virbuh
7756
#1411313 2019-03-14 21:18 virbuh

tatjana2 rašė:


IĮ savininkas per 2018m., kas mėnesį, Sodrai (per SAV ataskaitą) deklaravo pinigų išmokėjimą asmeniniams poreikiams tenkinti (VMI deklaravo 02 kodu), mokėjo VSD bei PSD įmokas nuo MMA t. y. nuo 400 EUR.
1).Padėkite prašau teisingai užregistruoti apskaitoje įrašus, kas mėnesį išimant pinigus, mokant VSD ir PSD:
D264 Įmonės savininkų išmokėtos lėšos asmeniniams poreikiams- 400,00 Eur
K272 Kasa -400,00 Eur
D61 VSD, PSD-157,20 Eur
K4484 VSD, PSD-157,20 Eur.
2). Ar turėčiau apskaitoje registruoti iš karto sąnaudas, kurios yra leidžiami atskaitymai, kai išmokami pinigai ir sumokamos PSD bei VSD įmokos?
3). Jeigu vis dėl to turime rodyt 264 sąskaitoje, kaip tada ši sąskaita uždaroma? Ar IĮ savininkas pelną asmeninių poreikių lėšų išmokėjimui gali skirstyti per 2018m. (turime ankstesnių metų pelną)? Ar turime tą padaryti tik pasibaigus 2018m. po balanso pridavimo?
4).Kokioje PLN204A deklaracijos eilutėje už 2018m. turime parodyti 4800 eur. išmokėtą sumą?


1.Jei norit ''gražesnio'' metinio rezultato(sakykim bankui jei reikia matyti tipo daugiau pelno), tai išmokėjimą darykit per 264 sąskaitą.korespondencijos Jūsų tada teisingos.
2. Jei nereikia kad matytųsi daugiau pelno, neteikiate į RC, tai tada išmokėjimą, galit be jokių sąskaitų 264, tiesiog į 6xx išmoka savininkui leidžiami atskaitymai ir viskas.
3.Jei rodysite per 264, tai tada kai pasibaigė 2018m, dabar 2019m darysite pelno skirstymą, uždarote tą 264 ir sumažinate 3xx sąskaitą nepaskirstytas pelnas(nesvarbu kurių metų tas pelnas buvo).
4 PLN204A formoje priede ''Leidžiami atskaitymai'' lygtai 20 eilutė, pagal pavadinimą ieškokit

rašė:

tuos 4800 eur įrašiusi skiltyje kitos išlaidos, VMI uždeklaravo kaip 02 kodu.


Jūsų atveju nukelta į 6xx klasę, Kiek supratau, nuo visos sumos buvo mokėta VSD gal ir pateikta kas mėn SAV į sodrą? tada visa suma 4800 yra leidžiami atskaitymai

tatjana2
14
#1411326 2019-03-15 09:53 tatjana2
Sveiki, ačiū Jums labai...."virbuh"
o sakykite prašau, ar turiu teisę tuos 4800 eur rodyti PLN deklaracijoje už 2018m. ?
Juk pelnas skirstomas 2019m.....o leidžiami atskaitymai atsiranda jau 2018m.

aburzuja1
9
#1411328 2019-03-15 10:24 aburzuja1

rašė:

tuos 4800 eur įrašiusi skiltyje kitos išlaidos, VMI uždeklaravo kaip 02 kodu.


Jūsų atveju nukelta į 6xx klasę, Kiek supratau, nuo visos sumos buvo mokėta VSD gal ir pateikta kas mėn SAV į sodrą? tada visa suma 4800 yra leidžiami atskaitymai
[/quote]

Įmokos mokėtos nuo visos sumos, bet va SAV niekas kas mėnesį neteikė, nesivargino kažkaip..
Tai tokiu atveju tada tik 50% sumos Leidžiami atskaitymai?
Turėsiu aš čia vargelio manau, mane labai neramina, kad visiškai niekur neregistruota savininko nuosavybė, žurnalas pildytas ranka, tai tokios skilties kaip Savininko nuosavybė niekur niekada nevesta...
Ačiū labai Jums virbuh, jei eitu tai tikrai virtualiai jum šokoladą nusiųsčiau smile smile

virbuh
7756
#1411335 2019-03-15 10:53 virbuh

aburzuja1 rašė:


Įmokos mokėtos nuo visos sumos, bet va SAV niekas kas mėnesį neteikė, nesivargino kažkaip..
Tai tokiu atveju tada tik 50% sumos Leidžiami atskaitymai?
Turėsiu aš čia vargelio manau, mane labai neramina, kad visiškai niekur neregistruota savininko nuosavybė, žurnalas pildytas ranka, tai tokios skilties kaip Savininko nuosavybė niekur niekada nevesta...
Ačiū labai Jums virbuh, jei eitu tai tikrai virtualiai jum šokoladą nusiųsčiau smile smile


Nesu tikra, bet pateikus metinę SAV(teikimas nuo gegužės 1 iki gegužės 10 lygtai), tikėkitės kad visą sumą įrašius kas mėn, jie taptų leidžiamais. Sodra tikiu kad leistų, ne tik 50 proc įrašyti sumos, nes mokėta nuo pilnos.
Nuosavybė tai juk pajamos minus išlaidos(sąnaudos, 6 klasė) ir kas lieka bus pelnas, arba vadinkim nuosavybė, jei tas pelnas nėra išsimokėtas.

virbuh
7756
#1411336 2019-03-15 10:54 virbuh

tatjana2 rašė:


Sveiki, ačiū Jums labai...."virbuh"
o sakykite prašau, ar turiu teisę tuos 4800 eur rodyti PLN deklaracijoje už 2018m. ?
Juk pelnas skirstomas 2019m.....o leidžiami atskaitymai atsiranda jau 2018m.


Juk išmokėjimas vyko 2018 metais, tai ir deklaruota 2018m 312 formoje 02 kodu, todėl leidžiami yra 2018m

tatjana2
14
#1411341 2019-03-15 11:09 tatjana2
Ačiū Jums labai!!!! Labai malonu buvo bendraut ir gauti reikalingą konsultaciją!!! Geros Jums dienos!!!

naivuole
306
#1412050 2019-03-29 08:56 naivuole
Sveiki.
Prašau patarkite kaip teisingiau pasielgti.
IĮ savininkas pagal panaudos sutartį yra perleidęs įmonei patalpas, kuriose vykdoma veikla. Iš paprasto buto perdarytos į komercines patalpas. Neseniai buvo atlikti namo renovacija ir nežinau kodėl, bet sutartį dėl paskolos renovacijai sudarė su įmone ir iš įmonės lėšų moka kas mėnesį kredita ir palūkanas. Kaip reikėtų apskaitoje parodyti šias mokamas sumas? Ar įsitraukti į IT ir nudėvėti kas mėnesį, ar kabinti kaip atskaitingo asmens asmeninės išlaidos (taip mažėtų įmonės skola atskaitingam asmeniui)?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis