Buhalterinė programa "Centas"

M
montisk 5
2016-05-20 15:07 montisk
Bet tai zmoniu yra idarbintu nuo 2004 metu
akiniuota akiniuota 940
2016-05-20 15:10 akiniuota
Aš parašiau man žinomą būdą, o Jūs spręskit :) smile
Jei ėjo per metus po kokias dvi savaites, tai problemos vėl gi nematau smile

Gal kas atsilieps ir parašys kažką "mandriau" smile
Girele Girele 9676
2016-05-20 15:17 Girele

Doroti79 rašė:

Gal Jums Girele iš pat pradžių buvo jau viskas aišku. aš žmogus paprastas, kasdien mokausi ir noriu draugauti su buhalterija. Gal pradirbusi keletą metų ir aš galėsiu kažkam( tokiam žaliam kaip aš kol kas) padėti.

Ačiū smile


Kadangi aš mokslus ne tik BAIGIAU, bet ir MOKIAUSI buhalterinės apskaitos Vilniaus Universitete - pradėjus dirbti - tokie elementarūs dalykai - tikrai buvo aiškūs.
Paprastam žmogui prieš pradedant tvarkyti įmonių apskaitą reikėtų bent jau kolegijoje keletą metelių buhalterinius mokslus pakrimsti, nes čia - atsakomybė didžiulė ir moralinė ir materialinė. Nors, kita vertus - dažnai matome, kad žmonės profesiją renkasi ne pagal savo pašaukimą, bet atsitiktinai... Tada jau viskas tikrai labai sunkiai ir lėtai šliaužia.
BET - sėkmės Jums...
Finval Finval 1669
2016-05-20 15:19 Finval
Nieko mandriau nesugalvosi kaip susivesti atostogautus laikotarpius. Nepanaudotų atostogų dienų skaičiaus įvedimas dažnai duoda netikslų skaičių tolimesniam skaičiavimui.
Girele Girele 9676
1 2016-05-20 15:22 Girele

montisk rašė:
Bet tai zmoniu yra idarbintu nuo 2004 metu


Pasiimate kalkuliatorių. Tada suskaičiuojate kiek iš viso atostogų žmogui priklauso iki šios dienos (matematiškai); atimate dienas, kurias jis iki šiandien turi nepanaudotas. Gauname dienų skaičių, tarkim 336. tada einame į kasmetinių atostogų įvedimą ir ankstesniame periode (kai nevedami duomenys, pvz. 2014 m.) suformuojame atostogas nuo 2014-01-01 iki 2014-12-02 (pavyzdžiui). tada tikriname - ar teisingas skaičiavimas, ar šiai dienai programa rodo tiek, kiek priklauso. Jei gaunasi paklaida - koreaguojame tą įvestą "ilgąjį" atostogų periodą. Su vienu žmogumi taip pažaidžiame max 10 min.
akiniuota akiniuota 940
2016-05-20 15:29 akiniuota
reikia išmokėt atostoginius už birželį, kitam net už liepą?
rinktis periodą, perskaičiuot ir išmokėt? ir į buhalteriją traukt?
Ačiū smile
Girele Girele 9676
2016-05-20 19:10 Girele

akiniuota rašė:
reikia išmokėt atostoginius už birželį, kitam net už liepą?
rinktis periodą, perskaičiuot ir išmokėt? ir į buhalteriją traukt?
Ačiū smile

gegužės periode - skaičiuoti tik atostoginius
+birželio periode - skaičiuoti tik atostoginius
+liepos periode - skaičiuoti tik atostoginius, tada paskutiniame periode: išmokėti atostoginius: atsidariusiame lange matysis visų mėnesių atostoginiai - išmokėti DU.
names names 2566
2016-05-23 09:14 names
Labas rytas. Darau kontrahento kortelėje skolos korektūrą. Uždedu ir varneles .Į OŽ į 6123 patenka suma o į 2411 nepatenka. Visad taip darydavau.
akiniuota akiniuota 940
2016-05-23 12:32 akiniuota

Girele rašė:

akiniuota rašė:
reikia išmokėt atostoginius už birželį, kitam net už liepą?
rinktis periodą, perskaičiuot ir išmokėt? ir į buhalteriją traukt?
Ačiū smile

gegužės periode - skaičiuoti tik atostoginius
+birželio periode - skaičiuoti tik atostoginius
+liepos periode - skaičiuoti tik atostoginius, tada paskutiniame periode: išmokėti atostoginius: atsidariusiame lange matysis visų mėnesių atostoginiai - išmokėti DU.

o į buhalteriją traukti tais mėnesiais?
Girele Girele 9676
2016-05-23 12:58 Girele

akiniuota rašė:

o į buhalteriją traukti tais mėnesiais?

Be abejo - kaip visada.
Tik atkreipkite dėmesį, kad sumos automatiškai traukiamos mėnesio paskutinei dienai, pagal paskutinį atliktą perskaičiavimą.
akiniuota akiniuota 940
2016-05-23 13:04 akiniuota
iškilo toks klausimas:
05 mėn. perskaičiuoju vieną asmenį, bet į buhalteriją nori traukti visų darbuotojų gegužės mėn. DU. Plius, matau kad garantinis kaip suma yra, o korespondencijos ne. kažkur nustatymuose kažką praleidau, ar čia reikia vis su ranka įrašyt? Ačiū smile
Girele Girele 9676
2016-05-23 13:22 Girele

akiniuota rašė:
iškilo toks klausimas:
05 mėn. perskaičiuoju vieną asmenį, bet į buhalteriją nori traukti visų darbuotojų gegužės mėn. DU. Plius, matau kad garantinis kaip suma yra, o korespondencijos ne. kažkur nustatymuose kažką praleidau, ar čia reikia vis su ranka įrašyt? Ačiū smile

Tai gi rašiau - traukia VISĄ skaičiavimą.
Garantinį - suvesti per periodinius atskaitymus.
www.edlonta.lt
Kaip nustatyti atskaitymus į Garantinį fondą?
Įveskite naują atskaitymą ''Garantinis fondas'' į atskaitymų sąrašą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Atskaitymų sąrašas). Atskaitymų šaltinį nustatykite ''Sodrai'', ''Suvestinėje'' pasirinkite ''Kiti iš įmonės''. Nueikite į periodinių atskaitymų įvedimą (Darbas > Darbo užmokestis > Atskaitymai > Periodiniai atskaitymai) ir įveskite naują periodinį atskaitymą. Darbuotojo pasirinkimo laukelyje palikite ''-Visiems-''. Pasirinkite iš sąrašo pavadinimą ''Garantinis fondas''. Nustatykite procentinį atskaitymą. Kad išsaugotumėte atskaitymą, paspauskite ''Gerai''. Nueikite į DU skaičiavimo langą ir perskaičiuokite visų darbuotojų DU.
F
Fin24 585
2016-05-23 13:26 Fin24
sveiki,
buvau atsitiktinai radusi funkcija, kuri perskaiciuoja AA skola/permoka, panasiai kaip kontrahentus. db neberandu..gal pasufleruotumet?!:)
aciu
akiniuota akiniuota 940
2016-05-23 13:29 akiniuota
ačiū ačiū smile garantinį susitvarkiau smile
na dar paklausiu smile
tai buhalteriją turbūt daryt mėnesiui pasibaigus, kai bus po fakto viskas. nes jei dabar užfiksuosiu ir jei kas nors sirgs ar dar ką sumastys- tai nuguls neteisingi duomenys? kaip darote Jūs? smile
Girele Girele 9676
2016-05-23 13:36 Girele

akiniuota rašė:
ačiū ačiū smile garantinį susitvarkiau smile
na dar paklausiu smile
tai buhalteriją turbūt daryt mėnesiui pasibaigus, kai bus po fakto viskas. nes jei dabar užfiksuosiu ir jei kas nors sirgs ar dar ką sumastys- tai nuguls neteisingi duomenys? kaip darote Jūs? smile

Nesvarbu, kiek kartų trauksite į buhalteriją - naikinsis senas įrašas ir įsitrauks naujas. Darau kai suskaičiuoju galutines algas.
Montevi Montevi 43
2016-05-23 14:34 Montevi
Sveiki, pagelbėkit dėl atostogų. Darbuotojai dirba nuo 2013 m. , vesdama atostogas pasirenku pirmąjį laikotarpį -2013-2014m. nes viso šio laikotarpio išnaudota 24 kal.d.Tačiau ataskaitoje apie panaudotas atostogas visos atostogos ,,išsimėto" po laikotarpius, 2013-2016 metai
ataskaita.xls
akiniuota akiniuota 940
2016-05-23 15:03 akiniuota
Kur tokį dalyką rast, kaip "Darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštis" ? Akis baigiu išvarvinti smile
akiniuota akiniuota 940
2016-05-23 16:21 akiniuota

akiniuota rašė:
Kur tokį dalyką rast, kaip "Darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštis" ? Akis baigiu išvarvinti smile

radau smile
M
mole 416
2016-05-23 22:18 mole
Kaip įvesti teisingai prekes iš Kitų ES šalių, tiekėją pažymėjau, "kita šalis"

Ir dar klausimas, kaip gavime teisingai įtraukti gavimą su reprezentacinem , kaip įvest teisingai. Ačiū.
M
mole 416
2016-05-25 13:24 mole
Susitvarkiau :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui