Likučių suderinimas
Aišku idealiausia vis tik pabandyt pažiūrėt kas ir kur buvo apmokėta. Nes gali būti, kad apmokėjot vienai įmonei, o padengta kas nors ne tas. Žodžiu geriausia pasiraitot rankoves ir paieškoti.
P.S. o jei tikrai tikrai yra neatitikimas (gal vistik klaida pas tiekėjus) tuomet surašot buh.pažymą ir uždarot D 443 skola tiekėjams K 52 kitos veiklos pajamos.
Na ne, kurį mėnesį užsakote, tame ir matosi visi to mėnesio gretinimai.
"Atsiprašome, neturime galimybės pateikti informacijos apie įmokų panaudojimą (gretinimus). Atkreipiame dėmesį, kad VMI turimi kiekvieno mėnesio duomenys teikiami pradedant 2011 metų birželio mėnesiu, o ateinančių mėnesių duomenys neteikiami. "
Ačiū
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“
Jeigu reikia sutikrinti likučius, tiesiog kreipkitės į VMI kanceliariją, kad atsiųstų buhalterinę pažymą. O tų ataskaitų vis tiek neverta aiškintis, kol jos nėra žmoniškai sutvarkytos.
O šitas pajamas reikia parodyti FR0600 deklaracijoje 13 eilutėje?
ir galiausiai pasakė "na geria, atsiųsiu", bet tokiu tonu, kad įsivaizduoju "aktą" kur viskas vienoje eilutėje
Taip, ten būna kelios eilutės: 1001 kodu ir GPM. Pas mus tik tiek.
Aš ir šią sav prašiau, bet nežinojau kur tiksliai siųsti, tai siunčiau emeilais į rajono būstine kelis kartus. Tai atskambino pikta boba, maždaug, kiek čia gali siuntinėt :D. Davė tikslų adresą ir liepė ten kreiptis. Bet nieko, per naglumą galima pasiekti daug. :)
Gal pasirašys.





