PVM tarp ES valstybiu

Loreta Loreta 28574
2008-10-02 16:22 Loreta
Nereikia butelio smile
Jei rašysit sąskaitą Lietuvos įmonei ne PVM mokėtojai - bus ne PVM objektas. Be to, ne PVM objektas bus ir jiems, kai jie rašys sąskaitą švedams.
Bet jei rašysit sąskaitą Lietuvos įmonei PVM mokėtojai - turėsit rašyti su 18 proc. PVM, o jie švedams rašys vis tiek kaip ne PVM objektas.
wirgina wirgina 5887
2008-10-02 16:30 wirgina 2011-09-11 05-58

Loreta rašė: Nereikia butelio smile
Jei rašysit sąskaitą Lietuvos įmonei ne PVM mokėtojai - bus ne PVM objektas. Be to, ne PVM objektas bus ir jiems, kai jie rašys sąskaitą švedams.
Bet jei rašysit sąskaitą Lietuvos įmonei PVM mokėtojai - turėsit rašyti su 18 proc. PVM, o jie švedams rašys vis tiek kaip ne PVM objektas.


Valio smile Loretukai , bučkis smile
Ale ir buteliukas būt neprošal smile
Ačiukas smile ir geros dienelė ir gerų šimto metų smile
Loreta Loreta 28574
2008-10-02 16:34 Loreta
Nu jau... šimto metų... Paistysiu paskui čia visokias nesąmones, bulką į pieną mirkydama... smile
Geros dienos, wirgina.
C
coliuke_ 82
2008-10-07 22:15 coliuke_
Labas vakarėlis..Gal kas galėtų man padėti...Ar reikia traukti į gautų paslaugų iš ES PVM registracijos žurnalą,tokią sąskaitą: Lietuvoje esanti PVM mokėtoja įmonė gavo PVM s-f iš Vokietijos PVM mokėtojo su 0% PVM, maršrutas Vokietija-Maskva...Ar reikia priskačiuoti (menamą PVM)?
Rainis Rainis 15057
2008-10-08 08:12 Rainis 2011-09-11 05-59

coliuke_ rašė: Labas vakarėlis..Gal kas galėtų man padėti...Ar reikia traukti į gautų paslaugų iš ES PVM registracijos žurnalą,tokią sąskaitą: Lietuvoje esanti PVM mokėtoja įmonė gavo PVM s-f iš Vokietijos PVM mokėtojo su 0% PVM, maršrutas Vokietija-Maskva...Ar reikia priskačiuoti (menamą PVM)?

Man atrodo, kad čia ne PVM objektas Lietuvoje.
MALGA MALGA 359
2008-10-11 10:08 MALGA
Labas rytas,
Noriu pasitikslinti:
1. Jeigu mes pirkome iš ES valstybės prekes,skirtas perpardavimui, tai pirkimą deklaruoju FR 0600, bei įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnale. Ar dar reikia kur nors pateikti ar ne?
2 Dar vienas klausimas:
Mes teikiame transpotrto paslaugas kitai transporto įmonei ir išstatome PVM S/F su 0 % pagal PVM įstatymo VI skyriaus 45 strp. 1 d. "Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos paslaugos, įskaitant vežimą bei papildomas vežimo paslaugas, kai šios paslaugos yra tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš Europos Bendrijų teritorijos"
Kaip teisingai reikia tai deklaruoti ir kokiose deklaracijose? Gal irgi koks žurnalas turi būti pildomas?
3. Jeigu Lietuvos transporto įmonė A 9PVM mokėtoja), užsako kitos transporto įmonės B (PVM mokėtojos) pervežti krovinį į Portugaliją. Įmonė B vežimų į užsienį neatlieką, bet ji paprašo tai padaryti kitos transporto įmonės C (PVM mokėtoja). C įmonė išstato faktūrą B įmonei, o B įmonė išstato faktūrą A įmonei. Tai įmonei B ką reikėtų deklaruoti (ar paprastai ar reikia ką nors, todėl, kad transportuojama buvo į ES valstybę? Viso sąskaitos buvo apmokestintos PVM 18 %.

Prašau pagalbos, nes man labai sunkiai einasi su PVM ir ES
L
Loreta13 30842
2008-10-11 10:37 Loreta13 2011-09-11 05-59
MALGA
1. Daugiau niekur.
2. Reik deklaruot PVM deklaracijoje bei turėt įrodymus, kad tai išties "0" - CMR, prekių gavimą trečioje šalyje liudijančius dokumentus.
3. Įmonė B deklaruoja PVM deklaracijoje tiek gautiną tiek mokėtiną PVM, pagal gautą bei išrašytą PVM sąskaitas faktūras.
MALGA MALGA 359
2008-10-11 10:47 MALGA
Oik aip Jums ačiū, kad atsakėte. O dar vienas klasuimas Lietuvos įmonė užsakė nuvežti krovinį į Šveicariją, mums išstatė sąskaitą su 0 % PVM , pridėjo CMR. O kokia yra sutartis su Šveicarija, kad neapmokestinama PVM. Ir ar tokiu atveju reikiakažką papildomai deklaruoti? Ir ar nereikia menamo PVM prisiskaičiuoti?
Atsiprašau, jeigu užduodu kvailus klausimus, bet l. prašau dar kartelį pagelbėti.
L
Loreta13 30842
2008-10-11 10:51 Loreta13 2011-09-11 05-59

MALGA rašė: Lietuvos įmonė užsakė nuvežti krovinį į Šveicariją, mums išstatė sąskaitą su 0 % PVM .
A tai kad šveicarai gudresni už mus :))
Į ES neįstojo.
Jiems vežt, tai tas pats, kas į trečias šalis - paslaugos susijusios su prekių eksportu.
Beje, toje sąskaitoje juk yra nurodyta PVMĮ straipsnis, ar ES direktyva, kuri jus turėtų "užvest ant kelio" :))
MALGA MALGA 359
2008-10-11 11:09 MALGA
O ar menamą PVM reikia priskaičiuoti tik tada kai patys įsigyjame iš ES Valastybės su 0 PVM? O šiuo atveju su Šveicarija nieko nereikia? Tai čia nesiskaito tiekimai į ES valstybes, nes užsakovas Lietuvos įmonė?
L
Loreta13 30842
2008-10-11 11:11 Loreta13 2011-09-11 05-59

MALGA rašė: O ar menamą PVM reikia priskaičiuoti tik tada kai patys įsigyjame iš ES Valastybės su 0 PVM? O šiuo atveju su Šveicarija nieko nereikia? Tai čia nesiskaito tiekimai į ES valstybes, nes užsakovas Lietuvos įmonė?
Šveicarija yra trečia šalis.
Su ES ji nesusijusi.
Vežti į ją, tas pats, kas į Rusiją, Kazachstaną ar Turkiją.
Tuo labiau, kad užsakovas ES vienetas..
Pradėkite nuo PVM tarifų studijavimo:))
Nes tas "0" turi daug prasmių:
- ne ekonominė veikla
- ne PVM objektas
- PVM neapmokestinama veikla
- sąlyginis PVM
- prekių eksportas ir paslaugų susijusių su prekių eksportu apmokestinimas
MALGA MALGA 359
2008-10-11 11:36 MALGA
AČIŪ UŽ PAGALBĄ.
N
nalaila 1057
2008-10-19 11:18 nalaila
Na dar ir šioje temoje klausimėlį turiu. Prekes visas gauname iš ES. Padarėme pas save inventorizaciją, trūksta prekių už 1000 litų. Žalą išskaitysime iš darbuotojų. O kaip su PVM ar turiu jį tikslinti? Jei žala padaryta dėl trečiųjų asmenų kaltės tai tikslinti nereikia, o kaip šiuo atveju kai žala išskaitoma iš darbuotojų DU?
L
Loreta13 30842
2008-10-19 11:30 Loreta13
Jei prekės nebeuždirbs PVM apmokestinamų pajamų, PVM tikslinamas.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
N
nalaila 1057
2008-10-19 11:46 nalaila 2011-09-11 06-00

Loreta13 rašė: Jei prekės nebeuždirbs PVM apmokestinamų pajamų, PVM tikslinamas.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...


Dėkoju Jums Loreta13. Tai tikslinti PVMą visada po inventorizacijos paaiškėjus trūkumui reikia, nebent turėsim kokį tai įrodymą jog trūkumas padarytas dėl trečiųjų asmenų kaltės ( kiek suprantu tai turėtų būti kažkoks teismo sprendimas ).
O dar man toks klausimas iškilo. Pelno mokestis leidžia nurašyti iki 1 procento nuo pajamų dėl pirkėjų užmaršumo, kaip tada su PVM reikia jį tikslinti? Turbūt reikia, bet kažko šiandien nepasitikiu savo mintimis.
L
Loreta13 30842
2008-10-19 11:56 Loreta13
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Natūraliai netekčiai tikslint nereik.
Taip pat dėl vagystės, jei ten ji įforminta ir pranešta kam reik.
N
nalaila 1057
2008-10-19 12:03 nalaila 2011-09-11 06-00

Loreta13 rašė: mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Natūraliai netekčiai tikslint nereik.
Taip pat dėl vagystės, jei ten ji įforminta ir pranešta kam reik.


Na tikrai Jums Loreta13 dėkoju už visas konsultacijas ir už kantrybę.
M
Monicute 211
2008-10-21 13:45 Monicute
Labai prašau konsultacijos.

Mes nupirkome paslaugą is Lietuvos transporto įmonės su 18 proc. PVM, transportavome transporto priemonę klientui Vokietijoje ir išrašėme jam sąskaitą faktūrą su 0 proc. PVM (kitaip sakant perpardavėme transporto paslaugą).
Ar viskas čia gerai, 0 proc. PVM?
Išrašytos sąskaitos vertę deklaruoju FR0600 21 laukelyje.
Loreta Loreta 28574
2008-10-21 14:02 Loreta
Atrodo, kad taip, viskas gerai.
Tik ar vokiečiai PVM mokėtojai?
M
Monicute 211
2008-10-21 14:05 Monicute
Taip, PVM moketojai.

Aciu labai uz atsakyma.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui