Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

D
Deimux 19
2010-03-10 22:19 Deimux 2011-09-11 06-41

renata1113 rašė:

Deimux rašė: labai aciu,tai mokykla kazi ar tures.


Mokykla turtą dažniausiai turi pagal patikėjimo teisę , kurią suteikia valstybė arba savivaldybė, ir apskaito savo balanse. Taigi apie tokio turto apskaitą galite ir rašyti.


o ka mazdaug apie ta apskaita galeciau rasyti?buhalteres klausiau tai sake kad tokios apskaitos neveda.
A
Alyva20 65
2010-03-11 17:56 Alyva20 2011-09-11 06-41

Vilmule rašė: Yra likutis metų pradžiai D 178 kėliau į D 226; K 230 kėliau į K 31. Per seminarą sakė, kad K 230 kelti į K 42. Bet ir šiuo atveju, nemoku toliau suvesti galų - gaunu pinigus D 24, o K 226. Kaip turėtų užsidaryti K 31 arba 42 nežinau.


Įtariu, kad tai negauti iš savivaldybės spec.paslaugų pinigai yra D 178 ir K230 ? Logiška perkelti į D 226 ir K 31
Tada atdavus tokį debitorinį likutį pinigais D 241 ir K 226 juos galima leisti, bet fiksuojant sąnaudas 87 sąskaitą neberegistruoti pajamų 7 kl., nes tos pajamas jau turite - K 31
V
Vilmule 99
2010-03-11 18:17 Vilmule
Neaiškiai parašiau, t.y. D 178 išrašyta sąskaita įstaigai už komunalinius patarnavimus, o K 230. Todėl likučius kėliau D 226 K 31. Sausio mėn. tuos pinigus pravedė: D 24 K 226. Bet dabar nesugalvoju, kaip K 31 užsidarys metų pabaigoje.
S
saulyte23 76
2010-03-12 12:59 saulyte23
Noriu paklausti, ar 7 kl. registruojame tik įvykdę apmokėjimą ar išmokėjimą.
Pvz. Sausio mėnesio gale priskaitytas darbo užmokesti , kurį registruojame 8
kl., o per sausį išmokėjome tik avansus. Ar aš teisingai manau, kad tik tą
sumą ir traukime į 7 kl.?
Ir dar vienas klausimėlis, nes nežinau kaip tai parodyti korespondencijomis.
Mokytoja išėjo atostogų nuo 2010-01-11 iki 2010-02-22, viską jai jau
išmokėjau sausio mėn. Dabar nuo vasario 02 dienos jai padarė atšaukimą iš tų
atostogų. Turėjau vėl perskaičiuoti atostoginius ir ji tą skirtumą įnešė į
mokyklos sąskaitą. Tai kaip man reikia parodyti visa tai buhalteriškai.
R
renata1113 1950
2010-03-12 17:16 renata1113 2011-09-11 06-41

Deimux rašė: o ka mazdaug apie ta apskaita galeciau rasyti?buhalteres klausiau tai sake kad tokios apskaitos neveda.


informacijos šaltinius buvau nurodžiusi. O dėl turto valdomo patikėjimo teise, tai tada jūsų mokykla - unikumas, kad tokio turto neturi. Parastai mokyklų pastatai, taip pat kompiuterinė technika iš valstybės yra perduodama tik pagal patikėjimo teisę. Taigi labai drįsčiau suabejoti, kad esate mokykla ir tokio turto neturite.
V
Vilmule 99
2010-03-12 17:53 Vilmule 2011-09-11 06-41

Vilmule rašė: Neaiškiai parašiau, t.y. D 178 išrašyta sąskaita įstaigai už komunalinius patarnavimus, o K 230. Todėl likučius kėliau D 226 K 31. Sausio mėn. tuos pinigus pravedė: D 24 K 226. Bet dabar nesugalvoju, kaip K 31 užsidarys metų pabaigoje.


Ar niekas man nepadės? smile
A
Alyva20 65
2010-03-12 21:01 Alyva20 2011-09-11 06-41

Vilmule rašė:

Vilmule rašė: Neaiškiai parašiau, t.y. D 178 išrašyta sąskaita įstaigai už komunalinius patarnavimus, o K 230. Todėl likučius kėliau D 226 K 31. Sausio mėn. tuos pinigus pravedė: D 24 K 226. Bet dabar nesugalvoju, kaip K 31 užsidarys metų pabaigoje.


Ar niekas man nepadės? smile


O jei pabandytum:
likutis D 226xxxx
K 42xxxx1 ( gautos) pav. (10Lt.)
Gauni lėšas D 241xxxx
K 226xxxx
O paskui gauni pati už paslaugas sąskaitą ,kurią reikia apmokėti;
D 871xxxx
K 6910001 - 100Lt.
ir D2282xxx
K 7015xxx -100Lt.
Prašai pinigų:
D 2221xxx 90Lt. ( nes 10 litų jau turi gautų likutyje(
K 2282xxx
ir D 42xxxx2 ( Panaudotos) -100Lt.
K 415xxxx -90Lt.
K 2282xxxx 10Lt.
Gaunu finansavimą D 241xxxx 90Lt.
K 2221xxx
ir ( visur kita korespondencija) D 415xxxx 90Lt,
K 42xxxx1 ( gautos 90 Lt.

GAL TAIP TIKS, JEI TAI BIUDŽETO LĖŠOS IR REIKIA PARAIŠKOS
A
Alyva20 65
2010-03-12 21:13 Alyva20 2011-09-11 06-41

Vilmule rašė:

Vilmule rašė: Neaiškiai parašiau, t.y. D 178 išrašyta sąskaita įstaigai už komunalinius patarnavimus, o K 230. Todėl likučius kėliau D 226 K 31. Sausio mėn. tuos pinigus pravedė: D 24 K 226. Bet dabar nesugalvoju, kaip K 31 užsidarys metų pabaigoje.


Ar niekas man nepadės? smile




O jei iš viso nėra kur dėti pinigų - juos reikia grąžinti smile
R
renata1113 1950
2010-03-12 22:19 renata1113 2011-09-11 06-41

Vilmule rašė:

Vilmule rašė: Neaiškiai parašiau, t.y. D 178 išrašyta sąskaita įstaigai už komunalinius patarnavimus, o K 230. Todėl likučius kėliau D 226 K 31. Sausio mėn. tuos pinigus pravedė: D 24 K 226. Bet dabar nesugalvoju, kaip K 31 užsidarys metų pabaigoje.


Ar niekas man nepadės? smile


Uzsidarys bendai su visomis pajamu ir sanaudu saskaitomis
V
Vilmule 99
2010-03-13 06:37 Vilmule
Labai ačiū Alyvai ir Renatai už pagalbą! smile
A
amiala 379
2010-03-13 13:49 amiala
Norėjau paklausti ar jūs skirstėte 8 klasės sąnaudų grupę pagal lėšų gavimo šaltinius, pvz kaip 4 klasę. Aš kiek suprantu pagal 11 Vsafas , sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to , iš kokių finansavimo šaltinių jos apmokamos. Bet galvoju ar paskui nepasimesim.
Ir dar norėjau patarimo, kaip susitvarkyti su tokia sąskaita, kurių sąnaudos turėjo būti priskirtos 2009 12 mėn. Sąskaita buvo išrašyta 01 mėn. ir atliko neįtraukta į gruodžio mėn.
O dabar matau, kad blogai padariau.
V
Vilmule 99
2010-03-13 16:46 Vilmule 2011-09-11 06-41

amiala rašė: Norėjau paklausti ar jūs skirstėte 8 klasės sąnaudų grupę pagal lėšų gavimo šaltinius, pvz kaip 4 klasę


Bandžiau skirstyti, bet pasiklydau, nes visko labai daug gaunasi. Aš vis dar vedu faktines išlaidas, tik ten nukeliauja sąnaudos pagal šaltinius, gal taip pavyks atskirti.
A
amiala 379
2010-03-13 16:52 amiala 2011-09-11 06-41

Vilmule rašė:

amiala rašė: Norėjau paklausti ar jūs skirstėte 8 klasės sąnaudų grupę pagal lėšų gavimo šaltinius, pvz kaip 4 klasę


Bandžiau skirstyti, bet pasiklydau, nes visko labai daug gaunasi. Aš vis dar vedu faktines išlaidas, tik ten nukeliauja sąnaudos pagal šaltinius, gal taip pavyks atskirti.

Paskaitinėjau finansų ministerijos atsakymuose, ten rekomenduoja sąnaudas grupuoti pagal pagal programas
D
Deimux 19
2010-03-13 21:40 Deimux 2011-09-11 06-41

renata1113 rašė:

Deimux rašė: o ka mazdaug apie ta apskaita galeciau rasyti?buhalteres klausiau tai sake kad tokios apskaitos neveda.


informacijos šaltinius buvau nurodžiusi. O dėl turto valdomo patikėjimo teise, tai tada jūsų mokykla - unikumas, kad tokio turto neturi. Parastai mokyklų pastatai, taip pat kompiuterinė technika iš valstybės yra perduodama tik pagal patikėjimo teisę. Taigi labai drįsčiau suabejoti, kad esate mokykla ir tokio turto neturite.


kodel abejojate?yra pradine mokykla,kai paklausiau kaip vedama nuosavybes apskaita tai nustebo ir pasake kad tokios neveda turi tik apskaitos politika.
A
Alyva20 65
2010-03-14 09:56 Alyva20 2011-09-11 06-41

amiala rašė:

Vilmule rašė:

amiala rašė: Norėjau paklausti ar jūs skirstėte 8 klasės sąnaudų grupę pagal lėšų gavimo šaltinius, pvz kaip 4 klasę


Bandžiau skirstyti, bet pasiklydau, nes visko labai daug gaunasi. Aš vis dar vedu faktines išlaidas, tik ten nukeliauja sąnaudos pagal šaltinius, gal taip pavyks atskirti.

Paskaitinėjau finansų ministerijos atsakymuose, ten rekomenduoja sąnaudas grupuoti pagal pagal programas


Čia tik aš taip galvoju,k kol nedariau atsakitų rinkinių! Bet manau, kad jai 4 ir 7 klsasės skistymo pagal šaltinius pakanka, o 8 klasę pakaktų skirstyti pagal pagrindinę ir kitą veiklą ir pagal valstybės straipsnių kvalifikaciją. Iš tiesų perdaug sudėtinga prisidaryti daug sąskaitų. Gal kai priprasime ir suvoksime galinį rezultatą, tai reikės pasikeisti pagal tai, kad ataskaitos nekeltų per didelio galvos skausmo. Nors jos bet kuriuo atveju jį kelė ir iki šiol... smile
R
renata1113 1950
2010-03-14 10:33 renata1113
Taip, Alyvos 20 atsakymas labai teisingas.
Sudarant finansines ataskaitas 4 kl. saskaitu detalizavimo pakanka tokio kuris yra pateiktas rekomenduojamame saskaitu plane. Del 8 kl. saskaitu, pagal islaidu pobudi pakanka skirstymo is saskaitu plano, taip pat dar reikalqaingas papildomas skirstymas pagal segmentus, t.y. pagal valstybes funkcijas, kurios yra tokios:
bendrųjų valstybės paslaugų;
gynybos;
viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos;
ekonomikos sektoriaus;
aplinkos apsaugos;
būsto ir komunalinio ūkio;
sveikatos priežiūros;
poilsio, kultūros ir religijos;
švietimo;
socialinės apsaugos.
taigi jei esate pvz. svietimo istaiga, tai jusus valstybes funkcija bus svietimas (09), jei globos namai tai socialine apsauga (10) ir pan.

Taip pat kai kas is sios temos dalyviu minejo faktines islaidas. Kam jos? Ju nebelieka, ir 2 formoje ju pateikti nebereikes, o finansinese ataskaitose taigi bus sanaudos.
A
amiala 379
2010-03-14 13:27 amiala
Sakykim , jei darbo užmokestį mokame saviems darbuotojams ir dar turime iš viešųjų.
Tai tikriausiai darbo užmokesčio sąnaudas reikėtų pasmulkinti smile
3
33Ira 2
2010-03-14 13:28 33Ira
Labas
Pradejau dirbti dabar žiuriu nepernešti kreditoriniai debitoriniai likučiai

2010 m. sausio 1 d. buvo 2500 Lt kreditorinis likutis (šildymas) debitorinis 1200 (prenumeratas 2010 m. ).
kaip su likučiu pernešimu
balanse rodomas K178 1300 Lt.

Padėkite visai pasimėčiau dėl šito
R
renata1113 1950
2010-03-14 16:49 renata1113 2011-09-11 06-41

amiala rašė: Sakykim , jei darbo užmokestį mokame saviems darbuotojams ir dar turime iš viešųjų.
Tai tikriausiai darbo užmokesčio sąnaudas reikėtų pasmulkinti smile


Finansinese ataskaitose tik pagal segmentus, t.y. pagal valstybes funkcijas.
R
renata1113 1950
2010-03-14 16:51 renata1113 2011-09-11 06-41

33Ira rašė: Labas
Pradejau dirbti dabar žiuriu nepernešti kreditoriniai debitoriniai likučiai

2010 m. sausio 1 d. buvo 2500 Lt kreditorinis likutis (šildymas) debitorinis 1200 (prenumeratas 2010 m. ).
kaip su likučiu pernešimu
balanse rodomas K178 1300 Lt.

Padėkite visai pasimėčiau dėl šito


Tai cia debitoriai su kreditoriais "sudengti' balanse buvo?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui