Sąskaitų korespondencija

L
Lea_deleted 1608
2012-02-23 13:13 Lea_deleted 2012-02-23 13-38
pirma kartą priskaičiuojame GPM nuo prizo - kelionės (įteikta ne darbuotojui). Galvoju, kokia gi korespondencija?
Ar D 61xx reklamos sąn. / K 47xx gpm?

ačiū.
holdingas holdingas 6996
2012-02-23 14:16 holdingas
Kokias darom sąskaitų korespondencijas su PVM, kai mums atsiranda prievolė sumokėti PVM -ą (pirkom ir bankrutuojančios įmonės).
talys talys 3761
2012-02-23 14:26 talys
D-sąnaudos(nežinau,kas per paslauga)
K-atsiskaitymai su tiekėjais

D-pirkimo PVM
K-pardavimo PVM
holdingas holdingas 6996
2012-02-23 14:31 holdingas
Ačiū. Bandysiu burti.
L
Lea_deleted 1608
2012-02-23 14:34 Lea_deleted
Luka, širdingai dėkoju!!!
K
kapceviciene 1072
2012-02-23 15:44 kapceviciene
Jei turit laiko išspręskit šią užduotį.Reikia studentei Kopija Xl0000002.xls Kopija Xl0000002.xls Kopija Xl0000002.xls
V
virgiuke 1307
2012-02-23 15:48 virgiuke
Sausio mėnesį gavom iš elektros tinklų sąskaitą, kurioje aiškiai išskirta ir įvardyta "delspinigiai priskaičiuoti per 2011m gruodžio mėnesį" 2 lt. Kaip manot ar juos reikėtų man įtraukti į gruodžio mėnesį ar palikti prie sausio?
K
kapceviciene 1072
2012-02-23 16:12 kapceviciene
Na nėra nornčių smile
Rainis Rainis 15057
2012-02-23 16:21 Rainis

virgiuke rašė:
Sausio mėnesį gavom iš elektros tinklų sąskaitą, kurioje aiškiai išskirta ir įvardyta "delspinigiai priskaičiuoti per 2011m gruodžio mėnesį" 2 lt. Kaip manot ar juos reikėtų man įtraukti į gruodžio mėnesį ar palikti prie sausio?

Už kokį mėnesį jie priskaičiavo - tai jų reikalas.
O jūs matote, kad delspinigiai priskaičiuoti sausį - ir registruojate juos sausio mėnesį.
W
waiwab 67
2012-02-24 09:36 waiwab
Labas rytas, reikia patarimo dėl korespondencijos. Įmonėje yra kasos aparatas, bet kartais moka per kasos aparatą ir dar išrašoma sąskaita faktūra, kokią naudoti korespondencija tom sąskaitom, kurios apmokėtos per kasos aparatą? Kad nesusidubliuotų pajamos, nes kasos aparato vedam iš EKA žurnalo kiekvienos dienos eilutę ir pardavimus per EKA dedam D EKA K pajamos. Ačiū
Rainis Rainis 15057
2012-02-24 09:58 Rainis

waiwab rašė:
Labas rytas, reikia patarimo dėl korespondencijos. Įmonėje yra kasos aparatas, bet kartais moka per kasos aparatą ir dar išrašoma sąskaita faktūra, kokią naudoti korespondencija tom sąskaitom, kurios apmokėtos per kasos aparatą? Kad nesusidubliuotų pajamos, nes kasos aparato vedam iš EKA žurnalo kiekvienos dienos eilutę ir pardavimus per EKA dedam D EKA K pajamos. Ačiū

Tokias sąskaitas tik užregistruojate Išrašomų PVM s/f registre, bet į apskaitą jokiu būdu netraukiate, nes tada susidvigubintų pajamos.
W
waiwab 67
2012-02-24 10:29 waiwab
Ačiū
holdingas holdingas 6996
2012-02-25 12:55 holdingas
Sveiki. Gavome kompensaciją pagal pretenziją iš transporto įmonės dėl prarasto krovinio. Kokios bus sąskaitų korespondencijos?
amadina22 amadina22 19757
2012-02-25 13:06 amadina22
D 27
K 52
holdingas holdingas 6996
2012-02-25 13:18 holdingas
O tai apmokestinamos pajamos?
amadina22 amadina22 19757
2012-02-25 13:19 amadina22
Ne
names names 2566
2012-02-27 15:03 names
Padariau klaidą DU. žiniaraštyje. Pritaikiau per daug NPD ir darbuotojas gavo didesnį DU.Šiį mėnesį mokėdama už vasarį mokėčiau mažiau, kad išsilygintų skirtumas.Kaip parodyti sąskaitomis? Dar sausį apskaitoje galiu parodyti kiek priklauso mokėti.O kaip su darbuotojų DU?
E
Elena 936
2012-02-28 13:01 Elena
Ne labai aišku užduotas klausimas
Priskaičiuotą sausio mėnesio atlyginimą turėjote užregistruoti apskaitoje: D6030(arba D6114) - darbo užmokesčio sąnaudos; K4461 - mokėtinas darbo užmokestis.
Jeigu, darbuotojui jau išmokėjote neteisingą suma, sausį nieko nereikia keisti. Tiesiog vasario mėn. įtraukyte į apskaitą koregavimo įrašą: D4461; D6030 (arba D6114)- permokos suma. Bet dėl to gali būti kad neteisingai apskaičiavote GPM, Sodra, garantinę įmoną. Su mokesčiais taip pat reikės pakoreguoti.
E
Elena 936
2012-02-28 13:06 Elena
Prašau patarimo - kaip teisingai apskaitoje parodyti per VMI patikrinimą papildomai apskaičiuotos praeitų metų pajamos. Kokios būtų sąskaitų korespondencijos?
E
Elena 936
2012-02-28 13:17 Elena 2012-02-28 13-23
Kad pelno mokesčio nepriskaičiavo, tikrino PVM. Bet į aktą įrašė nedeklaruotas pardavimo pajamas, nuo kurių ir buvo priskaičiuotas papildomai mokėti PVM.
Bet mokesčių auditorė patarė ne laukti, kada ateis tiktinti Pelno mokestį, įtraukti į apskaitą pajamas ir patiems priskaičiuoti nuo jų pelno mokestį.
Dabar suku galva, kaip tą teisingai padaryti...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui