Tax.lt narys Andriokas21

A
Tax.lt narys nuo
2012-01-04
Andriokas21
forume parašė 353 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-01-19 11:14 Bendra » Atostoginiu skaiciavimas » #1021798
Na taip lieka, bet juk mes irgi ne iš piktos valios tas klaidas padarom, ir nevisada jas pastebime.
2012-01-19 11:11 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1021795
Dėčiau į sausi ramiausiai. Pajamuoji suminiu į sąn sąskaitos data.
2012-01-19 11:08 Bendra » Atostoginiu skaiciavimas » #1021792
Vadinasi, jei neapsižiūri ir padarai tokią klaida labai pergyvent neturėtum. :)
2012-01-19 11:02 Bendra » Atostoginiu skaiciavimas » #1021783
O sakykit, jei imsi ir paskaičiuosi taip GPM nuo visos, tai žmogus teikdamas GPM deklaracija juk juos susigrąžintų?
2012-01-19 10:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1021776

Laurina rašė:

Andriokas21 rašė:
Tai yra skirtumas tarp datų, gali priskaičiuoti mėnesio pradžioj, o patirsi faktiškai tik tam mėnesiui pasibaigus, tai dedi į būsimųjų ir mėnesiui pasibaigus perkeli į sąn. Tačiau aišku, kad nieks čia taip nežaidžia, juk paklause tai ir papasakojom. :)


Tai ėia bus 4 klasė skirtumas tarp datu, ar ne ?
O į 2 kl."dedam" būsimas sąnaudas, kurias polaipsniui nurašinėsim ar ne pvz. prenumerata, metiniai mokesčiai už kaš ka tai, pvz. kėlių mok.?

Ar Jus kaip parašetė viska iš karto nurašote į sąnaudas ir nežaidžiate ???

Na čia kiekvieno pasirinkimas kaip vest apskaita.
Skirtumas ir 4 klasė čia ne prie ko, ne taip supratote. :)
2012-01-19 10:57 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1021772
Tai darykit atbuliniu variantu, jei raso kad turejo susikaupti 2432, tai pirkimo momentu gautinas atejo į 2432.

Pirkot;
D 204xx
D 2432
K 443xx

Deklaravot ir VMI sumoka:

D2710
K2432
kaip matot 2432 lieka nulis
2012-01-19 10:50 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1021763
Ne jūs dirbot, ne jūsų ir atsakomybė, vadovas atsakingas, vadovas neliepia taisyt, tai nėr ko ir vargsta.
2012-01-19 10:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1021758
Tai yra skirtumas tarp datų, gali priskaičiuoti mėnesio pradžioj, o patirsi faktiškai tik tam mėnesiui pasibaigus, tai dedi į būsimųjų ir mėnesiui pasibaigus perkeli į sąn. Tačiau aišku, kad nieks čia taip nežaidžia, juk paklause tai ir papasakojom. :)
2012-01-19 10:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1021744

amadina22 rašė:
O palūkanos kodėl?

Na tai manau, jei turi paskola, ir žinai kiek nuo jos metams priskaičiuota palūkanų, tai dedi į būs laik. sąn ir nurašinėji į sąn kas mėn. Juk nepatiri šių sąnaudų tą pačią dieną gaves paskolą.
2012-01-19 10:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1021724
Kai yra palūkanos, nuoma, prenumerata ir pan, kai sanaudos patiriamos ne iškart o ciksi po truputį kas mėn.
2012-01-19 10:03 Bendra » Atostoginiu skaiciavimas » #1021706
taip
2012-01-18 15:42 Įvairūs » Dovanų čekis » #1021501
Pirkėjas pateikė čekį už 400 lt, o prekių pirko už 500 Lt.
D 27xx 100lt
D 443xx 400 lt
K 50xx 500lt

Jei pateikė čekį 400 lt, o prekių pirko irgi už 400 lt.

D 443xx 400 lt
K 50xx 400 lt.
2012-01-17 23:10 Bendra » Inventorizacija » #1021187
Tai vat ką ir bandau pasakyti, kad tiekėjai pas save skolos sumažinimo nefiksuoja konkrečiai savikainai, o jūs pas save, bent jau kaip aiškinote, susimažinate konkrečios prekės savikaina, va ir išlenda grąžinant skirtumas :)
2012-01-17 23:04 Bendra » Inventorizacija » #1021182

hamanka rašė:

Andriokas21 rašė:
Bet problema kartosis ir toliau, dėl jūsų kreditinių sąskaitų registravimo konkrečiai pirminio pirkimo sąskaitoms. Įdomu ar jūs nebandėt tą gautą kreditinę, kuri skirta pirminiam prekių pirkimui, registruoti ne sandėlio programoj, o į buhalterinę programą, kad keistu tik didžiojoje knygoje atsargų savikainą, bet ne sandėlio? tada gal neatsirastų to neigiamo skirtumo tarp to kokia jūs savikaina grąžinimą padarėt ir kokią tiekėjas kreditinę atsiuntė :) čia tik pamastymas


Taip negalima daryti. Juk prekės turi išeiti iš sandėlio.


Ne apie prekes aš kalbėjau, jūs sakėte kad dar prieš suvedant pirminį dokumentą pirkimo, jo savikainas mažinate gautomis kreditinėmis, o tik po kurio laiko grąžinate prekes ir gaunate kreditinę iš tiekėjo. aš bent jau taip supratau :)
2012-01-17 23:01 Bendra » Inventorizacija » #1021180
Uždarysi ją debetuodama, o kredituosi tarpinę 3412 ar kokia kitą.
Tai klausimas, kuris likutis tada pas jus teisingas, buh programoje ar sandėlio?
2012-01-17 22:48 Bendra » Inventorizacija » #1021176
Bet problema kartosis ir toliau, dėl jūsų kreditinių sąskaitų registravimo konkrečiai pirminio pirkimo sąskaitoms. Įdomu ar jūs nebandėt tą gautą kreditinę, kuri skirta pirminiam prekių pirkimui, registruoti ne sandėlio programoj, o į buhalterinę programą, kad keistu tik didžiojoje knygoje atsargų savikainą, bet ne sandėlio? tada gal neatsirastų to neigiamo skirtumo tarp to kokia jūs savikaina grąžinimą padarėt ir kokią tiekėjas kreditinę atsiuntė :) čia tik pamastymas
2012-01-17 22:40 Bendra » Inventorizacija » #1021175
Teisingai :)
2012-01-17 22:04 Apskaita & Auditas » Individualios įmonės apskaita » #1021161
tai jei ją išmoka, vis dar vadiname menama alga? ar paprasčiausiai alga?
2012-01-17 22:01 Bendra » Inventorizacija » #1021158
Tai vistiek jūs turbūt surašote grąžinimo aktą? ir jame turėtumėt nurodyti sumas kokiomis grąžinate?
2012-01-17 21:58 Apskaita & Auditas » Individualios įmonės apskaita » #1021155
Čia kalbama apie IĮ savininko darbo užmokestį, kai nuo jos rodomi priskaitymai mokesčiams, tačiau ji realiai nėra mokama.
2012-01-17 21:56 Įvairūs » Pelno (nuostolių) ataskaita » #1021152
Na čia jau siauras požiūris labai netgi sakyčiau :)
2012-01-17 21:44 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1021147
Taip, pačiolio esu čiupinėjęs, tai ten man tik papkė gražios išvaizdos pasirodė :D o apie politiką joje buvo nedaugiau, nei istorijos vadovėlyje :)
2012-01-17 21:29 Įvairūs » Pelno (nuostolių) ataskaita » #1021142
Ne todėl kad paskaitose taip mokina, o todėl kad paskaitose taip mokinamės, neverskim savo problemu dėstitojam :)
2012-01-17 21:04 Įvairūs » Pelno (nuostolių) ataskaita » #1021136
Na tai jei nepaskaitai kas yra leidžiami įmonei, tada ir kyla klausimas ką su jomis daryti ir kur dėti. Bet tai čia išmokstamas dalykas.
2012-01-17 21:00 Įvairūs » Pelno (nuostolių) ataskaita » #1021131
Tiksliau iš VMI pusės tai nėra sąnaudos, o įmonei sąnaudos iš didžiosios "S". :)
2012-01-17 20:58 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1021130
VMI paskirtis patarti mokesčių ir apskaitos klausimais + kontrolė, ir tikrai jie tai daro (konsultuoja) patardami tiesiogiai ar sujungdami su klausimą išmanančiais bendradarbiais. :)
2012-01-17 20:55 Įvairūs » Pelno (nuostolių) ataskaita » #1021126
Taip, viskas teisingai, ar pirmiau į sąn dėsi ir poto nukeliaus į 34 ar tiesiai į 34 :)
2012-01-17 20:42 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1021120
Nemanau, kad ji yra privaloma, klausinėju iš smalsumo.Ir manau, kad butų galima sukurti ganėtinai universalią politiką, kuri 75 proc tiktų visoms įmonėms ir tik likusią dalį reiktų patvarkyti pagal konkrečią įmonę.
Reiks kada pribrendus pabandyti :D
2012-01-17 20:36 Įvairūs » Pelno (nuostolių) ataskaita » #1021118

IlonaD rašė:
Parašysiu savo nuomonę apie pelno mokesčio sąnaudų sąskaitą. Kam ją išvis naudoti, jei paskui susimakaluoji su sąnaudom?
Sumokėjai avansinį pelno mokestį:
D- 2XXX (sumokėtas avansinis)
K-pinigai.

Sumokėjai pelno mokestį:
D - 4XXX (mokėtinas pelno mokestis)
K-pinigai.

Tas sumokėtas pelno mokestis eina iškart į 4 klasę, ir matosi, kiek ten jo sumokėta, kiek dar skolos ir t.t.

Dengi avansinius su pelno mokesčiu, vėl naudoji 2 ir 4 klases ir niekur tos sąnaudos nesimaišo.

o tai kur sakykit jūs sąnaudas parodot PM mokėtino?
2012-01-17 19:57 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1021109
O sakykit, ta politika sukurta, jūsų nuomone, yra universali kiekvienai įmonei, ar ją reiktų kardinaliai keisti pagal atskiros įmonės vykdomą veiklą, darbo pobūdį ir pan?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui