Ilgalaikis turtas

K
Kalijola 508
2006-08-31 13:37 Kalijola
Padėkite smile
dar neteko susidurti su tokia situacija, tad pasimečiau visai. smile
Mes įsigijome dujinį katilą apšildymui ir vandeniui šildyti. Žinoma jį reikės priskirti prie IT, bet problema tame, kad prie jo bus perkamos papildomos dalys (kamino kompl. ir t.t.), plius bus mokama už jo sumontavimą.
Kaip jį man dabar pajamuotis, nes pradėtas bus ekspluatuoti tik tada kai sumontuos.
Kaip suprantu viskas kas bus susiję su šiuo katilu bus priskiriama prie jo savikainos, bet kaip tai parodyti buhalteriškai. smile smile smile
Aradija Aradija 10365
2006-08-31 13:53 Aradija
nesupratau problemos, ka tu konkreciai nori buhalteriskai parodyti ?
J
Jana2 624
2006-08-31 13:57 Jana2 2011-09-11 05-05

Kalijola rašė: Padėkite smile
dar neteko susidurti su tokia situacija, tad pasimečiau visai. smile
Mes įsigijome dujinį katilą apšildymui ir vandeniui šildyti. Žinoma jį reikės priskirti prie IT, bet problema tame, kad prie jo bus perkamos papildomos dalys (kamino kompl. ir t.t.), plius bus mokama už jo sumontavimą.
Kaip jį man dabar pajamuotis, nes pradėtas bus ekspluatuoti tik tada kai sumontuos.
Kaip suprantu viskas kas bus susiję su šiuo katilu bus priskiriama prie jo savikainos, bet kaip tai parodyti buhalteriškai. smile smile smile

Tai tas visas sąskaitas, kur bus priedai ir sumontavimas irgi rikės priskirti prie ilgalaikio turto, kai bus viskas užbaigta parašysit komplektacijos aktą ir nuo kito mėn. skaičiuosit nusidėvėjimą.
K
Kalijola 508
2006-08-31 14:46 Kalijola
Tai man dabar rasyti K 443
D 1230
D 2431
ir viskas, o po to viską priskirti prie 1230 sąskaitos (t.y. dalys, pastatymo ir sumontavimo darbai)

Ar teisingai supratau smile
K
Kalijola 508
2006-08-31 14:47 Kalijola
Tiesa gal galėtu kas įmesti komplektacijos akto pvz. smile
K
kls 640
2006-08-31 15:18 kls 2011-09-11 05-05

wolf rašė:
Window'ai - dažniausiai perkami tik vienam kompiui,


Tu nuo vieno klausimo pasukai į 13VAS 10str. diskusiją.
Ok.
Pas mus OS perkamos ir taip ir taip. Net Ofisą perkant "po pigiai" pririša prie kompo.
Aš šalininkas ne straipsio iš ar licenzijos punkto supratimo paraidžiui (nors formaliai galima viską iškapstyti, taip kaip sakai).
O gal, kai užsimanysime, kreipsimės į licenzijos išdavėją, ir mums leis perdėti OS į kitą kompą? O ką darysime, jei reiks iš kelių kompų surinkti vieną? Ir t.t.
Taigi, man patogiau sąvoką"neatsijama metarialaus dalis" suprasti laisviau. Nemanau, kad čia būtų reikšmingi FA ar mokesčių iškraipymai.
S
sing 545
2006-08-31 15:27 sing 2011-09-11 05-05

DaivaP rašė:

Modestas rašė:
Tačiau skaičiuojant PM reikės įvertinti pardavimą - rinkos kaina.


Nieko nedaryčiau.
IT pirktas seniai, nurašytas. Pardavimas forminamas tik dėl to, kad pirkėjas galėtų užsipajamuoti.

Dėl atsakymų tikslumo Sing galėjo paminėti koks tai turtas ir kiek kainavo. Gal aš ir klystu.


Turtas labai įvairus nuo baldu iki biuro įrangos ir pan., visi daiktai nusidėvėję iki 0,00 Lt arba 1,00. Kaip suformuot pardavimą, kad nemokėt PM? smile
K
Kalijola 508
2006-08-31 16:08 Kalijola 2011-09-11 05-05

Kalijola rašė: Tai man dabar rasyti K 443
D 1230
D 2431
ir viskas, o po to viską priskirti prie 1230 sąskaitos (t.y. dalys, pastatymo ir sumontavimo darbai)

Ar teisingai supratau smile


Patarkite smile smile smile
D
daisy1 878
2006-08-31 16:30 daisy1
Jei tam pačiam ilgalaikiui turtui nusidėvėjimas skaičiuojamas mokestinėje apskaitoje pagal PMĮ pried., o finansinėje kitaip , įmonės valdyba turėtų tvirtinti dvi nusidėvėjimo normas tam pačiam turtui smile
D
daisy1 878
2006-08-31 16:37 daisy1 2011-09-11 05-05

Kalijola rašė:

Kalijola rašė: Tai man dabar rasyti K 443
D 1230
D 2431
ir viskas, o po to viską priskirti prie 1230 sąskaitos (t.y. dalys, pastatymo ir sumontavimo darbai)

Ar teisingai supratau smile


Patarkite smile smile smile

Naudok tarpinę sąskaitą 1232 Turtas ruošiamas naudoti, debetuok ją pradine įrengimų verte, kt paruošimo išlaidas kaupk taip pat joje, o paskui viską perkelk į 1230
K
Kalijola 508
2006-08-31 16:47 Kalijola 2011-09-11 05-05

daisy1 rašė:

Kalijola rašė:

Kalijola rašė: Tai man dabar rasyti K 443
D 1230
D 2431
ir viskas, o po to viską priskirti prie 1230 sąskaitos (t.y. dalys, pastatymo ir sumontavimo darbai)

Ar teisingai supratau smile


Patarkite smile smile smile

Naudok tarpinę sąskaitą 1232 Turtas ruošiamas naudoti, debetuok ją pradine įrengimų verte, kt paruošimo išlaidas kaupk taip pat joje, o paskui viską perkelk į 1230


Ačiū už patarimą, taip turbūt geriausiai.
Kaip aš pati nesumasčiau smile

Dar kartą ačiū smile
D
daisy1 878
2006-08-31 16:57 daisy1 2011-09-11 05-05
Padėkit ir man, kas nors

daisy1 rašė: Jei tam pačiam ilgalaikiui turtui nusidėvėjimas skaičiuojamas mokestinėje apskaitoje pagal PMĮ pried., o finansinėje kitaip , įmonės valdyba turėtų tvirtinti dvi nusidėvėjimo normas tam pačiam turtui smile
V
viguda 56
2006-08-31 17:07 viguda
Laba diena,
klausimas dėl draudimo išmokos dalies, kuri viršija prarasto turto vertę, aš manau, kad tai vistiek neapmokestinamosios pajamos ,,...nes draudimas niekada nemoka daugiau nei padaryta žala..." cituoju Kapitanovą, bet man irgi atsitiko toks reikalas, autoįvykio metu praradom turto dalį, tai yra ne visą turtą.
keli klausimai, kurių pati neįveikiu:
1. ką daryti su prarasto turto dalim, ar mažinti turto vertę sušaukus komisiją, ar palikti kaip buvo, nors be prarastos dalies tas turtas nefunkcionuoja.
2. draudimas sugalvojo kompensuoti visiškai naują šio turto pastatymą, sumokėjo avansą, nors darbai nepradėti ir nežinau kada bus pradedami, ką daryti su šia avanso suma ar tai neapmokestinamosios pajamos ar laukimo sąskaitoje palikti, kol pasigamisim šį naują turtą.
3. Šiuo metu dėl prarastos turto dalies įsigytas naujas-laikinas turtas, kad vykdyti pardavimus, aš jį užsipajamavau kaip ilgalaikį turtą ir nudėviu, kaip ir kitą turtą ar teisingai elgiuosi.
B
biessas 139
2006-09-01 09:56 biessas 2011-09-11 05-05
Padekit gerb. specialistai atsakyti i iskilusi klausima smile
Praeitu metu gruodzio menesi buvo pasirasyta sutartis su nt agentura del ilgalaikio turto vertinimo, o pati vertinimo ataskaita vertintojo pasirasyta gruodzio pabaigoje, o tos imones direktorius pasirase jau siu metu sausio pradzioje, saskaita isstatyta buvo tik pries kelias dienas.
Klausimas smile
Ar galima ta suma, kuri yra apskaiciuota vertinimo metu, itraukti i praeitu metu balansa ilgalaikio turto grafa (dabartine to turto likutine verte yra be galo didele, neatitinka rinkos kainu)????
S
sing 545
2006-09-01 11:57 sing 2011-09-11 05-05

sing rašė:

DaivaP rašė:

Modestas rašė:
Tačiau skaičiuojant PM reikės įvertinti pardavimą - rinkos kaina.


Nieko nedaryčiau.
IT pirktas seniai, nurašytas. Pardavimas forminamas tik dėl to, kad pirkėjas galėtų užsipajamuoti.

Dėl atsakymų tikslumo Sing galėjo paminėti koks tai turtas ir kiek kainavo. Gal aš ir klystu.


Turtas labai įvairus nuo baldu iki biuro įrangos ir pan., visi daiktai nusidėvėję iki 0,00 Lt arba 1,00. Kaip suformuot pardavimą, kad nemokėt PM? smile

padekit smile
L
Loreta13 30842
2006-09-02 13:12 Loreta13 2011-09-11 05-05
sing
Bet ką parduodant ne rinkos kaina yra tikimybė, kad koks nors gudruolis VMI atstovas tai pamatys. Rizika dar didėja, jei tai parduodama susijusiems asmenims.
Jei nenorite turėti rūpesčių, rašykite PVM s/f tokias, kokia reali pardavimo kaina. Ramiau miegosite.
Kažkaip nemanau, kad visai nusidėvėjęs turtas iš jūsų perkamas tiek brangiai, kad labai jau padidintų įmonės pelną:))
holdingas holdingas 6996
2006-09-05 12:17 holdingas
Sveiki. Atlikom IMT remontą, kuris pagerino jo savybes. Kokiais dokais tai įforminama?
M
Migla-3 87
2006-09-05 13:12 Migla-3
PVM sąskaita faktūra ir įvedimo į eksploataciją aktu.
holdingas holdingas 6996
2006-09-05 14:03 holdingas
Ačiū. Ar atliktiems remonto darbams reikalingas įvedimo į eksplotaciją aktas?
L
Loreta13 30842
2006-09-05 22:00 Loreta13 2011-09-11 05-05

Migla-3 rašė: PVM sąskaita faktūra ir įvedimo į eksploataciją aktu.
Taip griežtai smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui