FR0572

austa austa 4318
2005-01-19 11:42 austa 2011-09-11 03-36

DaivaP rašė:

austa rašė: Gegužės mėn. FR0572 deklaracijoje pastebėjau klaidą. FR0572B galiu pildyti tik su ateinančio mėn. FR0572, t.y. su 2005m. sausio mėn. deklaracija?Ar visdelto patikslinimą galiu teikti dabar smile

Ne dabar, o tik su 2005 01. Pati šiandien skaičiau pildymo taisykles - yra aiškus pvz. dėl tikslinimo. Jei norėsi, galėsiu pacituoti.


Dėkoju, aš taip pat skaičiau. Tik norisi tikslinti iš karto, kai pastebi klaidą. smile
Savana Savana 1122
2005-01-27 14:37 Savana
Du kartus grizo el.budu pidyta deklaracija 0572 ir priedas 0572A.

Klaidos (neatitikimo) aprašymas:

1 FR0572. Klaida - FR0572 formos 24 laukelyje suma nurodyta, o nei 25 nei 26 laukeliuose sumos nenurodytos.

2 Priedas FR0572A lapo Nr. 1. Klaida - FR0572A priedo A10 laukelyje nurodyta suma neatitinka A6 laukelio eilutėse nurodytoms sumoms (kai A2 laukelis neužpildytas).

3 Priedas FR0572A lapo Nr. 1, eilutės Nr. 1. Klaida - Neteisingai užpildytas arba neužpildytas būtinas FR0572A priedo A8 laukelis - sumokėjimo terminas.

Jau raibsta akyse nes sedziu prie sito reikalo jau antra diena.

PAAIŠKINIMAS: Pirkom is zmogaus turta kuri jis atgavo daugiau kaip pries 3 metus. Tai reiskia 15% nereikia atskaiciuoti ir sumoketi. Kaip man apgauti "kompa"???
Irmina Irmina 1876
2005-01-27 14:55 Irmina 2011-09-11 03-37

Savana rašė:
PAAIŠKINIMAS: Pirkom is zmogaus turta kuri jis atgavo daugiau kaip pries 3 metus. Tai reiskia 15% nereikia atskaiciuoti ir sumoketi. Kaip man apgauti "kompa"???

O kam jį apgaudinėti?

5. Deklaracijoje nurodomi duomenys apie apmokestinamąsias išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms išmokėtoms per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį.

Šios išmokos neapmokestinamos. Vadinasi, jų deklaruoti nereikia.
Savana Savana 1122
2005-01-27 15:13 Savana 2011-09-11 03-37
Nesupratau... smile Tai nusipirkom turtą iš FA ir nereikia deklaruoti???
Aš buvau mokesčiuose ir jie man dave priedą FR0572A ir pasake, kad įrašyti žmogaus vardą, pavardę, asmens kodą, savivaldybę kurioje tas turtas "stovi".
Cia radau kazka panasaus, kitoje temoje buvo parasyta:

ileta rašė: Nupirkus iš FA automobilį pildai FRO572 24 eilutę ir 25 ar 26, jei turtas įsigytas anksčiau nei prieš 3 metus tai yra taikome GPM 17 str. 21 d. ir GPM neskaičiuojame jos lieka tuščios, plidai FRO572A priedą ir butinai užpildai A8 NEPRIKLAUSOMAI ar sumokejai GPM ar ne , jei nesumokėjot pažymit kurioje 1-oje ar 2-oje mėnesio pusėje išmokėti pinigai asmeniui.

Kas su tuo susidure elektroniniu budu pildant??? Ką reikia parašyti A7, A8 arba A9 langeliuose, kad priimtu is manes ta... (nežinau kaip ja pavadinti, uchsmile) deklaracija.
S
skaidre 40
2005-01-27 18:36 skaidre
Padėkite, esu prisidirbusi ir nelabai žinau kaip susitvarkyti.

Pildant 572 11 mėn. mėnesinę deklaraciją įvėliau klaidą 21 eilutėje, šį mėnesį pastebėjusi,kad blogai užpildžiau, užpildžiau išnaujo visas 572 formoje eilutes 18, 19, 21 22, tik jau teisingai ir galvodama, kad teikiu patikslinta išsiunčiau internetu, užrašiusi kad pildau už 11 mėn.. Tik po keleto dienų išsiaiškinau, kad reikėjo patikslintai deklaracijai teikti 572B formą.
Kaip dabar man ten gavosi, man sakė, kad tos sumos dubliuojasi. Ar tikrai. Ir kaip aš turėčiau teikti patikslinimą ,gal tą pirmiau pateiktą deklaraciją(nes ji visdėlto buvo blogai užpildyta) , 572 B formoje, visas sumas išminusuoti, o liks antroji sausio mėn. pateikta deklaracija už 11 mėn.

Labai būsiu dėkinga už pagalbą
austa austa 4318
2005-01-27 20:51 austa 2011-09-11 03-37

skaidre rašė: Padėkite, esu prisidirbusi ir nelabai žinau kaip susitvarkyti.

Pildant 572 11 mėn. mėnesinę deklaraciją įvėliau klaidą 21 eilutėje, šį mėnesį pastebėjusi,kad blogai užpildžiau, užpildžiau išnaujo visas 572 formoje eilutes 18, 19, 21 22, tik jau teisingai ir galvodama, kad teikiu patikslinta išsiunčiau internetu, užrašiusi kad pildau už 11 mėn.. Tik po keleto dienų išsiaiškinau, kad reikėjo patikslintai deklaracijai teikti 572B formą.
Kaip dabar man ten gavosi, man sakė, kad tos sumos dubliuojasi. Ar tikrai. Ir kaip aš turėčiau teikti patikslinimą ,gal tą pirmiau pateiktą deklaraciją(nes ji visdėlto buvo blogai užpildyta) , 572 B formoje, visas sumas išminusuoti, o liks antroji sausio mėn. pateikta deklaracija už 11 mėn.

Labai būsiu dėkinga už pagalbą


Iš FR0572B pildymo taisyklių.

75. Deklaracijos B priedas pildomas, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo tikslina pateiktos (tikslinamos) Deklaracijos 2, 18, 19, 20, 21, 22 ar 23 laukeliuose įrašytus duomenis. Šį Deklaracijos priedą pateikti AVMI reikia tą mėnesį, kurį pastebėta klaida.
...............
80. Deklaracijos B priedo B3 laukelyje turi būti įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokėtų išmokų perskaičiavimo rezultatas (t.y., tikslinamos ir patikslintos sumos skirtumas). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą nereikia rašyti pliuso ženklo. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 18 laukelio duomenys.
81. Deklaracijos B priedo B4 laukelyje turi būti įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, už išmokas, susijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apskaičiuoto pajamų mokesčio, tenkančio išmokėtoms išmokoms iki tikslinamojo mėnesio 15 dienos (imtinai), perskaičiavimo rezultatas (t.y. skirtumas tarp tikslinamos ir patikslintos sumos). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą rašyti pliuso ženklo nereikia. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 19 laukelio duomenys.
82. Deklaracijos B priedo B5 laukelyje turi būti įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, už išmokas, susijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, išskaičiuoto pajamų mokesčio, tenkančio išmokėtoms išmokoms po tikslinamojo mėnesio 15 dienos iki paskutinės mėnesio dienos, perskaičiavimo rezultatas (t.y. skirtumas tarp tikslinamos ir patikslintos sumos). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą rašyti pliuso ženklo nereikia. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 20 laukelio duomenys.
83. Deklaracijos B priedo B6 laukelyje turi būti įrašomas laikotarpis, kurio Deklaracija tikslinama.
84. Deklaracijos B priedo B7 laukelyje turi būti įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių (neskaitant išmokų už gyventojų parduotą turtą) išmokėtų išmokų perskaičiavimo rezultatas (t.y. skirtumas tarp tikslinamos ir patikslintos sumos). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą rašyti pliuso ženklo nereikia. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 21 laukelio duomenys.
85. Deklaracijos B priedo B8 laukelyje įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, už išmokas, nesusijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (neskaitant išmokų už gyventojų parduotą turtą) išskaičiuoto pajamų mokesčio, tenkančio išmokėtoms išmokoms iki tikslinamojo mėnesio 15 dienos imtinai, perskaičiavimo rezultatas (t.y. skirtumas tarp tikslinamos ir patikslintos sumos). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą rašyti pliuso ženklo nereikia. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 22 laukelio duomenys.
Savana Savana 1122
2005-01-27 22:31 Savana 2011-09-11 03-37

Savana rašė: Nesupratau... smile Tai nusipirkom turtą iš FA ir nereikia deklaruoti???
Aš buvau mokesčiuose ir jie man dave priedą FR0572A ir pasake, kad įrašyti žmogaus vardą, pavardę, asmens kodą, savivaldybę kurioje tas turtas "stovi".
Cia radau kazka panasaus, kitoje temoje buvo parasyta:

ileta rašė: Nupirkus iš FA automobilį pildai FRO572 24 eilutę ir 25 ar 26, jei turtas įsigytas anksčiau nei prieš 3 metus tai yra taikome GPM 17 str. 21 d. ir GPM neskaičiuojame jos lieka tuščios, plidai FRO572A priedą ir butinai užpildai A8 NEPRIKLAUSOMAI ar sumokejai GPM ar ne , jei nesumokėjot pažymit kurioje 1-oje ar 2-oje mėnesio pusėje išmokėti pinigai asmeniui.

Kas su tuo susidure elektroniniu budu pildant??? Ką reikia parašyti A7, A8 arba A9 langeliuose, kad priimtu is manes ta... (nežinau kaip ja pavadinti, uchsmile) deklaracija.


ar padesit kas nors???
S
spes 612
2005-01-28 08:59 spes
VISADA ATLYGNIMUS MOKĖDAVOME MENESIO PASKUTINE DIENĄ..IR gpm REIKEDAVO PERVESTI IKI TO MEN PASKUTINES DIENOS,DABAR..NORIU PAKEISTI KAD ATLYGINIMAI BUTU MOKAMI PASKUTINEMIS IR PIRMOMIS KITO MEN DIENOMIS,TAI KLAUSIMELIS TOKS.:JEI TARKIM SAUSI NIEKO NEISMOKEJAU TAI DEKLARACIJOJE VISUR NURODYTI NULIUS AR IS VIS GALIMA JOS NETEIKTI?IR DAR JEI DALI ISMOKESIU SAUSIO MEN DALI VASARIO TAI UZ SASUSIO MEN SUMOKETA DALI NEREIKIA PERVESTI gpm T. y. DEKLARUOTI 20EILUTEJE AR TAIP ?O KAI ISMOKESIU VISA DALI ATLYGYNYMU UZ SAUSIO MEN TAI TADA IR SUMOKETI VISA gpm
R
Rasida 2977
2005-01-28 09:19 Rasida 2011-09-11 03-37

spes rašė: TAI KLAUSIMELIS TOKS.:JEI TARKIM SAUSI NIEKO NEISMOKEJAU TAI DEKLARACIJOJE VISUR NURODYTI NULIUS AR IS VIS GALIMA JOS NETEIKTI?IR DAR JEI DALI ISMOKESIU SAUSIO MEN DALI VASARIO TAI UZ SASUSIO MEN SUMOKETA DALI NEREIKIA PERVESTI gpm T. y. DEKLARUOTI 20EILUTEJE AR TAIP ?O KAI ISMOKESIU VISA DALI ATLYGYNYMU UZ SAUSIO MEN TAI TADA IR SUMOKETI VISA gpm


1. Jei nieko nemokate, deklaracijos teikti nereikia.
2. Ne visai tikslus klausimas. Jei dalį atlyginimų darbuotojams išmokate sausį (tai yra pilnai atsisikaitote su tais darbuotojais, išskaitot GPM), tai už tuos darbuotojus pervedate GPM.
Jei turite omenyje, kad išmokate darbuotojams avansą, o likusią atlyginimo dalį - vasario mėn., tai FR0572 už sausį deklaruosite tik avansu išmokėtą sumą, o likusią sumą ir GPM - vasario mėn.
Devi Devi 1511
2005-01-31 10:54 Devi
Ar reikia deklaruoti fiziniam asmeniui išmokėtas palūkanas už paskolą ir ar reikia apmokstinti GPM? Visada galvojau, kad palūkanos B kl pajamos. Pagal pajamų kodų sąrašą pamačiau, kad A. Kaip čia yra?
IrenaR IrenaR 2858
2005-01-31 11:38 IrenaR 2011-09-11 03-37

Irmina rašė:

Savana rašė:
PAAIŠKINIMAS: Pirkom is zmogaus turta kuri jis atgavo daugiau kaip pries 3 metus. Tai reiskia 15% nereikia atskaiciuoti ir sumoketi. Kaip man apgauti "kompa"???

O kam jį apgaudinėti?

5. Deklaracijoje nurodomi duomenys apie apmokestinamąsias išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms išmokėtoms per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį.

Šios išmokos neapmokestinamos. Vadinasi, jų deklaruoti nereikia.

Dar kartą panagrinėjau FR0572 ir FR0573 pildymo instrukcijas, ir priėjau išvados, kad neapmokestinamas išmokas už pirktą anksčiau kaip prieš 3 metus įsigytą turtą reikėtų deklaruoti FR0573. Kodas 110. FR0572 A priede reikėjo deklaruoti tik apmokestinamas išmokas. Bet tada šių abiejų formų galutiniai duomenys nesutaps. Kaip manote?
Dalia29 Dalia29 12616
2005-01-31 12:20 Dalia29
Nesutaps. Ir ne tik dėl šio atvejo. Į FR 573 rodoma ir daugiau info, kurios nebuvo 572, bet turi sutapti (čia man taip atrodo) tos pajamos, iš kurių buvo išskaičiuotas GPM.
Savana Savana 1122
2005-01-31 12:32 Savana 2011-09-11 03-37

Dalia29 rašė: Nesutaps. Ir ne tik dėl šio atvejo. Į FR 573 rodoma ir daugiau info
, kurios nebuvo 572, bet turi sutapti (čia man taip atrodo) tos pajamos, iš kurių buvo išskaičiuotas GPM.

kokiu daugiau info??? smile
gIlona gIlona 2080
2005-01-31 13:19 gIlona
Šios išmokos neapmokestinamos. Vadinasi, jų deklaruoti nereikia.[/quote]
Dar kartą panagrinėjau FR0572 ir FR0573 pildymo instrukcijas, ir priėjau išvados, kad neapmokestinamas išmokas už pirktą anksčiau kaip prieš 3 metus įsigytą turtą reikėtų deklaruoti FR0573. Kodas 110. FR0572 A priede reikėjo deklaruoti tik apmokestinamas išmokas. Bet tada šių abiejų formų galutiniai duomenys nesutaps. Kaip manote?[/quote]

Aš įsigytą turtą pvz.: stalą, televuzorių, kuris yta neapmokestintas deklaravau FR0471 kaip B kl. pajamas.

Lietuvos vienetas gyventojui išmoka:1) darbo užmokestį,2) sumas už advokato suteiktas teisines paslaugas,3) sumas, už parduotą televizorių, 4) sumas, už parduotą automobilį, 5) išmokas pagal verslo liudijimą – už iš jo įsigytą jo pagamintą produkciją, 6) išmokas pagal verslo liudijimą – už suteiktas paslaugas.Šiuo atveju A klasės pajamoms priskiriamos šio pavyzdžio 1 ir 4 punktuose nurodytos išmokos (darbo užmokestis, išmokos už parduotą ne individualios veiklos turtą – kilnojamąjį daiktą (automobilį), kuriam privaloma registracija).B klasės pajamoms priskiriamos individualios veiklos pajamos (advokatui išmokėtos išmokos); ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (išmokos už televizorių); individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimą, pajamos (išmokos už įsigytą produkciją ir išmokos už suteiktas paslaugas).
wolf wolf 11164
2005-02-06 14:47 wolf
Situacija:

Trys men. blogai apskaiciuotas pajamu mokestis - t.y. sumazintas po siek tikiek del to kad netikslios formules.
Visi deklaravimai ir mokėjima buvo atlikti tvarkingai pagal priskaičiavima
Pastebeta tik sausio mėn, kaip viso FR0572 buvo jau pateiktos

Visos FR0572 - pateiktos pagal priskaičiavima.
Ar reikia traktuoti (manuo nuomone - ne) - kad Fr0572 užpildyta neteisingai ir teikti Prieda B ?
Ar tiesiog papildomai išskaičiuoti GPM su einamojo mėn. darbo užmokesčio ir deklaruoti tuo momentų kada buvo išskaičiavimas - tada lyg VMI galės priskaičiuoti delspinigius ir tiek.

Ka daryti su FR0573 ? Deklratuoti - taip kaip yra realiai išskaičiuotas, ar taip kaip turėtų būtų išskaičiuotas GPM ? Ir nerodyti jokios skolos ir neviso sumokėto GPM perskaičiavimą?

Kokie dar būtų pasiūlymai išskyrus perspausdinti 3 mėn. žiniaraščius ir parodyti lyg GPM buvo išskaičiuotas teisinga - bet lyg FR0572 buvo užpildytos klaidingai. Nors rezultata gausime ta pati pagal Deklaravimus ir sumokėjimus VMI tik pamatys pavėlavima - o sumokėti vistiek galima tik šiais metais. Ir ar šis variantas - vertas dėmesio - todėl, kad jis netikras, t.y. bandoma parodyti, operacija ne taip kaip jos įvyko.
Loreta Loreta 28574
2005-02-06 14:56 Loreta
Wolf, sakykim, tu koreguosi praėjusių metų 3 mėnesius, perskaičiuodamas GPM. Pagal PMĮ lygtai taip ir turėtų būti, nes keliasi metai. Bet dėl to paties nereikšmingumo smile palikime PM nuošalyje ir pažiūrėkime, kas gaunasi su GPM.
Kadangi perskaičiuotą GPM tu vis tiek turėsi atimti iš einamojo mėnesio DU ir visa tai atvaizduoti to mėnesio FR0572, tai verta žaisti su B priedu? Nes žiniaraščių neperrašinėsi, o daugiau perskaičiuoto GPM tu neturi iš ko ir kaip atimti. Be to, tau maišysis metinė.
Todėl aš bent nepidyčiau priedo B - anokia čia tragedija.
wolf wolf 11164
2005-02-07 06:57 wolf 2011-09-11 03-37

Loreta rašė: Wolf, sakykim, tu koreguosi praėjusių metų 3 mėnesius, perskaičiuodamas GPM. Pagal PMĮ lygtai taip ir turėtų būti, nes keliasi metai. Bet dėl to paties nereikšmingumo smile palikime PM nuošalyje ir pažiūrėkime, kas gaunasi su GPM.
Kadangi perskaičiuotą GPM tu vis tiek turėsi atimti iš einamojo mėnesio DU ir visa tai atvaizduoti to mėnesio FR0572, tai verta žaisti su B priedu? Nes žiniaraščių neperrašinėsi, o daugiau perskaičiuoto GPM tu neturi iš ko ir kaip atimti. Be to, tau maišysis metinė.
Todėl aš bent nepidyčiau priedo B - anokia čia tragedija.

Loreta, o prie ko čia PM ? Ar tu 300 LT išskaičiuoji iš 500 LT, ar 150 LT išskaičiuoji iš tos pačios sumo DU sąnaudos tai vistiek lieka 500 LT - tai kad PM čia visiškai neliečia - čia tik įsisikolinimų perskirstymas - Budžetui per mažai Darbuotojui per daug.

Butent dėl toks priežasties, kad jau viskas apskaičiuota ir tuo labiau sumokėta t.y. jau atgaline data niekaip negalima bus parodyti - kad buvo padaryta, deklaracijos pildymo klaida.
Loreta Loreta 28574
2005-02-07 07:03 Loreta
Nu jo - PM ne prie ko. Susibalamutyjau, jeigu žmogus GPM nedamoką įneštų grynais į kasą, padidėtų sąnaudos. Jos ne padidėtų, o atsirastų įsiskolinimas biudžetui. smile
2005-02-07 14:44 Violeta151
Sveiki,
Išmokėtus dienpinigius (už komandiruotę) reikia įtraukti į FRO572 18 eilutę. Taip?
S
Smalsi 511
2005-02-07 15:45 Smalsi
Tik tuos, kurie buvo apmokestinti GPM. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui