Buhalterinė programa "Centas"

A
Andron 3088
2006-01-31 10:48 Andron 2011-09-11 03-58

Mara rašė: Labas vakaras

Forma 573: Priskaitytą DU ir išmokoms tenkantį GPM labai gerai rodo, bet sumoketas GPM (A13) - rodo 0,00.

Gal reikia kur nors papildomai įrašyti sumoketą GPM sumą?

Tikriausiai, netinkamai darėte pavedimą VMI. Reikia paskirtyje nurodyti, kad mokamas GPM už DU.
A
Andron 3088
2006-01-31 10:50 Andron 2011-09-11 03-58

Nida rašė: Sveiki,
Kaip Cente padaryti prekės perkainavimą?

Ką reiškia perkainavimas?
Ar tai pardavimo kainų keitimas?
A
Andron 3088
2006-01-31 10:51 Andron 2011-09-11 03-58

Girele rašė:

Vija rašė: Nuo 2006 01 01 mūsų įmonė mokės 30,98 procentų soc. draudimo mokestį. Prašau pasakyti, kur ir ką reikia pakeisti, kad teisingai priskaičiuotų.

Parametrai - nustatymas- Darbo užmokestis

Ir nepamirškite, kad turi būti suintstaliuotas atnauinimas ne senesnis negu 540+1.
Girele Girele 9676
2006-01-31 11:14 Girele 2011-09-11 03-58

Andron rašė:

Nida rašė: Sveiki,
Kaip Cente padaryti prekės perkainavimą?

Ką reiškia perkainavimas?
Ar tai pardavimo kainų keitimas?

Aš manau - tai būtų savikainos keitimas, pvz. prekės sugedo, paseno ir pan. Pagal toks perkainavimas reikalingas, kai keičiasi turimų atsargų rinkos kaina. Man irgi įdomu, kaip Cente būtų galima atlikti atsargų savikainos perkainavimą?
A
Andron 3088
2006-01-31 11:50 Andron 2011-09-11 03-58
[quote=Girele]

Andron rašė:

Nida rašė: Sveiki,
Kaip Cente padaryti prekės perkainavimą?

Ką reiškia perkainavimas?
Ar tai pardavimo kainų keitimas?

Aš manau - tai būtų savikainos keitimas, pvz. prekės sugedo, paseno ir pan. Pagal
Per Krovinio važtaraštį galite perkelti prekes į kitą sandėlį ir pakeisti savikainą.
S
satrebla 271
2006-01-31 19:41 satrebla
Norejau paklausti tokio, sakyciau kvailoko klausimo...
Musu imone veikla jau seniai pradejusi.
Dabar norime pereiti prie e-buhalterijos.

Ar galime is anksto susivede prekes jas pardavineti, o pacia "sausaja" buhalterija (atsiskaitymai su tiekejais, balansai, etc.), Kasas vestis po truputi veliau (na, pvz. per menesi).

Musu buhaltere labai pedantiskai paranojiska smile ir labai bijo, kad neprisimaltu kazko....
M
Margok 19
2006-01-31 20:16 Margok
Sveikučiai, gal kas pasidalintu patirtimi kodėl suformavus FR0573 formą, neatitinka "sumokėta į biudžetą pakamų mokesčio suma" su tikrove, iki 2005-12-31 GPM nesumokėtas tik už gruodžio mėn., o rodo žymiai didesnę sumą nesumokėta. Pasižiūrėjus darbuotojų pažymas, kur reikia pristatyti VMI, rodo kad net metų viduryje atleistiems darbuotojams nepravesta GPM. Kur reikėtu ieškoti klaidos, kaip taisyti. smile smile
M
Margok 19
2006-01-31 20:20 Margok 2011-09-11 03-58

satrebla rašė: Norejau paklausti tokio, sakyciau kvailoko klausimo...
Musu imone veikla jau seniai pradejusi.
Dabar norime pereiti prie e-buhalterijos.

Ar galime is anksto susivede prekes jas pardavineti, o pacia "sausaja" buhalterija (atsiskaitymai su tiekejais, balansai, etc.), Kasas vestis po truputi veliau (na, pvz. per menesi).

Musu buhaltere labai pedantiskai paranojiska smile ir labai bijo, kad neprisimaltu kazko....

Aš taip pradėjau ir nieko, nepasimečiau. Nors buvo ir klaideliu bet juk viską galima surasti ir pataisyti. smile
A
Andron 3088
2006-01-31 21:44 Andron 2011-09-11 03-58
Tarpinė versija 5.4.0+17

1. DU - Kompensacija už nepanaudotas atostogas - jeigu metų bėgyje buvo etatų pasikeitimas - skaičiuoja valandinį VDU.
2. DU - Kompensacija už nepanaudotas atostogas - patobulintas koeficiento skaičiavimas.
3. DU - Kompensacija už nepanaudotas atostogas - patobulintas pažymos spausdinimas.
A
Andron 3088
2006-01-31 21:47 Andron 2011-09-11 03-58

Margok rašė: Sveikučiai, gal kas pasidalintu patirtimi kodėl suformavus FR0573 formą, neatitinka "sumokėta į biudžetą pakamų mokesčio suma" su tikrove, iki 2005-12-31 GPM nesumokėtas tik už gruodžio mėn., o rodo žymiai didesnę sumą nesumokėta. Pasižiūrėjus darbuotojų pažymas, kur reikia pristatyti VMI, rodo kad net metų viduryje atleistiems darbuotojams nepravesta GPM. Kur reikėtu ieškoti klaidos, kaip taisyti. smile smile

Ar visas GPM buvo sumokėtas 2005 metais?
S
satrebla 271
2006-01-31 22:08 satrebla 2011-09-11 03-58

Margok rašė:

satrebla rašė: Norejau paklausti tokio, sakyciau kvailoko klausimo...
Musu imone veikla jau seniai pradejusi.
Dabar norime pereiti prie e-buhalterijos.

Ar galime is anksto susivede prekes jas pardavineti, o pacia "sausaja" buhalterija (atsiskaitymai su tiekejais, balansai, etc.), Kasas vestis po truputi veliau (na, pvz. per menesi).

Musu buhaltere labai pedantiskai paranojiska smile ir labai bijo, kad neprisimaltu kazko....

Aš taip pradėjau ir nieko, nepasimečiau. Nors buvo ir klaideliu bet juk viską galima surasti ir pataisyti. smile


Na, tada nors tiek gerai smile Bet kazkokio dalyko, kazka minejo, taisyti negalima - kasos, banku, ar... smile krc, neesu buhalteris smile

O dabar - suktas klausimelis...
Situacija tokia - atstovaujame mob.operatoriu.
Gauname telfonus, pvz. po 1000Lt ir SIM korteles po 25 Lt
Zmogui parduodame SIM k. su Tel. uz 1 Lt.
Bet kadangi abejoms prekems issrasoma S.F., tai kazkaip turime 2 prekes parduoti uz 1 Lt.
Kaip tai daryti??? Ar neteks pvz. tel. uz 50ct ir SIM uz 50 ct ir i bendra ceki musti taip????
M
Mara 77
2006-01-31 22:27 Mara 2011-09-11 03-58

Andron rašė:

Mara rašė: Labas vakaras

Forma 573: Priskaitytą DU ir išmokoms tenkantį GPM labai gerai rodo, bet sumoketas GPM (A13) - rodo 0,00.

Gal reikia kur nors papildomai įrašyti sumoketą GPM sumą?

Tikriausiai, netinkamai darėte pavedimą VMI. Reikia paskirtyje nurodyti, kad mokamas GPM už DU.


Ačiu, Andron.
O jeigu aš darau užskaitą GPM iš PVM permokos, užskaitytos sumos eina į ataskaitą 573?
G
Grazka 136
2006-02-01 08:11 Grazka
Sveiki.
Turiu keleta klausymeliu apie inventorizacija.
Kaip inventorizacijos akte atspauzdinti faktinius duomenis, pas mane jie sueina su buh., bet akte nespauzdina faktiniu likučiu kiekiu ir suma rodo su minusu smile
Ir dar kaip paspaudi išsaugoti aktą, kur jis išsisaugo? Niekur jo nerandu smile .
L
limina 726
2006-02-01 08:50 limina
Sveiki,
gal galėtumėt patarti kaip įsivesti
į programą nudėvėtas, bet nenurašytas pagrindines
priemones(pav: automobilio vertė- 1Lt., reikalinga įvesti dėl
kuro nurašymo)
M
MindeK 168
2006-02-01 08:53 MindeK
Andron,
neperseniausiai buvau paklauses, kodėl likučio ataskaitoj pagal periodą "Prekių skirtų perparduoti" sumos datai 2005.11 nei išlaidų, nei pajamų nei likutis nesutampa su Didžiosio knygos sąskaitom, tik pradinis likutis sutampa.
Ką daryti kad to išvengti?
Dėkui
Girele Girele 9676
2006-02-01 09:17 Girele 2011-09-11 03-58

MindeK rašė: Andron,
neperseniausiai buvau paklauses, kodėl likučio ataskaitoj pagal periodą "Prekių skirtų perparduoti" sumos datai 2005.11 nei išlaidų, nei pajamų nei likutis nesutampa su Didžiosio knygos sąskaitom, tik pradinis likutis sutampa.
Ką daryti kad to išvengti?
Dėkui

Pajamuojant arba parduodant prekes buvo nurodytos skirtingos (neteisingos) buh. sąskaitos. Tikrink kas mėnesį pagal kiekvieną dokumentą
Girele Girele 9676
2006-02-01 09:19 Girele 2011-09-11 03-58

Mara rašė:

Andron rašė:

Mara rašė: Labas vakaras

Forma 573: Priskaitytą DU ir išmokoms tenkantį GPM labai gerai rodo, bet sumoketas GPM (A13) - rodo 0,00.

Gal reikia kur nors papildomai įrašyti sumoketą GPM sumą?

Tikriausiai, netinkamai darėte pavedimą VMI. Reikia paskirtyje nurodyti, kad mokamas GPM už DU.


Ačiu, Andron.
O jeigu aš darau užskaitą GPM iš PVM permokos, užskaitytos sumos eina į ataskaitą 573?

Aš taip pat darau užskaitas, todėl forma taip pat gavosi neteisinga... Kaip daryti - nežinau smile
A
Andron 3088
2006-02-01 10:25 Andron 2011-09-11 03-58

satrebla rašė:
O dabar - suktas klausimelis...
Situacija tokia - atstovaujame mob.operatoriu.
Gauname telfonus, pvz. po 1000Lt ir SIM korteles po 25 Lt
Zmogui parduodame SIM k. su Tel. uz 1 Lt.
Bet kadangi abejoms prekems issrasoma S.F., tai kazkaip turime 2 prekes parduoti uz 1 Lt.
Kaip tai daryti??? Ar neteks pvz. tel. uz 50ct ir SIM uz 50 ct ir i bendra ceki musti taip????


O kaip Jūs tą darydavote be programos?
A
Andron 3088
2006-02-01 10:26 Andron 2011-09-11 03-58

Mara rašė:
Ačiu, Andron.
O jeigu aš darau užskaitą GPM iš PVM permokos, užskaitytos sumos eina į ataskaitą 573?

Ne. Nes programa šito nesupras.
A
Andron 3088
2006-02-01 10:29 Andron 2011-09-11 03-58

Grazka rašė: Sveiki.
Turiu keleta klausymeliu apie inventorizacija.
Kaip inventorizacijos akte atspauzdinti faktinius duomenis, pas mane jie sueina su buh., bet akte nespauzdina faktiniu likučiu kiekiu ir suma rodo su minusu smile
Ir dar kaip paspaudi išsaugoti aktą, kur jis išsisaugo? Niekur jo nerandu smile .

Reikia suvesti faktinius kiekius.
Inventorizacijos duomenus išsisaugo duomenų bazėje.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui