Tax.lt narys DianaVi

Tax.lt narys nuo
2018-09-14
DianaVi
forume parašė 71 žinučių

DianaVi naujausios žinutės:

2020-03-25 13:21 Apskaita & Auditas » MB apskaita » #1422011

gretapet rašė:


sveiki, ar mb vadovui ismokamas atlyginimas pagal civiline paslaugu sutarty yra leidziami atskaitymai? (70 kodu?)
gal galite kasnors imesti civilines sutarties sablona nes visagaliame internete pasiklydau ieskodama.
ar jeigu sutartyje nurodyta suma tarkim 500, bet nekiekviena menesi mb turi tiek pinigu ismokejimui sita suma kaupiasi i 4 klase? (skolos mb vadovui ar kazkas panasaus) ar galima ismokinet vadovui nevienodo dydzio atlyginima? o sutartyje nurodyt tarkim kad jo atlyginimas nuo 300 iki 1000 riklausomai nuo mb rezultatau? nes buna taip kad viena menesi gauni 600 o kita 3000 :) aciu


ne 70 kodu, o 77.
Tai sutartyje rasykit 50 eur, ar 100, o kitus pagal priedo isakyma.
2020-02-20 12:12 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1421020

JurgaJurga1 rašė:



DianaVi rašė:



JurgaJurga1 rašė:


Sveiki,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.


Sveiki, o kaip daret su 2014m?
Klausiu, nes nutiko taip, kad per klaidinga apskaitos irasa buvo blogai apskaiciuotas 2018 m pelnas. Klaida istaisyta 2019m. Del tos klaidos, 2018 metu pelnas yra labai mazas, o jau 2019 m po klaidos pataisymo didelis. Klausimas, kaip daryt su RC? Kaip suprantu uz 2018 reikia rasyti info tokia, kokia butu buvus, jei klaida butu istaisyta 2018? o kaip su 2019? Rodyti, kaip butu buve, jei jokio taisymo nebutu buve?
Busiu dekinga uz pagalba :)




Sveiki,
Pateikdama 2014 m. ataskaitas RC, lyginamąją informaciją už 2013 m. rodžiau tokią, kokia būtų buvus be klaidos, nors klaida taisyta 2014 m.
O už 2014 m. finansinių ataskaitų informacija tokia, kokia ir priklauso.

Gal kas geriau paaiškins, bet informaciją už 2019 m. turėtumėt teikti tokią, kokia gaunasi po visų pataisymų.





Aciu Jums. Gal dar nukreiptumet, kur galeciau daugiau pasikonsultuot siuo klausimu? Kazkaip man nelabai aisku, ar tikrai gerai bus del 2019m., nes kazkaip labai issikraipo realus duomenys.. imones finansiniai rodikliai bus geresni nei realiai yra..
2020-02-19 18:10 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1420994

JurgaJurga1 rašė:


Sveiki,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.


Sveiki, o kaip daret su 2014m?
Klausiu, nes nutiko taip, kad per klaidinga apskaitos irasa buvo blogai apskaiciuotas 2018 m pelnas. Klaida istaisyta 2019m. Del tos klaidos, 2018 metu pelnas yra labai mazas, o jau 2019 m po klaidos pataisymo didelis. Klausimas, kaip daryt su RC? Kaip suprantu uz 2018 reikia rasyti info tokia, kokia butu buvus, jei klaida butu istaisyta 2018? o kaip su 2019? Rodyti, kaip butu buve, jei jokio taisymo nebutu buve?
Busiu dekinga uz pagalba :)
2020-02-17 14:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1420864

Inga0119 rašė:


Sveiki, gal kas galite parašyti, kokia korespondencija turėtų būti, kai VMI sistemoje yra įmonės permoka.
Tarkime įmonė turėtu sumokėti PVM 4200eurų, tačiau vmi sistemoje mato kad yra permoka 500 eurų, ir tokiu atveju PVM moka 3700 eurų. D(mokėtinas PVM) 44840 K 27 (bankas), 3700
D(mokėtinas PVM) 44840 , K ??? (500 eur) , Kredite kas turi būti?
Ačiū


Tai kredituojate mokesciu permoka D 24
2020-02-13 12:55 Pelno mokestis » Dividendai » #1420707

urtele rašė:



Gusta rašė:


Ir pelno mokesčiu dividendai išmokėti FA neapmokestinami. Teisingai?


Išmokant išskaitome GPM 15 proc.



O Jus gal zinosit, ar MB bendrija gali sumoketi uz nari GPM nuo dividendu? Zinau, kad priskaiciuotas gpm tikrai gali, tik buna neleidziami atsk.
2020-02-05 21:22 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1420372
Gal kas pasakysit: komandiruotes metu buvo nupirkti traukinio bilietai klientams - kokioms sanaudoms tureciau tuoj priskirti?... ar tai patenka i reprezentaciniu san aprasyma? Pagal ideja - vadovas vaziavo pas uzsakova, kuriam vadovo klientai tieks prekes, pagamintas is vadovo parduodamu medziagu.
Busiu dekinga uz patarima :)
2020-01-28 17:08 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1420041

BGreta rašė:


Gal bandykite susisiekti su įmone, kurioje pietavo ir prašyti, kad išrašytų PVM sąskaitą faktūrą.


Paprasiau.. aciu labai :)
2020-01-27 15:36 Bendra » Mažoji bendrija » #1419980

Inga_L rašė:



pike rašė:


Laba diena. Gal galite pagelbėti, MB mokės už narį GPM (pagal civilinę sutartį), kokiu kodu mokėti reiks? 1330? O paskui užsiskaitys deklaravus gyventojui GPM?


Abejoju ar 1330 (Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams išmokėtų B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiuotas ir (ar) išmokas išmokėjusio asmens lėšomis mokamas pajamų mokestis už mokestinius laikotarpius nuo 2018-01-01), nes jūs to mokesčio iš vadovo neišskaičiavote, tai visgi B klasės pajamos ir aš mokėčiau kodu 1441 formuočiau išplėstą pavedimą , kur galutinis mokėtojas nurodomas vadovas, ao apskaitoje įtraukčiau kaip pelno panaudojimą.



Jei imone uz nari mokes is savo lesu - taip 1330 kodu, deklaruojate menesineje gpm313 formoje. Imonei tai bus neleidziami atskaitymai, nes tai nera imones prievole.
2020-01-27 12:59 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #1419966
Na gal kvailas klausimas, bet kazkaip pasimeciau lygioje vietoje.
Vadovas pietavo su klientais, pristate tik kvita, kuriame net nesiskirta PVM suma, kaip man tai priskirti reprezentacijai? I reprezentacines visa 50 proc suma det (55/2=25 eur i reprez.), ar isskaiciuot pvm ir ji kartu su likusia suma det i neatskaitomas reprezentacines (55/1.21=45.45/2 = 22.72 eur reprezent, o 32.28 neatskaitomos san.)
Aisku, ar isvis toks nefiskalinis kvitas yra pakankamas dokumentas?
2020-01-10 10:55 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419425

ilona1201 rašė:



ilona1201 rašė:



ilona1201 rašė:



jorja rašė:


tai jus pajamavote tą tel. kaip lizinguojamą turtą? 20 VAS?


Taip, nes išsimokėsim per du metus


O gal ne taip ką darau?, galit pakomentuoti?
Tai įmonės IT, skaičiuosiu nusidėvėjimą, sutartis išmokėti per du metus, tai nurašinėsiu mėnesinę įmoka kuri nurodyta sutartyje.


Pasikalbėsiu pati su savim smile registruosiu kaip skolą teikėjiui ir suderginėsiu su ilgalaikiai įsipareigojimais, kito varianto nesugalvoju


O gal del i.saf jau turit info? Visai smalsu :)
2020-01-09 15:07 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419376
Del i.saf gal jus pasiteiraukite vmi.
2020-01-09 15:04 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419375

DianaVi rašė:



ilona1201 rašė:



DianaVi rašė:



ilona1201 rašė:


Laba diena, susivėliau truputį, patarkit kaip daryti smile Buvo paimtas telefonas išsimokėtinai, viską užpajamavau kaip ir tvarkoje, bet kito mėnesio sąskaitoje už paslaugas yra dar išskirta mėnesinė įmoka už telefoną ir viskas susumuota iš viso mokėti suma. Suprantu kad mėnesinę įmoką turiu nurašinėti dalimis kol išmokėsim ir tai yra ilgalaikiuose įsipareigojimuose. Kaip užpajamuoti tą mėnesinę įmoką juk ji jau yra visoje vertėje?
Nežinau ar suprantamai klausiu, bet gal kas susidūrėte. Ačiū


O ta menesine dali, gal reiktu issiskaiciuot tiesiog...


nelabai supratau (išsiskaičiuoti), kaip man sąskaitą užpajamuoti kaip sudėlioti sumas? Juk ir i-Saf-e turi matytis
Apmokestinama suma už laikotarpį (be PVM) 63,20
Ne PVM objekto paslaugos 55,30 (čia mėn. įmoka)
apmokestinama PVM suma 7,90
PVM 1,66
viso mokėti 64,86
Va taip atrodo, tai kur nukišti tuos 55,30 nes jie jau yra apsakaitoje ilgalaikiuose įsipareigojimuose
jau turbūt visai išprotėjau, nebesugalvoju



as bijau ka konkreciai ir sakyti. Tiesiog padedu galvot :)
radau dar forume zinute apie panasu pirkima
www.tax.lt/temos/3525-atsakymai-ant-lekstutes/102



"Va taip atrodo, tai kur nukišti tuos 55,30 nes jie jau yra apsakaitoje ilgalaikiuose įsipareigojimuose"
kaip ir rasiau, apskaitoje jus mazinate savo isipareigojima siai sumai
2020-01-09 15:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419374

ilona1201 rašė:



DianaVi rašė:



ilona1201 rašė:


Laba diena, susivėliau truputį, patarkit kaip daryti smile Buvo paimtas telefonas išsimokėtinai, viską užpajamavau kaip ir tvarkoje, bet kito mėnesio sąskaitoje už paslaugas yra dar išskirta mėnesinė įmoka už telefoną ir viskas susumuota iš viso mokėti suma. Suprantu kad mėnesinę įmoką turiu nurašinėti dalimis kol išmokėsim ir tai yra ilgalaikiuose įsipareigojimuose. Kaip užpajamuoti tą mėnesinę įmoką juk ji jau yra visoje vertėje?
Nežinau ar suprantamai klausiu, bet gal kas susidūrėte. Ačiū


O ta menesine dali, gal reiktu issiskaiciuot tiesiog...


nelabai supratau (išsiskaičiuoti), kaip man sąskaitą užpajamuoti kaip sudėlioti sumas? Juk ir i-Saf-e turi matytis
Apmokestinama suma už laikotarpį (be PVM) 63,20
Ne PVM objekto paslaugos 55,30 (čia mėn. įmoka)
apmokestinama PVM suma 7,90
PVM 1,66
viso mokėti 64,86
Va taip atrodo, tai kur nukišti tuos 55,30 nes jie jau yra apsakaitoje ilgalaikiuose įsipareigojimuose
jau turbūt visai išprotėjau, nebesugalvoju



as bijau ka konkreciai ir sakyti. Tiesiog padedu galvot :)
radau dar forume zinute apie panasu pirkima
www.tax.lt/temos/3525-atsakymai-ant-lekstutes/102
2020-01-09 14:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419370

ilona1201 rašė:


Laba diena, susivėliau truputį, patarkit kaip daryti smile Buvo paimtas telefonas išsimokėtinai, viską užpajamavau kaip ir tvarkoje, bet kito mėnesio sąskaitoje už paslaugas yra dar išskirta mėnesinė įmoka už telefoną ir viskas susumuota iš viso mokėti suma. Suprantu kad mėnesinę įmoką turiu nurašinėti dalimis kol išmokėsim ir tai yra ilgalaikiuose įsipareigojimuose. Kaip užpajamuoti tą mėnesinę įmoką juk ji jau yra visoje vertėje?
Nežinau ar suprantamai klausiu, bet gal kas susidūrėte. Ačiū


O ta menesine dali, gal reiktu issiskaiciuot tiesiog...
2020-01-09 14:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1419369
gal pajamuojant reikia :
D 2 klase (turtas)
K 4 klase (il.isipareigojimai)

Gavus saskaita:
D4 (ilgal.isip.)
K443 (skolos tiek.)

Apmokant
D443
K27

Nesu garantuota, bet logiskai galvojant...
2019-12-02 16:29 Įvairūs » Trisale sutartis su darbo birza » #1418656
Sveiki, turiu klausimą dėl trišalės sutarties su darbo birža.
Kirpykla pasirašė trišalę sutartį su darbuotoju ir DarboBirža, kad po kursų į darbą priims kirpėją pagal DS (pagal trišalę sutartį - darbuotojas turi atidirbti 6 mėn.)
Kirpėja, išdirbus 2 d.d. nori išeiti į kitą darbovietę, Gal kas žino, kokios yra procedūros.. ar tokiu atveju su pirmu darbdaviu yra nutraukiama trišalė sutartis,o su nauju sudaroma iš naujo? Gal kas susidūrėt..
Būsiu labai dėkinga už pagalbą.
2019-11-29 12:15 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418634

upss rašė:



Pamiršote paminėti svarbiausią sakinį iš to straipsnio".......vis tik, ar gėrimo butelis yra dovana, ar reprezentacinė dovana, galutinį žodį tars mokesčių administratorius.."
Taip, kad spręsti belieka tik Jums, kaip Jūs įrodysite ar apsiginsite smile




Tai vat ir noriu nuomonių. Nejau, visi perkantys klientams dovanas, kuriose yra kokio vyno, jį "suvartoja per reprezentacinį renginį". Tiesiog pas nane tokia situacija, kad vadovas nori klientams dovanu rinkinių, "nes visi gi tai dovanoja".
2019-11-29 11:21 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418630

upss rašė:



DianaVi rašė:


Sveiki dar kartą, ir pati turiu klausimą dėl Kalėdinių dovanų klientams.
Klientams norim dovanoti rinkinius, kuriuose yra vyno. Saskaitoje bus rašome ne rinkiniai, bet rinkinio sudėtis (vnt. produktų, kurie įeina į rinkinį), kaip supratau, alkoholis yra neleidžiami atskaitymai, kaip šiuo atveju daryti? išskirti vyno kainą ir ją dėt į neleidžiamus?
Gal yra kažkokių kitų variantų, kaip tą sumą padaryt ribojamų dydžių? Reprezentacinio renginio "daryt" negaliu..
Būsiu dėkinga už pagalbą.




Sveiki,

kaip tik antradienį seminare buvo užduotas klausimas dėl alkoholio. Pirkti ir gerti galima, dovanoti griežtai NE! Dovanoti draudžia LR alkoholio kontrolės įstatymas. Už tai numatoma bauda. Perkant alkoholį ant sąskaitos faktūros privalo būti žyma "reprezentacinėms reikmėms" (taisyklių 3 p).
Tai arba kartu turite išgerti iš rinkinio vyną, arba nerodyti visai jo smile Gal dar kas kitokių nuomonių turi smile

www.infolex.lt/ta/97832:str28



Ačiū labai. Nemažai skaičiau visko ir visur. VŽ radau straipsnį įdomų, ten rašoma:

„Reikia atskirti du dalykus – dovanojimą ir reprezentaciją. Reprezentacija, kai įmonė sveikina kitą įmonę su jubiliejumi arba kai įmonė sveikina kitos įmonės akcininką su Naujaisiais metais. Tai yra tuomet, kai yra pagrįsti ir įrodomi verslo santykiai arba, kai siekiama tokius santykius užmegzti. Kas kita dovana klientui. Kai, pavyzdžiui, perkant šaldytuvą pirkėjui įteikiamas vyno ar kito gėrimo butelis. Tai jau marketingas, tai draudžiama“.

Lyg ir logiška :)


2019-11-28 16:21 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418614

blackgate rašė:



DianaVi rašė:



blackgate rašė:


Kaip ir atsakėt į klausimą, vyno kainą dėti į neleidžiamus atskaitymus. Jeigu alkoholis įsigytas ir įteikiamas kaip dovana, tokios patirtos išlaidos nelaikomos reprezentacinėmis išlaidomis ir negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.




Mhm... Galvoju, jei PVM SF būtų įrašoma "rinkinys", o ne išskirtos prekės įeinančios į rinkinį - turbūt tiesiog būtų galima nuo visos dalies ir skaičiuos reprezentacines?


Dar žiūrint iš kur perkat, jeigu tai įmonė, kuri užsiima tik prekyba alkoholiu, tai kaip ir aišku, kad į bet kokio rinkinio sudėtį įeis alkoholinis gėrimas. smile


Aciu labai Jums uz skirta laika :)
2019-11-28 15:48 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418610

blackgate rašė:


Kaip ir atsakėt į klausimą, vyno kainą dėti į neleidžiamus atskaitymus. Jeigu alkoholis įsigytas ir įteikiamas kaip dovana, tokios patirtos išlaidos nelaikomos reprezentacinėmis išlaidomis ir negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.




Mhm... Galvoju, jei PVM SF būtų įrašoma "rinkinys", o ne išskirtos prekės įeinančios į rinkinį - turbūt tiesiog būtų galima nuo visos dalies ir skaičiuos reprezentacines?
2019-11-28 14:03 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418604
Sveiki dar kartą, ir pati turiu klausimą dėl Kalėdinių dovanų klientams.
Klientams norim dovanoti rinkinius, kuriuose yra vyno. Saskaitoje bus rašome ne rinkiniai, bet rinkinio sudėtis (vnt. produktų, kurie įeina į rinkinį), kaip supratau, alkoholis yra neleidžiami atskaitymai, kaip šiuo atveju daryti? išskirti vyno kainą ir ją dėt į neleidžiamus?
Gal yra kažkokių kitų variantų, kaip tą sumą padaryt ribojamų dydžių? Reprezentacinio renginio "daryt" negaliu..
Būsiu dėkinga už pagalbą.
2019-11-28 13:57 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1418601

Tess rašė:


Planuoju veiklą - maisto gaminimo kursai smile Online ir guvai.
Panaudoti maisto produktai būtų leidžiami ar ribotai leidžiami. Juk jei kursas online, pati viską ir suvalgysiu smile



17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka
1. Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita.

Kaip suprantu - be maisto produktų nelabai vystytųsi jūsų veikla :)
2019-11-26 15:07 Bendra » Mažoji bendrija » #1418535

LipnusStilius rašė:


Ačiū už atsakymą. Tai jeigu teisingai suprantu GPM moku pats o VSD ir PSD moka MB?


Drausmina rašė:



LipnusStilius rašė:


Sveiki,

Turiu atsidaręs MB ir esu jos vadovas. Taip pat dirbu lygiagrečiai ir kitoje įmonėje, tad VSD ir PSD man mokėti nereikia nes apmoka įmonė kurioje dirbu.

Klausimas yra tas planuoju išeiti iš įmonės ir likti dirbti tik savoje MB esu pasidaręs civilinę paslaugų sutartį. Kaip su mokesčiais? Ką turi/gali mokėti MB ir ką turiu aš pats mokėt. Ar VSD ir PSD gali mokėti MB jei dirbu pagal paslaugų sutartį?

Tarkim:
Vadovas gauna 100Eur per mėnesį. Įmonė sumoka GPM 15% ar visus likusius mokesčius gali sumokėti MB ar turėsiu susimokėti pats.

Labai būsiu dėkingas už atsakymą.



Kadangi planuojate pinigus iš MB gauti, išsimokant vadovo atlygį pagal civilinę paslaugų sutartį, gautos pajamos bus apmokestintos 15 % GMP, juos susimoka pats pajamų gavėjas (šiuo atveju Jūs), deklaruodamas metines pajamas. Sodrai pagal šių pajamų rūšį, MB privalės sumokėti PSD nuo MMA, VSD įmokos šiuo atveju nėra privalomos. Jeigu MB narys pageidauja kaupti stažą ir turėti socialines garantijas, MB gali už jį mokėti VSD įmokas nuo MMA.





GPM irgi gali MB moket, tik jai cia bus neleidziami atskaitymai. Jei GPM mokes MB reikia pajamas deklaruot GMP313 menesineje formoje uz menesiu, kuriais buvo ismoketa.
2019-10-11 13:52 Bendra » Mažoji bendrija » #1417719

virbuh rašė:



rašė:

Dar kitaip paklausiu, ar privaloma skaiciuot nuo 50% issimtu lesu, ar galiu nuo 100? tarkim rodau,kad issima savo reikmem 555 ir nuo ju skaiciuoju visu skaiciuoju VSD ir GPM ir deklaruoju VMI bei SAV, ar privalau tada 555/2=277.5 ir nuo sios bazes skaiciuot?


Viskas priklauso, nuo to ko patys norit. Norit turėt stažo, ir dar norit mažiau mokesčių mokėt? Tada darot taip Išsiima 555 eur į rankas(02 kodu išmoka) kas mėn deklaruojat į sodrą SAV tą sumą ir sumokėjimą VSD ir PSD nuo jos. Jei turit pinigų dar tai sakykim dar 555 išsiimkit kaip pelną. Tokiu atveju mažesni mokesčiai. 02 sumai VMi pritaikys dar ir NPD jei nebus daug kitų panašių pajamų. Nuo pelno tik 15 proc GPM.
Jei norit pagal įstatymą, tai mokėkitės nuo pusės išimtos sumos, bet niekas nedraudžia daryti kaip aprašiau.


Ačiū Jums labai labai!
2019-10-10 20:12 Bendra » Mažoji bendrija » #1417695

DianaVi rašė:



tomukas rašė:



DianaVi rašė:


Dar prie progos paklausiu dėl SODROS. Jei teisingai suprantu, norint, kad skaičiuotųsi į darbo stažą išdirbtas laikas, MB vadovas ir narys turi mokėti VSD įmokas (15.63%, jei kaupimas 1.8%), šios įmokos skaičiuojamos nuo 50% savo reikmėm išimtos sumos, tam kad į stažą įeitų menuo išdirbto laiko - VSD įmokos turi būti nemažsnės nei nuo MMA, vadinasi, vadovas turi išssimti 1100 savo reikmėm?
VMI deklaruojam kaip su darbo santykiais ismoketus (555 eur ) ir nuo ju sumoketa 111 eur gpm?


Išsiimti nebūtina. Galima tik sodrai deklaruoti, kad VSD sumokamas nuo MMA. Sodra sakė, kad jiems taip OK. Tada nereiks mokėt GPM, kuris būtų didesnis nei mokant algą kaip direktoriui.


bet ar tada tas MMA netaps neleidziami atskaitymai?


Dar kitaip paklausiu, ar privaloma skaiciuot nuo 50% issimtu lesu, ar galiu nuo 100? tarkim rodau,kad issima savo reikmem 555 ir nuo ju skaiciuoju visu skaiciuoju VSD ir GPM ir deklaruoju VMI bei SAV, ar privalau tada 555/2=277.5 ir nuo sios bazes skaiciuot?
2019-10-10 15:16 Bendra » Mažoji bendrija » #1417689

tomukas rašė:



DianaVi rašė:


Dar prie progos paklausiu dėl SODROS. Jei teisingai suprantu, norint, kad skaičiuotųsi į darbo stažą išdirbtas laikas, MB vadovas ir narys turi mokėti VSD įmokas (15.63%, jei kaupimas 1.8%), šios įmokos skaičiuojamos nuo 50% savo reikmėm išimtos sumos, tam kad į stažą įeitų menuo išdirbto laiko - VSD įmokos turi būti nemažsnės nei nuo MMA, vadinasi, vadovas turi išssimti 1100 savo reikmėm?
VMI deklaruojam kaip su darbo santykiais ismoketus (555 eur ) ir nuo ju sumoketa 111 eur gpm?


Išsiimti nebūtina. Galima tik sodrai deklaruoti, kad VSD sumokamas nuo MMA. Sodra sakė, kad jiems taip OK. Tada nereiks mokėt GPM, kuris būtų didesnis nei mokant algą kaip direktoriui.


bet ar tada tas MMA netaps neleidziami atskaitymai?
2019-10-10 15:15 Bendra » Mažoji bendrija » #1417688

virbuh rašė:



rašė:

Taip taip, jau patikslinta. MB jau yra PVM mokėtoja.


Aš ne apie MB. Aš apie išsiimtas sumas kaip vadovo pagal civ sutartį. Jei per paskutinius 12 mėnesių išsiiėmė 45000 eur tokių išmokų pagal civ sutartį, tai pats žmogus kaip fizinis asmuo tampa PVM mokėtoju.


Na manau,kad nesusidarys tokia suma, bet tokiu atveju, jei susidarys, PVM bus mokamas nuo 45000 virsijusios sumos, taip?
2019-10-10 14:44 Bendra » Mažoji bendrija » #1417684

virbuh rašė:



DianaVi rašė:


Sveiki,
Mažoji bendrija savo vadovui (nariui) išmokėdama pinigus pagal civilinė paslaugų sutartį priskaičiuodavo ir sumokėdavo GPM. Buvo skaičiuojamas 20proc. tarifas tuo atveju, jei per metus bus viršyta 120VDU ir kad vadovui po perskaičiavimo nereiktų susimokėt už viršytą dalį. Šiai dienai matosi, kad tikrai nebus viršyta 120 VDU, sakykit, ar galim TIESIOG pradėt skaičiuot 15proc.? ar geriau toliau skaičiuot 20proc., o iš susidariusios GPM permokos paskui dengt mokėtiną GPM kitais mėnesiais?
Būsiu dėkinga už patarimus.


Atkreipkit dėmesį, kad deklaravote GPM313 kas mėn GPM po 20 proc, tai dabar jau reikia tas visas deklaracijas patikslinti, paliekant 15 proc, o ta permokėta suma taip liks, kitų mokesčių užskaitai arba bent mėn nereikės mokėti. Tik įmokų kodus teisingus rodykit, kad žinot kam įskaityt. Dar paskaičiuokit ar PVM mokėtoju nereikia registruotis


Taip taip, jau patikslinta. MB jau yra PVM mokėtoja.
Dar prie progos paklausiu dėl SODROS. Jei teisingai suprantu, norint, kad skaičiuotųsi į darbo stažą išdirbtas laikas, MB vadovas ir narys turi mokėti VSD įmokas (15.63%, jei kaupimas 1.8%), šios įmokos skaičiuojamos nuo 50% savo reikmėm išimtos sumos, tam kad į stažą įeitų menuo išdirbto laiko - VSD įmokos turi būti nemažsnės nei nuo MMA, vadinasi, vadovas turi išssimti 1100 savo reikmėm?
VMI deklaruojam kaip su darbo santykiais ismoketus (555 eur ) ir nuo ju sumoketa 111 eur gpm?
2019-10-10 10:40 Bendra » Mažoji bendrija » #1417674

tomukas rašė:


20% tarifas taikomas tik pajamoms, viršijančios 120 VDU. T.y. MB vadovo (esančio MB nariu) atlygis iki 120 VDU apmokestinamas 15% GPM, o 20% tik sumos viršijančios 120 VDU.

Geriausia visai neišskaičiuot GPM, o vadovas, pateikdamas metinę GPM deklaraciją susimokėtų GPM ir tiksliai žinotų ar viršijo nustatytą ribą ar ne.


Matot, vadovas pats nenori moket GPM, jau pernai neskaiciavom, tai kai paskui MB reikejo priskaiciuot - neplanuotos didesnes sanaudos, tad kad nebutu didesnes nastos suma sumoket vienu metu, norim kas menesi moket :)
Aciu Jums labai!
2019-10-09 15:37 Bendra » Mažoji bendrija » #1417661
Sveiki,
Mažoji bendrija savo vadovui (nariui) išmokėdama pinigus pagal civilinė paslaugų sutartį priskaičiuodavo ir sumokėdavo GPM. Buvo skaičiuojamas 20proc. tarifas tuo atveju, jei per metus bus viršyta 120VDU ir kad vadovui po perskaičiavimo nereiktų susimokėt už viršytą dalį. Šiai dienai matosi, kad tikrai nebus viršyta 120 VDU, sakykit, ar galim TIESIOG pradėt skaičiuot 15proc.? ar geriau toliau skaičiuot 20proc., o iš susidariusios GPM permokos paskui dengt mokėtiną GPM kitais mėnesiais?
Būsiu dėkinga už patarimus.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR