PVM deklaracija FR0600

Loreta Loreta 28574
2010-06-29 17:09 Loreta 2011-09-11 06-51

naujokas1 rašė: Mokesciai nori aiskinti , kad reikia deklaruoti pvm jau atemus tuos proc.

Jų aiškinimas ir būtų teisingas, jei tie 2 proc. būtų tinkamai įforminti. Jei to nėra, kuom pagrįsi, kad tai nuolaida? Nuolaidoms rašomi arba atskiros sąskaitos, arba jos išskiriamos toje pačioje sąskaitoje, arba rašoma kreditinė. O menamas PVM skaičiuojamas nuo vertės sąskaitoje.
Va ir gaunasi užburtas ratas. Reikėtų jums konkrečiau išsiaiškinti šią situaciją mokesčiuose.
ANI ANI 673
2010-06-29 17:25 ANI
Jeigu reikia tikslint PVM deklaraciją už 2008m,tai pildyt dabartinę 2 versiją tik parodyt už kokį laikotarpį smile
Loreta Loreta 28574
2010-06-29 17:32 Loreta
Taip
Rainis Rainis 15057
2010-06-29 17:42 Rainis 2011-09-11 06-51

naujokas1 rašė: Tai yra ne viena Es imone o kelios ir nei viena neraso. tos sumos nera disdeles , bet per metus susidaro apie 100tuks, Lt Mokesciai nori aiskinti , kad reikia deklaruoti pvm jau atemus tuos proc. < bet man vis tiek neaisku o jeigu persikels men. ir nesumokesi Yra imoniu kurios atidejima duoda 60d, ir su 2 proc nuolaida.

Aš PVM deklaruočiau jau be nuolaidos, taip, kaip siūlo VMI.
Patikrinimo metu pateiksite ir sąskaitas, ir mokėjimo sumas, įrodysite, kad pasinaudojote teise į nuolaidą teisėtai.
Tik jums darbo prisideda viską sekti.
Be to, ir tą PVM jūs priskaičiuojate - atskaičiuojate, žalos biudžetui nėra.
Loreta Loreta 28574
2010-06-29 17:45 Loreta
Raini, o kaip, manai, deklaruos antroji pusė, jei sąskaita išrašyta kitokiai sumai, nei apmokėta? Pirminiai dokumentai su atsiskaitymais neturi nieko bendro juk.
Rainis Rainis 15057
2010-06-29 17:58 Rainis 2011-09-11 06-51

Loreta rašė: Raini, o kaip, manai, deklaruos antroji pusė, jei sąskaita išrašyta kitokiai sumai, nei apmokėta? Pirminiai dokumentai su atsiskaitymais neturi nieko bendro juk.

Manau, kad ir jie deklaruos su nuolaida - kitaip gi visokių nepriemokų reikalautų.
ANI ANI 673
2010-06-30 00:55 ANI
Jeigu šiuo metu įmonė perdaryta į UAB ,o reikia tikslint kai buvo ind.įmonė .Tai vistiek rašau UAB pavadinimą nors tikslinu buvusios įmonės ar ne tep
Filippova Filippova 1475
2010-07-07 10:39 Filippova
Sveiki,
gavome Invoice iš estų, kur nurodytos sumos už kurą ir techninę apžiūrą su PVM.
Ar reikia parodyti tas PVM sumas deklaracijoje? smile
Filippova Filippova 1475
2010-07-07 14:21 Filippova 2011-09-11 06-52

Filippova rašė: Sveiki,
gavome Invoice iš estų, kur nurodytos sumos už kurą ir techninę apžiūrą su PVM.
Ar reikia parodyti tas PVM sumas deklaracijoje? smile

smile
Loreta Loreta 28574
2010-07-07 14:25 Loreta
Na kas gi rodo "importinį" PVM lietuviškoje PVM deklaracijoje? Nereikia nieko daryti - viską į sąnaudas. Tik yra kabliukas menamo PVM, jei jūs dirbat Estijoje, tai tuomet menamo priekaičiuoti nereikia.
Filippova Filippova 1475
2010-07-07 14:30 Filippova 2011-09-11 06-52

Loreta rašė: Na kas gi rodo "importinį" PVM lietuviškoje PVM deklaracijoje? Nereikia nieko daryti - viską į sąnaudas. Tik yra kabliukas menamo PVM, jei jūs dirbat Estijoje, tai tuomet menamo priekaičiuoti nereikia.

Paprasčiausiai pirmą kartą su tuo susidūriau - tai ir liko neaišku smile Dėkoju už paprotinimą smile
D
Dvynuke 76
2010-07-09 12:54 Dvynuke
sveiki, jei yra atitinkamą mėnesį prekių pirkimas iš ES mokėtojų tai deklaracijoje pildoma 21 eilutė, o 34 ir 25 eilutėje nuo 21 eil.įrašytos sumos įrašomas 21 proc.PVM?
Rainis Rainis 15057
2010-07-09 13:30 Rainis 2011-09-11 06-52

Dvynuke rašė: sveiki, jei yra atitinkamą mėnesį prekių pirkimas iš ES mokėtojų tai deklaracijoje pildoma 21 eilutė, o 34 ir 25 eilutėje nuo 21 eil.įrašytos sumos įrašomas 21 proc.PVM?

Ir dar į 35 įrašykite, jei prekes naudosite PVM apmokestinamoje veikloje. Ir tas PVM apskaičiuojamas tam tikrame žurnale.
D
Dvynuke 76
2010-07-09 13:51 Dvynuke 2011-09-11 06-52

Rainis rašė:

Ir dar į 35 įrašykite, jei prekes naudosite PVM apmokestinamoje veikloje. Ir tas PVM apskaičiuojamas tam tikrame žurnale.[/quote]

o, labai ačiū, o koks PVM įstatymo straipsnis reglamentuoja, jog nuo ES įsigytų prekių vertės reikia 21 proc. PVM skaičiuoti ir anksčiau išvardytose eilutėse nurodyti? Nepagaunu truputį esmės, nes faktūroje užsienietiškoje parašyta VAT - 0% smile
Rainis Rainis 15057
2010-07-09 14:01 Rainis 2011-09-11 06-52

Dvynuke rašė: o koks PVM įstatymo straipsnis reglamentuoja, jog nuo ES įsigytų prekių vertės reikia 21 proc. PVM skaičiuoti ir anksčiau išvardytose eilutėse nurodyti? Nepagaunu truputį esmės, nes faktūroje užsienietiškoje parašyta VAT - 0% smile

Kad tai yra PVM objektas (reikia priskaičiuoti standartinį PVM), nustato PVMĮ 3 str. 2 dalis 1 punktas.
Kad 21 procentas - PVMĮ 2 str. 32 dalis.
Kokiose eilutėse rašyti - FR0600 (2) pildymo taisyklės.
D
Dvynuke 76
2010-07-09 14:21 Dvynuke 2011-09-11 06-52

Rainis rašė:
Kad tai yra PVM objektas (reikia priskaičiuoti standartinį PVM), nustato PVMĮ 3 str. 2 dalis 1 punktas.
Kad 21 procentas - PVMĮ 2 str. 32 dalis.
Kokiose eilutėse rašyti - FR0600 (2) pildymo taisyklės.


Dėkoju smile
Virgasius Virgasius 2442
2010-07-10 18:27 Virgasius
gal galite patarti?
Vokietijos įmonė PVM mokėtoja išrašė invoisą Lietuvos įmonei PVM mokėtojai už prekių transportavimą iš Izraelio į Lietuvą. Ar reikia pagal šį invoisą priskaičiuoti atvirkštinį PVM?
L
Loreta13 30842
2010-07-10 18:29 Loreta13 2011-09-11 06-52

Virgasius rašė: Ar reikia pagal šį invoisą priskaičiuoti atvirkštinį PVM?
Nemanau.
Tai importas.
Šios transporto sąnaudos jums didins muitinėje deklaruojamą prekių vertę.
Jei čia jūs prekių gavėjai.
Virgasius Virgasius 2442
2010-07-10 18:39 Virgasius
Ačiū Loreta13, iš tikrųjų pasižiūrėjau, kad didesnė deklaruojamų prekių suma. Tao tada atvirkštinio PVM nepriskaitau.
labai ačiū už pagalbą.
holdingas holdingas 6996
2010-07-13 13:25 holdingas
Sveiki
FR0600 18 eil. ES mokėtojams pateiktos prekės rašom tik prekių pardavimą? O paslaugas kur rašyti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui