FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija

Rolf Rolf 17196
2009-01-16 21:16 Rolf 2011-09-11 06-07

Lora27 rašė: Išsiunčiau ir iki 16d gavau patvirtinimą, kad priimta... Negi reikės dar kartą deklaruoti?..


Tikrai nereikės, jei statusas EDS yra "Priimtas".
2009-01-17 12:50 RENATUKAS55
Sveiki,

Jei įmonė nuomojasi patalpas (būtą) ofisui iš fizinio asmens, turinčio verslo liudijimą, tai pildant deklaraciją rašome kodą 23 ar 24 ? Ir pildome duomenis: pvz. sumokėta per metus už nuomą 7200 Lt., GPM 15proc. 1080 (iš įmonės lėšų):
A10 - 7200
A8 - 0 (ar reikia įrašyti?)
A11 - 15
A17 - 1080 (???) Taip užpildžius meta, kad ne visos eilutės užpildytos
??? - sumokėti į biudžetą iš įmonės lėšų ?? Padėkite smile
Rolf Rolf 17196
2009-01-17 13:01 Rolf 2011-09-11 06-07

RENATUKAS55 rašė:
Padėkite smile


Bus nauja FR0573 forma. Senoji nuo 2009.01.16. nepriimama.
www.vmi.lt/lt/?itemId=1085230
2009-01-17 13:06 RENATUKAS55
Bus nauja FR0573 forma. Senoji nuo 2009.01.16. nepriimama.
www.vmi.lt/lt/?itemId=1085230[/quote]

Ačiū Rolf. Lauksime naujos formos.
amadina22 amadina22 19757
2009-01-20 13:00 amadina22 2011-09-11 06-07
Yra nauja forma. Niekuo nesiskiria nuo senos, galima įsikelti, tik reikia įrašyti nulį, jei nebuvo taikytas , anksčiau buvo galima nieko nerašyti
S
Skin 16
2009-01-23 16:10 Skin
Prašau pagalbos smile.
Atlyginimai už 2008 gruodį buvo priskaičiuoti ir išmokėti gruodžio mėn., bet užsivėlinom ir pajamų mokesčio sumai padarėm užskaitą iš PVM tik sausį. Pildant FR0573 ten kur "sumokėta pajamų mokesčio suma" reikia rodyti, kiek mes realiai buvom sumokėję iki gruodžio 31 d., ar vis tik pajamų mokestį, kurį sumokėjom sausį, pripliusuoti, nes PVM užskaitoje rodėme, kad turi būti sumokėta iki gruodžio 31 d.? Tiesiog sumokėjome delspinigius už vėlavimą.
K
kapceviciene 1072
2009-01-23 16:20 kapceviciene
Manau reikia rodyt kiek 2008m.sumokėjot.Ar užskaita ar pravedimas tai taspat.
L
laura9 10602
2009-01-23 16:26 laura9 2011-09-11 06-07

kapceviciene rašė: Manau reikia rodyt kiek 2008m.sumokėjot.Ar užskaita ar pravedimas tai taspat.

Taip, tuo labiau, kad tai tik statistinis skaičius.
Rizelmine Rizelmine 810
2009-01-23 17:22 Rizelmine 2011-09-11 06-07

Skin rašė: Prašau pagalbos smile.
Atlyginimai už 2008 gruodį buvo priskaičiuoti ir išmokėti gruodžio mėn., bet užsivėlinom ir pajamų mokesčio sumai padarėm užskaitą iš PVM tik sausį. Pildant FR0573 ten kur "sumokėta pajamų mokesčio suma" reikia rodyti, kiek mes realiai buvom sumokėję iki gruodžio 31 d., ar vis tik pajamų mokestį, kurį sumokėjom sausį, pripliusuoti, nes PVM užskaitoje rodėme, kad turi būti sumokėta iki gruodžio 31 d.? Tiesiog sumokėjome delspinigius už vėlavimą.

FR0573 rodyti gruodį, nes tai įmonės kaltė, kad pavėlavot.
S
Skin 16
2009-01-23 18:16 Skin
Ačiū už pagalbą smile. Tik ar nebus problema, jei A12 ir A13 nesutaps :rollsmile
L
laura9 10602
2009-01-23 20:11 laura9 2011-09-11 06-07

Skin rašė: Ačiū už pagalbą smile. Tik ar nebus problema, jei A12 ir A13 nesutaps :rollsmile

Nebus ir visai nesvarbu, kuriems darbuotojams parodysite, kad mažiau sumokėta GPM, tai jiems neturės jokių pasekmių.
Rizelmine Rizelmine 810
2009-01-23 22:33 Rizelmine
FR0573 v.2 galima atidaryti su v.3 duomenys persikelia . Tik nepatikrinau ar viskas.
2009-01-26 13:15 katinas1122 2011-09-11 06-08

laura9 rašė:

Skin rašė: Ačiū už pagalbą smile. Tik ar nebus problema, jei A12 ir A13 nesutaps :rollsmile

Nebus ir visai nesvarbu, kuriems darbuotojams parodysite, kad mažiau sumokėta GPM, tai jiems neturės jokių pasekmių.


o man meta klaida, kad nesutmpa A12 ir A13... ka daryt? juk pervesta tai nebuvo GPM, tik priskaityta.
Rizelmine Rizelmine 810
2009-01-26 13:26 Rizelmine 2011-09-11 06-08

katinas1122 rašė:

laura9 rašė:

Skin rašė: Ačiū už pagalbą smile. Tik ar nebus problema, jei A12 ir A13 nesutaps :rollsmile

Nebus ir visai nesvarbu, kuriems darbuotojams parodysite, kad mažiau sumokėta GPM, tai jiems neturės jokių pasekmių.


o man meta klaida, kad nesutmpa A12 ir A13... ka daryt? juk pervesta tai nebuvo GPM, tik priskaityta.

Daryk vienodus šiaip A13 reikia rašyti kiek turėjo būti pervesta, o kad nepervedėt įmonei delsp.paskaičiuos. Šiaip juk GPM atseit susimoka darbuotojas, o jei jau išskaičiavai tai ir sumokėt turėjai. vadinasi A12 ir A13 vienodi.
Rolf Rolf 17196
2009-01-26 13:27 Rolf 2011-09-11 06-08

katinas1122 rašė:

o man meta klaida, kad nesutmpa A12 ir A13... ka daryt? juk pervesta tai nebuvo GPM, tik priskaityta.


Tai ne klaida, o tik perspėjimas.
Rizelmine Rizelmine 810
2009-01-26 13:40 Rizelmine
Ne. A13 rašome tą sumą, kuri tenka faktiškai išmokėtoms darbuotojui išmokoms. Reiškia jei išskaičiavom GPM ir sumokėjom atlyginimą, tai nesvarbu ar įmonė jį pervedė į biudžetą (įmonės klaida ir delspinigiai).
"40. A priedo A13 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), už kurį deklaracija teikiama, į biudžetą sumokėta išskaičiuoto pajamų mokesčio suma (išskyrus iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų į biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma, įrašyta A17 laukelyje), tenkanti per tą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), už kurį deklaracija teikiama, nuolatiniam Lietuvos gyventojui faktiškai išmokėtos išmokos sumai" [/b]
2009-01-26 13:51 katinas1122 2011-09-11 06-08

Rizelmine rašė: Ne. A13 rašome tą sumą, kuri tenka faktiškai išmokėtoms darbuotojui išmokoms. Reiškia jei išskaičiavom GPM ir sumokėjom atlyginimą, tai nesvarbu ar įmonė jį pervedė į biudžetą (įmonės klaida ir delspinigiai).
"40. A priedo A13 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), už kurį deklaracija teikiama, į biudžetą sumokėta išskaičiuoto pajamų mokesčio suma (išskyrus iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų į biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma, įrašyta A17 laukelyje), tenkanti per tą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), už kurį deklaracija teikiama, nuolatiniam Lietuvos gyventojui faktiškai išmokėtos išmokos sumai" [/b]


visais metais reikedavo irasyti faktiskai sumoketas sumas, jei nesumokejai - rasai 0. nes viena eilute juk skirta tai sumai, kuri priskaityta, o A13- sumoketai sumai. tik ne vienais metais nemesdavo klaidos, todel ir iskilo man klausimas. visad man praeidavo deklaracijos su skirtingom priskaiciuotom ir ismoketom sumom.
Rizelmine Rizelmine 810
2009-01-26 13:57 Rizelmine
Kiek pamenu tai visuomet tvarka buvo tokia pati. smile Gal sumokėdavot laiku ir skirtumas nesigaudavo?
wirgina wirgina 5887
2009-01-26 13:59 wirgina
visais metais reikedavo irasyti faktiskai sumoketas sumas, jei nesumokejai - rasai 0. nes viena eilute juk skirta tai sumai, kuri priskaityta, o A13- sumoketai sumai. tik ne vienais metais nemesdavo klaidos, todel ir iskilo man klausimas. visad man praeidavo deklaracijos su skirtingom priskaiciuotom ir ismoketom sumom.[/quote]

VMI kaip sumokėjimą įvardija deklaravimą.
D
dainan 895
2009-01-26 14:11 dainan
Tai kaip turi būti iš tiesų - ar reikia rašyti tas pačias sumas -kiek priskaičiuota tiek sumokėta GPM?
Pas mus praėjusiais metais buvo GPM permoka,todėl šiemet mes sumokėjome mažiau GPM nei priskaičiavome. Tai kaip pasielgti mums?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui