Sąskaitų korespondencija

D
dangx 1516
2011-02-10 14:43 dangx
bet krovinio važtarašty suma 158 tai gal reikia išrašyt dar sąskaitą tam skirtumui 27,42
talys talys 3761
2011-02-10 14:46 talys
O tai Jūs sąskaitą kokią išrašėt?Ten gi viskas ir surašoma.
D
dainius3948 291
2011-02-26 18:09 dainius3948
padekite prasau:
del importo PVM:
priskaiciuojam
D24311(priskaiciuotas)-4306lt
K4484/1(moketinas)-4306lt
Sumokam dali:
D4484/1-500lt
K2713(bankas)-500lt
Toliau:
D2431(gautinas PVM)-500lt
K24311(priskaiciuotas)-500lt.
Menesio pabaigoje:
D4484(moketinas)-500lt
K2431(gauttinas PVM)-500lt.
O deklarcijoje rodoma - 25;31; ir 35 eilutese)????
Ar as kazka ne taip su korespondencijomis padariau?
D
delfinuke 184
2011-03-02 11:30 delfinuke
Suderinau su VMI likučius ir radau, kad yra permoka. Išsiaiškinau, kad buvo deklaruotas ir sumokėtas mokestis, tačiau vėliau deklaracija anuliuota, o apskaitoje nepataisyta. Kaip pataisyti, nes jau už tą laikotarpį padarytas balansas?
Rolf Rolf 17196
2011-03-02 11:34 Rolf 2011-09-11 07-15

delfinuke rašė: Išsiaiškinau, kad buvo deklaruotas ir sumokėtas mokestis, tačiau vėliau deklaracija anuliuota, o apskaitoje nepataisyta.

Koks tai mokestis ir už kokį mokestinį laikotarpį?
D
delfinuke 184
2011-03-02 11:37 delfinuke 2011-09-11 07-15

Rolf rašė:

delfinuke rašė: Išsiaiškinau, kad buvo deklaruotas ir sumokėtas mokestis, tačiau vėliau deklaracija anuliuota, o apskaitoje nepataisyta.

Koks tai mokestis ir už kokį mokestinį laikotarpį?

Socialinis mokestis už 2007 m.
Rolf Rolf 17196
2011-03-02 11:45 Rolf 2011-09-11 07-15

delfinuke rašė:
Koks tai mokestis ir už kokį mokestinį laikotarpį?

Socialinis mokestis už 2007 m.[/quote]
2010.12.31 data apskaitoje registruojate:
D 445x - socialinis mok.
K 342- ankstesnių metų nepaskirstytas p/n
D
delfinuke 184
2011-03-02 11:53 delfinuke
Ačiū už atsakyma, ta linkme ir galvojau:)
D
delfinuke 184
2011-03-04 14:36 delfinuke
Socialinis mokestis už 2007 m.[/quote]
2010.12.31 data apskaitoje registruojate:
D 445x - socialinis mok.
K 342- ankstesnių metų nepaskirstytas p/n[/quote]

Dar vienas klausimas, kaip man šį pataisymą atvaizduoti nuosavo kapitalo pokyčių atsaskaitoje?
E
evelyte 154
2011-04-29 10:16 evelyte
situacija: esam transporto imone, gauname kuro saskaitas is uzsienio. Kuro imone, kuri mums israso saskaitas, pasigrazino PVM is ES ir dali jo iskart pasiliko sau kaip garanta, jei veluotume apmoketi saskaitas. dabar is to susigrazinto PVM jie isskaite dali musu skolos uz viena saskaita. kaip pasirodyti apskaitoje? kokia turetu buti korespondencija?
Rainis Rainis 15057
2011-04-29 14:24 Rainis 2011-09-11 07-20

evelyte rašė: situacija: esam transporto imone, gauname kuro saskaitas is uzsienio. Kuro imone, kuri mums israso saskaitas, pasigrazino PVM is ES ir dali jo iskart pasiliko sau kaip garanta, jei veluotume apmoketi saskaitas. dabar is to susigrazinto PVM jie isskaite dali musu skolos uz viena saskaita. kaip pasirodyti apskaitoje? kokia turetu buti korespondencija?

Debetuokite skolas tiekėjams, kredituokite tą sąskaitą, kurioje apskaitote susigrąžintą PVM.
G
Gr0zis 23
2011-05-16 11:14 Gr0zis
Sveiki,
Gal kas nors galite padėti. Visiškai susipainiojau. Mes siunčiam žmogų į Rusiją dirbti, bet tas žmogus yra ne musu imonės darbuotojas, o jis mums kaip subrangovas. Dabar turiu sąskaitas už kelionės bilietą, vizą, darbo drabužius, kaip reikėtų teisingai viską susivesti. Gal reikėtų naudoti 6xxxx subranga ir dar užsidėti tarkim projektą "Rusija". O gal geresnių pasiūlymų turite. Prašau padėkite.
Ačiū
G
Gr0zis 23
2011-05-16 11:15 Gr0zis
Sveiki,
Gal kas nors galite padėti. Visiškai susipainiojau. Mes siunčiam žmogų į Rusiją dirbti, bet tas žmogus yra ne musu imonės darbuotojas, o jis mums kaip subrangovas. Dabar turiu sąskaitas už kelionės bilietą, vizą, darbo drabužius, kaip reikėtų teisingai viską susivesti. Gal reikėtų naudoti 6xxxx subranga ir dar užsidėti tarkim projektą "Rusija".
Ačiū
Rainis Rainis 15057
2011-05-16 14:21 Rainis 2011-09-11 07-21

Gr0zis rašė: Sveiki,
Gal kas nors galite padėti. Visiškai susipainiojau. Mes siunčiam žmogų į Rusiją dirbti, bet tas žmogus yra ne musu imonės darbuotojas, o jis mums kaip subrangovas. Dabar turiu sąskaitas už kelionės bilietą, vizą, darbo drabužius, kaip reikėtų teisingai viską susivesti. Gal reikėtų naudoti 6xxxx subranga ir dar užsidėti tarkim projektą "Rusija".
Ačiū

Galite.
Tik nepamirškite žmogeliui už visas šias išlaidas pripažinti pajamas natūra ir atitinkamai apmokestinti.
E
evelyte 154
2011-05-17 10:10 evelyte
gauname is Bites saskaitas uz rysiu paslaugas. buvo perkeliamas vienas numeris is "Pildyk" i Abonenta. Perkeliamo numerio saskaitoje buvo likutis pinigu 5 Lt. sia suma mums buvo liepta sumazinti mokejima uz kitus imones numerius. kaip sia operacija atlikti buhalterijoje?
amadina22 amadina22 19757
2011-05-17 11:13 amadina22 2011-09-11 07-21

evelyte rašė: gauname is Bites saskaitas uz rysiu paslaugas. buvo perkeliamas vienas numeris is "Pildyk" i Abonenta. Perkeliamo numerio saskaitoje buvo likutis pinigu 5 Lt. sia suma mums buvo liepta sumazinti mokejima uz kitus imones numerius. kaip sia operacija atlikti buhalterijoje?


Gal taip
Sukauptos gautinos pajamos D 2436 5 Lt
Kitos netipinės veiklos pajamos K 5223 5 Lt

Gauname sąskaitą, tarkim 121 Lt
D 6XX 100 Lt
D 2431 21 Lt
K 443 121 Lt

Sumokam
D 443 121 Lt
K 27X 116 Lt
K 2436 5 Lt

Jei taip neteisingai, gal kas patars teisingiau.
I
irma2 237
2011-05-17 12:17 irma2
Laba diena, noriu paprašyti pagalbos, įmonė apmokėjo darbuotojo laidotuvių išlaidas pvz. už karstą, ir laidojimo paslaugas, yra KP orderiukai, kokiom išlaidom priskirti, ir kokią kontuotę daryti?
amadina22 amadina22 19757
2011-05-17 12:21 amadina22 2011-09-11 07-21

irma2 rašė: Laba diena, noriu paprašyti pagalbos, įmonė apmokėjo darbuotojo laidotuvių išlaidas pvz. už karstą, ir laidojimo paslaugas, yra KP orderiukai, kokiom išlaidom priskirti, ir kokią kontuotę daryti?


Priskirčiau - kitos bendrosios ir administracinės sanaudos 6118x.
Tai bus neleidžiami atskaitymai, kiek žinau.
Jei aš neteisi, mane pataisys.
P
Paulina7 832
2011-07-28 16:10 Paulina7
sveiki, kai atitaisoma klaida su mokamu PVM, kai buvo PVM permoka prieš kelis metus, tai mokesčiai išsilygino ten pas save, tai dabar man likutis PVM neatitinka, kaip jį reikia nurašyti, kokia turėtu būti korespondenciją?
Rainis Rainis 15057
2011-07-28 16:24 Rainis 2011-09-11 07-25

irma2 rašė: Laba diena, noriu paprašyti pagalbos, įmonė apmokėjo darbuotojo laidotuvių išlaidas pvz. už karstą, ir laidojimo paslaugas, yra KP orderiukai, kokiom išlaidom priskirti, ir kokią kontuotę daryti?

Tai neleidžiami atskaitymai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui