PVM tarp ES valstybiu

Ilana Ilana 333
2012-05-30 12:44 Ilana
Ačiū už pagalbą, tiesiog pirmą karta sisidūriau su tokia situacija, jau galva sukasi smile
D
DaivaP 5457
2012-06-01 10:55 DaivaP
Estijos įmonė "XXX" yra įregistruota Lietuvoje PVM mokėtoju (turi PVM kodą LT....). Pas lietuvius užsakėme detalių (prekių), sumokėjome jiems avansą (litais, į Lietuvos banką).
Ta pati įmonė yra Suomijoje "ZZZ". Mūsų prekės iš Suomijos sandėlio buvo nuvežtos tiesiai mūsų klientui (Suomijos įmonė), kuriam gaminame, montuojame įrengimus Suomijoje.
Problema tame, kad Suomijos įmonė "ZZZ" nori mums išrašyti Invoice su 23 % Suomišku PVM (nes prekės neišvežtos iš Suomijos), kurio mes negalėsime traukti į atskaitą.

Ar vienintelė išeitis registruotis PVM mokėtoju Suomijoje?
2012-06-01 13:20 Irinabuckis
Labai prašau pagalbos!
Bankas nurašė mokestį už banko garantijos išleidimą. Norime gauti kompensaciją iš savo klientų (Latvija, PVM mokėtojai), nes garantijos reikėjo jiems.
Jie sutinka, tik jiems reikia sąskaitos.
Paruošiau PVM s-f/invoice, paslaugas "Banko garantijos išleidimo mokestis" ir parašiau "PVM 0 pagal PVMĮ 13 str.2 d".
Jiems nepatinka, nes jie turės deklaruoti pirkimo PVM, mūsų VMI sako, kad mes neturime deklaruoti, nes pagal PVMĮ 28 str. tai ne PVM objektas.
Gal man ir LV rašyti "Ne PVM objektas p/l PVMĮ 28 str"?

Labai reikia pagalbos!
Lenule Lenule 348
2012-06-01 16:31 Lenule
LT įmonė PVM mokėtoja perka prekes iš čekų, ir prekes nugabena kitai įmonei čekijoj, Visi PVM mokėtojai. Kaip su PVM?
Dalia29 Dalia29 12616
2012-06-01 17:59 Dalia29

Lenule rašė:
LT įmonė PVM mokėtoja perka prekes iš čekų, ir prekes nugabena kitai įmonei čekijoj, Visi PVM mokėtojai. Kaip su PVM?

Veikla vykdoma Čekijoje. Čekiškas PVM.
Lenule Lenule 348
2012-06-04 09:37 Lenule 2012-06-04 09-43
Tai o ar būtina ten registruotis PVM mokėtojais? Ir sakykit kur apie tai paskaityt? Kur iš viso susižinot informaciją apie tai kaip kokioj šaly, ir kada reikia registruotis ar nuo tam tikros sumos ar nuo pirmo lito?
Dėkuj
A
Asta311 44
2012-06-04 10:14 Asta311
Laba diena,

Ar galetumete kas nors patarti esant tokiai situacijai:

Lietuvos imone perka prekes is Lenkijos gamintoju ir atsivezusi parduoda jas Lietuvoje, distributoriams. Lenkija israso saskaitas Lietuvos imonei be PVM, o Lietuvos imone parduodama klientasm Lietuvoje su PVM.

Taciau vienas is Distributoriu vaziuoja i Lenkija ir su savo transportu pasiima prekes is ten.

Ar teisingai suprantame, kad Lenkijos imone Lietuvos imonei turetu israsyti saskaita su Lenkisku PVM, o Lietuvos imone distributoriui (cia Lietuvoje) be PVM taikydama 3 str.

Ar Lietuvos imone turetu registruotis PVM moketoju Lenkijoje?

Ir kaip teisingai reiketu elgtis sioje situacijos Lietuvos im. atzvilgiu.

Is anksto dekoju uz pagalba.

Asta
Dalia29 Dalia29 12616
2012-06-04 10:40 Dalia29 2012-06-04 10-42

Asta311 rašė:
Ar teisingai suprantame, kad Lenkijos imone Lietuvos imonei turetu israsyti saskaita su Lenkisku PVM, o Lietuvos imone distributoriui (cia Lietuvoje) be PVM taikydama 3 str.


Tikrai neteisingai. O kodėl Lenkijos įmonė turi rašyti su lenkišku PVM, jei prekės iš Lenkijos teritorijos yra išvežamos?
Ir kodėl Lietuvos įmonė kitai Lietuvos įmonei turi rašyti be PVM?
Be PVM rašoma sąskaita tada, kai yra ne PVM objektas.
Žodžiu, makalynė.
Parašykit, kas tas distributorius (kiokios šalies įmonė), kas kam rašo sąskaitas. Nes pagal jūsų schemą, tai distributoriui ir lenkai, ir jūsų įmonė sąskaitas rašo.
A
Asta311 44
2012-06-04 10:52 Asta311



Dalia29 rašė:

Asta311 rašė:
Ar teisingai suprantame, kad Lenkijos imone Lietuvos imonei turetu israsyti saskaita su Lenkisku PVM, o Lietuvos imone distributoriui (cia Lietuvoje) be PVM taikydama 3 str.


Tikrai neteisingai. O kodėl Lenkijos įmonė turi rašyti su lenkišku PVM, jei prekės iš Lenkijos teritorijos yra išvežamos?
Ir kodėl Lietuvos įmonė kitai Lietuvos įmonei turi rašyti be PVM?
Be PVM rašoma sąskaita tada, kai yra ne PVM objektas.
Žodžiu, makalynė.
Parašykit, kas tas distributorius (kiokios šalies įmonė), kas kam rašo sąskaitas. Nes pagal jūsų schemą, tai distributoriui ir lenkai, ir jūsų įmonė sąskaitas rašo.



Distributorius yra Lietuvos imone.
Schema tokia:Lenkija israso saskaita Lietuvos imonei. Lietuvos imone israso saskaitas Lietuvos distributoriams. Kadangi, vienas is distributoriu pasiima prekes Lenkijoje, nuosavybe pereina jau distributoriui ir sandoris ivyksta Lenkijoje. Todel nera aisku kaip turi buti su PVM.

Rainis Rainis 15057
2012-06-04 11:01 Rainis 2012-06-04 14-17

Asta311 rašė:


Distributorius yra Lietuvos imone.
Schema tokia:Lenkija israso saskaita Lietuvos imonei. Lietuvos imone israso saskaitas Lietuvos distributoriams. Kadangi, vienas is distributoriu pasiima prekes Lenkijoje, nuosavybe pereina jau distributoriui ir sandoris ivyksta Lenkijoje. Todel nera aisku kaip turi buti su PVM.



Nuosavybė pereina ne pasiėmus prekes (daug kas pasiimtų smile) , bet gavus sąskaitą - sąskaita suteikia teisę pasiimti prekes.
Pardavimo distributoriui sandoris įvyko Lietuvoje, tik prekes reikia iš toliau atsivežti. Išrašytą sąskaitą parodys Lenkijoje - jam išduos prekes.
Normalus lietuviškas PVM, jokių abejonių.
O jei kas nepatinka, kodėl ta lietuviška įmonė neatsisako distribucijos sutarties? Kam jiems jos reikia, jei prekių vistiek važiuoja į Lenkiją?
Dalia29 Dalia29 12616
2012-06-04 11:08 Dalia29
Va būtent, kad sandoris įvyksta Lietuvoje.
Ne visada didtribucijos sutarties galima atsisakyti, nes paprasčiausiai tiekėjai parduoda tik savo atstovybėm. Gal čia tas atvejis.
E
Errica1983 133
2012-06-05 10:37 Errica1983
Dar norėčiau paklausti protingų žmonių. Jei mus įregistravo pvm mokėtojais nuo 2012.06.08, o sąskaita gavome už iš lenkijos įsigytas prekes už 100.000,00 Lt 2012.05.31 datai ir ten neįrašytas mūsų pvm kodas. Ar turime vistiek teikti FR0600 ir už kurį tada laikotarpį.
Ir dar kaip būtų jei mes gavome sąskaitą su 0 pvm (už įsigytas prekes), deklaruojam tarkim tą menamą pvm. O paskui išrašom sąskaitas faktūras pirkėjams už tas prekes - tai turim vistiek sumokėti tą pvm nuo išrašytų sąskaitų ?
L
Loreta13 30842
2012-06-07 19:31 Loreta13

Errica1983 rašė: Jei mus įregistravo pvm mokėtojais nuo 2012.06.08, o sąskaita gavome už iš lenkijos įsigytas prekes už 100.000,00 Lt 2012.05.31 datai ir ten neįrašytas mūsų pvm kodas. Ar turime vistiek teikti FR0600 ir už kurį tada laikotarpį.
Ir dar kaip būtų jei mes gavome sąskaitą su 0 pvm (už įsigytas prekes), deklaruojam tarkim tą menamą pvm. O paskui išrašom sąskaitas faktūras pirkėjams už tas prekes - tai turim vistiek sumokėti tą pvm nuo išrašytų sąskaitų ?
O tai lenkai jums taikė nulinį PVM neįrašę (nežinodami) jūsų PVM kodo smile

Dalia29 Dalia29 12616
2012-06-07 19:37 Dalia29

Loreta13 rašė:

Errica1983 rašė: Jei mus įregistravo pvm mokėtojais nuo 2012.06.08, o sąskaita gavome už iš lenkijos įsigytas prekes už 100.000,00 Lt 2012.05.31 datai ir ten neįrašytas mūsų pvm kodas. Ar turime vistiek teikti FR0600 ir už kurį tada laikotarpį.
Ir dar kaip būtų jei mes gavome sąskaitą su 0 pvm (už įsigytas prekes), deklaruojam tarkim tą menamą pvm. O paskui išrašom sąskaitas faktūras pirkėjams už tas prekes - tai turim vistiek sumokėti tą pvm nuo išrašytų sąskaitų ?
O tai lenkai jums taikė nulinį PVM neįrašę (nežinodami) jūsų PVM kodo smile

Kažkaip manau, kad tai jau antra klausimo dalis.
FR0600 turite teikti nuo tada, kai jūs įregistravo PVM mokėtojais.
O dėl antro klausimo. O tai jūs norite visai nemokėti PVM? Taip nebūna. Be abejo, gavę prekes, iš karto paradvimo PVM nemokėsite, nes jums bus leidžiama atskaita. Bet, pardavę prekes , be abejo, kad privalote mokėti PVM.
E
Errica1983 133
2012-06-11 12:43 Errica1983
o jei mes tapome pvm mokėtojais tik tuomet kai išrašėme sąskaitas faktūras be pvm ? Kaip tada ? Čia kalba apie lenkus. TAi mes tikrai neturime niekur deklaruoti kad pirkome iš lenkų už 100.000 Lt, jei dar nebuvome tai datai PVM mokėtojais ?
Rainis Rainis 15057
2012-06-11 13:45 Rainis

Errica1983 rašė:
o jei mes tapome pvm mokėtojais tik tuomet kai išrašėme sąskaitas faktūras be pvm ? Kaip tada ? Čia kalba apie lenkus. TAi mes tikrai neturime niekur deklaruoti kad pirkome iš lenkų už 100.000 Lt, jei dar nebuvome tai datai PVM mokėtojais ?


Kadangi pirkę iš lenkų prekių už tokią sumą privalėjote tuoj pat registruotis PVM mokėtojais ir taip pat pateikti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens deklaraciją ir joje priskaičiuoti PVM nuo įsigytų prekių.
Ir sumokėti jį, nes dar nebuvote mokėtojais, todėl į atskaitą traukti negalėjote.
Taip kad tikrai turite ir deklaruoti - yra speciali deklaracija - ir mokėti.
Kitą kartą žinosite ir kitiems galėsite pasakyti, kad nuo PVM mokėjimo išsisukti nepavyksta... geriau jau iš anksto registruotis, tik tada pirkti.
E
Errica1983 133
2012-06-11 14:59 Errica1983
o ka daryti jei mes tik dabar gavome saskaita uz balandzio mėn įsigytas prekes ?

E
Errica1983 133
2012-06-11 15:01 Errica1983
gal galite parašyti formos numerį ? Ir ką mums daryti jei mes dabar jau esame pvm mokėtojais ?
ar vistiek turime ta forma pildyti ?
Rainis Rainis 15057
2012-06-11 15:42 Rainis

Errica1983 rašė:
o ka daryti jei mes tik dabar gavome saskaita uz balandzio mėn įsigytas prekes ?



O prekes kada gavote?
E
Errica1983 133
2012-06-11 15:44 Errica1983
prekes gavome gegužės mėnesį.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui