Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita

L
Loreta13 30842
2011-03-14 17:41 Loreta13 2011-09-11 07-16

virgiuke rašė: tai kaip parodyti
Perspektyviniu ar retrospektyviniu būdu taisote smile
2011-03-14 18:10 vvirginija1 2011-09-11 07-16

Loreta13 rašė: Perspektyviniu ar retrospektyviniu būdu taisote smile
Kadangi bendravardė tai įsiminė kad kažkurioj temoj sakė jog taisanti retrospektyviniu būdu smile
V
virgiuke 1307
2011-03-15 18:34 virgiuke 2011-09-11 07-16

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: tai kaip parodyti
Perspektyviniu ar retrospektyviniu būdu taisote smile
Taisau retrospektyviniu būdu
Anna702 Anna702 774
2011-03-15 20:16 Anna702
Aš į ankstesnius metus negaliu lįsti - auditas patikrina, vadovai patvirtina. Ilga kalba - aiškinti, ko ten lindai ir kodėl pakeitei skaičius.
Radus ankstesnio laikotarpio neapskaitytą dokumentą, pasidarau dokumento kopiją. Originalą su pastaba ant lipduko segu pagal datą. Kopiją segu į paskutinio, dar nedeklaruoto, ataskaitinio laikotarpio paskutinę metų dieną ir tą dieną fiksuoju buhalterines operacijas.
Jeigu pakeitimai daromi nedidelei sumai, niekas nesismulkins ir neskaičiuos kelių litų Pelno mokesčio baudos. Jeigu praleista suma didelė, pakoreguočiau Pelno mokesčio deklaraciją už laikotarpį, kuriam priklauso dokumentas, padidinčiau pajamas ir mokėtino pelno mokesčio sumas. O laikotarpyje, kuriame užfiksavau buhalterines operacijas, Pelno deklaracijoje atitinkamai sumažinčiau pajamas ir mokėtino pelno mokesčio sumą.
Patogu tą praleistų pajamų sumą registruoti ne toje pačioje sąskaitoje, kur registruojamos eilinės pajamos. Dėl skaičiaus suradimo greitumo ir žinojimo, iš kur jis atsirado.
Filippova Filippova 1475
2011-03-17 07:53 Filippova
Sveiki, suvedžiau skaičius į bandomąjį balansą ir gavos, kad D ir K nesueina 80 ct... Ar kam nors taip buvo? smile tikrinau jau 10 kartų - viskas teisingai paskaičiuota ir perkelta...
Filippova Filippova 1475
2011-03-17 08:08 Filippova 2011-09-11 07-16

Luka_Paciolis rašė:

Filippova rašė: Sveiki, suvedžiau skaičius į bandomąjį balansą ir gavos, kad D ir K nesueina 80 ct... Ar kam nors taip buvo? smile tikrinau jau 10 kartų - viskas teisingai paskaičiuota ir perkelta...
Tai gal taip gavosi dėl apvalinimo?

Aš irgi taip galvoju smile o kaip dabar taisyti? tą skirtumą dėti prie sąnaudų ir tiek?
P
popip 15
2011-03-17 08:20 popip
[Labukas turiu tokį klasusimuką kaip pasielgti su savininko išimtai pinigais asmeninėms reikmėms kaip parodyti jas pelno nuostolio ataskaitoje?Ar jas turiu rodyti tik balanse kaip išėmimai iš pelno?
P
popip 15
2011-03-17 08:29 popip 2011-09-11 07-16

Luka_Paciolis rašė:

popip rašė: [Labukas turiu tokį klasusimuką kaip pasielgti su savininko išimtai pinigais asmeninėms reikmėms kaip parodyti jas pelno nuostolio ataskaitoje?Ar jas turiu rodyti tik balanse kaip išėmimai iš pelno?
Apie kokios įmonės savininką kalbate?


2010metų gale buvo reorganizuota įmonė į UAB IĮ savininkas ėmė tuos pinigus asmeninėms reikėmems dabar kai darau balansą jau kaip UAB nelabai žinau kur padėti tuos išėmimus.Prašau parakite labai reikia
P
popip 15
2011-03-17 08:33 popip 2011-09-11 07-16

Luka_Paciolis rašė:

popip rašė: 2010metų gale buvo reorganizuota įmonė į UAB IĮ savininkas ėmė tuos pinigus asmeninėms reikėmems dabar kai darau balansą jau kaip UAB nelabai žinau kur padėti tuos išėmimus.Prašau parakite labai reikia
1. klausimas kada buvo pertvarkyta į UAB'ą? Ar tuos pinigus išsiėmė kai jau buvo UAB'o akcininkas ar dar kai buvo IĮ savininkas?


Tauo pinigus išėmė kai dar buvo IĮ bet dabar bedarant balansą man kažkaip nesuprantama kur juos padėti.Labai jums ačiū kad bandote padėti nesusipratėlei
P
popip 15
2011-03-17 08:45 popip 2011-09-11 07-16

Luka_Paciolis rašė:

popip rašė: Tauo pinigus išėmė kai dar buvo IĮ bet dabar bedarant balansą man kažkaip nesuprantama kur juos padėti.Labai jums ačiū kad bandote padėti nesusipratėlei
Kitas klausimas: kokius pinigus jis išsiėmė? Ar ankstesniųjų metų pelną ar savininko įnašus ar pajamas su sijusias su darbo santykiais? Ir kokiais kodais deklaravo įmonė FR0471 formoje? Ir kaip IĮ apskaitoje užregistravote šį išėmimą?


Išsiiminėjo kelis mėnsius po 800Lt nuo kurių sodrai pervesdavau mokesius nuo jų na imdavo kaip asemninėms reikmėms apskaitoje tą sumą įsikėliau į 4 klasę sodros įmokos kaip suprantu leidžiami atskaitymai na o su tais išėmimai tikriausiai būsiu prisgrybavusi gal galiu dar pasitaisyti bet nelabai žinau kaip
P
popip 15
2011-03-17 08:52 popip 2011-09-11 07-16

Luka_Paciolis rašė: Gal ir galite pasitaisyti, tačiau pirma atsakykite į mano pateiktus klausimus smile

Gerai stengsiuosi FR0471 deklaruota 02kodu
P
popip 15
2011-03-17 08:56 popip 2011-09-11 07-16

Luka_Paciolis rašė: Tokiu atveju visą išsiimtą sumą pripažįstate IĮ sąnaudomis, ši suma persikelia ir į UAB'o P(N) ataskaitą. Taip pat dar turite nuo šios sumos priskaičiuoti VSD įmokas ir jas pripažinti taip pat 2010 m. IĮ sąnaudomis.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do;jsessionid=0a000b0ace69937eb1f2257404a9b8e856cd1e17b5f.e3eQb30Tb30Se34Tb3uRah8Tc350n6jAmljGr5XDqQLvpAe?id=1000098875

Labai Jums ačiū tikrai pagelbėjot bandysiu tvarkytis labai smagu kai gali kas nors padėti dar kartelį AČIŪ
P
popip 15
2011-03-17 09:08 popip 2011-09-11 07-16

popip rašė:

Luka_Paciolis rašė: Tokiu atveju visą išsiimtą sumą pripažįstate IĮ sąnaudomis, ši suma persikelia ir į UAB'o P(N) ataskaitą. Taip pat dar turite nuo šios sumos priskaičiuoti VSD įmokas ir jas pripažinti taip pat 2010 m. IĮ sąnaudomis.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do;jsessionid=0a000b0ace69937eb1f2257404a9b8e856cd1e17b5f.e3eQb30Tb30Se34Tb3uRah8Tc350n6jAmljGr5XDqQLvpAe?id=1000098875

Labai Jums ačiū tikrai pagelbėjot bandysiu tvarkytis labai smagu kai gali kas nors padėti dar kartelį AČIŪ


Ir dar vienas klausimukas jei aš tas sodros įmokas mokėjau kas mėnesį pajamos deklaruotos 02 kodu visos šios išlaidos įmonės leidžiami atskaitymai.Jokių daugiau mokesčių mokėti nereikės Ar taip supratau?
V
virgiuke 1307
2011-03-17 20:40 virgiuke 2011-09-11 07-17

virgiuke rašė: Susimaišiau... Darau klaidų taisymą, 2009 metais nebuvo įtraukta į apskaitą pajamos, tai taisant balansą turiu pataisyti taip kaip būtų buvę jei tos pajamos būtų įtrauktos. Tai kur man pasimatys balanse, turėtų padidėti nepaskirstytinas pelnas ir gautinos sumos? bet man išlenda tas skirtumas ant PVM kuris įtrauktas į šiuos metus smile
Dar kartelį prašau pagalbos. Priminsiu situaciją. 2010 metais atradome pajamas kurios neįtrauktos į 2009 metus, tai patikslinau PLN deklaraciją už 2009 metus. Dabar darydama P/N ataskaitą už 2010 metus lyginamąją informaciją 2009 metų padariau kaip ir būtų buvę jei nebūtų klaidos (su tomis pajamomis). Man tik iškyla klausimas kaip lyginamąją informaciją daryti balanse, ar čia kas nors keičiasi mano atveju ar nesikeičia? Priminsiu kad taisau retrospektyviniu būdu
Dalia29 Dalia29 12616
2011-03-17 21:08 Dalia29
Lyginamoji informacija parodoma NKPA ir aiškinamajame rašte.
V
virgiuke 1307
2011-03-17 21:13 virgiuke 2011-09-11 07-17

Dalia29 rašė: Lyginamoji informacija nerodoma pelno(nuostolio) ataskaitoje...
Balanse rodomas pasikeitęs likutis ataskaitinio laikotarpio informacijoje,
Kodėl? juk taisant retrospektyviniu būdu informacija taisoma lyginamojoj informacijoj, ar aš maišau smile
Dalia29 Dalia29 12616
2011-03-17 21:17 Dalia29 2011-09-11 07-17

virgiuke rašė:

Dalia29 rašė: Lyginamoji informacija nerodoma pelno(nuostolio) ataskaitoje...
Balanse rodomas pasikeitęs likutis ataskaitinio laikotarpio informacijoje,
Kodėl? juk taisant retrospektyviniu būdu informacija taisoma lyginamojoj informacijoj, ar aš maišau smile

Nemaišote, viskas gerai.
Dalia29 Dalia29 12616
2011-03-17 21:19 Dalia29
Ataskaitinių laikotarpių lyginamoji informacija turi būti perskaičiuota, nereikia keisti ankstesnių metų atskaitomybė, čia jau aš per greit sureagavau smile
O pasikeitimus parodysite NKPA ir aiškinamajame rašte, kur ankstesnių metų informaciją lentelėse perskaičiuosite - kaip buvo ir kaip turėjo būti.
V
virgiuke 1307
2011-03-17 21:31 virgiuke
Tai sakot balanse ir P/N ataskaitoj lyginamąją info 2009 metų nereikia keisti darant dabar už 2010 metus? tik NKP ataskaitoje? Vartau G. Kalčinsko buhalterinės apskaitos pagrindus, ten pavaizduota kad visur keičiama informacija smile
Dalia29 Dalia29 12616
2011-03-18 08:46 Dalia29 2011-09-11 07-17
Ne Kalčinską reikia vartyti šiuo atveju, o - us. Su visom metodinėm rekomendacijom. Praeitų metų patvirtinta atskaitomybė NEKEIČIAMA, išskyrus PLN deklaracija.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui