Individuali įmonė

Elvusia Elvusia 19998
2011-01-26 13:01 Elvusia 2011-09-11 07-12

Rainis rašė:

Na1joke123 rašė: Raini dar noriu jusu paklausti kaip man rodyti deklaracijoj 800 *12 ta suma jei ji niekur nekonfiguruoja, juk jos as neissiemiau is kasos, O sodros mokescius tai jo rodysiu metinej pln 204a formoj.

Nesvarbu kad niekur nefigūruoja ir neišmokėta.
Bet nuo tokios sumos mokėjote mokesčius, todėl tiesiog ją įrašote PLN deklaracijoje ir susimažinate mokesčius.

Na, taip tiesiog įrašyti gal ir nelabai išeina.
Apskaitoje turėtų "kaboti" skola savininkui.
V
vpp 1010
2011-01-26 13:03 vpp 2011-09-11 07-12

astaBa rašė: Sveiki, įmonė uždirbo 10000Lt.pelno ir dar buvo 100Lt. neleidžiamų atskaitymų . Ar teisingai galvoju ,kad savininjas sau gali išsimokėti ne visus 10000Lt, o 9900Lt.?

Jeigu 100 Lt išleista, tai iš kur gali būti likę 10000 Lt? Bet niekas nedraudžia išsiimti 10000 Lt ir net daugiau, jei tik sąskaitoj yra.
A
astaBa 16
2011-01-26 13:20 astaBa 2011-09-11 07-12

vpp rašė:

astaBa rašė: Sveiki, įmonė uždirbo 10000Lt.pelno ir dar buvo 100Lt. neleidžiamų atskaitymų . Ar teisingai galvoju ,kad savininjas sau gali išsimokėti ne visus 10000Lt, o 9900Lt.?

Jeigu 100 Lt išleista, tai iš kur gali būti likę 10000 Lt? Bet niekas nedraudžia išsiimti 10000 Lt ir net daugiau, jei tik sąskaitoj yra.

Man tik nelabai aišku kur tuos neleidžiamus dėt.
2011-01-26 13:33 Na1joke123
Supratau dabar Raini aciu didelis uz konsultacija tau.
2011-01-26 13:40 Na1joke123
Dar truputi tave Raini patrukdysiu. Bet man ta suma reik tada prisiskaiciuoti ukiniu operaciju ziurnale?
V
vpp 1010
2011-01-26 13:45 vpp 2011-09-11 07-12

astaBa rašė:

vpp rašė:

astaBa rašė: Sveiki, įmonė uždirbo 10000Lt.pelno ir dar buvo 100Lt. neleidžiamų atskaitymų . Ar teisingai galvoju ,kad savininjas sau gali išsimokėti ne visus 10000Lt, o 9900Lt.?

Jeigu 100 Lt išleista, tai iš kur gali būti likę 10000 Lt? Bet niekas nedraudžia išsiimti 10000 Lt ir net daugiau, jei tik sąskaitoj yra.

Man tik nelabai aišku kur tuos neleidžiamus dėt.

Jei išleista savininko reikmėms, tai tuos pinigus registruojat kaip pelno išėmimą, o jei įmonėms reikmėms, tai tiesiog registruojant neleidžiamus atskaitymus. Abiem atvejais savininko išėmimai iki 10000 bus laikomi savininko pajamomis iš apmokestinto pelno ir deklaruojami 27 kodu.
Elvusia Elvusia 19998
2011-01-26 13:47 Elvusia 2011-09-11 07-12

vpp rašė:

astaBa rašė: Sveiki, įmonė uždirbo 10000Lt.pelno ir dar buvo 100Lt. neleidžiamų atskaitymų . Ar teisingai galvoju ,kad savininjas sau gali išsimokėti ne visus 10000Lt, o 9900Lt.?

Jeigu 100 Lt išleista, tai iš kur gali būti likę 10000 Lt? Bet niekas nedraudžia išsiimti 10000 Lt ir net daugiau, jei tik sąskaitoj yra.

Nesvarbu, kiek išleista.
Pagal pelno mokesčio deklaraciją, pelnas ir bus10000.
Tuo 100 Lt mažėja nuosavas kapitalas, ar savininko nuosavybė, Žiūrint, kaip ten pas save pasivadinę.
A
astaBa 16
2011-01-26 14:08 astaBa 2011-09-11 07-12
[quote="vpp"]

astaBa rašė:

vpp rašė:

astaBa rašė: Sveiki, įmonė uždirbo 10000Lt.pelno ir dar buvo 100Lt. neleidžiamų atskaitymų . Ar teisingai galvoju ,kad savininjas sau gali išsimokėti ne visus 10000Lt, o 9900Lt.?

Jeigu 100 Lt išleista, tai iš kur gali būti likę 10000 Lt? Bet niekas nedraudžia išsiimti 10000 Lt ir net daugiau, jei tik sąskaitoj yra.

Man tik nelabai aišku kur tuos neleidžiamus dėt.

Jei išleista savininko reikmėms, tai tuos pinigus registruojat kaip pelno išėmimą, o jei įmonėms reikmėms, tai tiesiog registruojant neleidžiamus atskaitymus. Abiem atvejais savininko išėmimai iki 10000 bus laikomi savininko pajamomis iš apmokestinto pelno ir deklaruojami 27 kodu.[/quote
Jei registruoju tą 100Lt kaip pelno išėmimą ,Tai nuo jų reikės sumokėt irGPM?
V
vpp 1010
2011-01-26 14:12 vpp 2011-09-11 07-12

astaBa rašė: Jei registruoju tą 100Lt kaip pelno išėmimą ,Tai nuo jų reikės sumokėt irGPM?

Taip.
Elvusia Elvusia 19998
2011-01-26 14:12 Elvusia 2011-09-11 07-12

astaBa rašė:
Jei registruoju tą 100Lt kaip pelno išėmimą ,Tai nuo jų reikės sumokėt irGPM?

Taip.
A
astaBa 16
2011-01-26 14:28 astaBa 2011-09-11 07-12

Elvusia rašė:

astaBa rašė:
Jei registruoju tą 100Lt kaip pelno išėmimą ,Tai nuo jų reikės sumokėt irGPM?

Taip.


Tai finale gaunasi: aš uždirbau 10000Lt pelno, iš jų 50000Lt išsimoku sau. Tai prie tų pinigų kur išsimoku sau reikia pridėti dar tą 100Lt ir rodyti ,kad sau išsimokėjau 50100Lt.?Ar dar kažko čia nesuprantu?
Elvusia Elvusia 19998
2011-01-26 14:31 Elvusia 2011-09-11 07-12

astaBa rašė:

Tai finale gaunasi: aš uždirbau 10000Lt pelno, iš jų 50000Lt išsimoku sau. Tai prie tų pinigų kur išsimoku sau reikia pridėti dar tą 100Lt ir rodyti ,kad sau išsimokėjau 50100Lt.?Ar dar kažko čia nesuprantu?

Įdomiai jūs čia.
Uždirbate 10000 išsimokate 50000, ir dejuojate dėl 100 Lt.
Apsispręskit, ar tas 100 išmokėta savininkui, ar tai - neleidžiami atskaitymai.

O šiaip tai, taip galvojate teisingai.
A
astaBa 16
2011-01-26 14:52 astaBa
Ačiū Jums už atsakymus ir kantrybę.
jotvingis jotvingis 1124
2011-01-27 11:24 jotvingis
Priminkit kokią formą reikia pateikti VMI, kai savininkas naudoja veikloje savo turtą. Būsiu dėkinga
batukas batukas 3281
2011-01-27 11:53 batukas 2011-09-11 07-12

jotvingis rašė: Priminkit kokią formą reikia pateikti VMI, kai savininkas naudoja veikloje savo turtą. Būsiu dėkinga


Sveiki,
Savininkas raso sprendima, kad imones veikloje tiek ir tiek procentu bus naudojamas jam nuosavybes teise priklausantis toks ir toks turtas. Sprendimas vezamas i VMI.
ausyte ausyte 5281
2011-01-27 12:46 ausyte
O jeigu nutraukiamas naudojimas, tai pateikti kažkokį atšaukimą?
Elvusia Elvusia 19998
2011-01-27 12:58 Elvusia 2011-09-11 07-12

ausyte rašė: O jeigu nutraukiamas naudojimas, tai pateikti kažkokį atšaukimą?

Taip.
N
Ninara 5
2011-01-27 17:49 Ninara
Sveiki,
gal galit pasidalyti patirtimi. Kokia sąskaitų korespondenciją žymėti savininko išsimokėtą menamą atlyginimą, jei sodrai mokėjo nuo minimalios algos (228 Lt + 72 Lt), o faktiškai 02 kodu rodo išsimokėjęs 15000 Lt. Kiekvieną mėnesį išsimokėdavo po 3000 , 2000 Lt.
Rainis Rainis 15057
2011-01-27 20:17 Rainis 2011-09-11 07-12

Ninara rašė: Sveiki,
gal galit pasidalyti patirtimi. Kokia sąskaitų korespondenciją žymėti savininko išsimokėtą menamą atlyginimą, jei sodrai mokėjo nuo minimalios algos (228 Lt + 72 Lt), o faktiškai 02 kodu rodo išsimokėjęs 15000 Lt. Kiekvieną mėnesį išsimokėdavo po 3000 , 2000 Lt.

Jei mokėjo tik nuo minimalios algos, tai dabar reikės primokėti tai Sodrai. O tai kam viską rodyti kodu 02? Ar negali rodyti kaip pelno išsiėmimą?
N
Ninara 5
2011-01-28 10:39 Ninara 2011-09-11 07-12

Rainis rašė:

Ninara rašė: Sveiki,
gal galit pasidalyti patirtimi. Kokia sąskaitų korespondenciją žymėti savininko išsimokėtą menamą atlyginimą, jei sodrai mokėjo nuo minimalios algos (228 Lt + 72 Lt), o faktiškai 02 kodu rodo išsimokėjęs 15000 Lt. Kiekvieną mėnesį išsimokėdavo po 3000 , 2000 Lt.

Jei mokėjo tik nuo minimalios algos, tai dabar reikės primokėti tai Sodrai. O tai kam viską rodyti kodu 02? Ar negali rodyti kaip pelno išsiėmimą?


Na, taip nori savininkas, sako, jam taip naudingiau:).
Tai kaip gi geriausia daryti? Tarkim viena men. savininkas issimokejo 2000 Lt. Saskaitu korespondencija:
D 6103 2000 lt Su darbo santykiais susijusios sanaudos
K 272 2000 lt Pinigai kasoje

D 6103 228 Lt Su darbo santykiais susijusios sanaudos
K 271 228 Lt Atsiskaitomoji saskaita
(Savininkas sumokejo SODRAI VSD imokas nuo minimalios algos )

D 6103 72 Lt Su darbo santykiais susijusios sanaudos
K 271 72 Lt Atsiskaitomoji saskaita
(Savininkas sumokejo SODRAI imokas nuo minimalios algos )

D 6103 342 Lt Su darbo santykiais susijusios sanaudos
K 44631 342 Lt Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

D 6103 108 Lt Su darbo santykiais susijusios sanaudos
K 44632 108 Lt Mokėtinos privalomo sveikatos draudimo įmokos

Ar galima tokia saskaitu korespondencija?
Ar moketini mokesciai sodrai turetu buti jau 2011 metu sanaudos, kai jau bus pateikta FR0471 deklaracija ir mokami mokesciai? O kal kazka sis Jusu dar kitaip darote?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui