Tax.lt narys Girele

Mid
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9265 žinučių

Girele naujausios žinutės:

2005-09-28 11:03 Bendra » Privalomojo sveikatos draudimo įmokos savininkui » #209545
[quote=Liusija]noriu pasitikslinti kiek įmokų per 2004 m. turėjo būti

www.sodra.lt/lt.php/informacija_savarankiskai_dirbantiems_asmenims/1510
2005-09-28 10:57 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #209542

austa rašė:

O negalima būtų padaryti ir kasos ataskaitą? Šefas dažnai prašo pateikti info apie kasos stovį. tai kaip durnelė kiekvieną kartą kasos knygą spausdinu. smile


O kam spausdini kasos knygą? - Atsispausdink sąskaitos apyvartą, jei "knyga" nepatinka smile


austa rašė:

O dėl šriftų ir jų dydžio aš visomis keturiomis už.
Labai jau arkliškai atrodo ne tik ataskaitos, bet ir sąskaita faktūra, kasos išlaidų orderis, pajamų orderis .... Kiekvieną kartą kelti į Wordą ir permaketuoti reikia laiko, o jo kaip tik ir trūksta... Ir iš viso Arial šriftą galėtumėt keisti į pvz. Times New Roman. smile


Nesupratau dėl KIO - normali forma, telpa ant pusės lapo... - taip pat standartas smile O gal tavo šefas toliaregis??? smile O dėl permaketavimo - tai jau tikrai tokiam š.... gaila laiko. Net ir VMI pradėjo dėmesį kreipti ne į formą, o į turinį smile
2005-09-27 09:52 Bendra » DEL TABELIO... » #209093

baffi rašė:



astonis rašė:

ar gali darbuotojas pirmaeilėse pareigose dirbti tik 0.25 etatu


Gali, o kodėl gi ne? smile


Gali - kai kurios pareigybės. Tsaip pat reikia pranešti darbo inspekcijai. Pasiskaityk www.vdi.lt
2005-09-27 09:49 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #209092

AuroraBB rašė:

Sveiki visi. Iškilo klausimėlis. UAB (Lietuvoje) vadovas yra Italijos Respublikos pilietis, o įmonę aplanko tik kartą per mėnesį. Dirba pirmaeilėse pareigose kaip generalinis direktorius. Ar teisinga tabelyje žymėti, kad žmogus dirba kiekvieną dieną, jei iš tikrųjų jis atvyksta tik savaitei kiekvieną mėnesį? Iš anksto dėkoju už atsakymą.



Siūlau žymėti taip - kaip dirbo faktiškai, o kitomis dienomis - netavykimas leidus administracijai. O geriausiai - pasiskambink į darbo inspekciją, jie tikrins tabelius (taip pat ir Sodra, bet šiuo klausimu Sodroje nepakonsultruos) smile
2005-09-23 13:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #208532

Andron rašė:



Girele rašė:



Sytyj rašė:



Girele rašė:

Beje, ar Cente yra pažyma darbuotojui apie darbo užmokestį, kurią reikia nešti bankui (pvz.) Kažkaip niekur nerandu.... smile



Tai prie DU ataskaitų yra DU pažyma ar ji netinka?


Ši ataskaita - Vyriausybės patvirtinta ir skirta soc.rūpybai, bankui tokios nereikia. Bankui reikia tik vieno skaičiaus - kiek kokį mėnesį išmokėta grynais. Jei domina - galiu atsiųsti savo pavyzdį.



Na, kiekvienam bankui atskiros ataskaitos nepadarysi.
Tegu džiaugiasi standartine pažyma. Ten irgi yra išmokėtos sumos.
Jei netinka, tegu darbuotojas paišo Excelyje, o Jūs tik parašą padėsite smile


Pažyma išduodama ne konkrečiam bankui, o darbuotojui, kad jis nuneštu ten, kur jam reikia- į banką, antstoliams, teismui, vaikų darželiui ar mokyklai.
Jei visiems duočiau "standartinę" pažymą - likčiau nesuprasta. O dėl pasiūlymo - kad darbuotojai pasirašytų - prajuokinote smile , čia tas pats kaip man Cente pačiai susiprogramuoti tokią pažymą smile
Bet ačiū ir už tiek, jei programoje to padaryti negalima - rašysime Exelyje smile ...

P.S. Beje, pažyma soc. rūpybai neteisingai skaičiuoja valandas.... Persiunčiau į info...
2005-09-23 11:40 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #208447

Sytyj rašė:



Girele rašė:

Beje, ar Cente yra pažyma darbuotojui apie darbo užmokestį, kurią reikia nešti bankui (pvz.) Kažkaip niekur nerandu.... smile



Tai prie DU ataskaitų yra DU pažyma ar ji netinka?


Ši ataskaita - Vyriausybės patvirtinta ir skirta soc.rūpybai, bankui tokios nereikia. Bankui reikia tik vieno skaičiaus - kiek kokį mėnesį išmokėta grynais. Jei domina - galiu atsiųsti savo pavyzdį.
2005-09-23 11:36 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #208441

Andron rašė:



Girele rašė:

Ei, Edlontiečiai smile

Pavelas gal serga? Jau keturios dienos kai kasdien laiškus rašau, o atsakymas - "špyga taukuota" smile



Turbūt virusą prikabinate smile
O mūsų antivirusas nepraleidžia smile



Aš tik viršutinių kvėpavimo takų virusus leidžiu smile Pasirodo eilinį katrą nesusikalbėjome smile , Pavelas atsirado smile
2005-09-23 11:08 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #208409
Beje, ar Cente yra pažyma darbuotojui apie darbo užmokestį, kurią reikia nešti bankui (pvz.) Kažkaip niekur nerandu.... smile
2005-09-23 11:07 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #208408
Ei, Edlontiečiai smile

Pavelas gal serga? Jau keturios dienos kai kasdien laiškus rašau, o atsakymas - "špyga taukuota" smile
2005-09-23 10:33 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #208385

Sytyj rašė:



limina rašė:

ačiū sytyj,
pašalinu sąskaitas ir suvedu per D mygtuką, viskas ok.
bet kodėl taip atsitinka, kad lyg ir taip pat viską darai o viso mėn. S.F
į registrą nepapuola.Nepyk jei pasirodysiu žiopla ir įkyri smile



Jus gi nesekate pelytės judėjimo visą laiką, šnekėjote gal telefonu, žiūrėjote į langą, o pėlytės žymėklis buvo kaip tik toj vietoj, netyčia paspaudėt...
Dažniausiai tai žmogaus kaltė...



smile smile smile smile smile smile smile smile
Kaip visada, "kalta" tarpinė tarp pelės ir kėdės smile
2005-09-22 10:26 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #207988
[quote=Birute1]Perskaičius

Tokios sąvokos buhalterijoje kaip KOMANDIRUOTPINIGIAI (nepainiokit kolegų smile ) nėra smile Yra elementarus, normalus, pagrindinis, dieninis ar valandinis DU už dienas būtas komandiruotėje, šis DU jokiais aspektais nesiskireia nuo kito DU. Ir yra komandiruotėje patirtų pragyvenimo išlaidų KOMPENSACIJA, kuri vadinasi DIENPINIGIAIS.
Dėl nesusikalbėjimo ir kyla nesusipratimai. smile

P.S. Senoviniai buhalteriai, buhalteriavę pries dvidešimtį metų, dienpinigius ir nakvynpinigius kartu vadino komandiruotpinigiais,
2005-09-21 15:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #207836

Andron rašė:




Birute1 rašė:


O nuo komandiruotės ar alimentai skaičiuojasi smile


Kiek suprantu. komandiruotės yra eilinis DU, nuo kurių t.p. skaičiuojami alimentai



Ne smile Dienpinigiai nėra DU, tai KOMPENSACIJA, nuo dienpinigių alimentai nesiskaičiuoja, tokias išskaitas reglamentuoja , skaityti nuo 733 str. smile
2005-09-21 12:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #207704

austa rašė:

Girele, aš tai ir darau, bet tuomet PVM ataskaita neteisinga. Tas PVM atsiranda PVM ataskaitoje prie pirkimo PVM.



Aaaaa smile
O jei sąskaitą pajamuotum normaliai, po to formintum darbuotojui telefonho paslaugų pardavimą? Ataskaitoje turėtų gautis teisingas rezultatas. (Mes vienoje įmonėje taip ir darom dėl programos niuansų...)
2005-09-21 12:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #207700

Girele rašė:


austa rašė:



Andron rašė:



austa rašė:

Turiu Cente tokį reikaliuką, kuris man nepatinka.

Įmonės vardu gauname PVM s.f. už Omnitel paslaugas.
Keliatas darbuotojų paėmę abonentus. Už jų pokalbius pagal s.f. apmoka išskaičiuojant iš atlyginimų.
Šių darbuotojų s.f. PVM neatskaitomas, tačiau gautų PVM s.f. registre šios s.f. turi būti.
1. Jei pajamuoju šias sąskaitas neišskiriant PVM - registre jų nėra.
2. Jei pajamuoju - išskiriant PVM į sąskaitą 4486 registre jos yra, tačiau PVM ataskaita neteisinga, nes šis PVM sumuojamas prie pirkimo PVM.
Gal dar yra koks variantas? Negi kiekvieną kartą turėsiu koreguoti per PVM užskaitą. smile



O kaip turėtų būti iš tikrųjų?




Gautų PVM s.f. registre jos turi būti.
O šių saskaitų PVM PVM ataskaitoje prie pirkimo PVM neturi būti.




Sory, tekstą permečiau
Pajamuodama sąskaitą gautino PVM langelyje ranka įrašyk kitą sąskaitą, kurioje kaupi darbuotojo skolą. Ir viskas bus gerai.
2005-09-21 12:40 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #207698

austa rašė:



Andron rašė:



austa rašė:

Turiu Cente tokį reikaliuką, kuris man nepatinka.

Įmonės vardu gauname PVM s.f. už Omnitel paslaugas.
Keliatas darbuotojų paėmę abonentus. Už jų pokalbius pagal s.f. apmoka išskaičiuojant iš atlyginimų.
Šių darbuotojų s.f. PVM neatskaitomas, tačiau gautų PVM s.f. registre šios s.f. turi būti.
1. Jei pajamuoju šias sąskaitas neišskiriant PVM - registre jų nėra.
2. Jei pajamuoju - išskiriant PVM į sąskaitą 4486 registre jos yra, tačiau PVM ataskaita neteisinga, nes šis PVM sumuojamas prie pirkimo PVM.
Gal dar yra koks variantas? Negi kiekvieną kartą turėsiu koreguoti per PVM užskaitą. smile



O kaip turėtų būti iš tikrųjų?



Paprasčiausiai - pajamuojant šią sąskaitą gautino PVM langelyje ranka įrašyk kitą sąskaitą, kurioje apskaitai darbuotojo skolą už telefoną, ir viskas bus gerai smile

Gautų PVM s.f. registre jos turi būti.
O šių saskaitų PVM PVM ataskaitoje prie pirkimo PVM neturi būti.

2005-09-15 11:20 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #206376

Andron rašė:



Girele rašė:


Jei ištrinsi kreditinę - nesumažinsi skolos pirkėjams, nes prekių grąžinimas iš pirkėjo tik užpajamuoja prekes (ar aš neteisi, ką Andron? smile )



Grąžinant prekes iš pirkėjų, taip pat sumažinama jų skiola.



Aha, vadinasi išrašius kreditinę, ją reikia ištrinti smile
Atleisk, Vestma smile
2005-09-15 11:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #206370

Vestma rašė:



Andron rašė:



Vestma rašė:

Dėčiau minusą prieš kainą.Bet kaip bus su grąžintų prekių savikaina ?
Jūs rašot -- Papildomai užsipajamuokite grąž.prekes --
O ar Centas paskaičiuos grąžintų prekių savikainą ?



Neteisingas atsakymas. Reikia dėti minusą prie kiekio smile
Pažiūrėjau Cente kreditinės sąskaitos išrašymą. Ten koreguojama tik pirkėjo skola. Prekės į sandėlį nesugrįžta.
Prekių grąžinimą iš pirkėjų reikia registruoti per Darbas / Prekių grąžinimas iš pirkėjų.


tai suprantu , kad tada pirkėjams skolą sumažins du kartus ,jei išrašysiu kreditinę ir dar įtrauksiu per Grąž.iš pirkėjų?
Aš darysiu taip - sąskaitą išrašysiu kreditinę su minusu prieš kiekį, bet po atspausdinimo geriausia ją ištrinti .O vėliau per Grąžinimai iš įmonių įsivesiu prekių grąžinimą.Tada Centas ir grąž.prekių savikainą paskaičiuos ir pirkėjų skolą sumažins tik vieną kartą smile



Andron jau atsakė, paskaityk aukščiau smile
Jei ištrinsi kreditinę - nesumažinsi skolos pirkėjams, nes prekių grąžinimas iš pirkėjo tik užpajamuoja prekes (ar aš neteisi, ką Andron? smile )
2005-09-15 11:00 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #206367

zytos rašė:

Kaip turi pasirašinėti laikinai dirbantis buhas, kol tikroji buhalterė grįš iš vaiko auginimo atostogų - ar l.e.p. ar kaip kitaip smile Ar čia tik važniem asmenim toks užrašas naudojamas (na tipo direktoriui ir pan.)? Kas tokius dalykus reguliuoja (pavadavimo)?


O kaip įformino pareigų pakeitimą DS? Taip ir pasirašinėk smile
2005-09-09 15:30 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #205131

Andron rašė:



Girele rašė:


Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma smile |0



Dar geriau...
Įsivaizduokite, kad 10000 debeto apyvarta ir 10000 kredito apyvarta. Kas bus, jeigu mes sudėsime debeto ir kredito apyvartas?



Šiuo atveju kalbama apie 6 klasės (sąnaudų) korespondencijas, t.y. pardavus prekę (pvz. kompą), kurio savikaina 10000, ši suma koresponduojasi į 6 klasės debetą, jei pirkėjas kompą grąžina, tie patys 10000 tūkstančių iš 6 klasės sąskaitos išsiminusuoja ir rezultate lieka NULIS, nes įmonė realiai neturi nurašytos parduotų prekių savikainos.
Problema tame, kad UNICORN grąžinimą vedą kažkodėl per 6 klasės kreditą, o ne minusuoja debetą, kaip dabar ir rekomenduoja .
Analogiškai apie UNICORN aprašytą atvejį dėl palūkanų dengimo - pagal dabar galiojančią apskaitos tvarką reikėtų vesti palūkanas su minuso ženklu 6 klasės debete, o ne su pliuso - kredite. Bet ką padarysi, klientas visada teisus smile smile , siūlyčiau padaryti sistemą, kuri tiktų visiems - arba iš 6 klasės kredito visos sumos persikelia į debetą su minuso ženklu automatiškai ( 5 klasėje iš debeto automatiškai į kreditą su minuso ženklu), arba formuojant PNA - debetą ir kreditą sumuoti....
2005-09-09 12:19 Programinė įranga » Buhalterines programos » #204972

AuraDa rašė:

Sveiki!
Gal kas galetu pasiulyti nedideliam UAB (6 darbuotojai) kokia buhlaterine4 programa. O gal kas turi nuomone apie programa "Finas" ?


Lango viršuje - langelis "ieškoti", ten nurodyk žodį, pvz. "programa", "apskaitos" ar pan., surasi n temų apie programas, pasiskaityk, nuspręsi smile
2005-09-09 12:16 Bendra » Vaiko priežiūros atostogos » #204970

insk rašė:

Bet va apskaiciuoti ta pasalpa gal galite padeti? Mamytes atlyginimas priskaiciuotas 2650 Lt. labai jums dekui


Išminusuok GPM, kiek priklauso, nuo likusios sumos 70%
Bet smile Sodra skaičiuoja ne pagal mėnesinį DU, o išsiveda vienos d.d. vidurkį ir pašalpą skaičiuoja pagal kiekvieno konkretaus mėnesio darbo dienų skaičių. Sėmkės smile
2005-09-09 12:11 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #204967

Andron rašė:


Laukiu pasiūlymų kaip tai padaryti, nes sudėdant debeto ir kredito apyvartas, rezultate gaunasi 0, nes sąskaitos periodo pabaigoje yra uždaromos.



Šiuo atveju ir turi būti sudedamos debeto ir kredito apyvartos - tipo 6 klasės debete - sąnaudos, jei dėl kokių nors priežasčių sąnaudos mažinamos, šis mažinimas įsikelia į kreditą (nors faktiškai turėtų būti debete su minusu, bet kiek suprantu Cente suvedant grąžinimo sąskaita to padaryti neįmanoma smile |0
2005-09-09 10:10 Įvairūs » Direktorius prieš buhalterį » #204876

Grazka rašė:

Labas TAXečiai! Norečiau su jumis pasikonsultuoti tokiu klausimu;
Gal jus galetumete pasakyti už ką įmonėje atsakyngas direktorius, o už ką buhalteris?
1. Keleta mėn. laukiau pokol man duos kalkuliacijas, kad galečiau nurašyti gaminius ir išrašyti sąs.fakt., taip ir nesulaukiau. Dabar direktorius aiškina, kad aš atsakynga už tai, kad kad neišrašytos sąs. Bet kad aš neturiu žalio supratymo iš ko tie gaminiai susideda.
2. Ar buhalteris privalo pildyti kelionės lapus? Aš pvz. irgi nežinau kur važinėja vadybininkai. Kurą nurašau, o jų maršruto nežinau.
3. Ar buhalteris turi daryti akcininku susirinkimo protokolus?
4. Ką daryti jeigu direktorius nepasirašės kruvą dokumentų, pvz. nurašymo aktus?
5. Ar buhalteris atsako, jeigu direktorius perveda sau pinigus ir rašo, kad tai paskola, o jokios sutartie nėra. Tai huh. turi sudaryti tą sutartį?
Vienu žodžio aš jau nieko nebežinau...patarkite smile



Jei jau taip - paprašyk direktoriaus buhalterio pareiginės instrukcijos smile , o jei jis tokios neturi, pareikalauk apskaitos politikos - tik pagal ją buhalteris gali ką nors daryti smile smile , o šiuos dalykus direktorius turi padaryti pagal BA įstatymą
2005-09-09 10:05 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #204875

Birute1 rašė:



Birute1 rašė:

Neina įvesti prekės kodo prekės kortelėje. Viską suvedu pabaigoje pažymiu kodą ir "gerai" neaktyvus. smile


Kodėl taip yra? Pabandžiau bet kurią prekę redaguoti, t.y. nustatyti kodą, išvis ta eilutė neveiksni. Nieko neina ten rašyti smile


Prekės kodo koreaguoti negalima, nes programoje gautųsi bardakas smile , jei dar su ta preke nieko nedarėte - ją šalinkite ir suveskite iš naujo
2005-09-07 14:59 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #204395

zytos rašė:

Išeinu į vadinamąjį dekretą, bet prieš tai norėčiau ir man priklausančias atostogėles išnaudot (susidarytų apie tris savaites). Vat ir nžn kaip čia apiformint tokį dalyką. Kol aš baiginėsiu nėštumą ir su kūdikiu bovisiuos, tam laikotarpiui (pakolkas planuojam iki vaikui 1m sueis)priima žmogelį. Jei jį priimtų nuo mano išėjimo dekretan, tai kaip ir aišku-jo DS parašyti kad priimamas laikinai, iki grįš iš vaiko aug. atostogų, t.y. aš grįšiu. O tai kaip su tom eilinėm atostogom, nes planuojam priimt nuo mano eilinių atostogų?


Prieš dektretą pasiimi atostogas, susitari su gydytoju, kad gimdymo pažymėjimą ištašytų nuo atostogų pabaigos ir viskas. Kokios problemos smile

zytos rašė:

ir dar klausimas. Tas mane pavaduojantis vaikinas dirbs nepilnu etatu(toks šefo noras-sutaupyt tuo tarpu Lt). Ar tai galima, ir tuomet

Paprastai eilinių (ne dekreto) atostogų metu nepriima, bet to niekas nedraudžia, jei šefas nori ... smile

zytos rašė:

ar galima kitą atlyginimą nustatyt nei mano (mažesnį )?

Atlyginimas - darbdavio ir darbuotojo susitarimo reikalas

zytos rašė:

Na ir dar neaišku. Tai tas mano vietoj dirbantis, turėtų rašytis (nes buhalterio pareigos ir pavasarį nusimato fin.atskaitomybė bei gi deklaracijas turės pasirašinėti)kaipo laikinai einantis buh.pareigas? Tai dar ir VMi reikėtų pranešt apie buho pasikeitimą, ar ne?
Oi kiek daug klausimų gavos, bet man čia tokia atrodo kebloka situacija smile Prašau didesnių specialistų nei aš pagalbos.


Taip, pranešti reikia. Paprastai VMI neprašo formos tik eilinių atostogų pavadavimo metu, bet tada gali prisireikti įsakymo dėl pavadavimo kopijos
2005-09-07 14:51 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #204384

loko rašė:

laba diena
viena pažįstama prašo patarimo nuo kada jai geriau išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų, kad nelikti nuskriaustai pinigine prasme. Gimdyti ji turėtų 2005.11.22, tad gydytoja siūlo imti biliutenį jau dabar. Atlyginimą ji sau susikėlė darbe nuo balandžio mėn (2 ketvirčio pradžios). Ar teisingai mastau, jei ji dabar neišdirbs iki spalio 1, tai nedarbingumo pašalpą jai paskaičiuos nuo pirmo ketvirčio vidurkio, o jei išdirbs tuomet skaičiuos nuo antro ketvirčio.


Teisingai

loko rašė:

O už vaiką metus laiko ji jau bet kuriuo atveju gaus didesnę pašalpą.



Jei gimdys 11 22, tai gimdymo pažymėjimas bus 70 d. iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo www.sodra.lt/lt.php/sodros_vykdomos_ismokos/pasalpos/motinystes_pasalpa/169 , vadinasi gimdymo atostogos baigsis 1 ketvirtį, tai iki metų pašalpa skaičiuosis nuo 3 ketvirčio pajamų (ne nuo antro smile )
2005-09-05 13:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #203726

Vilialia rašė:

Sveiki,
Gal galėtumėt pagelbėti su kableliu. Jau kurį laiką kankinuosi, gerai, kad sumų nėra daug: kai reikia susivesti sumas į OŽ kablelį reikia spausti raidžių klaviatūroje, į taško klavišą, esantį prie skaičių, programa iš viso nereaguoja.



Reikia pakeiti kompiuterio nustatymus Regional and Language Options
2005-09-02 21:39 Bendra » Gal galite patarti? » #203379

barsis rašė:

Laba diena,
mes uzsiimame gamybine veikla dabar esame UAB pas mus dirba apie 25 zmones. Klausimas butu toks, ar mums ikurti individualia imone ir daugeli darbuotoju performinti i II kuri teiktu paslaugas musu UAB. Ka mes islostume mokesciu mokejime? (klausimai gal kvaili bet as dar zalias sioj sriti :) )
Aciu



Jooo, išloši IĮ - savininkui grotuotas langelis į šiaurės pusę smile
2005-09-01 10:03 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #202733

EDMYS rašė:

Laikino nedarbingumo pasalpa is darbdavio skaiciuojama uz 2 dienas ,kodel programa skaiciuoja už 1 iki 10 menesio dienos po 10 uz 2dienas, gal as ka nors netaip darau?


Gal viena iš tų 2 dienų - nedarbo diena?
2005-08-24 15:45 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #200531

pupa rašė:

Buvau šiandien VMI pasirodo jų programa sumalė skaičius, todėl ir išlindo , kad deklaruota viena, o sumokėta kita. Padėkojo, kad pastebėjau neatitikimus, ir inspektorė galės išnaujo viską suvesti teisingai.Ne tik žmonės ,bet ir kompai klysta.



Klysta ne kompai, o tarpinė tarp kėdės ir pelės, tik bėda technikai suverčiama smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR