PVM deklaracija

L
lorita 2757
2006-04-20 15:12 lorita 2011-09-11 04-55

arviele rašė:

zuikelis rašė:

arviele rašė: Sveiki,
labai reikia jusu patarimo... smile
Imone A, priklausanti svedu imoniu grupei, suteike tarpininkavimo (surado klienta) paslaugas kitoms tos pacios grupes imonems is ES. Imone A isstate visoms toms imonems PVM saskaitas fakturas su 0 proc. PVM uz tai. GAl galetumet patarti, ar reik rodyti bendra visu siu PVM s/f apmokestinamaja verte PVM deklaracijoje? Jei taip, tai kurioje eiluteje? smile
Aciu... smile


Čia 0% PVM ar ne PVM objektas?



0 proc. PVM siuo atveju....
As noreciau rasyti i 18 eil. Dar pamirsau pamineti, kad vien is tu saskaitu yra Norvegijso imonei, t.y. ne ES...


Reiktų žiūrėti, kokia ES direktyva, ar PVMĮ str. įrašytas PVM SF, taikant 0 tarifą. Toliau FR0600 pildymo taisyklėse nurodyta, į kurią eilutę įrašyti pagal tą PVM str. - ar į 16;ar 17;ar 18.
A
arviele 32
2006-04-20 15:36 arviele 2011-09-11 04-55

lorita rašė:

arviele rašė:

zuikelis rašė:

arviele rašė: Sveiki,
labai reikia jusu patarimo... smile
Imone A, priklausanti svedu imoniu grupei, suteike tarpininkavimo (surado klienta) paslaugas kitoms tos pacios grupes imonems is ES. Imone A isstate visoms toms imonems PVM saskaitas fakturas su 0 proc. PVM uz tai. GAl galetumet patarti, ar reik rodyti bendra visu siu PVM s/f apmokestinamaja verte PVM deklaracijoje? Jei taip, tai kurioje eiluteje? smile
Aciu... smile


Čia 0% PVM ar ne PVM objektas?



0 proc. PVM siuo atveju....
As noreciau rasyti i 18 eil. Dar pamirsau pamineti, kad vien is tu saskaitu yra Norvegijso imonei, t.y. ne ES...


Reiktų žiūrėti, kokia ES direktyva, ar PVMĮ str. įrašytas PVM SF, taikant 0 tarifą. Toliau FR0600 pildymo taisyklėse nurodyta, į kurią eilutę įrašyti pagal tą PVM str. - ar į 16;ar 17;ar 18.


Mes nurodeme PVM s/f-se: Europos Tarybos direktyvos 77/388/EEB 15(14) staipsnis.
O jeigu as norvegams isstatytos saskaitos suma irasyciau i 16 eil., o ES saliu saskaitas parodyciau 18 eil.? smile smile
L
lorita 2757
2006-04-20 15:45 lorita
To arviele:
Jei tiekimas buvo į ES su PVM 0 proc. - tai, mano manymu, 17 eil.
A
arviele 32
2006-04-20 16:03 arviele
Bet juk cia ne prekes, o paslaugos. Pildymo taisyklese kalbama tik apie prekes, PVM 41 str. irgi....
Todel ir kyla neaiskumu man... smile
Pvz., kai gaunam paslaugas is ES, tai PVM deklarcijoje rodome tik PVM pirkimo ir pardavimo... O apmokestinamosios vertes nerodau isvis.
G
gvycka 79
2006-04-20 21:56 gvycka
sveiki,
man irgi reikėtų patarimo. Lietuvos UAB priima užsakymus iš fizinių asmenų foto paslaugoms (t.y. fotografijų gamybai). tuos užsakymus perduoda į Lenkijos įmonę. jie pagamina foto ir parsiuncia i Lietuvą. Lenkų išrašoma Sąsk.fakt. su Lenkijos PVM. Ka man daryti su tuo Lenkų PVM?Jie reikalauja apmokėti kaip suma su PVM, bet jų PVM tai didesnis nei Lietuvos. Jei as neklystu tai ES jokiu importo PVM nėra, reikia tik man prisiskaityti PVM nuo jų duotos sumos be PVM.
Ar aš čia visišką nesamonę parašiau. O gal kas susidūrėt su šia įmonę kuriso pavadinimas prasidea Cewe......
Iš anksto dėkui nors už kokią nors info
G
gvycka 79
2006-04-21 09:59 gvycka
tai gal galit kas nors siuo klausimu padet
V
viltuciux 7
2009-04-19 22:12 viltuciux
Sveiki, norejau paklausti. Jei deklaravau Pvm, o po to paaiskejo, kad buvo klaidingai apskauciuota ir gavosi permoka VMi, tai kaip galima ta permoka susigrazinti? Kaip pasielgti tokiu atveju?
vovere vovere 25997
2009-04-19 22:18 vovere
tai pirma reikia patikslinti deklaraciją, kad ir vmi būtų permoka. tada teikite formą 0781
L
Loreta13 30842
2009-04-23 21:47 Loreta13 2011-09-11 06-15

edlita rašė: Prašau pataisyti jeigu neteisingai
1. PVM už kovą:
D 2431 - 6000
K 4484 - 60000
Mokėtinas PVM: D 4484/K 2431 - 54000
2. Importo PVM už kovą:
D 24321 - 20000
K 44851 - 20000
Mokėtinas Imp.PVM už vasarį - 90000, kuris sumokėtas kovo mėn. ir traukiamas į kovo mėn.deklaraciją:
D 44851/K 2711 - 90000;
Kaip daryti su imp.PVM už kovą, nes jeigu uždarysiu, tai bus 0 ir neliks mokėtino PVM balandžio mėn.?
3. Kur apskaitoj turi atsispindėti pikimo PVM iš ES ir ne iš ES 0 tarif., kurį turime deklaruoti 22 ir 30 eil., nes gautinas Imp.PVM ne tas pats kas PVM nuo prekių savikainos
Kad parašyt jums teisingą atsakymą, parašykite:
kiek buvo iš viso per kovą:
-paprasto Lietuviško pirkimo PVM už prekes ir paslaugas
-importo (iš trečių šalių) jau sumokėto PVM
-sąlyginio PVM (kai prisiskaičiuojame gavę prekes iį ES šalių)
-pardavimo PVM
S
sing 545
2009-04-24 15:41 sing
Jei PVM mokėtoju tapome nuo 2009-03-20, tai kokį laikotarpį reikia rašyti į FR0600 deklaruojant už 03 mėn. smile 2009-03-01:2009-03-31 ar 2009-03-20:2009-03-31 smile
Ir dar: Jei per šį laikotarpį nebuvo nei pirkimų nei pardavimų,ar reikia deklaraciją su 00 pildyti smile
batukas batukas 3281
2009-04-24 15:46 batukas 2011-09-11 06-15

sing rašė: Jei PVM mokėtoju tapome nuo 2009-03-20, tai kokį laikotarpį reikia rašyti į FR0600 deklaruojant už 03 mėn. smile 2009-03-01:2009-03-31 ar 2009-03-20:2009-03-31 smile
Ir dar: Jei per šį laikotarpį nebuvo nei pirkimų nei pardavimų,ar reikia deklaraciją su 00 pildyti smile




2009-03-20 iki 2009 03 31. smile Dėl pardavimų ir pirkimų manau reikia 0
D
Dewa 408
2009-04-24 16:47 Dewa
kovo mėnesį išrašėme sąskaita Lenkjos įmonei už prekių gabenimą iš Lietuvos į Estiją.
Ar teisingai mastau, kad viso gabenimo paslaugų verte reikia deklaruoti 21 PVM deklaracijos langelyje, nes paslaugos laikomos suteiktos ne Lietuvoje?
Loreta Loreta 28574
2009-04-24 17:17 Loreta
Teisingai, jei tik Lenkijos įmonė yra PVM mokėtoja. 21 eilutė.
Jei ne - apmokestinama 18 proc.
M
magija 24
2009-04-24 22:35 magija 2011-09-11 06-15

Loreta13 rašė:

edlita rašė: Prašau pataisyti jeigu neteisingai
1. PVM už kovą:
D 2431 - 6000
K 4484 - 60000
Mokėtinas PVM: D 4484/K 2431 - 54000
2. Importo PVM už kovą:
D 24321 - 20000
K 44851 - 20000
Mokėtinas Imp.PVM už vasarį - 90000, kuris sumokėtas kovo mėn. ir traukiamas į kovo mėn.deklaraciją:
D 44851/K 2711 - 90000;
Kaip daryti su imp.PVM už kovą, nes jeigu uždarysiu, tai bus 0 ir neliks mokėtino PVM balandžio mėn.?
3. Kur apskaitoj turi atsispindėti pikimo PVM iš ES ir ne iš ES 0 tarif., kurį turime deklaruoti 22 ir 30 eil., nes gautinas Imp.PVM ne tas pats kas PVM nuo prekių savikainos
Kad parašyt jums teisingą atsakymą, parašykite:
kiek buvo iš viso per kovą:
-paprasto Lietuviško pirkimo PVM už prekes ir paslaugas
-importo (iš trečių šalių) jau sumokėto PVM
-sąlyginio PVM (kai prisiskaičiuojame gavę prekes iį ES šalių)
-pardavimo PVM



Importo PVM deklaruojamas uz ta menesi, kada ji sumokate. Jis atsispindi tik muitines deklaracijoj ir i apskaita traukiamas kada sumokate. Dabar jau mokama iskart, vadinasi 2431 D , o 2711 K, Balandzio 25 , deklaruojate uz kova 22 eiluteje 6000+PVM uz prekes is ES, 23 eiluteje - 90000.
Pirkimo PVM is ES (243101Dm o 448401K) rasome dar ir i 29, o prekiu , pirktu is ES, suma rasoma i 19 eilute.
30 eiluteje irasote 22+23 eiluciu suma.
Beje, gaunant prekes is ES reikia vesti zurnala ir tada labai paprasta kas menesi teisingai irasyti isigytu prekiu kaina i 19 eilute ir ES PVM i 29.
26 eiluteje rasote 54000
Nelabai supratau 20000 importo PVM kovo menesi. Jei jis dar nesumoketas, jo niekur i apskaita netraukiat. Kai sumokesite 2431 D, o 2711 K
M
magija 24
2009-04-24 22:41 magija 2011-09-11 06-15

magija rašė:

Loreta13 rašė:

edlita rašė: Prašau pataisyti jeigu neteisingai
1. PVM už kovą:
D 2431 - 6000
K 4484 - 60000
Mokėtinas PVM: D 4484/K 2431 - 54000
2. Importo PVM už kovą:
D 24321 - 20000
K 44851 - 20000
Mokėtinas Imp.PVM už vasarį - 90000, kuris sumokėtas kovo mėn. ir traukiamas į kovo mėn.deklaraciją:
D 44851/K 2711 - 90000;
Kaip daryti su imp.PVM už kovą, nes jeigu uždarysiu, tai bus 0 ir neliks mokėtino PVM balandžio mėn.?
3. Kur apskaitoj turi atsispindėti pikimo PVM iš ES ir ne iš ES 0 tarif., kurį turime deklaruoti 22 ir 30 eil., nes gautinas Imp.PVM ne tas pats kas PVM nuo prekių savikainos
Kad parašyt jums teisingą atsakymą, parašykite:
kiek buvo iš viso per kovą:
-paprasto Lietuviško pirkimo PVM už prekes ir paslaugas
-importo (iš trečių šalių) jau sumokėto PVM
-sąlyginio PVM (kai prisiskaičiuojame gavę prekes iį ES šalių)
-pardavimo PVM



Importo PVM deklaruojamas uz ta menesi, kada ji sumokate. Jis atsispindi tik muitines deklaracijoj ir i apskaita traukiamas kada sumokate. Dabar jau mokama iskart, vadinasi 2431 D , o 2711 K, Balandzio 25 , deklaruojate uz kova 22 eiluteje 6000+PVM uz prekes is ES, 23 eiluteje - 90000.
Pirkimo PVM is ES (243101Dm o 448401K) rasome dar ir i 29, o prekiu , pirktu is ES, suma rasoma i 19 eilute.
30 eiluteje irasote 22+23 eiluciu suma.
Beje, gaunant prekes is ES reikia vesti zurnala ir tada labai paprasta kas menesi teisingai irasyti isigytu prekiu kaina i 19 eilute ir ES PVM i 29.
26 eiluteje rasote 54000
Nelabai supratau 20000 importo PVM kovo menesi. Jei jis dar nesumoketas, jo niekur i apskaita netraukiat. Kai sumokesite 2431 D, o 2711 K


Atsiprasau. I 26 eilute rasote ne 54000, o 60000 :) Soriukas
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui