Andron
3103
#245576 2006-01-31 10:48 Andron redaguota: 2011-09-11 03-58

Mara rašė:

Labas vakaras

Forma 573: Priskaitytą DU ir išmokoms tenkantį GPM labai gerai rodo, bet sumoketas GPM (A13) - rodo 0,00.

Gal reikia kur nors papildomai įrašyti sumoketą GPM sumą?


Tikriausiai, netinkamai darėte pavedimą VMI. Reikia paskirtyje nurodyti, kad mokamas GPM už DU.

Andron
3103
#245578 2006-01-31 10:50 Andron redaguota: 2011-09-11 03-58

Nida rašė:

Sveiki,
Kaip Cente padaryti prekės perkainavimą?


Ką reiškia perkainavimas?
Ar tai pardavimo kainų keitimas?

Andron
3103
#245581 2006-01-31 10:51 Andron redaguota: 2011-09-11 03-58

Girele rašė:



Vija rašė:

Nuo 2006 01 01 mūsų įmonė mokės 30,98 procentų soc. draudimo mokestį. Prašau pasakyti, kur ir ką reikia pakeisti, kad teisingai priskaičiuotų.


Parametrai - nustatymas- Darbo užmokestis


Ir nepamirškite, kad turi būti suintstaliuotas atnauinimas ne senesnis negu 540+1.

Girele
9579
#245605 2006-01-31 11:14 Girele redaguota: 2011-09-11 03-58

Andron rašė:



Nida rašė:

Sveiki,
Kaip Cente padaryti prekės perkainavimą?


Ką reiškia perkainavimas?
Ar tai pardavimo kainų keitimas?


Aš manau - tai būtų savikainos keitimas, pvz. prekės sugedo, paseno ir pan. Pagal toks perkainavimas reikalingas, kai keičiasi turimų atsargų rinkos kaina. Man irgi įdomu, kaip Cente būtų galima atlikti atsargų savikainos perkainavimą?

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Andron
3103
#245629 2006-01-31 11:50 Andron redaguota: 2011-09-11 03-58
[quote=Girele]

Andron rašė:



Nida rašė:

Sveiki,
Kaip Cente padaryti prekės perkainavimą?


Ką reiškia perkainavimas?
Ar tai pardavimo kainų keitimas?


Aš manau - tai būtų savikainos keitimas, pvz. prekės sugedo, paseno ir pan. Pagal
Per Krovinio važtaraštį galite perkelti prekes į kitą sandėlį ir pakeisti savikainą.

satrebla
274
#245842 2006-01-31 19:41 satrebla
Norejau paklausti tokio, sakyciau kvailoko klausimo...
Musu imone veikla jau seniai pradejusi.
Dabar norime pereiti prie e-buhalterijos.

Ar galime is anksto susivede prekes jas pardavineti, o pacia "sausaja" buhalterija (atsiskaitymai su tiekejais, balansai, etc.), Kasas vestis po truputi veliau (na, pvz. per menesi).

Musu buhaltere labai pedantiskai paranojiska smile ir labai bijo, kad neprisimaltu kazko....

Margok
19
#245860 2006-01-31 20:16 Margok
Sveikučiai, gal kas pasidalintu patirtimi kodėl suformavus FR0573 formą, neatitinka "sumokėta į biudžetą pakamų mokesčio suma" su tikrove, iki 2005-12-31 GPM nesumokėtas tik už gruodžio mėn., o rodo žymiai didesnę sumą nesumokėta. Pasižiūrėjus darbuotojų pažymas, kur reikia pristatyti VMI, rodo kad net metų viduryje atleistiems darbuotojams nepravesta GPM. Kur reikėtu ieškoti klaidos, kaip taisyti. smile smile

Margok
19
#245862 2006-01-31 20:20 Margok redaguota: 2011-09-11 03-58

satrebla rašė:

Norejau paklausti tokio, sakyciau kvailoko klausimo...
Musu imone veikla jau seniai pradejusi.
Dabar norime pereiti prie e-buhalterijos.

Ar galime is anksto susivede prekes jas pardavineti, o pacia "sausaja" buhalterija (atsiskaitymai su tiekejais, balansai, etc.), Kasas vestis po truputi veliau (na, pvz. per menesi).

Musu buhaltere labai pedantiskai paranojiska smile ir labai bijo, kad neprisimaltu kazko....


Aš taip pradėjau ir nieko, nepasimečiau. Nors buvo ir klaideliu bet juk viską galima surasti ir pataisyti. smile

Andron
3103
#245883 2006-01-31 21:44 Andron redaguota: 2011-09-11 03-58
Tarpinė versija 5.4.0+17

1. DU - Kompensacija už nepanaudotas atostogas - jeigu metų bėgyje buvo etatų pasikeitimas - skaičiuoja valandinį VDU.
2. DU - Kompensacija už nepanaudotas atostogas - patobulintas koeficiento skaičiavimas.
3. DU - Kompensacija už nepanaudotas atostogas - patobulintas pažymos spausdinimas.

Andron
3103
#245884 2006-01-31 21:47 Andron redaguota: 2011-09-11 03-58

Margok rašė:

Sveikučiai, gal kas pasidalintu patirtimi kodėl suformavus FR0573 formą, neatitinka "sumokėta į biudžetą pakamų mokesčio suma" su tikrove, iki 2005-12-31 GPM nesumokėtas tik už gruodžio mėn., o rodo žymiai didesnę sumą nesumokėta. Pasižiūrėjus darbuotojų pažymas, kur reikia pristatyti VMI, rodo kad net metų viduryje atleistiems darbuotojams nepravesta GPM. Kur reikėtu ieškoti klaidos, kaip taisyti. smile smile


Ar visas GPM buvo sumokėtas 2005 metais?

satrebla
274
#245887 2006-01-31 22:08 satrebla redaguota: 2011-09-11 03-58

Margok rašė:



satrebla rašė:

Norejau paklausti tokio, sakyciau kvailoko klausimo...
Musu imone veikla jau seniai pradejusi.
Dabar norime pereiti prie e-buhalterijos.

Ar galime is anksto susivede prekes jas pardavineti, o pacia "sausaja" buhalterija (atsiskaitymai su tiekejais, balansai, etc.), Kasas vestis po truputi veliau (na, pvz. per menesi).

Musu buhaltere labai pedantiskai paranojiska smile ir labai bijo, kad neprisimaltu kazko....


Aš taip pradėjau ir nieko, nepasimečiau. Nors buvo ir klaideliu bet juk viską galima surasti ir pataisyti. smile



Na, tada nors tiek gerai smile Bet kazkokio dalyko, kazka minejo, taisyti negalima - kasos, banku, ar... smile krc, neesu buhalteris smile

O dabar - suktas klausimelis...
Situacija tokia - atstovaujame mob.operatoriu.
Gauname telfonus, pvz. po 1000Lt ir SIM korteles po 25 Lt
Zmogui parduodame SIM k. su Tel. uz 1 Lt.
Bet kadangi abejoms prekems issrasoma S.F., tai kazkaip turime 2 prekes parduoti uz 1 Lt.
Kaip tai daryti??? Ar neteks pvz. tel. uz 50ct ir SIM uz 50 ct ir i bendra ceki musti taip????

Mara
80
#245890 2006-01-31 22:27 Mara redaguota: 2011-09-11 03-58

Andron rašė:



Mara rašė:

Labas vakaras

Forma 573: Priskaitytą DU ir išmokoms tenkantį GPM labai gerai rodo, bet sumoketas GPM (A13) - rodo 0,00.

Gal reikia kur nors papildomai įrašyti sumoketą GPM sumą?


Tikriausiai, netinkamai darėte pavedimą VMI. Reikia paskirtyje nurodyti, kad mokamas GPM už DU.



Ačiu, Andron.
O jeigu aš darau užskaitą GPM iš PVM permokos, užskaitytos sumos eina į ataskaitą 573?

Grazka
136
#245915 2006-02-01 08:11 Grazka
Sveiki.
Turiu keleta klausymeliu apie inventorizacija.
Kaip inventorizacijos akte atspauzdinti faktinius duomenis, pas mane jie sueina su buh., bet akte nespauzdina faktiniu likučiu kiekiu ir suma rodo su minusu smile
Ir dar kaip paspaudi išsaugoti aktą, kur jis išsisaugo? Niekur jo nerandu smile .

limina
729
#245934 2006-02-01 08:50 limina
Sveiki,
gal galėtumėt patarti kaip įsivesti
į programą nudėvėtas, bet nenurašytas pagrindines
priemones(pav: automobilio vertė- 1Lt., reikalinga įvesti dėl
kuro nurašymo)

MindeK
168
#245935 2006-02-01 08:53 MindeK
Andron,
neperseniausiai buvau paklauses, kodėl likučio ataskaitoj pagal periodą "Prekių skirtų perparduoti" sumos datai 2005.11 nei išlaidų, nei pajamų nei likutis nesutampa su Didžiosio knygos sąskaitom, tik pradinis likutis sutampa.
Ką daryti kad to išvengti?
Dėkui

Girele
9579
#245945 2006-02-01 09:17 Girele redaguota: 2011-09-11 03-58

MindeK rašė:

Andron,
neperseniausiai buvau paklauses, kodėl likučio ataskaitoj pagal periodą "Prekių skirtų perparduoti" sumos datai 2005.11 nei išlaidų, nei pajamų nei likutis nesutampa su Didžiosio knygos sąskaitom, tik pradinis likutis sutampa.
Ką daryti kad to išvengti?
Dėkui


Pajamuojant arba parduodant prekes buvo nurodytos skirtingos (neteisingos) buh. sąskaitos. Tikrink kas mėnesį pagal kiekvieną dokumentą

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Girele
9579
#245947 2006-02-01 09:19 Girele redaguota: 2011-09-11 03-58

Mara rašė:



Andron rašė:



Mara rašė:

Labas vakaras

Forma 573: Priskaitytą DU ir išmokoms tenkantį GPM labai gerai rodo, bet sumoketas GPM (A13) - rodo 0,00.

Gal reikia kur nors papildomai įrašyti sumoketą GPM sumą?


Tikriausiai, netinkamai darėte pavedimą VMI. Reikia paskirtyje nurodyti, kad mokamas GPM už DU.



Ačiu, Andron.
O jeigu aš darau užskaitą GPM iš PVM permokos, užskaitytos sumos eina į ataskaitą 573?


Aš taip pat darau užskaitas, todėl forma taip pat gavosi neteisinga... Kaip daryti - nežinau smile

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Andron
3103
#246014 2006-02-01 10:25 Andron redaguota: 2011-09-11 03-58

satrebla rašė:


O dabar - suktas klausimelis...
Situacija tokia - atstovaujame mob.operatoriu.
Gauname telfonus, pvz. po 1000Lt ir SIM korteles po 25 Lt
Zmogui parduodame SIM k. su Tel. uz 1 Lt.
Bet kadangi abejoms prekems issrasoma S.F., tai kazkaip turime 2 prekes parduoti uz 1 Lt.
Kaip tai daryti??? Ar neteks pvz. tel. uz 50ct ir SIM uz 50 ct ir i bendra ceki musti taip????



O kaip Jūs tą darydavote be programos?

Andron
3103
#246016 2006-02-01 10:26 Andron redaguota: 2011-09-11 03-58

Mara rašė:


Ačiu, Andron.
O jeigu aš darau užskaitą GPM iš PVM permokos, užskaitytos sumos eina į ataskaitą 573?


Ne. Nes programa šito nesupras.

Andron
3103
#246020 2006-02-01 10:29 Andron redaguota: 2011-09-11 03-58

Grazka rašė:

Sveiki.
Turiu keleta klausymeliu apie inventorizacija.
Kaip inventorizacijos akte atspauzdinti faktinius duomenis, pas mane jie sueina su buh., bet akte nespauzdina faktiniu likučiu kiekiu ir suma rodo su minusu smile
Ir dar kaip paspaudi išsaugoti aktą, kur jis išsisaugo? Niekur jo nerandu smile .


Reikia suvesti faktinius kiekius.
Inventorizacijos duomenus išsisaugo duomenų bazėje.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis