Buhalterinė programa "Centas"

Girele Girele 9676
2011-01-06 12:46 Girele 2011-09-11 07-10

holdingas rašė: Gavome kreditinę sąskaitą, kur pardavėjas mums suteikė nuolaidą už bruokotas prekes.
Kaip ją užpajamuoti? Kai pasirenku "Kreditinis dokmentas", programa klausia, kokias prekes grąžinu, o nuolaidos įvesti neleidžia.

GAVIMUOSE pasirenkate dokumento tipą "kreditinė sąskaita" ir nuolaidą įsivedate kaip PASLAUGĄ.
holdingas holdingas 6996
2011-01-06 12:50 holdingas
Ačiū. smile
Girele Girele 9676
2011-01-06 13:00 Girele 2011-09-11 07-10

renu rašė:

renu rašė: Sveiki, atėjo laikas formuoti atostogų kaupinius, bet suabejojau Cento paskaičiavimu. PVZ. gruodį buvo 22 d.d., lyg ir turėtų būti 1,7 (jau padauginus iš 0,7), o man Centas suskaičiuoja 1,18, tas pats ir su kitais mėnesiais, lapkritį, kai buvo 21 d.d., turėtų būti 1,63, o Centas skaičiuoja 1,13 atostogų dienos. Kur darau klaidą?
Ačiū.


O man kas nors padės šiuo klausimu?
Iš anksto dėkoju.

O kaip jūs skaičiuojate - surašykite aritmetinius veiksmus.
R
renu 157
2011-01-06 13:52 renu 2011-09-11 07-10

Girele rašė:

renu rašė: Sveiki, atėjo laikas formuoti atostogų kaupinius, bet suabejojau Cento paskaičiavimu. PVZ. gruodį buvo 22 d.d., lyg ir turėtų būti 1,7 (jau padauginus iš 0,7), o man Centas suskaičiuoja 1,18, tas pats ir su kitais mėnesiais, lapkritį, kai buvo 21 d.d., turėtų būti 1,63, o Centas skaičiuoja 1,13 atostogų dienos. Kur darau klaidą?
Ačiū.

O kaip jūs skaičiuojate - surašykite aritmetinius veiksmus.

2010 m. yra 253 d.d., per metus priklauso 28 k.d atostogų. 2010.09 yra 22 d.d. , tada 22 d.d. x 28 k.d / 253 x 0,7 = 1,7 d.d. atostogų už 2010 m. rugsėjo mėn.
???
Girele Girele 9676
2011-01-06 15:14 Girele 2011-09-11 07-10

renu rašė:

Girele rašė:

renu rašė: Sveiki, atėjo laikas formuoti atostogų kaupinius, bet suabejojau Cento paskaičiavimu. PVZ. gruodį buvo 22 d.d., lyg ir turėtų būti 1,7 (jau padauginus iš 0,7), o man Centas suskaičiuoja 1,18, tas pats ir su kitais mėnesiais, lapkritį, kai buvo 21 d.d., turėtų būti 1,63, o Centas skaičiuoja 1,13 atostogų dienos. Kur darau klaidą?
Ačiū.

O kaip jūs skaičiuojate - surašykite aritmetinius veiksmus.

2010 m. yra 253 d.d., per metus priklauso 28 k.d atostogų. 2010.09 yra 22 d.d. , tada 22 d.d. x 28 k.d / 253 x 0,7 = 1,7 d.d. atostogų už 2010 m. rugsėjo mėn.
???

O kodėl jūs DARBO dienas dalinate iš KALENDORINIŲ dienų ir paskui dar pritaikote DARBO dienų koeficientą 0,7 ????
28k.d./365k.d.*0,7*22 d.d. -- 1,18 smile
R
renu 157
2011-01-06 15:22 renu 2011-09-11 07-10

Girele rašė:

renu rašė:

Girele rašė:

renu rašė: Sveiki, atėjo laikas formuoti atostogų kaupinius, bet suabejojau Cento paskaičiavimu. PVZ. gruodį buvo 22 d.d., lyg ir turėtų būti 1,7 (jau padauginus iš 0,7), o man Centas suskaičiuoja 1,18, tas pats ir su kitais mėnesiais, lapkritį, kai buvo 21 d.d., turėtų būti 1,63, o Centas skaičiuoja 1,13 atostogų dienos. Kur darau klaidą?
Ačiū.

O kaip jūs skaičiuojate - surašykite aritmetinius veiksmus.

2010 m. yra 253 d.d., per metus priklauso 28 k.d atostogų. 2010.09 yra 22 d.d. , tada 22 d.d. x 28 k.d / 253 x 0,7 = 1,7 d.d. atostogų už 2010 m. rugsėjo mėn.
???

O kodėl jūs DARBO dienas dalinate iš KALENDORINIŲ dienų ir paskui dar pritaikote DARBO dienų koeficientą 0,7 ????
28k.d./365k.d.*0,7*22 d.d. -- 1,18 smile

Viskas aišku, atsiimu savo žioplus skaičiavimus.
Ačiū labai ;)
R
renu 157
2011-01-06 15:25 renu 2011-09-11 07-10

renu rašė:

Girele rašė:
O kodėl jūs DARBO dienas dalinate iš KALENDORINIŲ dienų ir paskui dar pritaikote DARBO dienų koeficientą 0,7 ????
28k.d./365k.d.*0,7*22 d.d. -- 1,18 smile

Viskas aišku, atsiimu savo žioplus skaičiavimus.
Ačiū labai ;)
Tik dar vienas klausimėlis - o tuos priskaičiuotus rezervus per OŽ reikia suvesti?
R
renu 157
2011-01-10 13:38 renu
Sveiki, aš vėl su klausimu.
Seniau kažkieno iš forumiečių paprotinta, dabar, t.y. 2011 m. noriu susikurti atskiras 5 kl. sąskaitas, kai pardavimai su PVM, 0 Į PVM ir kai ne PVM objektas (PVM deklaracijos pildymo tikslais).
Bet 2010 metai dar neuždaryti, o 2011 m. sąskaitos jau keliauja, todėl kažkaip reikia sukurti tas subsąskaitas.
Problema ta, kad kai noriu kurti naują subsąskaitą, Centas sako, kad visus likučius perkels į vieną iš naujų subsąskaitų. O man reikia kad atnaujintas Sąskaitų planas galiotų tik 2011 m. Kaip tai reikia padaryti?
Ačiū.
Girele Girele 9676
2011-01-10 13:44 Girele 2011-09-11 07-11

renu rašė: ...Problema ta, kad kai noriu kurti naują subsąskaitą, Centas sako, kad visus likučius perkels į vieną iš naujų subsąskaitų. O man reikia kad atnaujintas Sąskaitų planas galiotų tik 2011 m. Kaip tai reikia padaryti?
Ačiū.

Programa šiuos veiksmus daro einamuoju metu - bus taip kaip yra; nebent galite žaisti su papildoma tarpine subsąskaita, bet - ar verta? O koks jums svarbumas, nuo kada įsigalioja naujos subsąskaitos? Kas tikrins, ar ataskaita už 2010m. atspausdinta šiandien ar 2010 12 31?
R
renu 157
2011-01-10 13:55 renu 2011-09-11 07-11

Girele rašė:

renu rašė: ...Problema ta, kad kai noriu kurti naują subsąskaitą, Centas sako, kad visus likučius perkels į vieną iš naujų subsąskaitų. O man reikia kad atnaujintas Sąskaitų planas galiotų tik 2011 m. Kaip tai reikia padaryti?
Ačiū.

Programa šiuos veiksmus daro einamuoju metu - bus taip kaip yra; nebent galite žaisti su papildoma tarpine subsąskaita, bet - ar verta? O koks jums svarbumas, nuo kada įsigalioja naujos subsąskaitos? Kas tikrins, ar ataskaita už 2010m. atspausdinta šiandien ar 2010 12 31?

Viskas dėl sąskaitų plano aišku. Ačiū, ir manau jog Jūs teisi, koks skirtumas ar tai bus 5005, ar 50051.

Ir dar prie to paties. Pasufleruokit kur paskaityti apie metų uždarymą Cente. Nu gi ieškau Vadove, bet niekaip nerandu. Ačiū.
Elyte Elyte 2865
2011-01-10 15:18 Elyte 2011-09-11 07-11

renu rašė: Pasufleruokit kur paskaityti apie metų uždarymą Cente. Nu gi ieškau Vadove, bet niekaip nerandu. Ačiū.

Darbas-Buhalterija-Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
Vartotojo Vadovas XV.11. 141 psl.
R
renu 157
2011-01-10 15:42 renu 2011-09-11 07-11

Elyte rašė:

renu rašė: Pasufleruokit kur paskaityti apie metų uždarymą Cente. Nu gi ieškau Vadove, bet niekaip nerandu. Ačiū.

Darbas-Buhalterija-Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
Vartotojo Vadovas XV.11. 141 psl.

Tiek tai randu, bet čia tik 5 ir 6 klases uždarysiu, o kaip pasidaryti, kai jau priduosiu finansinę atskaitomybę, kad nieko nebegalėčiau (netyčia) įvesti į praėjusius metus?
Elyte Elyte 2865
2011-01-10 15:51 Elyte 2011-09-11 07-11

renu rašė: Tiek tai randu, bet čia tik 5 ir 6 klases uždarysiu, o kaip pasidaryti, kai jau priduosiu finansinę atskaitomybę, kad nieko nebegalėčiau (netyčia) įvesti į praėjusius metus?

Suarchyvuokite praeitus metus... O kaip galima kažką įvesti "netyčia"? smile Nustatymuose galite uždėti Bendrieji III, kad rodytu kitų metų perspėjimą...
R
renu 157
2011-01-10 20:57 renu 2011-09-11 07-11

Elyte rašė:

renu rašė: Tiek tai randu, bet čia tik 5 ir 6 klases uždarysiu, o kaip pasidaryti, kai jau priduosiu finansinę atskaitomybę, kad nieko nebegalėčiau (netyčia) įvesti į praėjusius metus?

Suarchyvuokite praeitus metus... O kaip galima kažką įvesti "netyčia"? smile Nustatymuose galite uždėti Bendrieji III, kad rodytu kitų metų perspėjimą...

Supratau. Ačiū už paaiškinimus ir kantrybę. Taip paklausiau, nes kiek teko dirbti su kitomis programomis, beveik visose reikia uždarinėti periodus, t.y. metus, kai kur net ir mėnesius.
K
kristil 251
2011-01-11 14:10 kristil
pastaruoju metu man vis pakimba Centukas kaip noriu issitraukti kokia suvestine ar paspaudus perziura/spausdinimas. ismeta lentele ir pakimba taip kad turiu perkrauti kompiuteri, klaidos uzrasa prikabinu uzrasas.doc uzrasas.doc
Girele Girele 9676
2011-01-11 14:17 Girele 2011-09-11 07-11

kristil rašė: pastaruoju metu man vis pakimba Centukas kaip noriu issitraukti kokia suvestine ar paspaudus perziura/spausdinimas. ismeta lentele ir pakimba taip kad turiu perkrauti kompiuteri, klaidos uzrasa prikabinu

Jei gerai suprantu - čia kažkokie kompiuterinai dalykai -- bandykite skambintis į Edlontą, arba nusiųskite e-laišką -- gal paaiškins kas ir kaip...
R
renu 157
2011-01-12 14:58 renu
Sveiki,
Paslauga gauta 2010 m., mes už tą pačią paslaugą sąskaitą išrašėm irgi 2010 m., bet paslaugos tiekėjas sąskaitą išrašė 2011m. Kaip reikia elgtis? Gautą sąskaitą susivedu pagal jos datą, o 2010 m. per OŽ darau įrašą "į sąnaudas", 2011 m. tą patį įrašą reversuoju?
Girele Girele 9676
2011-01-12 15:04 Girele 2011-09-11 07-11

renu rašė: Sveiki,
Paslauga gauta 2010 m., mes už tą pačią paslaugą sąskaitą išrašėm irgi 2010 m., bet paslaugos tiekėjas sąskaitą išrašė 2011m. Kaip reikia elgtis? Gautą sąskaitą susivedu pagal jos datą, o 2010 m. per OŽ darau įrašą "į sąnaudas", 2011 m. tą patį įrašą reversuoju?

Jūs perparduodate paslaugas? Ar galima tai įdentifikuoti?
Buhalteriškai - "gautos" paslaugos savikainos į 2010m. negalite traukti, nes tos paslaugos tais metais realiai NEGAVOTE. Nebent turite kažkokį ankstesnį paslaugos gavimo įrodymą... bet kokiu atveju - reiktų "žaisti" per OŽ.
R
renu 157
2011-01-12 15:42 renu 2011-09-11 07-11

Girele rašė:

renu rašė: Sveiki,
Paslauga gauta 2010 m., mes už tą pačią paslaugą sąskaitą išrašėm irgi 2010 m., bet paslaugos tiekėjas sąskaitą išrašė 2011m. Kaip reikia elgtis? Gautą sąskaitą susivedu pagal jos datą, o 2010 m. per OŽ darau įrašą "į sąnaudas", 2011 m. tą patį įrašą reversuoju?

Jūs perparduodate paslaugas? Ar galima tai įdentifikuoti?
Buhalteriškai - "gautos" paslaugos savikainos į 2010m. negalite traukti, nes tos paslaugos tais metais realiai NEGAVOTE. Nebent turite kažkokį ankstesnį paslaugos gavimo įrodymą... bet kokiu atveju - reiktų "žaisti" per OŽ.

Taip. Mes ekspeditoriai. Paslauga buvo atlikta 2010m. (pagal CMR'ą), mes išrašėm SF 2010 m., tik vežėjas mums SF išrašė jau 2011 m. Juk CMR'as tai paslaugos atlikimo įrodymas - juo remiantis aš išrašiau SF 2010 m., tai ir sąnaudas norėčiau prisipažinti 2010 m., nes kitaip išsikreips rezultatas. Ar teisingai mąstau? Ir jei teisingai, tai kito kelio nėr? tik OŽ?
Girele Girele 9676
2011-01-12 15:48 Girele 2011-09-11 07-11

renu rašė: ... Ar teisingai mąstau? Ir jei teisingai, tai kito kelio nėr? tik OŽ?

Kitas kelias - užsimerkti ir pajamas pripažinti 2010m., o sąnaudas - 2011 metais. Tai nebus labai teisinga, bet.... Jūsų teisė rinktis smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui