Buhalterinė programa "Centas"

Lince Lince 719
2006-09-15 10:55 Lince
Gal galit patart kaip programoj sudėliot tokią situaciją:užsienyje įmonės vairuotojas gavo baudą už eismo įvykį (kvitą turiu) tą baudą sumokėjo mūsų partneriai(tie, kurių buvo prekės). Ekspedicija mums išstatė pretenziją tai sumai, o darbuotojas sutinka, kad ta suma būtų padengta dienpinigių sąskaita. Pretenziją užpajamavau per gavimus D-243/K-443. Apmokėsim per banką D-443/K-271. Per o/ž kitos operacijos susidėliotų D-2435/K-243, bet kaip parodyt, kad tą sumą dengia atskaitingas asmuo?
Labai painiai čia viskas, bet tikiuosi suprasit ir pagelbėsit.
Vifi Vifi 4124
2006-09-15 11:06 Vifi 2011-09-11 05-06
[quote=Andron][quote=Girele][quote=Andron]

Girele rašė:

Girele rašė:

Vifi rašė: Pas mane dirba darbuotojas, kuriam taikomas
Kiek suprantu - to Cente kol kas nėra numatyta smile

Andron - ką gali pasakyti smile

Ar šiuo atvėju išvis taikomas

Taip, pažiūrėk VMI raštą 2003 06 12 Nr. (18.19-08-3)-R-5669
7 punkto 2 pavyzdys

Darbuotojo kortelėje (DU1 skyrius) reikia paspausti Ctrl+F1 ir į atsiradusį papildomą langelį įrašyti tą papildomą
Visiems labai dėkinga
A
Andron 3088
2006-09-15 11:36 Andron 2011-09-11 05-06

Lince rašė: Gal galit patart kaip programoj sudėliot tokią situaciją:užsienyje įmonės vairuotojas gavo baudą už eismo įvykį (kvitą turiu) tą baudą sumokėjo mūsų partneriai(tie, kurių buvo prekės). Ekspedicija mums išstatė pretenziją tai sumai, o darbuotojas sutinka, kad ta suma būtų padengta dienpinigių sąskaita. Pretenziją užpajamavau per gavimus D-243/K-443. Apmokėsim per banką D-443/K-271. Per o/ž kitos operacijos susidėliotų D-2435/K-243, bet kaip parodyt, kad tą sumą dengia atskaitingas asmuo?
Labai painiai čia viskas, bet tikiuosi suprasit ir pagelbėsit.

Pabandykite įvesti per Mokėjimai / Kasa / Gauti mokėjimo dokumentai kaip Atsiskaitymas su tiekėjais.
Lince Lince 719
2006-09-15 11:45 Lince
Andron, o kodėl instaliuojant paskutinį atnaujinimą meta klaidą? Gal galit patikrint ar viskas ten tvarkoj? O dėl praeito klausimo - dėkui bandysiu per gautus mokėjimo dok.
S
satrebla 271
2006-09-15 11:47 satrebla 2011-09-11 05-06

Lince rašė: Andron, o kodėl instaliuojant paskutinį atnaujinimą meta klaidą? Gal galit patikrint ar viskas ten tvarkoj?


Kokia klaida? Kuriuo momentu?
P.S. Tikekimes, kad atnaujinimas atnaujinimas dar ne paskutinis smile
Lince Lince 719
2006-09-15 11:53 Lince 2011-09-11 05-06

Andron rašė:

Lince rašė: Gal galit patart kaip programoj sudėliot tokią situaciją:užsienyje įmonės vairuotojas gavo baudą už eismo įvykį (kvitą turiu) tą baudą sumokėjo mūsų partneriai(tie, kurių buvo prekės). Ekspedicija mums išstatė pretenziją tai sumai, o darbuotojas sutinka, kad ta suma būtų padengta dienpinigių sąskaita. Pretenziją užpajamavau per gavimus D-243/K-443. Apmokėsim per banką D-443/K-271. Per o/ž kitos operacijos susidėliotų D-2435/K-243, bet kaip parodyt, kad tą sumą dengia atskaitingas asmuo?
Labai painiai čia viskas, bet tikiuosi suprasit ir pagelbėsit.

Pabandykite įvesti per Mokėjimai / Kasa / Gauti mokėjimo dokumentai kaip Atsiskaitymas su tiekėjais.


Buhalteriškai pagal sąskaitas viskas susidėlioja, bet pagal kontrahentą ir atskaitingą asmenį sumų nesimato...
austa austa 4318
2006-09-15 12:54 austa
Kaip ir per kur registruoti šią operaciją, kad susidengtų išankstinis mokėjimas?? Pardavimas gyventojui.

Atskaitingas asmuo pagal PPK paima avansą už prekes.

D273 50 lt
K444 50 lt

Čia viskas aišku.
Toliau...
Kitą dieną atskaitingas asmuo parduoda užsakytą prekę pagal PPK

D273 100
D444 50
K5001 127,12
K4484 22,88
S
satrebla 271
2006-09-15 12:57 satrebla 2011-09-11 05-06

austa rašė: Kaip ir per kur registruoti šią operaciją, kad susidengtų išankstinis mokėjimas?? Pardavimas gyventojui.

Atskaitingas asmuo pagal PPK paima avansą už prekes.

D273 50 lt
K444 50 lt

Čia viskas aišku.
Toliau...
Kitą dieną atskaitingas asmuo parduoda užsakytą prekę pagal PPK

D273 100
D444 50
K5001 127,12
K4484 22,88


Rašyti sąskaitą reikia.
austa austa 4318
2006-09-15 13:02 austa 2011-09-11 05-06

satrebla rašė:

austa rašė: Kaip ir per kur registruoti šią operaciją, kad susidengtų išankstinis mokėjimas?? Pardavimas gyventojui.

Atskaitingas asmuo pagal PPK paima avansą už prekes.

D273 50 lt
K444 50 lt

Čia viskas aišku.
Toliau...
Kitą dieną atskaitingas asmuo parduoda užsakytą prekę pagal PPK

D273 100
D444 50
K5001 127,12
K4484 22,88


Rašyti sąskaitą reikia.


Kam??? smile
B
Birute1 2348
2006-09-15 13:08 Birute1 2011-09-11 05-06

Girele rašė:

Birute1 rašė:

O tai ne per Likučių ataskaita pagal periodą? smile Na seniau buvo geresnė ta likučio ataskaita smile O kitokios ir aš neradau. smile Per kur čia tie pirkimai pardavimai, likučiai?

Pirkimų-pardavimų lange paspausk Likučiai. Rodys einamuosius likučius. Paspaudus printeriuką - galima nustatyti, kurii dienai ir pagal kokius kriterijus spausdinti.

Dėkinga, Girele. smile
S
satrebla 271
2006-09-15 13:26 satrebla 2011-09-11 05-06

austa rašė:
Kam??? smile


Mes pastoviai taip pardavinėjam.
Su buhaltere ne kartą pjovėmės šiuo klausimu.
Esme tame, kad reikalingas dokumentas, kuriame būtų aiškiai išskirtas PVM'as (S. f. arba kasos čekis)
PPK neatitinka nei vieno.
Nebent įmonė ne PVM mokėtoja.
Dabar buhalterė rašo s.f. vienu egz. ir sega į "pardavimus".
Žmogui realiai pakanka tik PPK.

O be to, kaip ruošiatės prasisukti su likučių nurašymu?
Nebent "rankiniu" būdu.
A
Andron 3088
2006-09-15 13:36 Andron 2011-09-11 05-06

Lince rašė:

Andron rašė:

Lince rašė: Gal galit patart kaip programoj sudėliot tokią situaciją:užsienyje įmonės vairuotojas gavo baudą už eismo įvykį (kvitą turiu) tą baudą sumokėjo mūsų partneriai(tie, kurių buvo prekės). Ekspedicija mums išstatė pretenziją tai sumai, o darbuotojas sutinka, kad ta suma būtų padengta dienpinigių sąskaita. Pretenziją užpajamavau per gavimus D-243/K-443. Apmokėsim per banką D-443/K-271. Per o/ž kitos operacijos susidėliotų D-2435/K-243, bet kaip parodyt, kad tą sumą dengia atskaitingas asmuo?
Labai painiai čia viskas, bet tikiuosi suprasit ir pagelbėsit.

Pabandykite įvesti per Mokėjimai / Kasa / Gauti mokėjimo dokumentai kaip Atsiskaitymas su tiekėjais.


Buhalteriškai pagal sąskaitas viskas susidėlioja, bet pagal kontrahentą ir atskaitingą asmenį sumų nesimato...

Ar teisingai pasirinkote tiekėją bei atsakingą asmenį?
austa austa 4318
2006-09-15 13:42 austa 2011-09-11 05-06

satrebla rašė:

austa rašė:
Kam??? smile


Mes pastoviai taip pardavinėjam.
Su buhaltere ne kartą pjovėmės šiuo klausimu.
Esme tame, kad reikalingas dokumentas, kuriame būtų aiškiai išskirtas PVM'as (S. f. arba kasos čekis)
PPK neatitinka nei vieno.
Nebent įmonė ne PVM mokėtoja.
Dabar buhalterė rašo s.f. vienu egz. ir sega į "pardavimus".
Žmogui realiai pakanka tik PPK.

O be to, kaip ruošiatės prasisukti su likučių nurašymu?
Nebent "rankiniu" būdu.


Gaila, kad buhalterė nusileido... smile
Kiekvieno kvito pardavimas bei išskirtas PVM puikiai matosi apyvartos žiniaraščiuose, kuriuos segu prie kvitų. O prekių savikaina puikiai nusirašo per Pardavimai gyventojams. Ir tikrai nematau reikalo tokiu atveju išrašinėti PVM sąsk.fakt.
A
Andron 3088
2006-09-15 13:46 Andron 2011-09-11 05-06

austa rašė:
Gaila, kad buhalterė nusileido... smile
Kiekvieno kvito pardavimas bei išskirtas PVM puikiai matosi apyvartos žiniaraščiuose, kuriuos segu prie kvitų. O prekių savikaina puikiai nusirašo per Pardavimai gyventojams. Ir tikrai nematau reikalo tokiu atveju išrašinėti PVM sąsk.fakt.

Registruojant PPK, neišeis išmėtyti sumas per sąskaitas ir priskaityti PVM.
Todėl vis tiek reikia daryti pardavimą per PG. O ten galima atsispausdinti Prekių čekį.
Lince Lince 719
2006-09-15 14:02 Lince 2011-09-11 05-06

Andron rašė:

Lince rašė:

Andron rašė:

Lince rašė: Gal galit patart kaip programoj sudėliot tokią situaciją:užsienyje įmonės vairuotojas gavo baudą už eismo įvykį (kvitą turiu) tą baudą sumokėjo mūsų partneriai(tie, kurių buvo prekės). Ekspedicija mums išstatė pretenziją tai sumai, o darbuotojas sutinka, kad ta suma būtų padengta dienpinigių sąskaita. Pretenziją užpajamavau per gavimus D-243/K-443. Apmokėsim per banką D-443/K-271. Per o/ž kitos operacijos susidėliotų D-2435/K-243, bet kaip parodyt, kad tą sumą dengia atskaitingas asmuo?
Labai painiai čia viskas, bet tikiuosi suprasit ir pagelbėsit.

Pabandykite įvesti per Mokėjimai / Kasa / Gauti mokėjimo dokumentai kaip Atsiskaitymas su tiekėjais.


Buhalteriškai pagal sąskaitas viskas susidėlioja, bet pagal kontrahentą ir atskaitingą asmenį sumų nesimato...

Ar teisingai pasirinkote tiekėją bei atsakingą asmenį?

Na, pagal mane viskas turėtų būti atvirkščiai, negu leidžia pasirinkt gautas mok.dokumentas( ten kur kontrahentas, turėtų būti atskaitingas asmuo, nes debete antra klasė. kaip ir sakiau, buhalteriškai viskas užsidaro ir suvaikšto... Gal tiesiog rodyt atskaitingo asm.įnešimą į kasą, jei kitaip nesigauna? smile
S
satrebla 271
2006-09-15 14:04 satrebla 2011-09-11 05-06

austa rašė:
Gaila, kad buhalterė nusileido... smile
Kiekvieno kvito pardavimas bei išskirtas PVM puikiai matosi apyvartos žiniaraščiuose, kuriuos segu prie kvitų. O prekių savikaina puikiai nusirašo per Pardavimai gyventojams. Ir tikrai nematau reikalo tokiu atveju išrašinėti PVM sąsk.fakt.


O kas sake, kad ji nusileido??? smile
As nusileidau smile smile

Patausojau savo nervus smile
L
limina 726
2006-09-15 14:06 limina 2011-09-11 05-06

austa rašė:

Gaila, kad buhalterė nusileido... smile
Kiekvieno kvito pardavimas bei išskirtas PVM puikiai matosi apyvartos žiniaraščiuose, kuriuos segu prie kvitų. O prekių savikaina puikiai nusirašo per Pardavimai gyventojams. Ir tikrai nematau reikalo tokiu atveju išrašinėti PVM sąsk.fakt.


Austa,
o tai per pardavimus gyventojams kaip
nurašai savikainą kai vedama kiekinė apskaita?
austa austa 4318
2006-09-15 14:07 austa 2011-09-11 05-06

Andron rašė:

austa rašė:
Gaila, kad buhalterė nusileido... smile
Kiekvieno kvito pardavimas bei išskirtas PVM puikiai matosi apyvartos žiniaraščiuose, kuriuos segu prie kvitų. O prekių savikaina puikiai nusirašo per Pardavimai gyventojams. Ir tikrai nematau reikalo tokiu atveju išrašinėti PVM sąsk.fakt.

Registruojant PPK, neišeis išmėtyti sumas per sąskaitas ir priskaityti PVM.
Todėl vis tiek reikia daryti pardavimą per PG. O ten galima atsispausdinti Prekių čekį.


Na, gerai. smile
Tuomet tiesioginį pardavimą pagal PPk reikia registruoti per PG nurodant PPK.
O pardavimus su avansu... avanso PPK ir pardavimo PPK registruoti per Mokėjimai-Kasa-PPK, o pardavimą per PG nurodant atatinkamas sąskaitas. Ar taip suprantu?
austa austa 4318
2006-09-15 14:13 austa 2011-09-11 05-06

limina rašė:

austa rašė:

Gaila, kad buhalterė nusileido... smile
Kiekvieno kvito pardavimas bei išskirtas PVM puikiai matosi apyvartos žiniaraščiuose, kuriuos segu prie kvitų. O prekių savikaina puikiai nusirašo per Pardavimai gyventojams. Ir tikrai nematau reikalo tokiu atveju išrašinėti PVM sąsk.fakt.


Austa,
o tai per pardavimus gyventojams kaip
nurašai savikainą kai vedama kiekinė apskaita?


Limina, parduodant pasirenki prekę iš prekių sąrašo, o programa automatiškai prekės savikainą nurašo į sąnaudas.
Girele Girele 9676
2006-09-15 14:15 Girele 2011-09-11 05-06
Gal aš kažką pražiopsojau??? Bet čia kalba neina apie pinigų priėmimo kvitus - manyčiau, kad PVMs.f. išrašyti reikia, jei naudojami tik PPK.
"19. PVM sąskaita faktūra nenaudojama, kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) fiziniam asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nėra apmokestinamasis asmuo (išskyrus atvejus, kai į kitą Europos Sąjungos valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės):
19.1. kai išduodamas kasos aparato kvitas, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas ar keleivinio transporto bilietas;
19.2. kai draudimo paslaugų įforminimui naudojamas draudimo liudijimas (polisas), turintis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus privalomus rekvizitus ir atitinkantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 94-4246) nuostatas;
19.3. kai teikiant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnyje nurodytas paslaugas naudojami buhalterinę apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumento rekvizitus turintys apskaitos dokumentai, o jeigu vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojantys teisės aktai nustato kitus reikalavimus, – atitinkantys šiuos reikalavimus;
19.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentų išrašymo ir pateikimo (išsiuntimo) ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 53-2061) nustatytais atvejais, kai įforminant nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (gyvenamųjų patalpų nuomos, šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų, šiluminės energijos ir komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimo, lifto ir panašiai) teikimą apskaitos dokumentai gali būti neišrašomi.
20. Kitais nei šių Taisyklių 19 punkte nurodytais atvejais fiziniam asmeniui turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra, kurioje turi būti visi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyti privalomi rekvizitai. Pirkėjo prašymu turi būti nurodyti ir kiti PVM sąskaitai faktūrai Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti rekvizitai. "
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui