Tax.lt narys justjina

J
Tax.lt narys nuo
2009-12-18
justjina
forume parašė 36 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-02-03 10:21 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #910942

SARON rašė:

justjina rašė:

SARON rašė: sorry, nesuprantu kaip as cia ilindau su atsakymu i jusu zinute... :( net juokas ima :D :(


Aš dėl šito irgi abejoju, pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Vistiek iškart rodau ateinančių laikot. sąnaudas ir išmokėjimą darbuotojams, o vadinas birželio mėn. turėsiu mažint atost. rezervą, nes kiekvieną mėn. į jį kaupdama 1/11 , ten jau bus kaip ir sukaupta to darbuotojo, ane?


na taip ateinanciu laikotarpiu sanaudos tai cia bus, bet gal cia isankstinis apmokejimas man labiau.
na taip turbut protingiausia mazint sukaupta iskarto visa suma, o ne po diena-vos susikaups....


Radau info iš ministerijoj vykusio seminaro, kad jei eina atostogų į priekį (kai dar neuždirbtos), tada bus ateinančių laikotarpių sąnaudos.. smile
2011-02-02 09:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #910379

SARON rašė: sorry, nesuprantu kaip as cia ilindau su atsakymu i jusu zinute... :( net juokas ima :D :(


Aš dėl šito irgi abejoju, pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Vistiek iškart rodau ateinančių laikot. sąnaudas ir išmokėjimą darbuotojams, o vadinas birželio mėn. turėsiu mažint atost. rezervą, nes kiekvieną mėn. į jį kaupdama 1/11 , ten jau bus kaip ir sukaupta to darbuotojo, ane?
2011-02-02 08:25 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #910320
labutis, iškylo klausimas dėl atostoginių. Darbuotojas iki 2010.12.31 pasinaudojo visomis atostogomis t.y. nepanaudotų dienų naliko. Nuo 2011.02.01 iki 2010.03.18 eina kasmetinių atostogų, kurios dar nėra uždirbtos, tik sausio mėn. sukaupta 1/11 atost.rezervo. Kaip teisingai turėtų būti sukontuota?:
D-2123001
K-6921001
K-6930005

D-2282101
K-7024001

Vasario mėn.
D-6952102
D-6952103
K-2123001

Kovo mėn.
D-6952102
D-6952102
K-2123001

Ar į sąnaudas įtraukt tada, kai atidirbs 6 mėn. ir rodyt šias kontuotes birželio mėn.? smile
2011-01-14 07:45 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #901720

kmynukas rašė:

justjina rašė: Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile


D 6921 (priskaičiuotas DU) = K 2262 (skola už suteiktas paslaugas)




Ačiū
2011-01-06 11:32 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #897843
Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile
2011-01-03 12:28 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #896072
Sveiki, su Naujais metais visus!

Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL)
D- 87 K-691
D- 691 K-69xx
D- 2282 K-7024
Bet ar tai teisingai,nes vanduo yra įstaigos pajamos? Gal kas padėtumėte išspręst šį rebusą? iš anksto ačiū.
2010-10-26 15:35 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #869926

kmynukas rašė:

justjina rašė:
Juk avansas turi patekti į darbo užmokesčio sąnaudas. smile


Mąstot, gerai.
Pačiam ,kaip tokiam, avansui tiesiogiai į sąnaudas patekti nereikia :)
Priskaičiuojate atlyginimus mėn.pabaigoje už visą mėnesį į K6921 pvz. 20000 Lt, o jei buvo mokėtas avansas (viską pas save iki mokėjimo rodėte gerai), Pvz. D2114=K241 = 8000 Lt, tai tiesiog pro priskaičiavimo avansą uždarote: D6921=K2114 = 8000 Lt



Ačiū
2010-10-26 13:35 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #869852
Sveiki, labai noriu konsultacijos klausimu apie išmokėtą avansą.
Anksčiau atskirai apskaitoje jo nerodžiau, mėnesio gale 5 ž/o bendrai priskaitydavau darbo užmokestį: D- 8701 K -6921
Dabar aiškina, kad avansą būtinai reikia rodyti atskirai. Ar teisingai kontuoju?
Pateikiu mok. paraišką
D 222 (gautin. finans.sumos)
K 228 (sukaupt. pajamos)

D 42 (finans. sumos panaudotos)
K 41 (finans.sumos gautinos)
Gauti pinigai
D 241 (pinigai)
K 222( gautinas finins.)

Išmokėtas avansas
D 2114 (išankst. apmok.)
K 241 (pinigai)

Mėnesio gale ž/o rodau darbo užmokesčio priskaitymą
D 8701 (d.u. sąnaudos)
K 6921( Mokėtinos sumos darb. bendra suma su avnsu) ?

Ar rodyti atskirai:
D 2114 (išankst. apmok.)
K 6921 (mokėt. sumos darbuot.) avansas

D 8701 (d.u.sanaudos) avansas
K- 2114 (išankst. apmok.)

Juk avansas turi patekti į darbo užmokesčio sąnaudas. smile
2010-05-13 10:47 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #805601

renata1113 rašė:

justjina rašė: Sveiki visi,
prašau pagelbėt, sugedusią klaviatūrą pakeitėm nauja, kompiuteris sukomplektuotas. Pasimečiau, nebežinau kaip visą tai parodyti apskaitoje. smile


Nurašote kaip atsargas sunaudotas remontui



Ačiū, tai nurašyti seną pagal aktą, o naują įtraukti kaip komplektą?
2010-05-13 09:35 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #805507
Sveiki visi,
prašau pagelbėt, sugedusią klaviatūrą pakeitėm nauja, kompiuteris sukomplektuotas. Pasimečiau, nebežinau kaip visą tai parodyti apskaitoje. smile
2010-03-18 08:33 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #777622
Sveiki, kai pripažįstam atostoginiu sąnaudomis, tai mažinam ir finansavimo sumas?
D 8701 K 6952
D 702 K 228 ? smile
2010-03-15 10:46 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #775972

sarune_1 rašė:

justjina rašė:

justjina rašė: Laba diena, jeigu sausio mėn. registruoju atost kaupimą 1/11 ,
D 8701 K 6951 ( atost. suma)
D 8702 K 6951 ( 30,98 pr.)
tai ar reikia registruoti sukauptas pajamas
D 228 K 702 ? smile Susipainiojau...


Gal kas galit padėt susidėliot teisingai ? smile


LAbas Justina smile
Kai registruoji kaupinius atostoginiu, Sukauptas pajamas t.p. reikia registruoti smile


Ačiū
2010-03-05 07:40 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #772305

taxnare rašė: As daryciau taip (bet cia aisku tik mano nuomone).
Pvz.Atostogos nuo sausio 25 iki vasario 10:
Priskaiciuoju sausio men.atostoginius:
D 695 sukauptos atostoginiu sanaudos
D 695 sukauptos soc.dr.sanaudos (30.98 proc.)
K 6 Moketinas DU
K 6 moketinas pajamu mokestis
K 6 moketinos soc.dr.imokos
K 6 (30.98 proc.)
Priskaiciuoju vasario men atostoginius:
D212 (ateinanciu laikotarpiu san.)
K 6 Moketinas DU
K 6 moketinas pajamu mokestis
K 6 moketinos soc.dr.imokos
D 212 (30.98 proc.)
K 6 (30.98 proc.)
Sausio 22 ismoku atostoginius
D 2114001 isankstiniai apmokejimai darbuotojams
K 241XXXX
Sausio gale darau toki irasa:
D 6 moketinas DU
K 2114001
Vasario menesi vasario menesio atostoginius priskaitau:
D 695 sukauptos atostoginiu sanaudos
D 695 sukauptos soc.dr.sanaudos (30.98 proc.)
K 212
K 212 (30.98 proc.)



Ačiū!
2010-03-04 14:00 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #772038

renata1113 rašė:

justjina rašė:
O kaip su kompensacijom už nepanaudotas atostogas ? Tikras košmaras.


Sąskaitų klasės panaudotos tinkamai, tik ne visų sąskaitų paskirtis tinkama. O kompensacijas už nepanaudotas atostogas pripažįstate sąnaudomis tada, kad ją priskaitote ir nepamirškite ta suma pakoreguoti atostoginių kaupinius.



Ačiū
2010-03-04 11:25 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #771882

renata1113 rašė:

justjina rašė: Renata1113 gal galit pakomentuoti, (16 psl.) surašėt visą eigą darbo užmokesčio ir atostoginių priskaitymo kontavimą, bet man iškylo toks klausimas, kodėl atostoginiai už mėn. į priekį rodomi sąskaitoje D 211 ( išankstinis apmokėjimas), o ar negali būti D 212 sąsk. ( ateinančių laikotarpių sąnaudos) smile


211 sąskaita todėl kad juos išmoku pvz. sausį, o priskaičiuoti jie už vasario mėn. (na tada kai atosotgos pkliūna į vieną ir kitą mėnesį, nes juk pagal DK nuostatas atostoginius reikia sumokėti prieš atostogas), taigi žmogui iš anksto apmokate sumas. O 212 sąskaitoje aš apskaitau atostoginių kaupinius. Taip lengiau atskirti sukauptas sumas ir tas sumas kurias išmokame, bet dar negalime pripažinti kaip sąnaudas.
Bet nebūtina daryti taip kaip aš surašiau, darykite taip, kaip jums labiau patinka. :)


Aš taip susipainiojau su tais atostoginiais, kad jau nieko nebesuprantu, tiesiog žaviuosi jumis, kaip jums viskas aišku ir suprantama, ačiū už paaiškinimus ir patarimus. Bet dar sutrukdysiu su savo problemom, kurios jums atrodo gal juokingos.
Pvz; 2009.12.31 atostoginių kaup. užreg. D 228 K695 -50000 Lt.
Sausio mėn. priskait. atostog. už vasario mėn.
D 211 K 695- 3000 lt.
Priskait. 30,98 pr. soc. dr. už vasario mėn. atost.
D 211 K 695- 929,40
Atskait. paj.mok. nuo atost.
K 695 D 6923-450
Atskait. 9 pr.
K 695 D 6922- 270
Gryni atost. pin.
K 695 D 6921- 2280

O vasario mėn. parodau sąnaudas
D 8701 K 211 -3000
D 8702 K 211 -929,40

Ar taip suprantu smile ?? O kaip su kompensacijom už nepanaudotas atostogas ? Tikras košmaras.
2010-03-04 10:17 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #771836
Renata1113 gal galit pakomentuoti, (16 psl.) surašėt visą eigą darbo užmokesčio ir atostoginių priskaitymo kontavimą, bet man iškylo toks klausimas, kodėl atostoginiai už mėn. į priekį rodomi sąskaitoje D 211 ( išankstinis apmokėjimas), o ar negali būti D 212 sąsk. ( ateinančių laikotarpių sąnaudos) smile
2010-02-26 07:54 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #768750

Alyva20 rašė: Atostoginia žmogui priskaičiuojami taip pat ne kaip avansas.
5 ž/o priskaitomos 8kl. sąnaudos ir tuo pačiu 7 kl.pajamos, vadinasi tai nebe avansas!
Šita komplikuota apskaita taip suvelia protą!



Sveiki, čia vis apie tuos atostoginius, noriu irgi pasiaiškinti. Pvz.; 2009.12.31 sukaptų atostostogų sumą užregist. D- 31 K- 695
Sausio mėn. ž.o.5 priskaityti atost. už vasario mėn.(pagal seną kontavimą D-210 K-180)
1. D- 212 ( atein. laikot. sąnaudos)
K- 695 ( sukaup. atost.)
K- 695 (sukaupt. 30,98 pr.)

2. D-695 ( sukaupt. atost.)
K-6921
K-6922
K-6923

O jau vasario mėn. ž.o. 5 rodyti sąnaudas (pgl. seną kontav. D- 200 K- 210 )

D- 8701 K-212 (atost.)
D-8702 K-212 (30,98 pr.)

Klausimas toks, ar reikia sausio mėn. ž.o.5 rodyti vasario mėn. atost., kad tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos, ar iškart daryti antrą įrašą, bet tada klausimas kada vasario mėn. atostog. pripažinti sąnaudomis, nebesuprantu smile Kaip jus galvojate, pakomentuokite prašau, išanksto ačiū.
2010-02-23 07:56 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #766621

taxnare rašė:

justjina rašė: Laba diena, jeigu sausio mėn. registruoju atost kaupimą 1/11 ,
D 8701 K 6951 ( atost. suma)
D 8702 K 6951 ( 30,98 pr.)
tai ar reikia registruoti sukauptas pajamas
D 228 K 702 ? smile Susipainiojau...


Taip-reikia.



Ačiū smile
2010-02-22 15:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #766415

justjina rašė: Laba diena, jeigu sausio mėn. registruoju atost kaupimą 1/11 ,
D 8701 K 6951 ( atost. suma)
D 8702 K 6951 ( 30,98 pr.)
tai ar reikia registruoti sukauptas pajamas
D 228 K 702 ? smile Susipainiojau...


Gal kas galit padėt susidėliot teisingai ? smile
2010-02-22 09:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #766061
Laba diena, jeigu sausio mėn. registruoju atost kaupimą 1/11 ,
D 8701 K 6951 ( atost. suma)
D 8702 K 6951 ( 30,98 pr.)
tai ar reikia registruoti sukauptas pajamas
D 228 K 702 ? smile Susipainiojau...
2010-02-20 08:38 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #765196

romen rašė:

Martusia rašė:

justjina rašė:

renata1113 rašė: Sodros mokesčiui 30.98 turi būti naudojama sąskaita 693



Kodėl, pagal Narbutienės pavyzdžius 30,98 pr. sąsk. 6922 ? smile


Jos gi planas yra pavyzdinis
Pirmos trys sąskaitos yra privalomos pagal privalomą sąskaitų planą,o toliau jūsų reikalas.



Ačiū, reikės ir man pataisyti, bus atskirai nuo 9 pr. ir patogiau. smile
2010-02-19 12:52 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #764593

renata1113 rašė: Sodros mokesčiui 30.98 turi būti naudojama sąskaita 693



Kodėl, pagal Narbutienės pavyzdžius 30,98 pr. sąsk. 6922 ? smile
2010-02-19 11:47 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #764518

Joana rašė: Laba diena, prašau kas nors padėkite ar gerai kontuoju priskaitymus ir išskaitymus 2010-01-31 DU:
D K
DU 2010-01 mėn. 8701001 6921001
Sodra įstaigos 30,98% 8702001 6922002
Sodra iš DU 9% 6921001 6922002
GPM 6921001 6923001
būsimų mėn.(atostog.) 2110001 6921001
profsąj.mokestis 6921001 6953001
Mokestis už ryšio psl. 6921001 6953001
Vykd.r.(alimentai) 6921001 6925001
kadangi įstaiga turi statutinių darbuotojų tai:
nedarbing. iš įstaigos lėšų 8701201 6926001
išeitinė komp. 8221001 6631001
Žalos atlyg. iš įsta.
ne įstaigos darbuotojui 8221001 6925001
gal kas dirba su pareigūnais? atsiliepkite smile
gal kas turite kokių pastebėjimų ar čia viskas gerai?



Aš tai daryčiau taip;
D 8701 ( d.u. sąnaudos)
K 6921 (mokėt. d.u.)
K 6922 (9 pr. sodr.)
K 6923 (mokėt. paj.mok.)
K 6925 (vykd.dok.)
K 6927 (mes įsivedėm profsąj.mok.)
D 8702 ( sodros sąn.) K 6922 (mokėt.soc.in. 30,98 pr.)

D 6951 (Sukaup.sąnaudos) K 6921 (mokėt. atostog.)
D 6951 (Sukaup. sąn.) K 6923 (mokėt. paj.mok. atostog.)
D 6951 (sukaup.sąn.) K 6922 (mokėt. 9pr. atost.)
D 6951 (sukaup.sąn.) K 6922 (mokėt. 30,98 pr.)

D 821 ( soc. išmokų sąn.) K 666 ( kt. mokėt.soc.išm.) išeitinė kompensacija.

Na ir taip toliau ...
2010-02-18 15:43 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #763812
Ar reikia kiekvieną mėn. registruoti sukauptų atost. ir soc. įnašų 1/11 dalį, kažkaip visai susipainiojau. Pvz. sausio mėn. atost. 1/11 sudaro 11037 lt., soc. įn.-3419 lt.
Registr. D 8701 K 6951- 11037:
D 8702 K 6912-3419; smile

D 2282 K 7024-14456; ?
2010-02-18 12:58 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #763593

renata1113 rašė:

justjina rašė: Labukas, gal kas galit padėt su kontuotėm: Sausio mėn. priskait. d.u.-25000, atostog. už sausio mėn. -590, atostog. už vasario mėn.-3220, ir atostog. už kovo mėn.-400.
D.u.
D 8701-25000,
K 6921-25000,
Atost. už 01 mėn.
D 6951-590,
K 6921-590,
Atost. už 02 mėn.
D 6951-3220,
K 6921-3220,
Atost. už 03 mėn.
D 6951-400,
K 6921-400,
Aš čia jau nerodžiau paj.mok., sodros, na, bet jei šios kontuotes teisingos, tai bus aišku ir su jom.


o jūs K 6951 kokius tai priskaitymus darėte pvz. sausio pradžioj arba perkeliant likučius?
jei taip, tai pagrindiniai veiksmai tinkami, tik nepamirškite finansavimo sumų, ir finansavimo pajamų.




Sausio 01d. K 6951 D 31 įkėliau atost. kaupimus
Finansavimo sumos bus D 2282 K 7024 bendrai sumai 29210 ?
Ačiū smile
2010-02-18 12:02 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #763486
Labukas, gal kas galit padėt su kontuotėm: Sausio mėn. priskait. d.u.-25000, atostog. už sausio mėn. -590, atostog. už vasario mėn.-3220, ir atostog. už kovo mėn.-400.
D.u.
D 8701-25000,
K 6921-25000,
Atost. už 01 mėn.
D 6951-590,
K 6921-590,
Atost. už 02 mėn.
D 6951-3220,
K 6921-3220,
Atost. už 03 mėn.
D 6951-400,
K 6921-400,
Aš čia jau nerodžiau paj.mok., sodros, na, bet jei šios kontuotes teisingos, tai bus aišku ir su jom.
2010-02-04 12:09 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #756326
Sveiki, gal aš čia ir atsibosiu su savo klausimais, bet man rūpi išsiaiškint, kaip teisingai padaryti, todėl vėl trukdysiu protingus žmogeliukus. Aš vėl apie ligos pašalpą už 2 d., ir apie mirties pašalpas, ir išeitines išmokas. Priskaitymą aš galvoju rodyt taip: D-823**
K-666** ?
2010-02-03 08:37 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #755078
Ačiū, darosi šiek tiek aiškiau smile , o kaip jus rodote piskaityta ligos pašalpą už 2 d., ir mirties pašalpą? smile
2010-02-02 14:48 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #754495

renata1113 rašė: Kol kas teisinės bazės tik pakeitimo projektai yra, ir nuo 2011 planuojama reforma nukelti tik, (aisku jei kas priims tuos pakeitimus):
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo projekte numatyta išlyga tik tiems subjektams, kurie viešojo sektoriaus subjektais bus laikomi pritarus teikiamam Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo projektui, t. y. viešojo sektoriaus subjektų kontroliuojamos profesinio mokymo įstaigos ir socialinės globos įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, kadangi atsižvelgiant į tai, kad Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo projektas teikiamas 2009 m. pabaigoje, šie subjektai laiku nespės pasirengti apskaitą tvarkyti pagal naujus reikalavimus. Šie subjektai pagal šį Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą rengs, teiks ir skelbs 2011 metų ir vėlesnių metų ataskaitų rinkinius.
www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?...



Sveiki, iškylo daug klausimų pradėjus dirbti pagal naujus standartus su sąskaitom. Pagelbėkit prašau dėl darbo užmokesčio, : prikaitytas d.u. rodau D- 8701** , K-6921**
Priskaityti atostoginiai D-6951**, K-6921**. Kokioj sąskaitoj rodomi darbuotojams gryni pinigai pervedami kortelėn? Anksčiau rodėm 182 sąsk., o kaip dabar? Užveskit ant teisingo kelio smile prašau
2010-01-28 12:59 Darbo teisė » Atostogos » #751560

Rolf rašė: VDU apskaičiavimo tvarkoje:
6.3. Vidutinis darbo valandos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį valandų skaičiaus (įskaitant viršvalandžius).
Vidutinis darbo valandos užmokestis taip pat turi būti skaičiuojamas tais atvejais, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena (pamaina) yra trumpesnė arba ilgesnė negu normalios trukmės (pavyzdžiui, dirbant 5 dienas per savaitę – mažiau arba daugiau kaip 8 valandas kasdien).


Sveiki, iškylo klausimas: darbuotojas susirgo 2010.01.05 iki 2010.01.18: pagal grafiką 10.01.05 jam suteikta papildoma poilsio diena auginantiems vaikus iki 12m.,01.06- išeiginė. Ar priklauso už 01.05 dieną mokėti nedarbingumo pašalpą? Šiaip man atrodo, kad turiu už tą dieną priskaičiuoti pašalpą, o kaip su ta papildoma poilsio diena už vaikus? ar galės ja darbuotojas pasinaudot? Tabelyje gal reiktų ją rodyti 01.19? Ir tada už tą dieną priskaičiuot vid.d.d.u.? Ar teisingai? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui