Tax.lt narys JolantaZ

Tax.lt narys nuo
2004-08-30
JolantaZ
forume parašė 84 žinučių

JolantaZ naujausios žinutės:

2012-04-16 11:17 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1052284

nemos rašė:


Gal galite padėti susirasti info apie iš darbo biržos gautus pinigus?


Nu nežinau kokios informacijos jūs ieškot. Aš tai pasiskambinau pas juos ir susižinojau iš kur yra finansavimas. Tai svarbiausia. O pagal kokias programas jūs gausit lėšas, tai turi būti sudarytos sutartys su birža.
2012-04-16 11:07 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1052279
Gal kam teko grąžinti savivaldybei turtą, kuris buvo perduotas pagal panaudą. Gal kas rašėt grąžinimo aktą?
2011-07-12 15:18 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #967327
Atsotogų rezervą skaičiuoju vieną kartą- metų pabaigai. 06 mėn. priskaičiavau ir išmokėjau atostoginius už 06, 07 ir 08 mėn. Niekaip nesigauna sąskaitų korespondencijos. Priskaičiavau D 8 kl (06 mėn.) ir D 212 (07 ir 08 mėn.) K 69. Išmokėjau 06 mėn.atotoginius D 69 K 69 (atitinkamos sąskaitos) ir antras įrašas D 42 (panaudotos) K 7 kl. Nežinau 07 ir 08 mėn. atostoginių antro įrašo. jei parodau D 42 ir K 7 kl., tai tada netinka 7 ir 8 klasės. Padėkit, kaip jūs darot.
2011-05-03 17:09 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #946268
Gal E22 pradiniai likučiai sodros nuo atostogų rezervo? Tik kiek skaičiuojat 30 ar 39,98 proc. Ir dar. Ką rašot Apskaitos politikoje pvz. nematerialusis turtas ir kt.
2011-05-03 16:11 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #946244

Meda-1 rašė:

Sodra E04- likuciai 2010-01-01...As bandziau suvesti, bet, kdangi netvirtina - tai ka as zinau...Pagal 4-ą forma sukaliau ir viskas...


Aš ir pagal 4 formą surašysiu, bet kol kas dar man neaišku. Tai kokie tada likučiai nederinami rašomi E22?
2011-05-03 15:45 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #946231

jurate_kr rašė:



JolantaZ rašė:


Paaiškinkit, ką reiškia ,,pasidariau visą eliminavimą" ir kada jį daryti.


Jei susivedėte tarpusavio operacijų derinimą, tada reikia eksportuoti į eliminavimą. O jei ir ne viską suvedėte, bet kada galėsit iš naujo eksportuoti.


Ačiū. Derinant su sodra, pildoma nederinami pradiniai likučiai E22, sąnaudos E17, pinigų srautus E-19, likučiai pabaigai E15. kokie likučiai rašomi E04 (žinau kad derinami)?
2011-05-03 15:03 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #946210

mmuch rašė:

jurate_kr, po vieną įmonę fiksuoti neina
įeikite tik į bendrą suderinimo langą
ir fiksuokite visą sąrašą , tik tada nusikelia eliminavimui.
Jei kas pasikeis galėsite iš naujo viską nusiųst tik paskui panaikinkite ankstesnio eksporto informaciją.

Aš jau pasidariau visą eliminavimą tik laukiu suderinimų.


Paaiškinkit, ką reiškia ,,pasidariau visą eliminavimą" ir kada jį daryti. Ir dar, kas rašoma E04 grupėje.
2011-05-03 14:46 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #946204

IIInga rašė:

Ar 2 proc. nuo GPM reikai derinti su VMI, ar su VMI fondu? Gal su konkrečių skyriumi.


Skambinau į konsultacija, sakė, kad 2 proc.derinti nereikia, nes čia kaip ir žmonių lėšos yra.
2010-09-01 13:28 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #846817

lenocka rašė:


nesu isitikinusi, bet manau turetu buti taip:
DU priskaitymas D 87 K69 ir D 228 K702
pinigu uzsakymas D222 K 41gautinas
Gauti pinigai D24 K 222 ir D41gautinas K42gautas
apmokejimas D69 K24 ir D42panaudotas K228
atstatyti pinigai D24 K42gautas
del spec lesu galvoju ar tik nerekes jums po atstatymo susimoketi 50 proc i biudzeta, nes kiek as zinau spec lesu saskaita naudojama pajamoms uz paslaugas.


Tai kaip supratau, tai viską priskaitot iš savivaldybės, o paskui, kai gaunat iš biržos, tai darot tik lėšų atstatymą?
2010-08-31 16:07 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #846469
Laba diena, gal kas turit darbuotojų, kurių dalį darbo užmokesčio kompensuoja darbo birža? Gal galit parašyti sąskaitų korespondencijas? Ar atskirai apskaitot tą DU dalį?
2010-07-22 10:06 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #832628
Gal kas turėjot tokį atvejį: įsigijom ūkinio inventoriaus, bet neapmokėjom ir nenurašėm jo. Kai dariau ketvirčio atskaitas, man ta suma buvo per mažai 228 sąskaitoj (nes neapmokėjom). Tai aš papildomai dariau tokį įrašą D 228 K 42 (panaudot). Tada finansavimo sumų lentelėj man panaudojimą prisiėjo rodyti su minuso ženklu, nes kitaip netiko nepiniginio turto likutis.Gal kas turit minčių?
2010-07-14 13:50 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #829521
Aš tai tikrinuosi taip 7 kl lygu 8 kl, jei neturit spec.programų. 201+212+226+228 lygu 6 klasei. Gautos - panaudotos lygu 201+202+241. 1+2 klasės lygu 3+4 (gautos- panaudotos)+5+6 klasės. Jei susidaro skirtumas, tai jis turi būti lygus skirtumui tarp 7 ir 8 klasių.
2010-07-01 16:34 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #825148

amiala rašė:

Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692



taip, aš ir taip kontuoju
2010-07-01 16:32 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #825143
[quote="jurate_kr"][quote="kmynukas"]
Ar jūs jau pasirašėt apskaitos politiką? Gal turit kokį pavyzdį ar tiesiog pagal duotą pavyzdį iš apskaitos vadovo rašėt. Pas mus šitas klausimas visiškai neišspręstas.
2010-06-03 10:14 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #813702
Ačiū, tik įdomu, kad jūs rašot paraišką biržai. Ar turit atskirą kokią formą ar paraiška traktuojat tas pažymas, kur mes surašom ir jiem perduodam.
2010-06-02 09:08 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #813102

amiala rašė:



JolantaZ rašė:

Sveikos, gal kas turit lėšų, gaunamų iš darbo biržos. Kaip jas apskaitot, ar darot tik pavyzdžiui darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudų atsatymą? Ar rodot ketvirtinė ataskaitoj, jog tai lėšos iš valtybės biudžeto kitų biudžetinių įstaigų?


taip rodžiau


Pas mane lėšos skirtos darbo užmokesčiui ir sodrai. Kaip jūs darot: atsatot sąnaudas ar atskirai apskaitot? gal galit parašyti pvz.kontavimo?
2010-06-01 14:19 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #812782
Sveikos, gal kas turit lėšų, gaunamų iš darbo biržos. Kaip jas apskaitot, ar darot tik pavyzdžiui darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudų atsatymą? Ar rodot ketvirtinė ataskaitoj, jog tai lėšos iš valtybės biudžeto kitų biudžetinių įstaigų?
2010-05-27 14:42 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #811194

feja5 rašė:

Labas visiems, kas galetu atsakyti i toki klausimeli:
2009 12 31 likau skoloje uz kura, tai likuti perkeliau D 228 K 691, dabar niekaip nesumastau kaip uzdaryti, sausio men. apmoku: D 691 K 241 gale men nurasau kura D 8xxx K 201xxx pripaz f.p D 425xxx K 7xxx (praleidziu FG), o tai kur tas 228????
kaip ji uzdaryti smile


Kai rašėt paraišką sausio mėn., tuomet ir užsidaro , nes ten kredituojat 228.
2010-05-27 10:41 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810998

aqvile rašė:



JolantaZ rašė:



aqvile rašė:

O vat man kyla klausimas, ką reiškia 7 vsfas 3 priede parašyta 'Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos sumos įkėlimas (-)'. Čia kaip ir ta nusidėvėjusi suma?..
arba 'Anksčiau registruoto ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (-)', tai jei nurašėm lapkričio mėnesį, tai čia rašyt tas sumas, ar nerašyt?..
arba 'Nematerialiojo turto amortizacijos iškėlimas (-)', čia kur ir kas turėtų būti taip iškelta? Nesigaudau.. O tam 7 vsfas taip gražiai nepaaiškinta viskas, kad net miela..

Apskritai, gal iš kokios kitos ataskaitos galima tą 7.3 pasidaryt?..

Būčiau dėkinga už kokią mintį.. Ačiū.


Aš šią ataskaitą dariau iš likučių perkėlimo 4 priedo. 7 VSAFAS 3 priede A dalyje įrašai 2009-12-31 balanso sumą, po to punkte 1,1 ikeli amortizacijos sumą, punkte 2,1 įkeli nusidėvėjimo sumą, 5 punkte iškelto į užbalansinę sąskaitą naudojamo trumpalaikio turto sumą, 8,2 punkte sukaupto atostogų rezervo sumą. B dalies suma turi duoti finansinės būklės atskaitos Turto dalies sumą. Analogiškai pildosi C ir D dalys. C dalyje 1,1- rašoma IT likutinė vertė, 1,2 -nenaudoto trumpalaikio turto suma, 2-amortizacijos suma, 3- nusidėvėjimos suma, 4- buvusios 260 ir 250 sąskaitos,6,3 -sukauptas atostogų rezervas.D dalyje fin.b.rezultatas.



Labai ačiū! Bandau kapstytis į priekį. Dar klausimėlis: A turi būti lygu C, ane?


Taip, A turi būti lygu C, o B lygu D.
2010-05-27 09:26 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810944

aqvile rašė:

O vat man kyla klausimas, ką reiškia 7 vsfas 3 priede parašyta 'Sukauptos nematerialiojo turto amortizacijos sumos įkėlimas (-)'. Čia kaip ir ta nusidėvėjusi suma?..
arba 'Anksčiau registruoto ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (-)', tai jei nurašėm lapkričio mėnesį, tai čia rašyt tas sumas, ar nerašyt?..
arba 'Nematerialiojo turto amortizacijos iškėlimas (-)', čia kur ir kas turėtų būti taip iškelta? Nesigaudau.. O tam 7 vsfas taip gražiai nepaaiškinta viskas, kad net miela..

Apskritai, gal iš kokios kitos ataskaitos galima tą 7.3 pasidaryt?..

Būčiau dėkinga už kokią mintį.. Ačiū.


Aš šią ataskaitą dariau iš likučių perkėlimo 4 priedo. 7 VSAFAS 3 priede A dalyje įrašai 2009-12-31 balanso sumą, po to punkte 1,1 ikeli amortizacijos sumą, punkte 2,1 įkeli nusidėvėjimo sumą, 5 punkte iškelto į užbalansinę sąskaitą naudojamo trumpalaikio turto sumą, 8,2 punkte sukaupto atostogų rezervo sumą. B dalies suma turi duoti finansinės būklės atskaitos Turto dalies sumą. Analogiškai pildosi C ir D dalys. C dalyje 1,1- rašoma IT likutinė vertė, 1,2 -nenaudoto trumpalaikio turto suma, 2-amortizacijos suma, 3- nusidėvėjimos suma, 4- buvusios 260 ir 250 sąskaitos,6,3 -sukauptas atostogų rezervas.D dalyje fin.b.rezultatas.
2010-05-24 13:12 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #809645
Sveiki, gal kas jau turit parašę ar bent jau šabloną aiškinamojo rašto? Gal galit pasidalinti?
2010-05-20 12:43 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #808405

renata1113 rašė:



JolantaZ rašė:

Susimoviau galutinai. Prašau paaiškinkit, kur klystu. 2010-01-01 buvo likęs debitorinis įsikolinimas (už elektrą), atsikėliau likučius į D 226 K 42 (gautos). Sausio mėn. išrašiau sąskaitą D 226 K 87 ir D 7025 K 228. Čia kaip ir aišku, bet kada uždaryti ir kaip K 42 ? Kaip iškleti iš gautų į panaudotas? Sausio mėn gavau tuos pinigus ir pravedžiau, gal čia kur reikėtų daryti antrą įrašą?



Turėjote kelti į K 31.
ir kada išrašinėjate sąskaitą 2010 metais darote tik vieną įrašą
D 226 K 87,
to antrojo nereikia su 7 kl. nereikia. Čia 11 VSAFAS 8 p. "teritorija"


Bet vakar Narbutienė seminare kategoriškai užginčijo, kad kadangi tai ne spec.programos, tai būtinai reikia į K 42, o ne į K 31.
2010-05-20 09:15 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #808262
Susimoviau galutinai. Prašau paaiškinkit, kur klystu. 2010-01-01 buvo likęs debitorinis įsikolinimas (už elektrą), atsikėliau likučius į D 226 K 42 (gautos). Sausio mėn. išrašiau sąskaitą D 226 K 87 ir D 7025 K 228. Čia kaip ir aišku, bet kada uždaryti ir kaip K 42 ? Kaip iškleti iš gautų į panaudotas? Sausio mėn gavau tuos pinigus ir pravedžiau, gal čia kur reikėtų daryti antrą įrašą?
2010-05-07 07:57 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #803021
Romen, bet juk ūkiniam inventoriui nurašyti yra ,,Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas". Tai prie ko dar šitas aktas. Sviestas sviestuotas.
2010-05-06 15:28 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #802765
Atsargų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše yra paliktas senas aktas 3 priedas, kurį naudojom, kai nurašinėjom trumpalaikį turtą. Niekaip nesuprantu, kam jis paliktas dabar, kai trumpalaikio turto iš vis tokios sąvokos neliko. O atsargų nurašymui yra atskiras aktas kaip ir ūkinio inventoriaus perdavimui ir nurašymui. Gal kas turit kokių minčių?
2010-05-05 08:49 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #801890
Sveiki, gal kas jau rašėt aiškinamąjį raštą. Gal galit pasidalinti minitimis kaip jį reikėtų parašyti, kokia sudėtis? Gal kas turit pavyzdį? Būčiau dėkinga.
2010-04-27 14:11 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #798101

Gerardas11 rašė:

Mano naudojama programa jau darė ketvirtinį balansą ir (valio!) Jai gavosi!
Tiksliau, Jai negali nesigauti, nes balansas yra visada ir galima gauti NET už vieną dieną!
Netgi tada, kai pvz. Turta specialiai parašai Kredite, o Nuosavybę - Debete :)



Labas , gal galėtum pasakyti kokią programą naudoji. Aš dirbu mokykloje ir kol kas tik excell lentelės palengvina darbą.
2010-02-22 13:48 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #766327
Ačiū Renata1113 už atsakymą.
2010-02-22 09:05 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #766032
BĮ mokykla išnuomojus klasę UAB, kuri moko vairavimo. Tai būtų kitos veiklos pajamos. Už klasės nuomą kas mėnesį išrašoma sąskaita faktūra ir UAB praveda į mokyklos sąskaitą (tą patį mėnesį). BĮ gautus pinigus už turto nuomą perveda į savivaldybės biudžetą. Jie mokyklai nėra grąžinami. Sąskaitų korespondencijos:
1. Išrašius sąskaitą:
D 225 K 731 ir D 733 K 682.
2. Gavus apmokėjimą:
D 241 ir K 225
3. registruojant pervedamas į savivaldybės biudžetą sumas:
D 682 ir K 241. Čia tokias korespondencijas gavau su atsakymu iš finmin. O kaip nurašyti į sąnaudas už banko pavedimus nurašomas sumas ( D 88 kitos veiklos sąnaudos ir K 241) ? O kaip tada metų gale užsidarys K 731, D 733 ir D 88 ?
2010-02-19 13:06 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #764611

justjina rašė:



renata1113 rašė:

Sodros mokesčiui 30.98 turi būti naudojama sąskaita 693




Kodėl, pagal Narbutienės pavyzdžius 30,98 pr. sąsk. 6922 ? smile



Daviau užklausimą į finmin. Pridedu atsakymą iš finmin:,,Darbdavio socialinio draudimo įmokos gali būti registruojamos sąskaitoje 6930005 (prašau žr. rekomenduojamąjį sąskaitų planą, paskelbtą: www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma/sask_planas ".

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR