Sąskaitų korespondencija

volgadon volgadon 4395
2007-03-07 16:12 volgadon
Taip yra todėl ,kad nuomojasi tikriausiai iš bankrutuojamčio įmonės ,tada taip yra su pvm.
L
laura9 10602
2007-03-07 16:13 laura9 2011-09-11 05-19

danaga rašė:
O kodėl už patalpų nuomą jūs turit priskaičiuoti PVM?
Pagal PVMĮ 31 str PVM neapmokestinama nekilnojamųjų daiktų nuomą..... (yra išimčių, aišku)

Čia tikriausiai tas atvejis, kai PVM sumokėjimo prievolė perleidžiama pirkėjui. O už patalpų nuomą pardavėjas pats pasirenka - skaičiuoti ar ne PVM.
D
Domuks 31
2007-03-07 16:21 Domuks 2011-09-11 05-19

Girele rašė:
Prisiskaitote pirkimo PVM D2431, ir skolą biudžetu K44841. Biudžetui sumokate. O toliau - kaip ir bet kokiu kitu pirkimo atveju traukiate į deklaraciją atskaitos PVM iš 2431 sąsk.

Labai,saulele,ačiū.Aš ir taip maniau,bet man atrodo,kad tada negerai gaunasi su PVM sąskaitų uždarymu,na bet dar pabandysiu.
D
Domuks 31
2007-03-07 16:24 Domuks 2011-09-11 05-19

danaga rašė:
O kodėl už patalpų nuomą jūs turit priskaičiuoti PVM?
Pagal PVMĮ 31 str PVM neapmokestinama nekilnojamųjų daiktų nuomą..... (yra išimčių, aišku)

Nežinau kodėl taip yra,bet s/f nurodyta,kad PVM turim mokėt mes,plius jie taip ir susitarė,o ta įmonė savo dokuose nerodo to PVM.Esu žalia,dėl to ir suku sau galvą smile
Girele Girele 9676
2007-03-07 16:26 Girele 2011-09-11 05-19

Domuks rašė:

Girele rašė:
Prisiskaitote pirkimo PVM D2431, ir skolą biudžetu K44841. Biudžetui sumokate. O toliau - kaip ir bet kokiu kitu pirkimo atveju traukiate į deklaraciją atskaitos PVM iš 2431 sąsk.

Labai,saulele,ačiū.Aš ir taip maniau,bet man atrodo,kad tada negerai gaunasi su PVM sąskaitų uždarymu,na bet dar pabandysiu.

Gaunasi, gaunasi... Čia panašiai kaip su įvežimju iš es.
L
Loreta13 30842
2007-03-07 17:55 Loreta13 2011-09-11 05-19

jurao rašė: D2411 30
K4484 4,58
K500 25,42

D600 13
K2014 13
Va čia tai gerai. O dabar pažiūrėkite ką rašėte:))

jurao rašė: D-2411
K-4484
K-2014

D-600
K-500
J
jurao 1107
2007-03-07 20:36 jurao 2011-09-11 05-19

Loreta13 rašė:

jurao rašė: D2411 30
K4484 4,58
K500 25,42

D600 13
K2014 13
Va čia tai gerai. O dabar pažiūrėkite ką rašėte:))

jurao rašė: D-2411
K-4484
K-2014

D-600
K-500



NA aš iš programos staigiai surašiau iš eilės, kai atrodo tu žinai ką nori pasakyti nelabai tada pagalvoji , kad kiti nesupras ko nori,tik svarbiausia, kad gerai darau. labai ačiū Jums Loreta 13 už visas pagalbas
klaudia klaudia 818
2007-03-08 12:55 klaudia
Kokia butu saskaitu korespondencija kai yra uzdaroma delspinigiu 635 saskaita? Dekoju.
L
laura9 10602
2007-03-08 13:00 laura9 2011-09-11 05-19

klaudia rašė: Kokia butu saskaitu korespondencija kai yra uzdaroma delspinigiu 635 saskaita? Dekoju.

39 - pajamų ir sąnaudų suvestinė.
klaudia klaudia 818
2007-03-08 13:06 klaudia 2011-09-11 05-19

laura9 rašė:

klaudia rašė: Kokia butu saskaitu korespondencija kai yra uzdaroma delspinigiu 635 saskaita? Dekoju.

39 - pajamų ir sąnaudų suvestinė.

D 390
K 635
???
L
laura9 10602
2007-03-08 13:07 laura9 2011-09-11 05-19

klaudia rašė:

laura9 rašė:

klaudia rašė: Kokia butu saskaitu korespondencija kai yra uzdaroma delspinigiu 635 saskaita? Dekoju.

39 - pajamų ir sąnaudų suvestinė.

D 390
K 635
???

Taip.
klaudia klaudia 818
2007-03-08 13:12 klaudia
O kaip yra su saskaitu korespondencijom, kai yra nuostolis? Ir ar reikia praeitu metu nuostoli perkelti i siu metu nuostoli? Ir kada tai daroma, 2006 12 men. paskutine diena ar 2007 01 01? Susipainiojau visai. Dekoju
Rolf Rolf 17196
2007-03-08 16:55 Rolf 2011-09-11 05-19

klaudia rašė: O kaip yra su saskaitu korespondencijom, kai yra nuostolis? Ir ar reikia praeitu metu nuostoli perkelti i siu metu nuostoli? Ir kada tai daroma, 2006 12 men. paskutine diena ar 2007 01 01? Susipainiojau visai. Dekoju


2006 metų nuostolį perkelsite po fin.atskaitomybės patvirtinimo. Tai yrapo akcininkų susirinkimo, kai akcininkai nuspręs, ką daryti su nuostoliu: ar ji dengti, ar pridėti prie praėjusių metų nuostolio.
klaudia klaudia 818
2007-03-13 14:11 klaudia
Na sakykite prasau kaip su saskaitu uzdarymu ir su saskaitu korespondencijom butu kai iskeliamas nuostolis (pelnas) ataskaitiniu metu is 390 saskaitos metu gale. O tai kaip siais metais, juk tas nuostolis bus ankstesniu jau metu. Kada ir kokias operacijas reikia daryti? Labai prasau patarimo.
V
verde 1007
2007-03-13 14:21 verde
sakykit,prasau, i kokia patartumet det saskaita, kai imone suteike paskola ilgiau nei 1-riems metams
Dalele Dalele 588
2007-03-13 14:30 Dalele 2011-09-11 05-20

klaudia rašė: Na sakykite prasau kaip su saskaitu uzdarymu ir su saskaitu korespondencijom butu kai iskeliamas nuostolis (pelnas) ataskaitiniu metu is 390 saskaitos metu gale. O tai kaip siais metais, juk tas nuostolis bus ankstesniu jau metu. Kada ir kokias operacijas reikia daryti? Labai prasau patarimo.


as darau taip jei 2006 gaunasi nuotolis tai 2006/12/31 D341 ataskaitiniu metu nuostolis/K390 ,
o 2007/01/01 D342 ankstesniu metu nuostolis/K341 ataskaitiniu metu nuostolis
o jei pelnas tai tas pat tik D su K keiciasi vietom
klaudia klaudia 818
2007-03-13 14:59 klaudia 2011-09-11 05-20

Dalele rašė:

klaudia rašė: Na sakykite prasau kaip su saskaitu uzdarymu ir su saskaitu korespondencijom butu kai iskeliamas nuostolis (pelnas) ataskaitiniu metu is 390 saskaitos metu gale. O tai kaip siais metais, juk tas nuostolis bus ankstesniu jau metu. Kada ir kokias operacijas reikia daryti? Labai prasau patarimo.


as darau taip jei 2006 gaunasi nuotolis tai 2006/12/31 D341 ataskaitiniu metu nuostolis/K390 ,
o 2007/01/01 D342 ankstesniu metu nuostolis/K341 ataskaitiniu metu nuostolis
o jei pelnas tai tas pat tik D su K keiciasi vietom


Labai labai labai aciu!!!
klaudia klaudia 818
2007-03-13 15:01 klaudia 2011-09-11 05-20

Rolf rašė:

klaudia rašė: O kaip yra su saskaitu korespondencijom, kai yra nuostolis? Ir ar reikia praeitu metu nuostoli perkelti i siu metu nuostoli? Ir kada tai daroma, 2006 12 men. paskutine diena ar 2007 01 01? Susipainiojau visai. Dekoju


2006 metų nuostolį perkelsite po fin.atskaitomybės patvirtinimo. Tai yrapo akcininkų susirinkimo, kai akcininkai nuspręs, ką daryti su nuostoliu: ar ji dengti, ar pridėti prie praėjusių metų nuostolio.


O iki kada tai daroma, tai yra tvirtinama fin. atskaitomybe?
Dalele Dalele 588
2007-03-13 15:03 Dalele
zr savo UAB istatus ir AB istatyma, paprastai per 4 men
klaudia klaudia 818
2007-03-14 09:57 klaudia
Ar reikia gale metu daryti tokia operacija del ilgalaikio turto ir nusidevejimo
D ilgalaikis turtas
K ilgalaikio turto nusidevejimas

ar palikti nusidevejimo likuti ir ilgalaikio turto likuti?
Dekoju
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui