Tax.lt narys DianaVi

Tax.lt narys nuo
2018-09-14
DianaVi
forume parašė 56 žinučių

DianaVi naujausios žinutės:

2019-12-02 16:29 Įvairūs » Trisale sutartis su darbo birza » #1418656
Sveiki, turiu klausimą dėl trišalės sutarties su darbo birža.
Kirpykla pasirašė trišalę sutartį su darbuotoju ir DarboBirža, kad po kursų į darbą priims kirpėją pagal DS (pagal trišalę sutartį - darbuotojas turi atidirbti 6 mėn.)
Kirpėja, išdirbus 2 d.d. nori išeiti į kitą darbovietę, Gal kas žino, kokios yra procedūros.. ar tokiu atveju su pirmu darbdaviu yra nutraukiama trišalė sutartis,o su nauju sudaroma iš naujo? Gal kas susidūrėt..
Būsiu labai dėkinga už pagalbą.
2019-11-29 12:15 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418634

upss rašė:



Pamiršote paminėti svarbiausią sakinį iš to straipsnio".......vis tik, ar gėrimo butelis yra dovana, ar reprezentacinė dovana, galutinį žodį tars mokesčių administratorius.."
Taip, kad spręsti belieka tik Jums, kaip Jūs įrodysite ar apsiginsite smile




Tai vat ir noriu nuomonių. Nejau, visi perkantys klientams dovanas, kuriose yra kokio vyno, jį "suvartoja per reprezentacinį renginį". Tiesiog pas nane tokia situacija, kad vadovas nori klientams dovanu rinkinių, "nes visi gi tai dovanoja".
2019-11-29 11:21 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418630

upss rašė:



DianaVi rašė:


Sveiki dar kartą, ir pati turiu klausimą dėl Kalėdinių dovanų klientams.
Klientams norim dovanoti rinkinius, kuriuose yra vyno. Saskaitoje bus rašome ne rinkiniai, bet rinkinio sudėtis (vnt. produktų, kurie įeina į rinkinį), kaip supratau, alkoholis yra neleidžiami atskaitymai, kaip šiuo atveju daryti? išskirti vyno kainą ir ją dėt į neleidžiamus?
Gal yra kažkokių kitų variantų, kaip tą sumą padaryt ribojamų dydžių? Reprezentacinio renginio "daryt" negaliu..
Būsiu dėkinga už pagalbą.




Sveiki,

kaip tik antradienį seminare buvo užduotas klausimas dėl alkoholio. Pirkti ir gerti galima, dovanoti griežtai NE! Dovanoti draudžia LR alkoholio kontrolės įstatymas. Už tai numatoma bauda. Perkant alkoholį ant sąskaitos faktūros privalo būti žyma "reprezentacinėms reikmėms" (taisyklių 3 p).
Tai arba kartu turite išgerti iš rinkinio vyną, arba nerodyti visai jo smile Gal dar kas kitokių nuomonių turi smile

www.infolex.lt/ta/97832:str28



Ačiū labai. Nemažai skaičiau visko ir visur. VŽ radau straipsnį įdomų, ten rašoma:

„Reikia atskirti du dalykus – dovanojimą ir reprezentaciją. Reprezentacija, kai įmonė sveikina kitą įmonę su jubiliejumi arba kai įmonė sveikina kitos įmonės akcininką su Naujaisiais metais. Tai yra tuomet, kai yra pagrįsti ir įrodomi verslo santykiai arba, kai siekiama tokius santykius užmegzti. Kas kita dovana klientui. Kai, pavyzdžiui, perkant šaldytuvą pirkėjui įteikiamas vyno ar kito gėrimo butelis. Tai jau marketingas, tai draudžiama“.

Lyg ir logiška :)


2019-11-28 16:21 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418614

blackgate rašė:



DianaVi rašė:



blackgate rašė:


Kaip ir atsakėt į klausimą, vyno kainą dėti į neleidžiamus atskaitymus. Jeigu alkoholis įsigytas ir įteikiamas kaip dovana, tokios patirtos išlaidos nelaikomos reprezentacinėmis išlaidomis ir negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.




Mhm... Galvoju, jei PVM SF būtų įrašoma "rinkinys", o ne išskirtos prekės įeinančios į rinkinį - turbūt tiesiog būtų galima nuo visos dalies ir skaičiuos reprezentacines?


Dar žiūrint iš kur perkat, jeigu tai įmonė, kuri užsiima tik prekyba alkoholiu, tai kaip ir aišku, kad į bet kokio rinkinio sudėtį įeis alkoholinis gėrimas. smile


Aciu labai Jums uz skirta laika :)
2019-11-28 15:48 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418610

blackgate rašė:


Kaip ir atsakėt į klausimą, vyno kainą dėti į neleidžiamus atskaitymus. Jeigu alkoholis įsigytas ir įteikiamas kaip dovana, tokios patirtos išlaidos nelaikomos reprezentacinėmis išlaidomis ir negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.




Mhm... Galvoju, jei PVM SF būtų įrašoma "rinkinys", o ne išskirtos prekės įeinančios į rinkinį - turbūt tiesiog būtų galima nuo visos dalies ir skaičiuos reprezentacines?
2019-11-28 14:03 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418604
Sveiki dar kartą, ir pati turiu klausimą dėl Kalėdinių dovanų klientams.
Klientams norim dovanoti rinkinius, kuriuose yra vyno. Saskaitoje bus rašome ne rinkiniai, bet rinkinio sudėtis (vnt. produktų, kurie įeina į rinkinį), kaip supratau, alkoholis yra neleidžiami atskaitymai, kaip šiuo atveju daryti? išskirti vyno kainą ir ją dėt į neleidžiamus?
Gal yra kažkokių kitų variantų, kaip tą sumą padaryt ribojamų dydžių? Reprezentacinio renginio "daryt" negaliu..
Būsiu dėkinga už pagalbą.
2019-11-28 13:57 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418601

Tess rašė:


Planuoju veiklą - maisto gaminimo kursai smile Online ir guvai.
Panaudoti maisto produktai būtų leidžiami ar ribotai leidžiami. Juk jei kursas online, pati viską ir suvalgysiu smile



17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka
1. Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita.

Kaip suprantu - be maisto produktų nelabai vystytųsi jūsų veikla :)
2019-11-26 15:07 Bendra » Mažoji bendrija » #1418535

LipnusStilius rašė:


Ačiū už atsakymą. Tai jeigu teisingai suprantu GPM moku pats o VSD ir PSD moka MB?


Drausmina rašė:



LipnusStilius rašė:


Sveiki,

Turiu atsidaręs MB ir esu jos vadovas. Taip pat dirbu lygiagrečiai ir kitoje įmonėje, tad VSD ir PSD man mokėti nereikia nes apmoka įmonė kurioje dirbu.

Klausimas yra tas planuoju išeiti iš įmonės ir likti dirbti tik savoje MB esu pasidaręs civilinę paslaugų sutartį. Kaip su mokesčiais? Ką turi/gali mokėti MB ir ką turiu aš pats mokėt. Ar VSD ir PSD gali mokėti MB jei dirbu pagal paslaugų sutartį?

Tarkim:
Vadovas gauna 100Eur per mėnesį. Įmonė sumoka GPM 15% ar visus likusius mokesčius gali sumokėti MB ar turėsiu susimokėti pats.

Labai būsiu dėkingas už atsakymą.



Kadangi planuojate pinigus iš MB gauti, išsimokant vadovo atlygį pagal civilinę paslaugų sutartį, gautos pajamos bus apmokestintos 15 % GMP, juos susimoka pats pajamų gavėjas (šiuo atveju Jūs), deklaruodamas metines pajamas. Sodrai pagal šių pajamų rūšį, MB privalės sumokėti PSD nuo MMA, VSD įmokos šiuo atveju nėra privalomos. Jeigu MB narys pageidauja kaupti stažą ir turėti socialines garantijas, MB gali už jį mokėti VSD įmokas nuo MMA.





GPM irgi gali MB moket, tik jai cia bus neleidziami atskaitymai. Jei GPM mokes MB reikia pajamas deklaruot GMP313 menesineje formoje uz menesiu, kuriais buvo ismoketa.
2019-10-11 13:52 Bendra » Mažoji bendrija » #1417719

virbuh rašė:



rašė:

Dar kitaip paklausiu, ar privaloma skaiciuot nuo 50% issimtu lesu, ar galiu nuo 100? tarkim rodau,kad issima savo reikmem 555 ir nuo ju skaiciuoju visu skaiciuoju VSD ir GPM ir deklaruoju VMI bei SAV, ar privalau tada 555/2=277.5 ir nuo sios bazes skaiciuot?


Viskas priklauso, nuo to ko patys norit. Norit turėt stažo, ir dar norit mažiau mokesčių mokėt? Tada darot taip Išsiima 555 eur į rankas(02 kodu išmoka) kas mėn deklaruojat į sodrą SAV tą sumą ir sumokėjimą VSD ir PSD nuo jos. Jei turit pinigų dar tai sakykim dar 555 išsiimkit kaip pelną. Tokiu atveju mažesni mokesčiai. 02 sumai VMi pritaikys dar ir NPD jei nebus daug kitų panašių pajamų. Nuo pelno tik 15 proc GPM.
Jei norit pagal įstatymą, tai mokėkitės nuo pusės išimtos sumos, bet niekas nedraudžia daryti kaip aprašiau.


Ačiū Jums labai labai!
2019-10-10 20:12 Bendra » Mažoji bendrija » #1417695

DianaVi rašė:



tomukas rašė:



DianaVi rašė:


Dar prie progos paklausiu dėl SODROS. Jei teisingai suprantu, norint, kad skaičiuotųsi į darbo stažą išdirbtas laikas, MB vadovas ir narys turi mokėti VSD įmokas (15.63%, jei kaupimas 1.8%), šios įmokos skaičiuojamos nuo 50% savo reikmėm išimtos sumos, tam kad į stažą įeitų menuo išdirbto laiko - VSD įmokos turi būti nemažsnės nei nuo MMA, vadinasi, vadovas turi išssimti 1100 savo reikmėm?
VMI deklaruojam kaip su darbo santykiais ismoketus (555 eur ) ir nuo ju sumoketa 111 eur gpm?


Išsiimti nebūtina. Galima tik sodrai deklaruoti, kad VSD sumokamas nuo MMA. Sodra sakė, kad jiems taip OK. Tada nereiks mokėt GPM, kuris būtų didesnis nei mokant algą kaip direktoriui.


bet ar tada tas MMA netaps neleidziami atskaitymai?


Dar kitaip paklausiu, ar privaloma skaiciuot nuo 50% issimtu lesu, ar galiu nuo 100? tarkim rodau,kad issima savo reikmem 555 ir nuo ju skaiciuoju visu skaiciuoju VSD ir GPM ir deklaruoju VMI bei SAV, ar privalau tada 555/2=277.5 ir nuo sios bazes skaiciuot?
2019-10-10 15:16 Bendra » Mažoji bendrija » #1417689

tomukas rašė:



DianaVi rašė:


Dar prie progos paklausiu dėl SODROS. Jei teisingai suprantu, norint, kad skaičiuotųsi į darbo stažą išdirbtas laikas, MB vadovas ir narys turi mokėti VSD įmokas (15.63%, jei kaupimas 1.8%), šios įmokos skaičiuojamos nuo 50% savo reikmėm išimtos sumos, tam kad į stažą įeitų menuo išdirbto laiko - VSD įmokos turi būti nemažsnės nei nuo MMA, vadinasi, vadovas turi išssimti 1100 savo reikmėm?
VMI deklaruojam kaip su darbo santykiais ismoketus (555 eur ) ir nuo ju sumoketa 111 eur gpm?


Išsiimti nebūtina. Galima tik sodrai deklaruoti, kad VSD sumokamas nuo MMA. Sodra sakė, kad jiems taip OK. Tada nereiks mokėt GPM, kuris būtų didesnis nei mokant algą kaip direktoriui.


bet ar tada tas MMA netaps neleidziami atskaitymai?
2019-10-10 15:15 Bendra » Mažoji bendrija » #1417688

virbuh rašė:



rašė:

Taip taip, jau patikslinta. MB jau yra PVM mokėtoja.


Aš ne apie MB. Aš apie išsiimtas sumas kaip vadovo pagal civ sutartį. Jei per paskutinius 12 mėnesių išsiiėmė 45000 eur tokių išmokų pagal civ sutartį, tai pats žmogus kaip fizinis asmuo tampa PVM mokėtoju.


Na manau,kad nesusidarys tokia suma, bet tokiu atveju, jei susidarys, PVM bus mokamas nuo 45000 virsijusios sumos, taip?
2019-10-10 14:44 Bendra » Mažoji bendrija » #1417684

virbuh rašė:



DianaVi rašė:


Sveiki,
Mažoji bendrija savo vadovui (nariui) išmokėdama pinigus pagal civilinė paslaugų sutartį priskaičiuodavo ir sumokėdavo GPM. Buvo skaičiuojamas 20proc. tarifas tuo atveju, jei per metus bus viršyta 120VDU ir kad vadovui po perskaičiavimo nereiktų susimokėt už viršytą dalį. Šiai dienai matosi, kad tikrai nebus viršyta 120 VDU, sakykit, ar galim TIESIOG pradėt skaičiuot 15proc.? ar geriau toliau skaičiuot 20proc., o iš susidariusios GPM permokos paskui dengt mokėtiną GPM kitais mėnesiais?
Būsiu dėkinga už patarimus.


Atkreipkit dėmesį, kad deklaravote GPM313 kas mėn GPM po 20 proc, tai dabar jau reikia tas visas deklaracijas patikslinti, paliekant 15 proc, o ta permokėta suma taip liks, kitų mokesčių užskaitai arba bent mėn nereikės mokėti. Tik įmokų kodus teisingus rodykit, kad žinot kam įskaityt. Dar paskaičiuokit ar PVM mokėtoju nereikia registruotis


Taip taip, jau patikslinta. MB jau yra PVM mokėtoja.
Dar prie progos paklausiu dėl SODROS. Jei teisingai suprantu, norint, kad skaičiuotųsi į darbo stažą išdirbtas laikas, MB vadovas ir narys turi mokėti VSD įmokas (15.63%, jei kaupimas 1.8%), šios įmokos skaičiuojamos nuo 50% savo reikmėm išimtos sumos, tam kad į stažą įeitų menuo išdirbto laiko - VSD įmokos turi būti nemažsnės nei nuo MMA, vadinasi, vadovas turi išssimti 1100 savo reikmėm?
VMI deklaruojam kaip su darbo santykiais ismoketus (555 eur ) ir nuo ju sumoketa 111 eur gpm?
2019-10-10 10:40 Bendra » Mažoji bendrija » #1417674

tomukas rašė:


20% tarifas taikomas tik pajamoms, viršijančios 120 VDU. T.y. MB vadovo (esančio MB nariu) atlygis iki 120 VDU apmokestinamas 15% GPM, o 20% tik sumos viršijančios 120 VDU.

Geriausia visai neišskaičiuot GPM, o vadovas, pateikdamas metinę GPM deklaraciją susimokėtų GPM ir tiksliai žinotų ar viršijo nustatytą ribą ar ne.


Matot, vadovas pats nenori moket GPM, jau pernai neskaiciavom, tai kai paskui MB reikejo priskaiciuot - neplanuotos didesnes sanaudos, tad kad nebutu didesnes nastos suma sumoket vienu metu, norim kas menesi moket :)
Aciu Jums labai!
2019-10-09 15:37 Bendra » Mažoji bendrija » #1417661
Sveiki,
Mažoji bendrija savo vadovui (nariui) išmokėdama pinigus pagal civilinė paslaugų sutartį priskaičiuodavo ir sumokėdavo GPM. Buvo skaičiuojamas 20proc. tarifas tuo atveju, jei per metus bus viršyta 120VDU ir kad vadovui po perskaičiavimo nereiktų susimokėt už viršytą dalį. Šiai dienai matosi, kad tikrai nebus viršyta 120 VDU, sakykit, ar galim TIESIOG pradėt skaičiuot 15proc.? ar geriau toliau skaičiuot 20proc., o iš susidariusios GPM permokos paskui dengt mokėtiną GPM kitais mėnesiais?
Būsiu dėkinga už patarimus.
2019-08-28 10:28 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1416481
Sveiki, gal kas turite šiai dienai pildomą ūkininkų pelno nuostolių ataskaitos formą su formulėmis?
paskutinę galiojančią suvestinę redakciją randu nuo 2018-04-27, bet ten gan trumpa forma...
Būčiau dėkinga :)
2019-07-16 12:01 Bendra » Atostoginiai » #1415420

djgroozero rašė:


Sveiki, norejau paklausti jei birzelio menesi 9 dienas atostogavau o uz birzeli gavau labai maza atlyginima tai norejau pasidometi ar ant popieriaus uz birzelio menesi gali buti itraukti atostoginiai ar ne? ta prasme atlygiminas ant popieriaus rodomas su to menesio atostoginiais?


Jus prasykite buhalteres atsiskaitymo lapelio, ten aiskiai turite matyti kieke ko jums priskaiciuota.
Siaip manyvciau, kad jums pries atostogas buvo ismoketi atostoginiai, jei atostogu prasyme neraset, kad atostoginius ismoketu kartu su atlyginimu.
2019-07-16 11:51 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1415419
Laba diena,
Pirktos paslaugos is uzsienio pvm moketojo. Atsirado mums patiems prisiskaiciuot PVM, ji galima ir traukt i pvm atskaitymus. Ar teisingai galvoju korespondencija? T.y. ar galiu iskart traukt ir moketina ir gautina PVM?

D63 sanaudos
D24 gautinas ovm
K449 moketinas pvm
K443 skola tiekejui

Dekoju
2019-07-11 20:15 Bendra » Mažoji bendrija » #1415316

voran rašė:


Sveiki,
MB direktorius nėra MB narys. Jo pajamos priskiriamos prie A klasės pajamoms.
GPM313 šios pajamos deklaruojama kaip su darbo santykiais susijusio A klasės pajamos ar kaip su darbo santykiais nesusijusios A klasės pajamos?


Tai jei jis dirba pagal DS, tai bus su darbo santykiais
2019-07-02 17:11 Bendra » Mažoji bendrija » #1415074

Ele0nora rašė:



DianaVi rašė:



Ele0nora rašė:


Sveiki, noriu pasiteirauti nes susimaisiau. Ar MB vienintelis narys ir vadovas pagal civiline paslaugu sutarti gali naudotis savo asmeniniu automobiliu pagal panaudos sutarti? Pagal MB istatymo 7str 4d, tai negali tik paslaugu teikimo ir darbu atlikimo sutarciu sudaryti. Skambinau VMI sake nekonsultuoja tokiais klausimais...


Gali, tik geriau nurodyti procenta kiek savom reikmem tenka, tiek paskui islaidu atskaityti



Ačiū! Jei transportas mikriukas ir realiai tikrai vaziuoja tik darbo reikalais, gal ir 100 det galima? Savo lengvaja auto turi savom reikmem.


Manau, kad taip :)
2019-07-02 15:37 Bendra » Mažoji bendrija » #1415070

Ele0nora rašė:


Sveiki, noriu pasiteirauti nes susimaisiau. Ar MB vienintelis narys ir vadovas pagal civiline paslaugu sutarti gali naudotis savo asmeniniu automobiliu pagal panaudos sutarti? Pagal MB istatymo 7str 4d, tai negali tik paslaugu teikimo ir darbu atlikimo sutarciu sudaryti. Skambinau VMI sake nekonsultuoja tokiais klausimais...


Gali, tik geriau nurodyti procenta kiek savom reikmem tenka, tiek paskui islaidu atskaityti
2019-06-03 12:53 Įvairūs » reprezentacines islaidos » #1414275

smalsuole rašė:


Kokiu būdu reprezentavot savo įmonę su tais traukinių bilietais?


Buvo vezami klientai pas uzsakova (kartu planuojamas daromyti projektas)
2019-06-03 10:45 Įvairūs » reprezentacines islaidos » #1414265
Sveiki,
Vadovas buvo komandiruotėje, kurios metu, klientams buvo pirkti traukinio bilietai.
Ar traukinio bilietai bus reprezentacinės išlaidos?
2019-04-15 14:30 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1412722
Laba diena,
Noriu paklausti del saskaitos. Vadovas buvo komandiruoteje ir viesbutyje jam israse PVM SF (Latvijoje), israsyta atskirai suma 98.21 ir PVM 11.79 EUR. Ar neturetu cia but 0 pvm?
Ar pas save apskaitoje man vest visa suma (su ju pvm) i komandiruociu sanaudas?
dekoju
2019-04-03 16:02 Bendra » Mažoji bendrija » #1412278
[quote=virbuh]

DianaVi rašė:



virbuh rašė:



DianaVi rašė:



ModeMB rašė:


Galvoju, kad jei teikiu GPM313 deklaracijas uz atitinkamus 2018 m. menesius, tai tada ir sanaudos turi buti pripazistamos i 2018 m.(apskaita kaip ir ne pinigu principu vedama..)..


Bet MB vadovo/nario pagal pasl.sutarti isimti pinigai yra B klases. Tai jos gi neteikiamos GPM313


Klystate, jei moki GPM, teiki ir mėnesio ir metinę deklaraciją.
Bet juk tai nera A klases ismokos. Tarkim pernai uz 2017 metus buvo pateikta FR471 uz B klases ismokas (siemet bendra gpm312), MB mokejo GPM 2018, taciau atgaline data 313 nebuvo teikiama (GPM nebuvo mokamas kas menesi 2017)


Nuo 2018m GPM313 yra ir A klasei ir B klasei. 2017m, buvo kitaip.


As turiu omenyje, jei nuo ismoketu pajamu neskaiciavo GPM kas menesi. Tarkim tik vat dabar MB sugalvojo uz nari sumoket uz 2018 metus priskaiciuota GPM, tai atgaline data reikia keist 313 formas uz visus metus?
Cia visai susipainiojau. Uzklausiau dar karta VMI... smile
2019-04-03 15:42 Bendra » Mažoji bendrija » #1412275
[quote=virbuh]

DianaVi rašė:



ModeMB rašė:


Galvoju, kad jei teikiu GPM313 deklaracijas uz atitinkamus 2018 m. menesius, tai tada ir sanaudos turi buti pripazistamos i 2018 m.(apskaita kaip ir ne pinigu principu vedama..)..


Bet MB vadovo/nario pagal pasl.sutarti isimti pinigai yra B klases. Tai jos gi neteikiamos GPM313


Klystate, jei moki GPM, teiki ir mėnesio ir metinę deklaraciją.
Bet juk tai nera A klases ismokos. Tarkim pernai uz 2017 metus buvo pateikta FR471 uz B klases ismokas (siemet bendra gpm312), MB mokejo GPM 2018, taciau atgaline data 313 nebuvo teikiama (GPM nebuvo mokamas kas menesi 2017)
2019-04-03 10:35 Bendra » Mažoji bendrija » #1412251

ModeMB rašė:


Taip VMI atsake: "Pajamų mokestį už gyventoją MB turi sumokėti įmokos kodu 1330. Be to, MB turi pateikti (jei buvo
pateikusi, tai patikslinti) Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą (‐as) to mėnesio, kurį
išmoka MB vadovui buvo išmokėta ir nuo kurios pajamų mokestį MB sumoka iš savo lėšų (užpildant 11 ir
12 laukelius). Jeigu pajamų mokestį MB sumokės iki 2019‐05‐01, delspinigiai neskaičiuojami.
MB, sumokėjusi pajamų mokestį savo lėšomis ir pateikusi Deklaraciją GPM313, turi patikslinti ir GPM312
formą (dėl L11 laukelio)."


Na kazkaip ne taip cia. Prie ko cia 313, jei ji skirta A klases pajamoms, o visos MB nario pajamps yra B.
Gal Jusu vadovas nera MB narys?
2019-04-03 10:29 Bendra » Mažoji bendrija » #1412249

ModeMB rašė:


Galvoju, kad jei teikiu GPM313 deklaracijas uz atitinkamus 2018 m. menesius, tai tada ir sanaudos turi buti pripazistamos i 2018 m.(apskaita kaip ir ne pinigu principu vedama..)..


Bet MB vadovo/nario pagal pasl.sutarti isimti pinigai yra B klases. Tai jos gi neteikiamos GPM313
2019-04-03 10:27 Bendra » Mažoji bendrija » #1412247

DianaVi rašė:



ModeMB rašė:


Sveiki,
Vadovas MB narys metu eigoje issiimdavo lesas is MB pagal paslaugu sutarti (70 kodu). Dabar kaip ir yra prievole susimoketi GPM nuo gautu pajamu. Tikslinausi su VMI, jog MB gali sumoketi uz vadova GPM'a (ir tai nebus pripažįstama pajamomis natūra, tik reikia pateikti deklaracijas GPM313, kai buvo isimtos lesos 70 kodu ir MB nuo ju mokes GPM'a. Klausimas, jei GPM'as bus mokamas dabar iki 05.01 d., bet GPM'o sanaudas turiu pripazinti i 2018 m., kas reiskia, jog koreguosis pelno/nuostoliu ataskaita, nes atsiras neleidziamu atskaitymu? Jei pelno ataskaita jau pateikta registru centrui, tai svarbu, kad butu teisingai pateikta pelno deklaracija, o kitais metais aiskinamajame raste pakomentuoti, kodel pasikete skaiciukai pelno/nuostoliu ataskaitoj? Ar tinkamai mastau? smile


O kodel sanaudos 2018?


Ir ar tikrai GPM313? Juk cia A klases pajamoms. GPM312 metune reikia teikt, kur nurodomos B Klases pajamos.
2019-04-03 10:24 Bendra » Mažoji bendrija » #1412245

ModeMB rašė:


Sveiki,
Vadovas MB narys metu eigoje issiimdavo lesas is MB pagal paslaugu sutarti (70 kodu). Dabar kaip ir yra prievole susimoketi GPM nuo gautu pajamu. Tikslinausi su VMI, jog MB gali sumoketi uz vadova GPM'a (ir tai nebus pripažįstama pajamomis natūra, tik reikia pateikti deklaracijas GPM313, kai buvo isimtos lesos 70 kodu ir MB nuo ju mokes GPM'a. Klausimas, jei GPM'as bus mokamas dabar iki 05.01 d., bet GPM'o sanaudas turiu pripazinti i 2018 m., kas reiskia, jog koreguosis pelno/nuostoliu ataskaita, nes atsiras neleidziamu atskaitymu? Jei pelno ataskaita jau pateikta registru centrui, tai svarbu, kad butu teisingai pateikta pelno deklaracija, o kitais metais aiskinamajame raste pakomentuoti, kodel pasikete skaiciukai pelno/nuostoliu ataskaitoj? Ar tinkamai mastau? smile


O kodel sanaudos 2018?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR