Sąskaitų korespondencija

2006-09-18 12:30 lenacka1117 2011-09-11 05-06

Neringenas rašė: hmmm dar pasitixlinimui

20060621 gavau subsidija

D271 400 lt
K 3511 gauta subsidija 400 Lt

patyriau islaidas 20060526 (isleidau ash pinigu ant istatu registravimo, uab regitravimo, antspaudo gamyba)
D 6klase 350
K 2kl atskaitingi 350

tada grazinu atskaitingui pinigelius
D2kl 350
k272 350

o ka tada seka?

D 3511 350
K 6 klase 350

tai ta subsidijos nepanaudota dalis kabes 3 klasej? 50 lt?


smile
Dekui..

Mano atrodo, kad ji ir lieka kabeti, o kaip dar bus kazkokios steigimo islaidos, tai galesi jas sumazinti panaudodama subsidija
L
linuteda 47
2006-09-18 14:15 linuteda
Ar taip niekas ir nepades? Atsiliepkit, please. smile
D
Demia 1063
2006-09-18 14:33 Demia 2011-09-11 05-06

linuteda rašė: Ar taip niekas ir nepades? Atsiliepkit, please. smile

O kaip gali būti, kad pas Jus nėra tos permokos likučiuose?
Šiaip tai turi būti, gal kas nors netaip paskaičiuota? Pesrkaičiuokite deklaruotas ir sumokėtas sumas...
Tada jau bus paprasta padaryti sąskaitų korespondenciją:
D 4484 2000 (Mokėtinas PVM)
K 4485 2000 (Kiti moketini mokesčiai)
L
linuteda 47
2006-09-18 15:19 linuteda
Man pačiai labai keista, bet patikrinimas vykdytas už 2003 metus, o aš šitoj įmonėj tik metai kaip dirbu, ir sąskaitoje "mokėtini mokesčiai" jokios permokos tikrai nėra, neįsivaizduoju kaip anksčiau viskas buvo sutvarkyta, esmė ta, kad šiai dienai sąskaitos "mokėtini mokesčiai" likutis atitinka faktą, todel ir klausiu patarimo, kaip tą mokesčio permoką parodyti. tiesiog pagal deklaracijas nustatyta, kad buvo per daug priskaičiuota mokesčio, dėl ko ir atsirado permoka.Neįsivaizduoju ka daryti...
N
Neringenas 1092
2006-09-18 16:23 Neringenas
smile
Dekui..[/quote]
Mano atrodo, kad ji ir lieka kabeti, o kaip dar bus kazkokios steigimo islaidos, tai galesi jas sumazinti panaudodama subsidija[/quote]

supratau:) ir jai bus pavyzdziau daugiau da isleista steigimo islaidoms, tai ash dengiu ta tik likusia subsidijos dali (siuo atveju 50 lt) o visa kt lieka sanaudose

Dekui jums lenacka1117 :)
Geros darbo pabaigos ir vakaro! smile
Aradija Aradija 10365
2006-09-19 09:09 Aradija 2011-09-11 05-06

linuteda rašė: Man pačiai labai keista, bet patikrinimas vykdytas už 2003 metus, o aš šitoj įmonėj tik metai kaip dirbu, ir sąskaitoje "mokėtini mokesčiai" jokios permokos tikrai nėra, neįsivaizduoju kaip anksčiau viskas buvo sutvarkyta, esmė ta, kad šiai dienai sąskaitos "mokėtini mokesčiai" likutis atitinka faktą, todel ir klausiu patarimo, kaip tą mokesčio permoką parodyti. tiesiog pagal deklaracijas nustatyta, kad buvo per daug priskaičiuota mokesčio, dėl ko ir atsirado permoka.Neįsivaizduoju ka daryti...


jei buvo per daug priskaiciuota mokescio tai reikejo ne tik deklaracijas patikslinti bet ir buhalterijoje mokescio priskaiciavima atitaisyti
K61
D4485 ir atsirastu permoka,
dar nueik i tema praeitu metu klaidu taisymas ir pasiskaityk kaip reikia klaidas taisyti smile
L
linuteda 47
2006-09-19 11:28 linuteda
Dekoju smile
G
GinGin 318
2006-09-19 12:35 GinGin
Gal galetu kas patarti kaip koresponduoti toki dalyka:
darbuotojas iseina is darbo, is jam ismokamo paskutinio darbo uzmokescio reikia isskaiciuoti suma, kuri buvo sumoketa uz darbuotojo apmokyma (gal paprasciau- reikia atsiimti pinigelius, kurie isleisti jo apmokymui, nes jis neisdirbo vienu metu)
Aradija Aradija 10365
2006-09-19 12:38 Aradija
D4461
K61- ar kazkuri kita saskaita kur jus dejote tas mokymo sanaudas
D
dana1 1031
2006-09-20 13:55 dana1
Sveiki, brangieji.
Buvo avarija, automobilis suremontavo servisas už 2706,92 , atskaitingas asmuo sumokejo grynais, tai
D61-2294,00
D 2431-412,92
K 2435- 2706,92
Tačiau iš draudimo į savo sąskaitą gavome tik 2294,00, be PVM, gal žinote kaip tokiu atveju turėtu būti sąsk. korespondencija???
Aradija Aradija 10365
2006-09-20 14:00 Aradija
paprastai
D271- 2294
K61- 2294
juk sanaudas jums tai padenge, o PVM susigrazinsit is VMI
D
dana1 1031
2006-09-20 14:15 dana1 2011-09-11 05-06

Aradija rašė: paprastai
D271- 2294
K61- 2294
juk sanaudas jums tai padenge, o PVM susigrazinsit is VMI


ačiu
D
dana1 1031
2006-09-20 14:33 dana1
AČIU
tiga tiga 2272
2006-09-20 14:36 tiga
Na, na smile Dedi PVM į atskaitą ir viskas.daugiau niekoneišsigalvok
Gita1 Gita1 8377
2006-09-20 21:59 Gita1
Padedu tvarkyt apleistą buhalteriją, gal galit kas patart?

Gauta sąskaita iš Bitės
Suma 227,88
PVM 41,01
Bendra suma 268,89

iš tos sumos darbuotojai sumoka (iš algų išskaito) 106, 65 Lt. pašaliniai asmenys 58,20Lt. ir savininko suma 104,04Lt.
į atskaitą trauktas pvm 41,01Lt.

Galvojam korespondencijas tokias:
Gauta sąskaita D 6118 227,88Lt D 24311 41,01Lt K 443 268,89Lt
Išlaikyta iš DU D 4461 K 6118 106,65Lt
Pašalinių asmenų pokalbiai D 2434 K 6118 58,20Lt

aš nesu pvm mokėtoja savo firmose, tai nelabai gaudausi, bet jei darbuotojai ir tie pašaliniai asmenys sumoka firmai pinigus jau su pvm, tai ar neturėtų tai atsispindėt ir mažesnė pvm suma eit į atskaitą ir prie darbutojų bei pašalinių asmenų pokalbių dar būti išskirta K 24311, nes sąnaudų kaip ir per daug mažinama? tos firmos buhalterė sako, kad dėl pvm viskas gerai (nereik mažint gautino)..juos tikrino vmi ir nesakė, kad blogai smile
Gita1 Gita1 8377
2006-09-20 22:36 Gita1
ar bent suprantat ko klausiu smile
L
Loreta13 30842
2006-09-20 22:44 Loreta13 2011-09-11 05-06

Gita1 rašė: ar bent suprantat ko klausiu smile
Tikrai ne:))
D pirkimo PVM (tik savo įmonės)
D sąnaudos ( tik savų darbuotojų)
D įvairios gautinos sumos ( ką skolingi svetimi su PVM)
K skola tiekėjui

Kai svetimi sumoka:
D pinigai
K įvairios gautinos sumos ( ką skolingi svetimi su PVM)
Gita1 Gita1 8377
2006-09-20 23:07 Gita1
bet telefonai, kuriais kalba darbuotojai yra ne firmos. čia kažkas panašaus kaip ir su tais svetimais, tik, kad jiems mokėt į kasą nereikia, o iš algų išskaito ir tiesiog mažiau sumoka..gal tada:

D 24311 (tik įmonės)
D 6118 (tik įmonės)
D 2434 (ką skolingi svetimi ir darbuotojai su PVM)
K 443

kai išlaikom iš darbuotojų
D 4461 K 2434

kai sumoka svetimi
D 2721
K 2434
smile
L
Loreta13 30842
2006-09-20 23:10 Loreta13
Na juk jūs surašėte tą pat, ką aš:)) Tik šiek tiek "pasmulkinote" savus ir svetimus:))
Viskas ten gerai
V
vilmuse 208
2006-09-22 11:53 vilmuse
Sveiki, labai norėčiau konsultacijos.
Žodžiu, metų gale uždarytos pajamų ir sąnaudų sąskaitos, iškeltas nepask.pelnas ir paskaičiuotas pelno mokestis.
D651
K4485 Pelno mokestis

D390
K651 Pelno mokestis, ir

D693
K3411 Nepask.pelnas

D390
K693 Nepask.pelnas.

Dabar DK stovi dvi sumos
4485 - mokėtinas pelno mokestis ir
3411 - nepask.pelnas.

Kaip sukoresponduoti privalomąjį rezervą?
Turėtų būti kaip ir taip:
D691
K331

Bet man klausimas, argi ta rezervo suma neturėtų sumažėti nepaskirstytas pelnas???
Ir ar sąskaita 691 užsidarys metų pabaigoje?
Labai nenorėčiau klaidų privelti.
Padėkit, prašau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui