Buhalterinė programa "Centas"

Finval Finval 1669
2012-01-08 20:09 Finval
Ataskaitos-Likučių ataskaita pagal periodą
N
nerra 119
2012-01-10 17:43 nerra
Prasau pasakykite kokios saskaitos turi buti nurodytos 1.komandiruotes islaidos; 2. PSD is imones priskaitymu saskaita; 3. PSD is darbuotoju priskaitymu saskaita 4. PSD sanaudų saskaita; 5. PSD VMI priskaitymu saskaita; 6. Komandiruotes islaidos. smile smile smile
Girele Girele 9676
2012-01-10 19:23 Girele

nerra rašė:
Prasau pasakykite kokios saskaitos turi buti nurodytos 1.komandiruotes islaidos; 2. PSD is imones priskaitymu saskaita; 3. PSD is darbuotoju priskaitymu saskaita 4. PSD sanaudų saskaita; 5. PSD VMI priskaitymu saskaita; 6. Komandiruotes islaidos. smile smile smile

Žiūrėkite jūsų įmonėje naudojamą sąskaitų planą - pagal jį susitvarkote Cente sąskaitų planą, ir atitinkamai nustatymuose nurodote prašomų sąskaitų numerius.
N
nerra 119
2012-01-12 19:21 nerra
Dar noriu paklaust smile Naujai sukurtas UAB ir nauja Cento programa. Ar reikia suvesti pradinius likucius 0, ar jie automatiskai bus 0 smile
A
angelka 2790
2012-01-12 19:31 angelka
Jei UAB naujas, tai ir likučių pradinių nėra. O jei nėra likučių, tai ką į Centą vesi.
Be abejo, pradiniai likučiai automatiškai bus 0. smile
N
nerra 119
2012-01-12 19:37 nerra
Dekui smile
V
Virgiuks 288
2012-01-19 15:26 Virgiuks
2011 12 31 Už gruodį sąskaita 300+PVM
2012 01 09 Kreditinė sąskaita (taisoma gruodžio sąskaita) -150+PVM
Kaip įtraukti į Centą? sąnaudas -150 į gruodį
PVM -31,50 į sausį? Tos pačios sąskaitos du kartus neina įvesti..
V
Virgiuks 288
2012-01-20 11:41 Virgiuks

Virgiuks rašė:
2011 12 31 Už gruodį sąskaita 300+PVM
2012 01 09 Kreditinė sąskaita (taisoma gruodžio sąskaita) -150+PVM
Kaip įtraukti į Centą? sąnaudas -150 į gruodį
PVM -31,50 į sausį? Tos pačios sąskaitos du kartus neina įvesti..

Gal turit kokių minčių? Nors kokių..
austa austa 4318
2012-01-20 11:54 austa

Virgiuks rašė:

Virgiuks rašė:
2011 12 31 Už gruodį sąskaita 300+PVM
2012 01 09 Kreditinė sąskaita (taisoma gruodžio sąskaita) -150+PVM
Kaip įtraukti į Centą? sąnaudas -150 į gruodį
PVM -31,50 į sausį? Tos pačios sąskaitos du kartus neina įvesti..

Gal turit kokių minčių? Nors kokių..


1.Sąskaitą įvedate kaip priklauso per Gavimus.
2.Operacijų žurnale susirandate šią operaciją ir joje ištrinate eilutę, kuri susijusi su sąnaudomis.
3.Operacijų žurnale įvedate naują tokią pat operaciją, kurią ištrynėte 2011-12 mėn. data.
Finval Finval 1669
2012-01-20 12:02 Finval

austa rašė:
1.Sąskaitą įvedate kaip priklauso per Gavimus.
2.Operacijų žurnale susirandate šią operaciją ir joje ištrinate eilutę, kuri susijusi su sąnaudomis.
3.Operacijų žurnale įvedate naują tokią pat operaciją, kurią ištrynėte 2011-12 mėn. data.


Ir rezultate turite tiekėjų skolų neatitikimą sintetikoje ir analitikoje gruodžio 31 d. smile Nes tų sąnaudų kontavimas būna D6 kl K443.
V
Virgiuks 288
2012-01-20 12:17 Virgiuks
Aišku...Ačiū už pagalbą .
austa austa 4318
2012-01-20 12:21 austa

Finval rašė:

austa rašė:
1.Sąskaitą įvedate kaip priklauso per Gavimus.
2.Operacijų žurnale susirandate šią operaciją ir joje ištrinate eilutę, kuri susijusi su sąnaudomis.
3.Operacijų žurnale įvedate naują tokią pat operaciją, kurią ištrynėte 2011-12 mėn. data.


Ir rezultate turite tiekėjų skolų neatitikimą sintetikoje ir analitikoje gruodžio 31 d. smile Nes tų sąnaudų kontavimas būna D6 kl K443.



Dėl to pasaulis nesugrius, bet užtat būsim operaciją įvedę pagal visus reikalavimus smile
V
Virgiuks 288
2012-01-20 16:18 Virgiuks

Finval rašė:

austa rašė:
1.Sąskaitą įvedate kaip priklauso per Gavimus.
2.Operacijų žurnale susirandate šią operaciją ir joje ištrinate eilutę, kuri susijusi su sąnaudomis.
3.Operacijų žurnale įvedate naują tokią pat operaciją, kurią ištrynėte 2011-12 mėn. data.


Ir rezultate turite tiekėjų skolų neatitikimą sintetikoje ir analitikoje gruodžio 31 d. smile Nes tų sąnaudų kontavimas būna D6 kl K443.

O yra kitų variantų?
Finval Finval 1669
2012-01-20 16:23 Finval

austa rašė:
Dėl to pasaulis nesugrius, bet užtat būsim operaciją įvedę pagal visus reikalavimus smile

Dar gerai pagalvokit Austa ar tikrai, tai ką siūlote kolegei yra "teisinga operacija" ..... smile
Jūs gruodžio mėn darydama įrašą įrašot tą savo pasiūlytą ištrinti sausio mėn eilutę D 6 kl K443. Tokia proga jūs 443 sąskaitoj (iš kurios beje balansą darote smile ) turite didesnį įsiskolinimą tiekėjams. Kurio, beje, tai datai nebuvo smile
austa austa 4318
2012-01-20 17:34 austa

Finval rašė:

austa rašė:
Dėl to pasaulis nesugrius, bet užtat būsim operaciją įvedę pagal visus reikalavimus smile

Dar gerai pagalvokit Austa ar tikrai, tai ką siūlote kolegei yra "teisinga operacija" ..... smile
Jūs gruodžio mėn darydama įrašą įrašot tą savo pasiūlytą ištrinti sausio mėn eilutę D 6 kl K443. Tokia proga jūs 443 sąskaitoj (iš kurios beje balansą darote smile ) turite didesnį įsiskolinimą tiekėjams. Kurio, beje, tai datai nebuvo smile



Juk niekas nedraudžia pasirinkti kitas sąskaitų korespondencijas, tik pasukit galvą smile


1. Gruodžio 31 d. darant balansą surašykit buhalterinę pažymą ir iškelkite tą sumą į 243 gautinos sumos, o 2012 m. grąžinkite į 443
2. arba iš karto gruodžio mėn įrašas operacijų žurnale D243 K6, o 2012 m. į 443 (buhalterinė pažyma)
austa austa 4318
2012-01-20 17:44 austa 2012-01-20 18-23

Virgiuks rašė:

Finval rašė:

austa rašė:
1.Sąskaitą įvedate kaip priklauso per Gavimus.
2.Operacijų žurnale susirandate šią operaciją ir joje ištrinate eilutę, kuri susijusi su sąnaudomis.
3.Operacijų žurnale įvedate naują tokią pat operaciją, kurią ištrynėte 2011-12 mėn. data.


Ir rezultate turite tiekėjų skolų neatitikimą sintetikoje ir analitikoje gruodžio 31 d. smile Nes tų sąnaudų kontavimas būna D6 kl K443.

O yra kitų variantų?



Kitų variantų nemanau, kad yra (kalbu apie operacijos įvedimą į programą), arba dar negirdėjau, kad būtų kas pasidalinęs. O sąskaitų korespondencija - fantazijos reikalas smile
Girele Girele 9676
2012-01-20 18:04 Girele
Yra yra kitų variantų - netgi būtina - gruodžio mėn. naudojama 4483 sąskaita "sukauptos sąnaudos" (D sąnaudos K4483), sausyje - D4483 K teikėjsai
austa austa 4318
2012-01-20 18:09 austa

Girele rašė:
Yra yra kitų variantų - netgi būtina - gruodžio mėn. naudojama 4483 sąskaita "sukauptos sąnaudos" (D sąnaudos K4483), sausyje - D4483 K teikėjsai


Taip būna, bet šioje situacijoje turime kreditinę.
Girele Girele 9676
2012-01-20 18:16 Girele
Kreditinė yra, MINUSINĖ, ją mažinamos sąnaudos (debete su minusu), analogiškai - K4483 bus su minusu, dėl "gražumo" minusą galima perkelti į D2kl - kitos gautinos sumos. Sausį tas minusas susidengs.
austa austa 4318
2012-01-20 18:20 austa

Girele rašė:
Kreditinė yra, MINUSINĖ, ją mažinamos sąnaudos (debete su minusu), analogiškai - K4483 bus su minusu, dėl "gražumo" minusą galima perkelti į D2kl - kitos gautinos sumos. Sausį tas minusas susidengs.



Taip, dėl to gražumo gruodžio 31 d. ir kilnojam. Juk balansas - grožis smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui