Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

DKate DKate 3341
2011-03-14 14:18 DKate
"Avansas, darant pavedimą - D692-K241 - 600 Lt. "

Renata, greičiausiai turėjo galvoje, reikalavimą daryti tarpinį korespondavimą:
sumokėjus avansą:
D2114001-K241 - 600 Lt,
priskaičiavus darbo užmokestį:
D692-K2114001 - 600 Lt.
Ilgai krapščiau galvą kaip aš čia pražiūrėjau, bet pavyzdiniuose apskaitos vadovuose ir DUK neradau atitinkamo pavyzdžio (matyt išsiblaškiusi), visų VSAFAS mintinai dar nemoku (išmoksiu :)). O seminaro medžiagoje buvo pavyzdys be 211 sąskaitos (taip kaip aš Jums ir pateikiau). Galutinis rezultatas visiškai toks pat. Gerai, kad turime Renatą. Gal ji kada išduos paslaptį, kaip jai pavyko viską taip nuo .... iki įsisavinti :).
E
egluteeeeee 585
2011-03-14 14:35 egluteeeeee
Laba diena mielos kolegės,
Gal ne visai į temą aš paklausiu-bet pagal ką Jūs darote Didžiąją knygą? Ir kam naudojate ją? Nes pradedu abejoti jau savo protu,mano vyriausia jau antras mėnuo mus šokdina su visokiomis lentelėmis ir rankiojimais duomenų praeitų metų-kažko ieškom nuolat,tai finansavimo sumų,tai atsargų. Didžiąją daro ji-net nežinau ką ji ten turi,bet man yra tekę dirbti ne biudžetinėje,ir ten aš rasdavau laisvai bet kurio mėnesio bet kurios sąskaitos apyvartas. Tai ir dabar nelabai suprantu,kam reikia dabar knistis po popierius ieškant kiek per 2010 metus įsigyta atsargų jei tas atsargas registravome 2010001 sąskaitoje? Tas pats ir su kitais duomenimis.
Nežinau ar aiškiai aš čia parašiau ko norėjau paklausti.Bet manau ,kad tos kontuotės pas mus niekur toliau nenaudojamos-tik tiek kad užrašomos prie kiekvienos operacijos.
Apskaitą mes vedam be programos.
DKate DKate 3341
2011-03-14 15:15 DKate 2011-09-11 07-16

egluteeeeee rašė: Laba diena mielos kolegės,
Gal ne visai į temą aš paklausiu-bet pagal ką Jūs darote Didžiąją knygą? Ir kam naudojate ją? Nes pradedu abejoti jau savo protu,mano vyriausia jau antras mėnuo mus šokdina su visokiomis lentelėmis ir rankiojimais duomenų praeitų metų-kažko ieškom nuolat,tai finansavimo sumų,tai atsargų. Didžiąją daro ji-net nežinau ką ji ten turi,bet man yra tekę dirbti ne biudžetinėje,ir ten aš rasdavau laisvai bet kurio mėnesio bet kurios sąskaitos apyvartas. Tai ir dabar nelabai suprantu,kam reikia dabar knistis po popierius ieškant kiek per 2010 metus įsigyta atsargų jei tas atsargas registravome 2010001 sąskaitoje? Tas pats ir su kitais duomenimis.
Nežinau ar aiškiai aš čia parašiau ko norėjau paklausti.Bet manau ,kad tos kontuotės pas mus niekur toliau nenaudojamos-tik tiek kad užrašomos prie kiekvienos operacijos.
Apskaitą mes vedam be programos.


2010 m. aš irgi nesiryžau diegti apskaitos programos, nemokėdama gerai naujos apskaitos pagal VSAFAS. Pirmieji praktiniai, o ne teoriniai ar paruošiamieji mokymai, į kuriuos 2010 m. gavau pakvietimą ir nuvykau, buvo kovo mėn. Ir viską, ką ne taip buvau supratusi teko taisyti. Palyginti su 2009 m. darbo krūvis labai smarkiai padidėjo jau vien dėl to, kad viskas daroma pirmą kartą ir ne kiekvienam vyr.buhalteriui pavyksta iš karto perprasti sistemą kaip visumą ir pasirinkti registrus taip, kad pavyktų be papildomų skaičiavimų užpildyti ataskaitas. Dėl to viskas skaičiuojama ir perskaičiuojama.
Aš pati visas ūkines operacijas registravau buvusių memorialinių orderių analoguose, kurių net numerius palikau tokius pačius, tik priderinau prie naujos apskaitos ir pervardinau žiniaraščiais. Duomenis iš jų kėliau į biudžetinių įstaigų didžiosios knygos analogą didžiosios knygos sąskaitas (exel), panašias kaip ir UAB. Jose informaciją klasifikavau pagal lėšų šaltinius), ir jas dariau labai detalias. Iš jų labai detalius likučius ir apyvartas kėliau į bandomojo balanso lentelę. Iš ten į ataskaitas.
P
peleda74 46
2011-03-14 15:22 peleda74 2011-09-11 07-16
Sveiki. Ką turėjote omenyje, kalbėdama apie bandomąjį balansą - FBA ir VRE? Ar dar kažką darėte panašaus?
Dirbu su programa, tai vargas vargelis. Irgi kelis kartus teko kai ką pataisyti.

DKate rašė:

egluteeeeee rašė: Laba diena mielos kolegės,
Gal ne visai į temą aš paklausiu-bet pagal ką Jūs darote Didžiąją knygą? Ir kam naudojate ją? Nes pradedu abejoti jau savo protu,mano vyriausia jau antras mėnuo mus šokdina su visokiomis lentelėmis ir rankiojimais duomenų praeitų metų-kažko ieškom nuolat,tai finansavimo sumų,tai atsargų. Didžiąją daro ji-net nežinau ką ji ten turi,bet man yra tekę dirbti ne biudžetinėje,ir ten aš rasdavau laisvai bet kurio mėnesio bet kurios sąskaitos apyvartas. Tai ir dabar nelabai suprantu,kam reikia dabar knistis po popierius ieškant kiek per 2010 metus įsigyta atsargų jei tas atsargas registravome 2010001 sąskaitoje? Tas pats ir su kitais duomenimis.
Nežinau ar aiškiai aš čia parašiau ko norėjau paklausti.Bet manau ,kad tos kontuotės pas mus niekur toliau nenaudojamos-tik tiek kad užrašomos prie kiekvienos operacijos.
Apskaitą mes vedam be programos.


2010 m. aš irgi nesiryžau diegti apskaitos programos, nemokėdama gerai naujos apskaitos pagal VSAFAS. Pirmieji praktiniai, o ne teoriniai ar paruošiamieji mokymai, į kuriuos 2010 m. gavau pakvietimą ir nuvykau, buvo kovo mėn. Ir viską, ką ne taip buvau supratusi teko taisyti. Palyginti su 2009 m. darbo krūvis labai smarkiai padidėjo jau vien dėl to, kad viskas daroma pirmą kartą ir ne kiekvienam vyr.buhalteriui pavyksta iš karto perprasti sistemą kaip visumą ir pasirinkti registrus taip, kad pavyktų be papildomų skaičiavimų užpildyti ataskaitas. Dėl to viskas skaičiuojama ir perskaičiuojama.
Aš pati visas ūkines operacijas registravau buvusių memorialinių orderių analoguose, kurių net numerius palikau tokius pačius, tik priderinau prie naujos apskaitos ir pervardinau žiniaraščiais. Duomenis iš jų kėliau į biudžetinių įstaigų didžiosios knygos analogą didžiosios knygos sąskaitas (exel), panašias kaip ir UAB. Jose informaciją klasifikavau pagal lėšų šaltinius), ir jas dariau labai detalias. Iš jų labai detalius likučius ir apyvartas kėliau į bandomojo balanso lentelę. Iš ten į ataskaitas.
E
egluteeeeee 585
2011-03-14 15:25 egluteeeeee
Na mes irgi rašom į tuos senus memorialinius kontuotes,bet bėda tame,kad viskas ten ir lieka.Galvoju gal aš ne taip kažką suprantu,pati atėjus čia dirbti iš UAB-o.
Aš galvoju,kad jei jau pasirašiau kažkokią korespondenciją,tai tai turi patekti į kažkokius pavadinkim sąskaitų apyvartos žiniaraščius,kur visą mėn fiksuojama apyvarta debete ir kredite ir gale išvedami likučiai,ir taip visom klasėm. O dabar pas mus gaunasi viskas eina vieną krūvą-traukiama į sąskaitą tik su pradžia numerio,o viduj makalienė. Užtat ir norėjau padiskutuoti,gal aš ne taip suprantu -gal didžioji ir yra tik kažkokios bendros sumos. Nes ne kartą girdėjau,kaip vyriausia giriasi pasidarius labai gerą didžiąją ir siūlosi net kitoms parduot šabloną. Bet kas tada iš jos naudos-jei ten matosi tik kiekvienos klasės bendra suma ir daugiau nieko?
S
SARON 171
2011-03-14 15:31 SARON 2011-09-11 07-16

JVB rašė: gal kas greitai galetu pasakyti ar Lietuvos komandiruoteje taksi yra kompensuojama?taksi buvo naudojamisi ne i/is vietoves vykima, o pacioje vietoveje?

man atrodo kompensuojama tik is stoties ar i stoti vykstant su taksu, o ne po miesta.
DKate DKate 3341
2011-03-14 15:39 DKate 2011-09-11 07-16

egluteeeeee rašė: Na mes irgi rašom į tuos senus memorialinius kontuotes,bet bėda tame,kad viskas ten ir lieka.Galvoju gal aš ne taip kažką suprantu,pati atėjus čia dirbti iš UAB-o.
Aš galvoju,kad jei jau pasirašiau kažkokią korespondenciją,tai tai turi patekti į kažkokius pavadinkim sąskaitų apyvartos žiniaraščius,kur visą mėn fiksuojama apyvarta debete ir kredite ir gale išvedami likučiai,ir taip visom klasėm. O dabar pas mus gaunasi viskas eina vieną krūvą-traukiama į sąskaitą tik su pradžia numerio,o viduj makalienė. Užtat ir norėjau padiskutuoti,gal aš ne taip suprantu -gal didžioji ir yra tik kažkokios bendros sumos. Nes ne kartą girdėjau,kaip vyriausia giriasi pasidarius labai gerą didžiąją ir siūlosi net kitoms parduot šabloną. Bet kas tada iš jos naudos-jei ten matosi tik kiekvienos klasės bendra suma ir daugiau nieko?


Pas mane didžiosios knygos sąskaitose (detaliose) matosi likutis kiekvieno mėn. pradžiai, mėnesio apyvarta debete, kredite ir likutis mėnesio pabaigai tam, kad galėčiau pasitikrinti. Buvau atidirbusi patogią sistemą senojoje apskaitoje, baigiu atidirbti sistemą pagal naują. Dirbant su programa būtų irgi panašiai.
G
Gitulka 28
2011-03-14 15:48 Gitulka 2011-09-11 07-16

renata1113 rašė:

Gitulka rašė: Sveiki, Nu padėkit išsiaiškinti tokį dalyką, nes galva susiko. Pildau 17VSAFAS 12 priedą "informacija apie kai kurias mokėtinas sumas" ir pasidarė neaišku. Eilutėje "Tiekėjams mokėtinos sumos" "stulpelyje iš viso rašau bendrą tiekėjams įsiskolinimo sumą, o stulpelyje "tarp jų všį subjektams" pvz rašau kiek skolingi kitoms biudžetinėms ar VšĮ įstaigoms ??
Ir dar noriu paklausti ar mokėtinniems veiklos mokesčiams priskiriame tik sodrą 30,98 proc ar ir gpm su sodra 9 proc.???


Veiklos mokesčiams priskiriate tik tas sumas, kurias užregistravote 693 sąskaitoje.
GPM ir VSD 9 proc. įmokos nėra jūsų įstaigos veiklos mokesčiai. Juos moka pats darbuotojas, o jūs tik teisės aktų nustatyta tvarka juos išskaičiuojate ir pervedate atitinkamiems biudžetams.

Dėl grafos "viešojo sektoriaus subjaktams", tai čia turima galvoje skolų sumas, kurias turite tokioms įstaigoms, kurios apskaitą tvarko pagal VSAFAS.
Pvz. ne visoms VšĮ yra prievolė taikyti VSAFAS.

Ačiū Renata, dabar supratau
J
JVB 209
2011-03-14 15:48 JVB 2011-09-11 07-16

SARON rašė:

JVB rašė: gal kas greitai galetu pasakyti ar Lietuvos komandiruoteje taksi yra kompensuojama?taksi buvo naudojamisi ne i/is vietoves vykima, o pacioje vietoveje?

man atrodo kompensuojama tik is stoties ar i stoti vykstant su taksu, o ne po miesta.


bet jeigu nuvaziavo iki miesto autu, o veliau dar reik pasiekt susitikimo vieta, argi tai darbuotojo kalte ir jis turi moket savo pinigus uz tai?
DKate DKate 3341
2011-03-14 15:50 DKate
Bandomąjį balansą pasidariau panašų į UAB bandomojo balanso lentelę. Man buvo lengviau, nes esu dirbusi ir UAB ir personalinėje įmonėje.
Excel lentelė maždaug tokia:
sąskaitų Nr., sąskaitų pavadinimai, sąskaitų likučiai metų pradžiai, debetinės ir kreditinės apyvartos ir sąskaitų likučiai mėnesio pabaigoje. Darausi sumines eilutes, pagal duomenų poreikį ataskaitoms.
E
egluteeeeee 585
2011-03-14 15:53 egluteeeeee 2011-09-11 07-16

DKate rašė:

egluteeeeee rašė: Na mes irgi rašom į tuos senus memorialinius kontuotes,bet bėda tame,kad viskas ten ir lieka.Galvoju gal aš ne taip kažką suprantu,pati atėjus čia dirbti iš UAB-o.
Aš galvoju,kad jei jau pasirašiau kažkokią korespondenciją,tai tai turi patekti į kažkokius pavadinkim sąskaitų apyvartos žiniaraščius,kur visą mėn fiksuojama apyvarta debete ir kredite ir gale išvedami likučiai,ir taip visom klasėm. O dabar pas mus gaunasi viskas eina vieną krūvą-traukiama į sąskaitą tik su pradžia numerio,o viduj makalienė. Užtat ir norėjau padiskutuoti,gal aš ne taip suprantu -gal didžioji ir yra tik kažkokios bendros sumos. Nes ne kartą girdėjau,kaip vyriausia giriasi pasidarius labai gerą didžiąją ir siūlosi net kitoms parduot šabloną. Bet kas tada iš jos naudos-jei ten matosi tik kiekvienos klasės bendra suma ir daugiau nieko?


Pas mane didžiosios knygos sąskaitose (detaliose) matosi likutis kiekvieno mėn. pradžiai, mėnesio apyvarta debete, kredite ir likutis mėnesio pabaigai tam, kad galėčiau pasitikrinti. Buvau atidirbusi patogią sistemą senojoje apskaitoje, baigiu atidirbti sistemą pagal naują. Dirbant su programa būtų irgi panašiai.

Na aš taip pat šitaip suprantu,kad turi atrodyti didžioji knyga. Ko gero vienintelė išeitis imtis pačiai ne tik kad rašyt vyriausiai tas kontuotes memorialiniuose,bet ir pačiai sau pasidaryt didžiąją ir tyliai vestis,o kai kažko reiks ,nereikės blaškytis po visų metų duomenis ieškant.
DKate DKate 3341
2011-03-14 16:04 DKate 2011-09-11 07-16

egluteeeeee rašė:

DKate rašė:

egluteeeeee rašė: Na mes irgi rašom į tuos senus memorialinius kontuotes,bet bėda tame,kad viskas ten ir lieka.Galvoju gal aš ne taip kažką suprantu,pati atėjus čia dirbti iš UAB-o.
Aš galvoju,kad jei jau pasirašiau kažkokią korespondenciją,tai tai turi patekti į kažkokius pavadinkim sąskaitų apyvartos žiniaraščius,kur visą mėn fiksuojama apyvarta debete ir kredite ir gale išvedami likučiai,ir taip visom klasėm. O dabar pas mus gaunasi viskas eina vieną krūvą-traukiama į sąskaitą tik su pradžia numerio,o viduj makalienė. Užtat ir norėjau padiskutuoti,gal aš ne taip suprantu -gal didžioji ir yra tik kažkokios bendros sumos. Nes ne kartą girdėjau,kaip vyriausia giriasi pasidarius labai gerą didžiąją ir siūlosi net kitoms parduot šabloną. Bet kas tada iš jos naudos-jei ten matosi tik kiekvienos klasės bendra suma ir daugiau nieko?


Pas mane didžiosios knygos sąskaitose (detaliose) matosi likutis kiekvieno mėn. pradžiai, mėnesio apyvarta debete, kredite ir likutis mėnesio pabaigai tam, kad galėčiau pasitikrinti. Buvau atidirbusi patogią sistemą senojoje apskaitoje, baigiu atidirbti sistemą pagal naują. Dirbant su programa būtų irgi panašiai.

Na aš taip pat šitaip suprantu,kad turi atrodyti didžioji knyga. Ko gero vienintelė išeitis imtis pačiai ne tik kad rašyt vyriausiai tas kontuotes memorialiniuose,bet ir pačiai sau pasidaryt didžiąją ir tyliai vestis,o kai kažko reiks ,nereikės blaškytis po visų metų duomenis ieškant.

Visiškai Jums pritariu.
Z
zyzuole 27
2011-03-15 11:15 zyzuole
Pasimečiau. Iš maisto produktų tiekėjų už parduotas prekes ne pagal kainoraštį gauname 10% nuolaida. Tuos Lt įveda tiekėjas į mūsų s-tą. Ar aš turėčiau atstatyti savivaldybės finansavimą ar galiu tai rodyti kaip paramą įstaigai.
DKate DKate 3341
2011-03-15 12:56 DKate 2011-09-11 07-16

zyzuole rašė: Pasimečiau. Iš maisto produktų tiekėjų už parduotas prekes ne pagal kainoraštį gauname 10% nuolaida. Tuos Lt įveda tiekėjas į mūsų s-tą. Ar aš turėčiau atstatyti savivaldybės finansavimą ar galiu tai rodyti kaip paramą įstaigai.

Labai atidžiai peržiūrėčiau sutartis su tiekejais. Pagal Jūsų nurodytas aplinkybes panašu, kad tai parama įstaigai, nes nuolaidos turi būti nurodomos faktūrose. Bet galbūt yra sutarta, kad parama skirta tik maisto produktams įsigyti ar pan.
D
Divina 9
2011-03-15 13:57 Divina
Laba diena, noriu paklausti ar teisingos sąskaitų korespondencijos apskaitant lėšas iš kitų šaltinių
1) Likutis lėšų 2009-12-31
D 241 K 4262 (gautos)
2) Per 2010 m. nupirkta paslaugų
D 87 K 691
D 7026 K 4262 (panaudotos)
apmokame už jas
D 691 K 241
S
SARON 171
2011-03-15 14:16 SARON 2011-09-11 07-16

Divina rašė: Laba diena, noriu paklausti ar teisingos sąskaitų korespondencijos apskaitant lėšas iš kitų šaltinių
1) Likutis lėšų 2009-12-31
D 241 K 4262 (gautos)
2) Per 2010 m. nupirkta paslaugų
D 87 K 691
D 7026 K 4262 (panaudotos)
apmokame už jas
D 691 K 241



teisingai
R
renata1113 1950
2011-03-15 16:48 renata1113 2011-09-11 07-16

Divina rašė: Laba diena, noriu paklausti ar teisingos sąskaitų korespondencijos apskaitant lėšas iš kitų šaltinių
1) Likutis lėšų 2009-12-31
D 241 K 4262 (gautos)
2) Per 2010 m. nupirkta paslaugų
D 87 K 691
D 7026 K 4262 (panaudotos)
apmokame už jas
D 691 K 241


Ne visai
trutėtų būti
D 4262 (panautdotas) K 7026.

matyt kreditus ir debetus sukeitėte vietomis.
J
jolanta19 84
2011-03-15 16:49 jolanta19
Labas vakaras, gal kas gali apšviest protą, kas veiklos rezultatų ataskaitoje turi sudaryti perviršį ar deficitą. Turiu spec.programos lėšas negautas iš savivaldybės, likutį banke iš kitų šaltinių, kreditorinių įsiskolinimų neturiu smile . Ačiū.
R
renata1113 1950
2011-03-15 16:51 renata1113 2011-09-11 07-16

jolanta19 rašė: Labas vakaras, gal kas gali apšviest protą, kas veiklos rezultatų ataskaitoje turi sudaryti perviršį ar deficitą. Turiu spec.programos lėšas negautas iš savivaldybės, likutį banke iš kitų šaltinių, kreditorinių įsiskolinimų neturiu smile . Ačiū.


Jūsų atveju perviršį turi sudaryti negautos lėšos iš savivaldybės.

Lėšos iš kitų šaltinių priskiriamos finansavimui ir įtakos veiklos rezultatui neturi.
R
renata1113 1950
2011-03-15 16:52 renata1113 2011-09-11 07-16

zyzuole rašė: Pasimečiau. Iš maisto produktų tiekėjų už parduotas prekes ne pagal kainoraštį gauname 10% nuolaida. Tuos Lt įveda tiekėjas į mūsų s-tą. Ar aš turėčiau atstatyti savivaldybės finansavimą ar galiu tai rodyti kaip paramą įstaigai.


Tos lėšos yra finansavimas iš kitų šaltinių.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui