Likučių suderinimas

S
SandraPum 5
2018-06-19 08:57 SandraPum

Sita rašė:
Tai skolų suderinimas smile Kas yra labai svarbu.
O priminimus dėl skolos galima ir atskirai siusti.




Tai aš suprantu, kad labai svarbu, bet klausiu ar klientam sutikus su skola yra atliekami dar kažkokie veiksmai? Ar viskas? Laukti iš jų apmokėjimo ir viskas?
Sita Sita 372
2018-06-19 09:02 Sita
Viskas.
O po to jau arba laukiate, arba reikalaujate apmokėti ir pan.
S
SandraPum 5
2018-06-19 09:07 SandraPum
Ačiū! smile smile
2018-07-11 10:42 Saulejaeja
Na va, vakar užsisakiau ir suderinimus. Ir vėl užkliuvau, nes pas mane neatitinka DK su VMI. Užsisakiau 2018.06.30 datai. Pas save žiūriu iki 05.31 kas užregistruota, nes PVM dar nedeklaravau už 6 mėn, tai matytis pas VMI neturi. Čia mano nuomonė. Bet ataskaitoje matau 1411 kodu GPM nuo dividendų (nors suderinimo akte tokiu kodu nėra parodyta kad sumokėta) . Ar ši suma turi reikšmės ar ne?
KALANKE KALANKE 903
2020-05-05 12:11 KALANKE
Sveiki, užsisakiau FR0299 likučių suderinimą. Ojė, tamsus miškas, niekas nesueina. Ar tame akte kur jų Debetas, mūsų kreditas ir atvirkščiai?
Serebro Serebro 2694
2020-05-05 18:38 Serebro

KALANKE rašė:
Sveiki, užsisakiau FR0299 likučių suderinimą. Ojė, tamsus miškas, niekas nesueina. Ar tame akte kur jų Debetas, mūsų kreditas ir atvirkščiai?

aš jau nustojau užsisakinėti suderinimo aktus iš vmi. smile užsisakau apskaitos operacijų ataskaitą ir su ja lyginu, nes su vmi sunku derinti skolas dėl sumokėjimo ir deklaravimo terminų. Tai su apskaitos operacijų ataskaita man lengviau įvertinti, kas yra vmi matoma, kas ne: pvz sausį jūs deklaruojate gruodžio išmokėtas algas, ko pasekoje vmi mato tik lapkričio priskaitymą. Vadinasi apskaitoje pas jus bus gruodžio gpm kaip mokėtinas suma (skola), o pas vmi to gruodžio nebus, bus tik iki 11-30 priskaičiuotos sumos ir iki 12-31 mokėjimai. Reikia įvertinti kas deklaruota, kas sumokėta, ką dar tik deklaruosite, o apskaitoje jau įtraukta ir pan.
N-pippi N-pippi 480
2020-05-05 19:37 N-pippi

KALANKE rašė: Sveiki, užsisakiau FR0299 likučių suderinimą. Ojė, tamsus miškas, niekas nesueina. Ar tame akte kur jų Debetas, mūsų kreditas ir atvirkščiai?

Man patinka apskaitos mokesčių kortelė - apskaitos duomenys - ten matosi prievolės, mokėjimo terminas ir permokos bei jų atsiradimo data. Nustojau užsisakinėt suderinimą jau seniai. O į ta kortelę pastoviai užmetu akį, kai vyksta kokie sudengimai.
KALANKE KALANKE 903
2020-05-06 09:40 KALANKE
Laba diena.
Per kur užsisakote "apskaitos mokesčių kortelę: ir "apskaitos operacijų ataskaitą"? Ar per ManoVMI?Ir jeigu tų suderinimų nebeprašote, tai likučių nederinate su VMI? Aš iš vis net nežinau ar derinti ar palikti dabar, nes man niekas nesueina.
N-pippi N-pippi 480
2020-05-06 10:00 N-pippi

KALANKE rašė: Per kur užsisakote "apskaitos mokesčių kortelę: ir "apskaitos operacijų ataskaitą"? Ar per ManoVMI?Ir jeigu tų suderinimų nebeprašote, tai likučių nederinate su VMI? Aš iš vis net nežinau ar derinti ar palikti dabar, nes man niekas nesueina.

Nereikia užsakyt. Mano VMI kairėj pusėj yra meniu: apskaitos mokesčių kortelė - apskaitos duomenys.
Kai jau minėjau, aš seku tą kortelę ir mano duomenys sutampa, tai likučių derinimo ir neužsakinėju.
Serebro Serebro 2694
2020-05-06 10:24 Serebro
aš per paslaugas užsisakau manovmi. Apskaitos mokesčių kortelėje rodo einamos dienos likutį, bet jei reikia tarkim 12-31 dienos, teks užsisakyti per paslaugas.
KALANKE KALANKE 903
2020-05-08 08:47 KALANKE
Labas rytas. Dar vargstu su likučiais. Sakykit jei kortelėje rodo ir NTM ir aplinkos taršą man reikia žiūrėti DK pas save ar žiūrėti tik į 2441 sugrąžintiną PVM?Nes aplinkos tarša jau 12.31 užsidarė? Tas pats ir su GPM nuo nuomos. Pas mane DK mokėtiną rodo tik už praeitą mėnesį, t.y. niekur nėra sukaupta.Ar turiu persiskaičiuoti pas save DK kiek už kelis metus sumokėta GPM? Man nelabai aišku kaip susitikrinti reikia. smile Žodžiu dabar jeigu žiūriu susigrąžintiną PVM ir PM permoką pagal manovmi kortelę atitiktų, nu maždaug.Bet jeigu jau reikia žiūrėti ir kitus mokesčius tada niekas nebesueina. O taip norėčiau ir programoje PVM susitvarkyti, bet nežinau kaip.
puke111 puke111 469
2021-04-21 10:46 puke111
Laba diena, derinant likučius sumos nesutampa, pas mus rodo,kad mes mažiau skoloj esam tiekėjams. Išaiškėjo,kad likutis neatitinka jau iš ankstesnių metų, seniau dirbo kita buhalterė su savo programa, ir man perduoti išspausdinti likučiai ant lapo. Programoje pas mane tik 2020m. Kaip dabar man elgtis,ar aš turiu dabar segtuvuose ieškoti keletą metų atgal kur padaryta klaida,ar galima kažkaip kitaip pasirašius buhalterinę pažymą? Ačiū smile
D
Drausmina 285
1 2021-04-22 08:54 Drausmina

puke111 rašė:
Laba diena, derinant likučius sumos nesutampa, pas mus rodo,kad mes mažiau skoloj esam tiekėjams. Išaiškėjo,kad likutis neatitinka jau iš ankstesnių metų, seniau dirbo kita buhalterė su savo programa, ir man perduoti išspausdinti likučiai ant lapo. Programoje pas mane tik 2020m. Kaip dabar man elgtis,ar aš turiu dabar segtuvuose ieškoti keletą metų atgal kur padaryta klaida,ar galima kažkaip kitaip pasirašius buhalterinę pažymą? Ačiū smile


Tiekėjai gal galėtų duoti iš savo programos detalizuotus likučių suderinimo aktus pagal metus, tada matytumėte, konkrečius metus ir kokias sąskaitas, kokiomis sumomis apmokėjo Jūsų įmonė.
puke111 puke111 469
2021-04-22 21:03 puke111

Drausmina rašė:

puke111 rašė:
Laba diena, derinant likučius sumos nesutampa, pas mus rodo,kad mes mažiau skoloj esam tiekėjams. Išaiškėjo,kad likutis neatitinka jau iš ankstesnių metų, seniau dirbo kita buhalterė su savo programa, ir man perduoti išspausdinti likučiai ant lapo. Programoje pas mane tik 2020m. Kaip dabar man elgtis,ar aš turiu dabar segtuvuose ieškoti keletą metų atgal kur padaryta klaida,ar galima kažkaip kitaip pasirašius buhalterinę pažymą? Ačiū smile


Tiekėjai gal galėtų duoti iš savo programos detalizuotus likučių suderinimo aktus pagal metus, tada matytumėte, konkrečius metus ir kokias sąskaitas, kokiomis sumomis apmokėjo Jūsų įmonė.

Taip jie gali duoti,tik aš turėčiau nežinia kiek metų atgal ieškoti segtuvuose,nes su jais seniai darytas likučių suderinimas. Tai galvoju,gal galima kažkaip kitaip padaryti.. smile
gyvate gyvate 1445
1 2021-04-23 08:09 gyvate
D 6kl (neleidžiami atskaitymai)/K443 (skola tiekėjams). Jei Jūs sutinkate su skolos likučiu. Suprantama Buhalterinė pažyma
puke111 puke111 469
2021-04-24 12:28 puke111

gyvate rašė:
D 6kl (neleidžiami atskaitymai)/K443 (skola tiekėjams). Jei Jūs sutinkate su skolos likučiu. Suprantama Buhalterinė pažyma

Ačiū smile
puke111 puke111 469
2021-04-24 15:50 puke111

gyvate rašė:
D 6kl (neleidžiami atskaitymai)/K443 (skola tiekėjams). Jei Jūs sutinkate su skolos likučiu. Suprantama Buhalterinė pažyma

O jei situacija tokia, kad pas mus rodo kad mes daugiau skoloj tiekėjui nei pas jį. Tai kokią korespondencija daryti? Ačiū smile
gyvate gyvate 1445
1 2021-04-24 16:21 gyvate
D443 skola, K5kl apmokestinamos pajamos. plius suderinimo aktas ir buh.pažyma
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui