeruotų pvm sąskaitas faktūras su serija? ir ar kai vedate pardavimo dokumentus jūs įrašote seriją ar tiesiog įrašote numerį, nes seriją spausdinant rodo automatiškai?
Jei galite pakomentuokite kaip elgiatės jūs smile
2016-12-09 11:13 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1341625
Sveiki noriu paklausti ar jums kai keliate išrašomų sąskaitų registrą į I-saf rodo sąskaitos seriją ?nes man nerodo serijos o rodo tik numerį ir nežinau kodėl. smile
2016-11-23 10:29 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1339698
Na manau jai pas jus vyksta prekyba per kasos aparatą tai nuspaudėte apmokėti grynaisiais nors korespondenciją pasirinkote kaip pirkimą skolon gali dėlto rodyti. Pasižiūrėkite apmokėjimus pirkėjų per k.a.
2016-11-21 15:15 PVM » Debetinė sąskaita » #1339358

virbuh rašė:


iSAF kai vedi Debetinę gražinimui į išrašomų registrą , ten kur pirkėjas yra perspėjimas kad reikia įrašyti ne pirkėją, bet pardavėją, tai ką įrašyti, net suabejojau. Kas šiuo atveju yra pardavėjas, tam kam gražiname(kuris pardavė mums). Bet kam tada perspėjimo reikia, per daug išmani sistema, kad net kyla abejonės.


Aš tai tą perspėjimą supratau kaip papildymą (paaiškinimą) nes tarkim kai išrašome debetinę tai ten kur pirkėjas juk jau ne pirkėjas o pardavėjas gaunasi tai čia kaip paaiškinimas manau tas perspėjimas. smile
2016-11-21 14:39 PVM » Debetinė sąskaita » #1339341

aiwita rašė:



Rainis rašė:


Bet pagalvokime ir apie tą vargšą prekių tiekėją, kuris gaus mūsų debetinę "su minusais".
Deklaruoja privalomai prie gautų sąskaitų. Mažėja jo pirkimai (nors viskas vyksta atvirkščiai - prekės grįžo, sandėlys pilnesnis). Vėl jam reikės sukti galvą, kaip čia prisiderinti prie savo apskaitos programos, parodyti, kad gavo, o ne prarado?
O priešpriešiniai sutikrinimai, kurie be abejo yra iSAF?Pas mus sumažėjo pardavimai, pas juos pirkimai, kitaip tariant, kažkur išgaravo dalis prekių? Pasitraukė į šešėlį? Gal ir neblogas sumanymas smile


Apie ką aš ir sakau. Man grąžino prekes, o aš turiu parodyti pardavimą...
Tragedija, o ne skaidrumas. Matosi, kad teoretikai kuria tokius dalykus nesikonsultavę su tais, kurie turi įgyvendinti visas jų nesąmones


Aš tai suprantu jog debetiniai dokumentai turi būti su pliusu išrašomi.. smile bet tada ir gaunasi tas nesutapimas nes į registrus tada irgi traukti reikia taip kaip gavai su pliusu ir skiriasi tada FR600 ir registrai...Gal vmi kokį išaiškinimą vėliau pateiks dėl tų debetinių smile
2016-11-21 14:07 PVM » Debetinė sąskaita » #1339326

Rainis rašė:



victoryy rašė:




Tai jūs ir FR600 dėsite debetines sąskaitas prie pardavimo pvm, o ne mažinsite pirkimo?Kiek skaičiau tai FR600 neturi atitikiti registrų tai gal galima dėti debetines išrašytas į išrašytų registrą ,o FR600 jau mažinti pirkimo PVM.... smile


Kad IŠRAŠYTAS debetines sąskaitas reikia įtraukti į išraš0mų registrą, tai labai aiškiai parašyta Taisyklėse, dėl to jokių diskusijų neturi kilti.
O dėl FR0600? Bent aš nematau skirtumo - ar mažinsime pirkimo PVM, ar didinsite pardavimo, rezultatą gausite tą patį, Kol kas elgtis galima kaip kas nori, bet kadangi VMI svajonėse yra planai rengti preliminarias PVM deklaracijas, tai išvada peršasi savaime - jos bus rengiamos registrų pagrindu, taigi didės pardavimai...


Na taip išrašytas į išrašytų gautas į gautų registrą.Per Kapitanovo seminarą užsiminė jog dėl pardavimų per kasos aparatą bei dėl debetinių dokumentų gali nesutapti registrai su FR600 ir jog VMI turėtų suprasti kad jei debetinė sąskaitą įtraukta į išrašomų tai mažinamas pirkimo pvm bet žiūrėsim kaip toliau bus kai jau formuos preliminarias deklaracijas. smile
2016-11-21 13:25 PVM » Debetinė sąskaita » #1339312

Rainis rašė:



aiwita rašė:




Jūs juokaujat? Jei mes išrašome pirkimo grąžinimą, tai jis registruojamas prie pirkimų ir yra debetinis su minuso ženklu. Jei grąžinimą išrašo tiekėjas, tai jis yra kreditinis(-), bet registruojamas vistiek prie pirkimų. Juk tai pirkimo grąžinimas. Ir dar turi būti nurodoma pagal kokį dokumentą pirktas prekes grąžinate. Teisingai susivedus programoje viskas suvaikšto automatiškai.



Apskaitoje darykite kaip tinkami, o dabar vadovaukitės ne PVMĮ komentarais, bet iMAS Taisyklėmis.. Į išrašomų registrą traukiama:
"26.4. tipas: PVM sąskaita faktūra, kreditinė PVM sąskaita faktūra, debetinė PVM sąskaita faktūra, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota (pažymima, jei PVM sąskaita faktūra yra kreditinė ir / ar debetinė, viena PVM sąskaita faktūra, anuliuota);
Išrašėte sąskaitą - normalią, kreditinę, debetinę ar dar kokią - traukiate į Išrašomų registrą. Tokiais skaičiais, kokiais išrašyta. FR0600 taip pat pildote, kad kuo labiau atitiktų tą registrą.
Ir kuo čia baisėtis? Pagal debetinę sąskaitą grąžinate prekes - kuo ne pardavimas?
Tiesiog visiškai aišku - išrašytas prie išrašytų, gautas (debetines, kreditines) -prie gautų. Paprasta ir nekomplikuota.



Tai jūs ir FR600 dėsite debetines sąskaitas prie pardavimo pvm, o ne mažinsite pirkimo?Kiek skaičiau tai FR600 neturi atitikiti registrų tai gal galima dėti debetines išrašytas į išrašytų registrą ,o FR600 jau mažinti pirkimo PVM.... smile
2016-11-21 11:04 PVM » Debetinė sąskaita » #1339254
O kaip tada traukti debetines į registrus, traukti į išrašomų su + ženklu? smile nes kiek girdejau i registrus jos traukiamos jai išrašome patys tiekėjams tai prie išrašomų sąskaitų. smile
2016-11-21 10:44 PVM » Debetinė sąskaita » #1339249
Sveiki ir man įdomu dėl tų debetinių pasidarė. Į registrus tai išrašomų sąskaitų registre traukiam debetines išrašytas mūsų pačių sąskaitas su +, bet juk FR600 tai yra mažinamas pirkimo PVM o ne didinamas pardavimo ... smile
2016-10-18 09:33 Bendra » Nekilnojamojo turto mokestis » #1335274
Sveiki, turime NT vertės išrašą 2011 metų , tai ar gerai suprantu jog jis galios ir teikiant už 2016 metus ?masinio vertinimo turtui 2016.01 turi būti naujos vertės kurias galima rasti pagal unikalius numerius, o atkuriamosios vertės metodu vertintam turtui dar turėtų galioti 2011 metų vertė? smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR