Sąskaitų korespondencija

edwardas edwardas 4185
2004-02-03 15:16 edwardas 2011-09-11 03-20

nieko_sau rašė: O kodėl 261 pagal senąjį, o ne 256?? smile

Sorry 5 kazkur dingo smile
R
Rimute 199
2004-02-04 08:37 Rimute 2011-09-11 03-20

nieko_sau rašė: O kodėl 261 pagal senąjį, o ne 256?? smile


Teisingai gal tinkamiausia sąskaita 256 (įvairios gautinos sumos),oavansinės apyskaitos aprašą su čekiais segti į kasos segtuvą ar užsivesti naują -avansinei ,kaip geriau smile
Devi Devi 1511
2004-02-04 08:39 Devi
Patogiau, kai avansinė - atskiras segtuvas. Tikrinti patogiau
R
Rimute 199
2004-02-04 09:04 Rimute
Ačiū visiems už pagalbą smile
Olesia Olesia 251
2004-02-04 13:24 Olesia
Situacija tokia: VšĮ turi filialą UAB.
UAB iš banko sąskaitos perveda į VšĮ banko sąskaitą pinigus banko minusui padengti.
Kokia turi būti korespondencija?
Ar galėčiau taip
D271
K486

VšĮ gal šitų pinigų negražins.

Padėkite please smile
P
pupa 971
2004-02-06 12:39 pupa
Sveiki,
Gal kas prisimenat kokią rašėt korespondenciją investicijų taikymui.
Pvz. 2000 m buvo pirktas kompiuteris už 4237.29 be PVM ir pritaikytas 2 investicijų būdas .Kokią korespondenciją padaryti, kad buhalterijoje skaičiuotusi nusidėvėjimas, o balanse būtų nurašyta į sąnaudas.
D
danguolep 1478
2004-02-06 12:43 danguolep 2011-09-11 03-20

Olesia rašė: Situacija tokia: VšĮ turi filialą UAB.
UAB iš banko sąskaitos perveda į VšĮ banko sąskaitą pinigus banko minusui padengti.
Kokia turi būti korespondencija?
Ar galėčiau taip
D271
K486

VšĮ gal šitų pinigų negražins.

Padėkite please smile

Jei pervedi iš UAB Į VĮ tai K27 D22(kol paaiškės kaip ten bus)
Vį gavusi pinigus D27 K46(48)
nieko_sau nieko_sau 3857
2004-02-06 12:45 nieko_sau
Pupa, jis balanse negali būti nurašytas į sąnaudas niekaip-tik pelno mokesčio apyskaitoje apskaičiuodama pelną, jį sumažindavai investicijos suma. Balanse ir toliau lieka tas IT, ir toliau skaičiuoji nusidėvėjimą, tik debetuoji sąnaudas, kurias vėlgi, skaičiuodama pelną, trauksi prie neleidžiamų atskaitymų, t.y. pasidarai tokią 6 klasės sąskaitą, kurią gali pasivadinti-neleidžiami atskaitymai-invensicijų nusidėvėjimas (anksčiau vadindavome ne neleidžiami atskaitymai, o sąnaudos, nemažinančios apmokestinamojo pelno).
D
danguolep 1478
2004-02-06 12:53 danguolep 2011-09-11 03-20

pupa rašė: Sveiki,
Gal kas prisimenat kokią rašėt korespondenciją investicijų taikymui.
Pvz. 2000 m buvo pirktas kompiuteris už 4237.29 be PVM ir pritaikytas 2 investicijų būdas .Kokią korespondenciją padaryti, kad buhalterijoje skaičiuotusi nusidėvėjimas, o balanse būtų nurašyta į sąnaudas.

PVZ 2000 m buvo priskaitytas nusidėvėjimas šio kompo -100 lt-normalios sąnaudos, o skaičiuojant pelno mokestį -visa suma bus mažinanti apmok pelną .Korespond FA apskaitoje nėra ,o yra koregavimai tik skaičiuojant patį PM.2001 metais kai skaičiuosi šio kompo nusidėvėjimą tų metų suma bus -neleidžiami atskaitymai ,2002-neleidžiami ,...kol nudėvėsi.
nieko_sau nieko_sau 3857
2004-02-06 13:00 nieko_sau 2011-09-11 03-20

danguolep rašė:

pupa rašė: Sveiki,
Gal kas prisimenat kokią rašėt korespondenciją investicijų taikymui.
Pvz. 2000 m buvo pirktas kompiuteris už 4237.29 be PVM ir pritaikytas 2 investicijų būdas .Kokią korespondenciją padaryti, kad buhalterijoje skaičiuotusi nusidėvėjimas, o balanse būtų nurašyta į sąnaudas.

PVZ 2000 m buvo priskaitytas nusidėvėjimas šio kompo -100 lt-normalios sąnaudos, o skaičiuojant pelno mokestį -visa suma bus mažinanti apmok pelną .Korespond FA apskaitoje nėra ,o yra koregavimai tik skaičiuojant patį PM.2001 metais kai skaičiuosi šio kompo nusidėvėjimą tų metų suma bus -neleidžiami atskaitymai ,2002-neleidžiami ,...kol nudėvėsi.

Jau nebepamenu, ar 2 būdas nebuvo sąnaudų būdas? Kada visa vertė mažindavo PM, tai tada kaip gali 2000 nusidėvėjimas būti mažinančios PM sąnaudos? Priminkit man...
P
pupa 971
2004-02-06 13:00 pupa 2011-09-11 03-20
Nieko_sau aš žinau , kad UAB balanse į sąnaudas nesirašo, I.Į deklaracijoje būdavo skiltis investicijų taikymas ten traukdavom tas sumas ir minusuodavom iš pelno, o jeigu pelno neužtekdavo persikeldavo į nuostolius.
Man rūpi kaip pasidaryti programoje , kad tai matytusi lyg kaip sąnaudos bet skaičiuotūsi ir nusidėvėjimas.

Kaip tai paaiškink detaliau tik debetuoji sąnaudas, kurias vėlgi, skaičiuodama pelną, trauksi
prie neleidžiamų atskaitymų


P.s su tuo variantu mano dėl 391 sąskaitos vėjas man gaunasi. Daviau užklausimą programos aptarnavimui. pasakė , kad 39 skaičiuoja automatiškai , tai jie man patarė vesti per 341, o kai įvedu į 341 kaip tu liepei nesigauna ligybė
nieko_sau nieko_sau 3857
2004-02-06 13:15 nieko_sau
Pupa, aš negaliu konkuruoti su tavo programa-ko ji gali ar ne, ką rodo ar ne-popieriuje visur gaunasi lygybė, čia aš bejėgė.
Dėl nusidėvėjimo- Viską darai kaip visada, nekreipdama dėmesio į investicijas, normaliai skaičiuoji nusidėvėjimo sąnaudas kaip visada, D 6(sąnaudos) kl./K 12(nusidėv). Tik pelno mokesčio apyskaitoje tos nusidėvėjimo sąnaudos tampa nemažinančiomis pelno mokesčio-balanse gi kaip visada-normalios sąnaudos. Tik savo patogumui pasidarai tokią analitinę sąskaitą 6 klasėje, kad tau būtų patogu susirankioti visus neleidžiamus atskaitymus, kai pildysi pelno mokesčio apyskaitą. Visos sąnaudos, nepriklausomai nuo to-leidžiami jie atskaitymai ar neleidžiami-vistiek yra sąnaudos.
D
danguolep 1478
2004-02-06 13:34 danguolep 2011-09-11 03-20

nieko_sau rašė: Pupa, aš negaliu konkuruoti su tavo programa-ko ji gali ar ne, ką rodo ar ne-popieriuje visur gaunasi lygybė, čia aš bejėgė.
Dėl nusidėvėjimo- Viską darai kaip visada, nekreipdama dėmesio į investicijas, normaliai skaičiuoji nusidėvėjimo sąnaudas kaip visada, D 6(sąnaudos) kl./K 12(nusidėv). Tik pelno mokesčio apyskaitoje tos nusidėvėjimo sąnaudos tampa nemažinančiomis pelno mokesčio-balanse gi kaip visada-normalios sąnaudos. Tik savo patogumui pasidarai tokią analitinę sąskaitą 6 klasėje, kad tau būtų patogu susirankioti visus neleidžiamus atskaitymus, kai pildysi pelno mokesčio apyskaitą. Visos sąnaudos, nepriklausomai nuo to-leidžiami jie atskaitymai ar neleidžiami-vistiek yra sąnaudos.

Viską darau sąskaitų pagalba.Tai yra sąsk kode yra neleidžiamų atsk požymis.
nieko_sau nieko_sau 3857
2004-02-06 13:47 nieko_sau
Tai jūs čia kalbat apie tą pačia programą _Forma? Nes mano Pragmoje nėra tokio požymio-gaila, turiu paprasčiausiai pasidaryti atskirą sąskaitų grupę-pvz pas mane 6117X, taip pasilengvinu jų rankiojimą.
I
Inka 396
2004-02-06 14:22 Inka 2011-09-11 03-20

pupa rašė: Sveiki,
Gal kas prisimenat kokią rašėt korespondenciją investicijų taikymui.
Pvz. 2000 m buvo pirktas kompiuteris už 4237.29 be PVM ir pritaikytas 2 investicijų būdas .Kokią korespondenciją padaryti, kad buhalterijoje skaičiuotusi nusidėvėjimas, o balanse būtų nurašyta į sąnaudas.


Pas mane irgi Forma ir irgi ta pati situacija. Tik turiu dar ir IT modulį. Tai programa automatiškai paskaičiuoja viso IT nusidėvėjimą. po to einu ir per bendrąjį žurnalą nurašau, tą nusidėvėjimo dalį, kuri tenka investicijoms,t.y.
D6402 K611502. Jei to modulio nėra, tai vis tiek tikriausiai nurašinėji visą nusidėvėjimą per BŽ. Tik skirtumas bus, kad "investicijų" nusidėvėjimą nurašysi ne į 611502, o į 6402 (ar į kokią kitą susikurtą ) Nežinau ar tai gera išeitis, bet bent jau pelno-nuostolio ataskaitoj aš atskirai matau visą tą sumą.O jau pelno mok.deklaracijoje ta suma bus neleidžiami atskaitymai.
R
Rasida 2977
2004-02-09 10:56 Rasida
to Jurgaz:

Nuomos sąnaudos atsispindi sąnaudų sąskaitos 611x debete, jei tai bendrosios sąskaitos, ir įsiskolinmo tiekėjams - pagal senąjį sąsk. planą - 450x - kredite.
A
andryta 42
2004-03-04 15:45 andryta
Kokia korespondencija kai mums grazina prekes:

Pardavem:
D 24 236,00
K 50 200,00
K 47 36,00

D 60 100,00 (nurasoma savikaina)
K 204 100,00

Grazino mums atgal:
D 5093 200,00 (grazinimas)
D 47 36,00
K 24 236,00

D 204 ???100 ar 200,00??
K 549
Kokia savikaina uzpajamuoti?
S
Salaura 89
2004-03-04 16:03 Salaura
Siūlau D204 - 100
K 600 - 100, jei parduota tą patį mokestinį laikotarpį, kai prekės grąžintos.
S
stralas 9
2004-03-05 00:18 stralas
Patarkit siuo klausimu:
1.Perkame kompiuterines progamas. Kokias korespondecijas rasyti? Ar tai pagal sena plana 1140 ir jeigu taip, tai kaip su amortizacija, nes sios programos galioja tik metus laiko.
2. Tas pats su licenzijom vaizdajuosciu nuomai.
Ar tai galima skaityti, kaip ateinanciu laikotarpiu sanaudas(pagal sena plana)
S
skaidre 40
2004-03-07 12:47 skaidre
Gal kas galėtumėte patarti.
Į individualią įmonę savininkas įnešdavo pinigų apyvartinėms lėšoms (t.y. pasirašydavo paskolos sutartį), dabar individualią įmonę pertvarkėme į UAB. UAB buvo reikalingas įstatinis kapitalas, įnešėme ir 3 klasėje atsispindėjo šitie pinigai čia lygtai ir viskas aištu , tik neaišku kur tuos savininko įnašus parodyti, gal juos prie skolų, tai jeigu kas galite parašykite kokioje sąskaitoje aš juos turėčiau parodyti.
Būsiu labai dėkinga. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui