Tax.lt narys taxnare

T
Tax.lt narys nuo
2006-01-22
taxnare
forume parašė 359 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-01-21 10:29 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #747449
Klausimas dėl likučių perkėlimo į naujas sąskaitas:
D 160 (atskaitingi asmenys) K 230 (1.1.programa)
ar
D 6953001 K 4242001?

D 063 K 230 (1.81.programa-specialioji programa)
ar
D 2010001 K 3100002?

D 200 K171 (čia 30,98 proc.) (1.1.programa)
ar
D3100002 K 6930005?

Jei ilgalaikis turtas buvo pirktas is 2 proc.paramos lesu:
D 016 K 250 K020
Kaip dabar bus?
ar
D 1205401 K 4261101 (is kitu saltiniu) K1205404?
2010-01-15 13:29 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #744111

renata1113 rašė:

taxnare rašė:
...


Taigi išnagrinėjau aš tą 10 VSAFAS, pagal kurį, jei situacija būtų 2010 metais viskas vyktų taip:
išrašoma s/f:
D 2 kl. (gautinos sumos) K 7 kl. (pajamos)
gauname apmokėjimą:
D 2 kl. (pinigai) K 2 kl. (gautinos sumos)
registruojame įsipareigojimą iždui:
D 2 kl. (sukauptas finansavimas) K 6 kl. (pervestinos sumos)
pervedame pinigus iždui
D 6 kl. (pervestinos sumos) K 2 kl. (pinigai)
gauname pinigus iš iždo (pagal 10 VSAFAS išeitų, kad paraiškos tokiu atveju registruoti nereikia):
D 2 kl. (pinigai) K 2 kl. (sukauptas finansavimas).

Dabar situacija 2009-12-31 (likučių perkėlime):
buvo D 100 K 230 ar 400 (nepamenu kuri, bet esmė aiški)
taigi D 2 kl. (pinigai) K 6 kl. (pervestinos sumos), nes jau turite realius pinigus, o ne priskaitytą sumą (jei teisingai pamenu), todėl reikalinga registruoti pervestiną sumą, taip bet supratau pagal 10 VSAFAS užrašymus.
Na ir gaunam pinigus
D 6 kl K 2 kl. jau 2010 metais.
Tai lygtai ir užsidarinėtų. Jei dar ko nenuskaičiau, laukiu pastebėjimų


Likuciai 2009-12-31:
D 241 K 685 1000
Pervedu asignavimu valdytojui:
D 685 K 241 1000
Registruoju gautus pinigus pagal pateikta paraiska:
D 241 K 2283001 1000 Lt
Kas atsitinka su K 2283001?Tik gavus pinigus ir karto reikia registruoti pervestina suma asignavimu valdytojui.Man atrodo,kad truksta iraso su D 2283001 K ?
2010-01-14 18:23 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #743657

renata1113 rašė:

taxnare rašė: Gerai as 2009-12-31 likusi nepervesta pinigu likuti (t.y.1000 Lt) uzregistruoju:
D 241XXXX 1000
K 685XXXX 1000
Pervedu pinigus asignavimu valdytojui 2010-01-13:
D 685XXXX 1000
K 241XXXX 1000
Registruojami gauti pinigai is valstybes biudzeto pagal pateikta paraiska 2010-01-15:
D 241XXXX 1000
K 2283001 1000 (si saskaita turetu uzsidaryti,o pas mane pasikabina)
Cia jau liecia 2010 metus:Tik gavus apmokejima uz suteikta paslauga (pagal israsyta s/f),kartu privalau registruoti ir pervestinas sumas asignavimu valdytojui:
D 241XXXX
K 2262001
D 2283001
K 685XXXX
O 2009 metu like pinigai pas mane tai nera 2010 metu pradzioje apskaityti D2283001.Tai gal sioje situacijoje tuos 1000 Lt papildomai reikia apskaityti D 2283001 1000 K31XXXXX 1000 (kaip 2009 metu pervirsi)?Kaip as juos galiu pripazinti 2010 metu pajamomis (K741XXXX),jei jos 2009 metu?


Na taip, pervedate.

Tada registruojate paraišką iždui:
D 2 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.
K 4 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.

Iždas patvirtina paraišką:
D 4 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.
K 2 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.

Perveda jums pinigus:
D 2 kl. Pinigai 1000 Lt.
K 4 kl. Gautas finansavimas 1000 Lt.

Apmokate kažkokias tai anksčiau užregistruotas sąnaudas (sąnaudų registravimą praleidžiame):
D 6 kl. Mokėtinos sumos tiekėjams 1000 Lt.
K 2 kl. Pinigai 1000 Lt.
D 4 kl. Gautas finansavimas 1000 Lt.
K 4 kl. Panaudotas finansavimas 1000 Lt.

Ir registruojate finansavimo pajamas (nes jūs apmokėjote patirtas sąnaudas)
D 4 kl. Panaudotas finansavimas
K 7 kl. Finansavimo pajamos

Nes finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais parodomos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos (20 VSAFAS 27 p.)
Beje gruodžio 31 d. yra paskelbta nauja 20 VSAFAS redakcija.

Taip pat miela kolege, savo apskaitą mes tvarkome taip, kaip kiekviena suprantame, nes už savo darbą turime atsakyti pačios.



Bet, kad ta visa korespondencija galioja gaunant finansavima is valstybes biudzeto (1.1.programa).Finansavimo pajamos galioja-gaunant finansavima is valstybes biudzeto (1.1.programa).Mano situacijoje kalbu apie specialiosios programos lesas(1.81.programa).
Lėšos, kurias BĮ pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis.


Kai kurios viešojo sektoriaus subjektų uždirbtos pajamos (įskaitant nuompinigius) turi būti pervestos į biudžetą teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau vėliau tokias pervestas sumas viešojo sektoriaus subjektas turi teisę susigrąžinti. Kai šios pajamos pervedamos į biudžetą, viešojo sektoriaus subjektas apskaitoje registruoja iš biudžeto gautinas sumas (sukauptas gautinas sumas) ir pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimą. Kai šios sumos iš biudžeto grąžinamos kaip biudžeto asignavimai, viešojo sektoriaus subjektas iš karto mažina anksčiau pripažintas gautinas sumas, nepripažindamas finansavimo sumų. Į iždą gavus viešojo sektoriaus subjekto uždirbtų pajamų, kurias šis subjektas turi teisę susigrąžinti, iždo apskaitoje registruojamas pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas ir įsipareigojimas viešojo sektoriaus subjektui šią sumą grąžinti. (20 VSAFAS)


Taip as sutinku,kad kiekviena mes atsakinga uz savo darba.Bet as kazkaip galvoju,kad sis internetinis puslapis ir yra tam,kad galima butu isspresti mus uzklupusius rebusus.Nepykit,kad taip ikyriai klausineju smile
2010-01-14 15:10 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #743518
Gerai as 2009-12-31 likusi nepervesta pinigu likuti (t.y.1000 Lt) uzregistruoju:
D 241XXXX 1000
K 685XXXX 1000
Pervedu pinigus asignavimu valdytojui 2010-01-13:
D 685XXXX 1000
K 241XXXX 1000
Registruojami gauti pinigai is valstybes biudzeto pagal pateikta paraiska 2010-01-15:
D 241XXXX 1000
K 2283001 1000 (si saskaita turetu uzsidaryti,o pas mane pasikabina)
Cia jau liecia 2010 metus:Tik gavus apmokejima uz suteikta paslauga (pagal israsyta s/f),kartu privalau registruoti ir pervestinas sumas asignavimu valdytojui:
D 241XXXX
K 2262001
D 2283001
K 685XXXX
O 2009 metu like pinigai pas mane tai nera 2010 metu pradzioje apskaityti D2283001.Tai gal sioje situacijoje tuos 1000 Lt papildomai reikia apskaityti D 2283001 1000 K31XXXXX 1000 (kaip 2009 metu pervirsi)?Kaip as juos galiu pripazinti 2010 metu pajamomis (K741XXXX),jei jos 2009 metu?
2010-01-13 19:17 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #742954

renata1113 rašė:

taxnare rašė: Na gerai tarkime pas mane taip:
D 111 1000
K 400 1000 (Pervestina suma asignavimų valdytojui)

Perkelsiu į naujas sąskaitas:
K 400 1000 į K 685XXXX 1000
Bet tai ta 1000 Lt suma mano liko 2009 metais nepanaudota,aš ją asignavimų valdytojui pervesiu 2010 metais.Tai čia gaunasi kaip sukauptas perviršis.Man dar įtariu kažkokių papildomai operacijų reikės.Ar nereikia dar papildomai apskaityti D 2283001 1000 K 31 XXXXX 1000


nesutikčiau, nes jūs juk užregistruojate kaip pervestiną sumą ,6 kl. ir kada pervesite, tuomet D 6 kl (pervestinos sumos) K 2 kl. pinigai


Gerai tada,o kas su ta 1000 Lt suma 2010-12-31 bus.Tai nėra 2010 metų pajamos,tos sumos neapskaitysiu K7412001,nes tai yra 2009 pajamos.O 2010-12-31 visos pajamų grupės sąskaitos turės būti uždaromos ir sukaupiamas einamųjų metų perviršis 2010 m. gruodžio 31 d. O pas mane tie 2009 metų 1000 Lt nebus apskaityti 2010 metų K7412001,bet aš juos pervesiu asignavimų valdytojui,o paskui padarius paraišką naudosiu.Jau pati nebesuprantu nieko.
2010-01-13 17:13 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #742913
Yra pagrindinės veiklos pajamos,kurios yra gautos vykdant BĮ nuostatuose nustatytą veiklą.Taip pat yra kitos veiklos pajamos.tarkime jeigu aš gaunu pajamas už paslaugas,kurios yra aptartos nuostatuose,tai K7412001.O jeigu gaunu pajamų,kurios nenustatytos mūsų nuostatuose,tai ar gerai suprantu,kad turiu naudoti K 7419001?
2010-01-13 15:02 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #742820
Na gerai tarkime pas mane taip:
D 111 1000
K 400 1000 (Pervestina suma asignavimų valdytojui)

Perkelsiu į naujas sąskaitas:
K 400 1000 į K 685XXXX 1000
Bet tai ta 1000 Lt suma mano liko 2009 metais nepanaudota,aš ją asignavimų valdytojui pervesiu 2010 metais.Tai čia gaunasi kaip sukauptas perviršis.Man dar įtariu kažkokių papildomai operacijų reikės.Ar nereikia dar papildomai apskaityti D 2283001 1000 K 31 XXXXX 1000
2010-01-13 08:52 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #742501
Buvau seminare,kur perkėlinėjome likučius.Tai turiu didziosios knygos pvz.2009-12-31 (čia tik dalis s-tų-dėl kurių man kyla klausimas.2 Lt esantys D111,atsiranda K230):
D 061 2557 Lt
D 063 14083 Lt
D 100 159 Lt
D 111 2 Lt
D210 300 Lt
K 230 17101 Lt (s-tų 061+063+100+111+210 debetai)

Dar vienas įrašas didžiojoje knygoje buvo:
D 172 9724 Lt
K 400 9724 Lt
172 s-ta "Tiksliniai atsiskaitymai" 9724 Lt paskirstoma taip:
Ilgalaikis debetinis įsiskolinimas - 5600 Lt;
Trumpalaikės gautinos sumos - 4124 Lt
2010-01-13 08:43 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #742489
Aš naudoju D111 1000 K178/a 1000.Mes pinigus pervedame asignavimu valdytojui,o jis visus surinktus pinigus perveda i valstybes biudzeta.Pas mane K178/a Atsiskaitymai su debitoriais-kreditoriais (Mokėtina suma į asignavimų valdytojo sąskaita).
2010-01-13 06:52 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #742409
Už suteiktas paslaugas surinktos lėšos,bet nepervestos į valstybės iždą.
2010-01-12 18:10 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #742339
Ar 2009-12-31 D 111 sąskaitoje likęs pinigų likutis (pvz.1000 Lt) turi atsispindėti K 230 sąskaitoje (1000 Lt)?Tą pinigų likutį asignavimų valdytojui pervesime 2010-01 mėn.,o asignavimų valdytojas į valstybės biudžetą perves.Ar naujame s-tų plane: K 230 1000 turi persikelti į K 31 Sukauptas perviršis ar deficitas 1000 Lt.
2010-01-08 18:08 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #740767
Tarkime priskaičiavau avanso už sausio mėn.15000 Lt (2010-01-14),tačiau pateikiu paraišką 20000 Lt sumai (2010-01-14).2010-01-16 ministerija perveda pinigus.Avansą mokėsiu 2010-01-17.Kokią korespondenciją reikia atlikti?Ar būtinai privalau pateikti paraišką 15000 Lt sumai?

Registruoju avanso sąnaudas 2010-01-14:
D 8701001 15000
K 6921001 15000
Registruoju finansavimo pajamas 2010-01-14:
D 2282701 20000
K 7024001 20000
Pateikiu paraišką 2010-01-14:
D 2221004 20000
K 2282701 20000
D 4242002 20000
K 4142001 20000
Gauname pinigus 2010-01-16:
D 2411101 20000
K 2221004 20000
D 4142001 20000
K 4242002 20000
Išmoku avansą 2010-01-17 15000 Lt:
D 6921001 15000
K 2411101 15000

Prašau pakomentuoti. O kaip bus,kai sausio gale priskaičiuosiu DU sąnaudas?Kaip čia bus su tuo priskaičiuotu avansu?
2010-01-05 21:11 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #738742
Sąskaitų plane yra subsąskaita 8713201 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.Tai man ją naudoti 1.81.programos tiek 2.10.str., tiek 2.30. str. ir pan.sąnaudoms apskaityti?Ar detalizuoti kaip 8704 ir pan. sąskaitą?
2010-01-05 17:34 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #738655

renata1113 rašė:

taxnare rašė: Pas mus yra dvi sąmatos.Viena sąmata,kur asignavimus šildymui,elektrai,DU gauname iš valstybės biudžeto(1.1.programa).O kita paslaugų specialioji sąmata (1.81.programa)-uždirbame pinigus už suteiktas paslaugas,pervedame iždui.Ar gerai suprantu,kad šiuo atveju 1.1.programos asignavimai yra finansavimo pajamos (7024001)
, o 1.81.programa yra pagrindinės veiklos kitos pajamos (pvz. už paslaugą - 7412001)

teisingai


O kaip tada su sąnaudom.Ar abiejose programose reikia naudoti 87 sąskaitos subsąskaitas.Pas mus pvz.tiek 1.1.,tiek 1.81.programose yra 2.30.str.(Kitų paslaugų sąnaudos).Tai taip išeina,kad sąskaitų plane reikia susikurti subsąskaitas 8712001 Kitų paslaugų sąnaudos (1.1.programa) ir pvz. 8712002 Kitų paslaugų sąnaudos (1.81.programa.Ar 1.81.programai t.b.naudojamos kitos sąskaitos sąnaudoms apskaityti?
2010-01-05 15:34 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #738612
Įsakymas dėl nepanaudotų atostogų.Gal kas kaip nors kitaip pasirašė.
2010-01-04 21:25 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #738156
Pas mus yra dvi sąmatos.Viena sąmata,kur asignavimus šildymui,elektrai,DU gauname iš valstybės biudžeto(1.1.programa).O kita paslaugų specialioji sąmata (1.81.programa)-uždirbame pinigus už suteiktas paslaugas,pervedame iždui.Ar gerai suprantu,kad šiuo atveju 1.1.programos asignavimai yra finansavimo pajamos (7024001)
, o 1.81.programa yra pagrindinės veiklos kitos pajamos (pvz. už paslaugą - 7412001)
2010-01-03 18:50 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #737587
Dar viena situacija.Kaip man elgtis?Viena imone uz turto nuoma nori atsiskaityti 2010 metu sausio men.T.y. ji nori,kad 2010 metu sausio menesi israsyciau s/f uz 2010 m. 02-12 men. Ar as tureciau 2010 metu sausio menesi israsyti isankstine s/f ir pripazinti 2010 m. 02-12 men.pajamas kaip ateinanciu laikotarpiu pajamas?O jau 02 men.pab. ir t.t. israsyti tikra s/f kiekvieno menesio gale ir registruoti pajamas, mažinant ateinančių laikotarpių pajamas (suteikus paslaugas).
Taip pat ar reikia sutartyje numatyti, kad uz nuoma moka kas menesi, bet uz visus metus apmoka sausio menesio gale?Man tai aisku paprasciau butu,kad uz nuoma moka kas menesi,bet apmoka kas ketvirti.Bet cia yra vadovo pageidavimas.
2010-01-03 18:36 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #737579
Registruojama gautina suma (D226XXXX) pagal išrašytą sąskaitą faktūrą (tik tuo atveju, jei buvo užregistruotos sukauptos pajamos).
Tai jeigu juridiniam asmeniui suteikiame paslauga (be sutarties),israsome s/f ir jis is karto sumoka, tai taip iseina, kad nereikia D 226XXXX,nes as nesukaupiau pajamu (t.y.D2282XXX).Tai tada iseina,kad sioje situacijoje reikia tik D 242XXXX K741XXXX.Ar gerai as suprantu?
2010-01-03 16:48 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #737545
Bet jeigu tai fizinis asmuo,o ne juridinis.As saskaitos jam nerasau.Tai manau,kad nereikia rodyti gautinu sumu (t.y.D226XXXX).Is karto D242XXXX? jei rasyciau s/f tai dar reiketu D226XXXX.Na tada iskilo kitas klausimas,na o jeigu 2010.01.04 israsau saskaita juridiniam asmeniui ir is karto susimoka pvz.100 Lt per kasa.Kokia korespondencija tada bus?

2010-01-04 dienos irasai?

D 226XXXX 100 Lt
K 741XXXX 100 Lt

D 242XXXX 100 Lt
K 226XXXX 100 Lt
2010-01-01 21:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #737304
Fiziniam asmeniui suteikiame paslauga, jis iš karto sumoka pinigus į kasą grynais pinigais,ar tokia bus korespondencija?

D 2421101 Grynieji pinigai kasoje litais
K 7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas
2009-12-31 13:50 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #737232
Tai tada viskas kaip ir aišku.Ačiū.Įsakymo pavyzdį atsiūsiu po Naujų metų,nes dar jo iki galo neparašiau.
2009-12-31 12:21 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #737202

renata1113 rašė:

taxnare rašė: Rašau įsakymą dėl nepanaudotų atostogų 2009 metais, kur įpareigojamas asmuo paskaičiuoti nepanaudotas k.d. atostogų dienas. Tačiau pasimečiau, kuriuo standartu vadovautis. Man atrodo,kad reikia vadovautis 24-ojo standarto 15 punktu.Kaip Jums atrodo?


ir dar 18 VSAFAS 3.1.5 punktas


Gal Jus ir teisi del to 18 standarto 3.1.5.punkto,bet as kazkaip nelabai jo suprantu kas liecia 2009 metu atostogu kaupima.
3. Šis standartas taikomas:
3.1. visiems atidėjiniams, neapibrėžtiesiems įsipareigojimams, neapibrėžtajam turtui, išskyrus atsirandančius:
3.1.5. iš išmokų subjekto darbuotojams, išskyrus darbo sutarties su darbuotojais nutraukimo išmokas, kurios susidaro dėl subjekto restruktūrizavimo;

Čia gal reikia suprasti kaip kokį atidėjinį?
2009-12-31 07:21 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #737117
Rašau įsakymą dėl nepanaudotų atostogų 2009 metais, kur įpareigojamas asmuo paskaičiuoti nepanaudotas k.d. atostogų dienas. Tačiau pasimečiau, kuriuo standartu vadovautis. Man atrodo,kad reikia vadovautis 24-ojo standarto 15 punktu.Kaip Jums atrodo?
2009-12-07 07:53 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #729054
Ar galima pirkti vainiką ir paskelbti užuojautą buvusiai darbuotojai-jai mirus?
2009-11-13 15:34 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #720758
Tarkime 2010 metu 06 men.darbuotojas iseina atostogu (28 k.d.) uz 2010-04-05/2011-04-04 laikotarpi.Kaip cia bus su atostoginiu kaupimu kiekviena menesi?Ar as juos turesiu kaupti nuo 2010-01 iki 2010-12 men. ar nuo 2010-04-05 iki 2010-12-31?Kaip cia elgtis su tuo 2011 metu laikotarpiu.

Buvau viename seminare,tai sake mokyklu grozine literatura,mokyklinius vadovelius reikes perkelti i ilgalaikio turto saskaita.O siaip bibliotekos fondai-tai biblioteku knygos.O siaip eiliniu istaigu (neskaitant mokyklu) knygos nera bibliotekos fondai.
2009-10-28 07:54 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #714664
O kaip tą sukauptą atostoginių sumą reikės pasiskaičiuoti už 2009 metus?
2009-10-27 14:10 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #714435
Kiekvieną mėnesio, ketvirčio ar metų paskutinę dieną reikės kaupti atostogų išmokų sąnaudas nuo 2010 metų.Bet tarkim kaip bus su tais atostoginiais,kurių darbuotojai neišnaudos 2009 metais,o nusikels į 2010 metus?
2009-09-03 14:41 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #693722
Kokią sąskaitų korespondenciją naudojate sodros priskaičiuotiems delspinigiams?
2009-08-17 08:05 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #686826
Na tai taip turės 3 mėn.stažą per paskutinius 12 mėn.Bet tai kaip apskaičiuos ligos pašalpą,jei nebus I ketv.pajamų
2009-08-16 19:54 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #686779
Norejau paklausti-ar yra kokia minimali mokama ligos pasalpa.Situacija tokia:darbuotojas istaigoje dirba nuo 2009.05 men.,pries tai visus metus neturejo pajamu.Rugpjuti jis susirgo.2009 m. I ketv.pajamu neturejo.Ar jis gaus kokia nors ismoka is sodros,ar nieko?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui