PVM tarp ES valstybiu

Rainis Rainis 15057
2011-07-20 20:09 Rainis 2011-09-11 07-25

taxete rašė: Sveiki.
Įmonė PVM mokėtoja išrašo sąskaita Danijos įmonei už prekes, su 0 tarifu. Prekes išveža savo transportu į Lenkiją, nes Danijos įmonė taip nurodė.. Kad į Lenkiją matosi tik CMRe. Už prekes mokės Danijos įmonė. : Ar čia trikampė prekyba ar paprasta?

Lietuvos įmonei - prekių tiekimas į ES šalis.
Danijos įmonei bus trikampė, jei perka Lietuvoje, parduoda Lenkijoje.
V
VilijaJK 1
2011-07-21 00:19 VilijaJK
Sveiki

gal galite padeti. situacija tokia: piltas kuras Lenkijoje ir apgyvendinimo paslaugos taip pat Lenkijoje. Israsytos saskaitos, yra visi kodai. Ar traukti saskaitas i gaunamu saskaitu fakturu registra ir kaip pildyti PVM deklaracija?

Aciu
Rainis Rainis 15057
2011-07-21 09:05 Rainis 2011-09-11 07-25

VilijaJK rašė: Sveiki

gal galite padeti. situacija tokia: piltas kuras Lenkijoje ir apgyvendinimo paslaugos taip pat Lenkijoje. Israsytos saskaitos, yra visi kodai. Ar traukti saskaitas i gaunamu saskaitu fakturu registra ir kaip pildyti PVM deklaracija?

Aciu

Kaip įtariu, kažkas vyko į komandiruotę Lenkijoje, ir šios išlaidos - paprasčiausios komandiruočių sąnaudos.
PVM deklaracijai jos jokios įtakos neturi.
Aš tų sąskaitų į Gaunamų PVM s/f registrą netraukčiau, tiesiog jos būtų asmens, vykusio į komandiruotę, avanso apyskaitoje.
Bet gal pas jus kitokia apskaitos politika.
Filippova Filippova 1475
2011-07-21 13:49 Filippova
Gavome Invoice iš Estijos PVM mokėtojo už automobilio techninę apžiūrą - su estišku PVM. Ar teisingai galvoju, kad paslaugų vertės MUMS nereikia deklaruoti? Ačiū
Rainis Rainis 15057
2011-07-21 13:52 Rainis 2011-09-11 07-25

Filippova rašė: Gavome Invoice iš Estijos PVM mokėtojo už automobilio techninę apžiūrą - su estišku PVM. Ar teisingai galvoju, kad paslaugų vertės MUMS nereikia deklaruoti? Ačiū

Sakyčiau, kad nereikia.
Nors toks atvejis PVMĮ komentaruose nepaminėtas, bet logiškai galvojant - tokia paslauga negali būti suteikta Lietuvos teritorijoje, o tik Estijos, todėl estai ir rašo sąskaitą su PVM.
Filippova Filippova 1475
2011-07-21 13:57 Filippova 2011-09-11 07-25

Rainis rašė:

Filippova rašė: Gavome Invoice iš Estijos PVM mokėtojo už automobilio techninę apžiūrą - su estišku PVM. Ar teisingai galvoju, kad paslaugų vertės MUMS nereikia deklaruoti? Ačiū

Sakyčiau, kad nereikia.
Nors toks atvejis PVMĮ komentaruose nepaminėtas, bet logiškai galvojant - tokia paslauga negali būti suteikta Lietuvos teritorijoje, o tik Estijos, todėl estai ir rašo sąskaitą su PVM.

Jie man taip ir aiškina - kad negali rašyti be "savo" PVMo, nes paslauga suteikta Estijoje. Aš taip ir galvoju, kad jie deklaruos pas save ir paslaugos vertę, ir "savo" PVM, o mums kaip ir nereikia smile
renatab renatab 1412
2011-07-27 13:43 renatab
Vienas ES užsienio atstovas ( sakykim lenkijos imonė, gyvenantis palei sieną su LT ) sugalvojo taupyti lenkišką VAT. PLN įmone parduoda prekes kitai Lenkijos įmonei. Jis sugalvojo įsteigti pvz Lazdijuose LT kompaniją - kad tarpininkautu.
Lenkų kompanija parduoda prekes LT , o po to LT kompanija parduoda kitai PLN įmonei + 10 PROC pelno
Lenkų sunkvežimis uzsuka į Lazdijus parūkyti, apsiformina dokumentus ir važiuoja atgal į Lenkiją. Ar tikrai užsuka sunkvežimis į LT - neaišku , bet cmr ir kiti dokumentai tvarkingi
Jeigu LT kompanija pirktu prekes pln ir neįvežtų įLT - reiktų registruotis Lenkijoje
Klausimas - ar verta tokioje įmonėje dirbti buhalteriu , ar LT direktoriuI yra rizika patekti i nemalonumus
Rainis Rainis 15057
2011-07-27 14:19 Rainis 2011-09-11 07-25

renatab rašė: Vienas ES užsienio atstovas ( sakykim lenkijos imonė, gyvenantis palei sieną su LT ) sugalvojo taupyti lenkišką VAT. PLN įmone parduoda prekes kitai Lenkijos įmonei. Jis sugalvojo įsteigti pvz Lazdijuose LT kompaniją - kad tarpininkautu.
Lenkų kompanija parduoda prekes LT , o po to LT kompanija parduoda kitai PLN įmonei + 10 PROC pelno
Lenkų sunkvežimis uzsuka į Lazdijus parūkyti, apsiformina dokumentus ir važiuoja atgal į Lenkiją. Ar tikrai užsuka sunkvežimis į LT - neaišku , bet cmr ir kiti dokumentai tvarkingi
Jeigu LT kompanija pirktu prekes pln ir neįvežtų įLT - reiktų registruotis Lenkijoje
Klausimas - ar verta tokioje įmonėje dirbti buhalteriu , ar LT direktoriuI yra rizika patekti i nemalonumus

Faktiškai joks PVM nesusitaupo, o jei susitaupo, tai tik vienai PL įmonei - tai pirmajai.
Tuo tarpu antroji mokės, parduodama prekes Lenkijoje, 10 procentų daugiau, negu pirktų tiesiai iš pirmosios įmonės.
Dirbti galima, bet reikia šiek tiek pagudrauti. Jei tas pačias ką tik įvežtas prekes vėl parduosite Lenkijoje - labai greitai pasimatys, kad faktiškai vykdoma veikla Lenkijoje - iš vienos įmonės pirkta, kitai parduota - ir teks registruotis PVM mokėtojais ten. Todėl reikėtų prekes užsipajamuoti, dalį gal parduoti Lietuvoje ar kur, kitaip sukomplektuoti ir pan. Ir viskas turi vykti ne tą patį mėnesį.
Bet vistiek pagal tokią schemą ilgai nepadirbsite.
renatab renatab 1412
2011-07-27 14:28 renatab 2011-09-11 07-25
[quote="Rainis"]

renatab rašė: Bet vistiek pagal tokią schemą ilgai nepadirbsite.

Dekui
Susitaupo. Kaip tik pirmai įmonei nesvarbu, o tik pirkejui kuris pirkdamas sutaupo apyvartinių lėšų
Kai yra apyvartos didelės, o pvm grąžinamas tik po kelių men. - tai pasijaucia Aisku viskas. Bet kai sumos yra milijonas, ir 1 Proc yra tik adata vandenyje, vadovams norisi kaazko ooooo.
A
ausa 960
2011-07-28 15:33 ausa
Sveiki,
Papasakokit kiek CMR-ų reikia tiekėjui pasirašytų išsiųsti , kad būtų gana:). Gavau iš vežėjų CMR 2 egz. vieną pasilikau sau , kitą išsiunčiau tiekėjui kartu su pasirašytu invoice. Po kurio laiko gaunu vel 3egz CMR iš tiekėjo su prašymu atsiųsti pasirašytą (kam man reikalingi 2egz.) Žodžiu išaiškinkit man žmonės gerieji kaip turi būti smile
frontera frontera 203
2011-08-02 09:13 frontera
Sveiki,
turiu klausimėlį :)
LT įmonė atlieka statybos ir remonto darbus Švedijoje. Švedijos įmonė yra PVM mokėtoja. Išrašant PVM s/f taikom PVM įstatymo 13 str. 2 dalį? Ir kokią direktyvą rašyti? Gal yra koks tinklalapis, kur tos direktyvos surašytos? Bandžiau ieškoti, bet nepavyko :/
A
asta-001 951
2011-08-02 09:25 asta-001
Lietuvos įmonė A PVM mokėtoja atlieka paslaugas Vokietijos įmonei B PVM mokėtojai. Paslaugos susijusios su nekilnojamuoju turtu. Iškilo problema, kad įmonė A, negali atlikti visų paslaugų įmonei B, nes neturi specialistų. Įmonė A samdo trečią įmonę C (vokietijos įmonė ne PVM mokėtoja) , kad atliktų paslaugą įmonei B. Paslauga atliekama Vokietijoje.
Kas toliau?
1. Įmonė C rašo sąskaitą įmonei A už tas suteiktas paslaugas. Įmonė A sumoka įmonei C. Kaip su PVM?
2. Įmonė A rašo sąskaitą įmonei B už visą paslaugų komplektą.
Rainis Rainis 15057
2011-08-02 09:55 Rainis 2011-09-11 07-25

asta-001 rašė: Lietuvos įmonė A PVM mokėtoja atlieka paslaugas Vokietijos įmonei B PVM mokėtojai. Paslaugos susijusios su nekilnojamuoju turtu. Iškilo problema, kad įmonė A, negali atlikti visų paslaugų įmonei B, nes neturi specialistų. Įmonė A samdo trečią įmonę C (vokietijos įmonė ne PVM mokėtoja) , kad atliktų paslaugą įmonei B. Paslauga atliekama Vokietijoje.
Kas toliau?
1. Įmonė C rašo sąskaitą įmonei A už tas suteiktas paslaugas. Įmonė A sumoka įmonei C. Kaip su PVM?
2. Įmonė A rašo sąskaitą įmonei B už visą paslaugų komplektą.

1. Įmonė C išrašo sąskaitą įmonei A su vokišku PVM, nes darbai atlikti Vokietijos teritorijoje.
2. Įmonė A rašo įmonei B sąskaitą be PVM, nes tai ne Lietuvos PVM objektas (paslaugos suteikimo vieta Vokietija).
frontera frontera 203
2011-08-02 10:16 frontera 2011-09-11 07-25

frontera rašė: Sveiki,
turiu klausimėlį :)
LT įmonė atlieka statybos ir remonto darbus Švedijoje. Švedijos įmonė yra PVM mokėtoja. Išrašant PVM s/f taikom PVM įstatymo 13 str. 2 dalį? Ir kokią direktyvą rašyti? Gal yra koks tinklalapis, kur tos direktyvos surašytos? Bandžiau ieškoti, bet nepavyko :/
A
asta-001 951
2011-08-02 10:33 asta-001 2011-09-11 07-25
[quote:d449f341a4]1. Įmonė C rašo sąskaitą įmonei A už tas suteiktas paslaugas. Įmonė A sumoka įmonei C. Kaip su PVM?
2. Įmonė A rašo sąskaitą įmonei B už visą paslaugų komplektą.[/quote]
1. Įmonė C išrašo sąskaitą įmonei A su vokišku PVM, nes darbai atlikti Vokietijos teritorijoje.
2. Įmonė A rašo įmonei B sąskaitą be PVM, nes tai ne Lietuvos PVM objektas (paslaugos suteikimo vieta Vokietija).[/quote][/quote]

Ačiū. Labai pagelbėjot.
Rainis Rainis 15057
2011-08-02 10:58 Rainis 2011-09-11 07-25

frontera rašė:

frontera rašė: Sveiki,
turiu klausimėlį :)
LT įmonė atlieka statybos ir remonto darbus Švedijoje. Švedijos įmonė yra PVM mokėtoja. Išrašant PVM s/f taikom PVM įstatymo 13 str. 2 dalį? Ir kokią direktyvą rašyti? Gal yra koks tinklalapis, kur tos direktyvos surašytos? Bandžiau ieškoti, bet nepavyko :/


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lt/oj/2006/l_347/l_34720061211lt00010118.pdf
frontera frontera 203
2011-08-02 11:33 frontera
Ačiū Raini :)
C
Colop 13606
2011-08-26 12:11 Colop 2011-09-11 07-27

Dalia11 rašė: Sveiki,
LT įmonė yra reklamos gamybos įmonė. Ji gamina reklaminius spaudinius: tentus, lipdukus tiek lauko, tiek vidaus reklamai. Bendrovė ketina pardavinėti savo spaudinius tiesiogiai pirkėjams Latvijoje ir Estijoje. Tačiau tentus tenka sumontuoti, permontuoti, kabinti ir nukabinti, lipdukus užklijuoti ir nuklijuoti. LT įmonė ruošiasi samdyti vietinę ES įmonę šiems darbams atlikti tiek ant pastatų sienų, tiek ant lauko stendų, patalpų ir parduotuvių viduje ES šalies teritorijoje. Gavę sąskaitas už paslaugas iš ES įmonės su jų šalies PVM, pateiksime ES pirkėjui sąskaitą už prekes ir jų sumontavimą (klijavimą). Ar LT įmonė galėtų išrašyti sąskaitą ES pirkėjui su lietuvišku PVM už prekes ir paslaugas? Kokios kiltų mokestinės pasekmės ir prievolės mūsų įmonei? Ar reikėtų registruotis PVM mokėtoja ES šalyje? Gal kas esate susidūrę su tokia situacija?
Bet jeigu parduotume be PVM, o paslaugas pirktume su ES šalies PVM ar tada atsirastų prievolė registruotis PVM mokėtoja?


Gerb., Moterie,

skaitykite taisykles. Sukūrėte dvi anas analogiškas temas.
Esate ne pirmas žmogus Lietuvoje diskutuojantis apie PVM , ES.

Naudokitės temų paieškomis :
tax.lt/gsearch.php
tax.lt/modules.php?name=Forums&file=search

kodėl tai reikia daryti atsakymą rasite čia :
tax.lt/postt1166.html
Dalia29 Dalia29 12616
2011-08-26 19:30 Dalia29 2011-09-11 07-27

Dalia11 rašė: Sveiki,
LT įmonė yra reklamos gamybos įmonė. Ji gamina reklaminius spaudinius: tentus, lipdukus tiek lauko, tiek vidaus reklamai. Bendrovė ketina pardavinėti savo spaudinius tiesiogiai pirkėjams Latvijoje ir Estijoje. Tačiau tentus tenka sumontuoti, permontuoti, kabinti ir nukabinti, lipdukus užklijuoti ir nuklijuoti. LT įmonė ruošiasi samdyti vietinę ES įmonę šiems darbams atlikti tiek ant pastatų sienų, tiek ant lauko stendų, patalpų ir parduotuvių viduje ES šalies teritorijoje. Gavę sąskaitas už paslaugas iš ES įmonės su jų šalies PVM, pateiksime ES pirkėjui sąskaitą už prekes ir jų sumontavimą (klijavimą). Ar LT įmonė galėtų išrašyti sąskaitą ES pirkėjui su lietuvišku PVM už prekes ir paslaugas? Kokios kiltų mokestinės pasekmės ir prievolės mūsų įmonei? Ar reikėtų registruotis PVM mokėtoja ES šalyje? Gal kas esate susidūrę su tokia situacija?
Bet jeigu parduotume be PVM, o paslaugas pirktume su ES šalies PVM ar tada atsirastų prievolė registruotis PVM mokėtoja?

Pradėsiu nuo pabaigos. Registravimasis PVM mokėtoju nepriklauso nuo to, ar parduodama be PVM ar su. PVM yra privalomas visoje ES , ir jo nemokėjimas yra pažeidimas. Labai rimtas.
Pagal naujuosius PVMĮ pakeitimus paslauga yra atlikta ten, kur įsikūręs paslaugos pirkėjas, jei jis yra apmokestinamas asmuo (yra, aišku, išimčių). Bent jau jūsų atveju
tai ne PVM objektas Lietuvoje. Deklaracijos 20 eilutė.
Pirkėjas apmokestinamasis asmuo mokėtiną PVM turės apskaičiuoti ir sumokėti pats.
Ar reikia registruotis PVM mokėtoju toje kitoje valstybėje. Ten ir turite aiškintis.
Dalia29 Dalia29 12616
2011-08-26 19:34 Dalia29
Ir dar. Kiek suprantu, jums atsiras prievolė prisiskaityti pardavimo PVM už paslaugas, kurias suteiks tos kitos įmonės. Sąskaitas jūs turėtumėte gauti be PVM.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui