Tax.lt narys kls

K
Tax.lt narys nuo
2006-05-11
kls
forume parašė 640 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-12-15 10:52 Bendra » Padekite ,kas esate susidures su lizingu » #350373

spurge rašė:
o ir pats patingėjai tarp tiek temų ieškoti, tai sukūrei naują smile Daug čia tokių gudručių


Spurge, tu nespirgėk, o apsidairyk - jau neatsimenu kada aš kokią temą šiame forume kūriau!
Kaip ir neatsimenu, kada tax.lt paieška naudojausi.
Ir, kaip dabar man atrodo, niekas manęs nepaskatins to daryti.
Taigi, liksiu "tokiu gudručiu".
2006-12-15 10:18 Bendra » Padekite ,kas esate susidures su lizingu » #350335

holdingas rašė: Bet yra dar ir temų mokslas ir t.t.


Kažin, ar yra kur nors toks tvarkingas forumas, kur prižiūri temų pavadinimus, trina blevyzgas ir pan.?
Atrodo, kad tik čia temų kūrimo priežiūros donkichotai.
2006-12-15 10:04 Bendra » Padekite ,kas esate susidures su lizingu » #350322

holdingas rašė: Kas čia pasidarė per tendencija, kad visi kas netingi eina buhalteriauti? :


Ir dažnai pakrauna magistrams bei bakalaurams.

Kuo šitas klausimas taip labai kvailas?
Tikrai forume pilna dar kvailesnių.
Atsakyčiau netgi, bet rašo nelietuviškai.
2006-12-14 15:32 Bendra » Didžioji knyga » #350159

Loreta13 rašė: Pala, pala...

Na, laukiu, laukiu.
Nors jau tuoj eisiu namo


Loreta13 rašė:
Gal ten didelės įmonės vyriausias buhalteris yra tolimas nuo sąskaitų korespondencijų, bet nemanau, kad jų žinojimas sumažins jo autoritetą


Buhalterio darbui aš dėlioju akcentus kitur: man svarbu, kad buhalteris teisingai užregistruotų standartines ūkines operacijas, tikrintų pirminius dokus, formuotų suvestines. O nestandartines operacijas nukreiptų vyr.buhalteriui.

(kažkokį dviratį mes čia išradinėjam)
2006-12-14 14:02 Bendra » Didžioji knyga » #350103

Loreta13 rašė:
Visuomet manysiu, kad būt geru buhalteriu tai žinoti tuos debetus ir kreditus


Yra menas reikšt mintis lakoniškai.
(labai norėčiau rast tokius kursus)
Turbūt dėl to mes ir nesusikalbame.

Perskaičiau, ką čia vėl prirašei, ir įstrigo tik ši mintis:

Loreta13 rašė:
Visuomet manysiu, kad būt geru buhalteriu tai žinoti tuos debetus ir kreditus

Jei teigi kategoriškai, tada apkaltinsiu paviršutiniškumu.
Arba išbraukiame žodį "geru".
2006-12-14 13:03 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #350066

subare rašė: Pragmoje avansinę apyskaitą reikia surinkti patiems, niekas iš pirkimnų važtaraščių neatsikelia.


Matyt, senokai atnaujinote savo programos versiją.
Jau kokie 5 metai avansinė formuojama iš pirkimo dokumento.
2006-12-14 06:57 Bendra » Didžioji knyga » #349791

Jotjot rašė: Įveskime analitinius (pirminius) duomenis iš apskaitos dokumento ir drąsiai galiu teigti, kad balansas paruoštas.


Pritariu.
Tą ir bandžiau pasakyti Loretai13.
Ji to nesupranta.

Bet tu, pasirodo, rašytoja(s)!!!. Tai ben traktatas!
2006-12-14 06:50 Bendra » Didžioji knyga » #349790

Loreta13 rašė:
Turėčiau visai atsakingai pasakyti, kad yra:))

Na tai pasakyk, kur BŽ yra Pragmoje?
(iš kur tas kategoriškas atsakingumas?)


Loreta13 rašė: Tai jūsų nedomina sąskaitų korepondencijos smile
Tai jei jūsų programoje kažkas "užprogramuotų" neteisingą sąskaitų korespondenciją...jums net įtarimas nekiltų, kad kažkas ne taip smile

Siūlyčiau neužbėgti su savo išvadomis į priekį.
Aš to nerašiau.
Mūsų programoje standartines sąskaitų korespondencijas galiu sudarinėti tik aš vienas.

Dar kartą visdėlto pabandysiu tau išdėstyti savo mintį:
Kopiuterizuotam vartotojui nereikalingas Bendrasis žurnalas, jei programa dirba principu: PIRMINIS DOKUMENTAS > DKN SĄSKAITOS. Iš tokiu būdu suformuotos duomenų bazės programa turi generuoti žurnalus, registrus, ataskaitas ir t.t. Bendrasis žurnalas, jei ir būtų tarp jų, būtų pats nereikalingiausias.
2006-12-13 14:22 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #349583

Bingo rašė:
O i kuria buhalterine saskaita padesi, tai cia jau tavo fantazijos reikalas.


Tavo komentaras gali klaidinti: kalbėjome apie išlaidų tipą, o ne apie sąskaitą.
Ir tada su fantazijai vietos nedaug - turėtume prisilaikyti .
2006-12-13 13:21 Bendra » Didžioji knyga » #349526

Loreta13 rašė:
Tai tas chronologinis registras ir yra bendrasis žurnalas. T.y. visos įmonėje įvykusios ūkinės operacijos suregistruotos chronologine tvarka, nurodant debetuojamą ir kredituojamą sąskaitą.
O gal yra ir kitokių galimybių.


Supratau.
Tada turiu pasakyti, kad mūsų programoje nėra bendrojo žurnalo (ataskaitos, kur būtų VISI įrašai chronologine tvarka).
Ir, kas įdomiausia, man to niekada nereikėjo.
2006-12-13 11:33 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #349405

AndYLynX rašė: Laba diena, turi tokį klausimelį: Vilniuje buvo atliktas mūsų įmonės (PVM mokėtoja) krovininio automobilio remontas, dabar reikia išrašyt sąskaitą Prancūzijos įmonei (PVM mokėtoja), už tai, kad atlygintų už tą remontą. Tai sakykit, kaip bus su PVM?


Automobilis jūsų, paslaugos atlikimo vieta - Lietuva.

Jei kalbėti apie tai, kad jums prancūzai KOMPENSUOS šias išlaidas, tai kompensavimas ne PVM objektas. Bet tada iš atskaitos turite išimti PVM, jei jis buvo atskaitytas. "Išimtą" PVM taip pat turėtų kompensuoti.

Būtų kitas atvejis, jei jūs sugalvotumėte prancūzams išrayti sąskaitą už ką nors kita.
2006-12-13 10:57 Blevyzgos » Naudingi patarimai » #349379

Soffy rašė: Gal kas turite nusipirkę, esate girdėję apie kokius nors labai naudingus CD su įmonės dokumentais? Yra Pačiolio diskai,


Kažkada buvau nusipirkęs dar pirmuosius "Pačiolio" CD. Tai pasinaudojau gal kokius max 5%.
Kažkaip įsiversdavau.
Berods seminaruose buvo, kad davė prie dalijamos medžiagos (FA formas).
2006-12-13 10:48 Bendra » Didžioji knyga » #349371
Įtariu, kad čia da vis man adresuota:


inga33 rašė: Jūsų reikalaujantis tonas čia kažkaip juokingai skamba. Elgiatės, kaip mažas vaikas:))

Tai juokis, juokis į sveikatą.
Kaip noriu, taip elgiuosi.
O tavo nuomonė dėl mano elgesio man nerūpi.
Net jei tokių kaip tu būtų nesuskaičiuojamai daug (čia raktiniai žodžiai - "tokių, kaip tu").


inga33 rašė: O jums reiktų pasistengti, rašyt pagarbiai ir maloniai, lietuviškai, nes čia jums reik nuolatinės globos ir pagalbos.

Pakėlei nuotaiką prieš pietus. Ačiū.
2006-12-13 10:42 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #349365

Monikute rašė: spręsti kilusių problemų pas mūsų pirkėją dėl kokybės [] kokios tai išlaidos?

Pardavimų, jei gaminių kokybės klausimai.
arba
Gamybos išlaidos, jei žaliavų kokybės klausimai.

PM požiūriu visa tai galima "pritempti" prie reprezentacinių išlaidų.
2006-12-13 06:45 Pelno mokestis » Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos » #349236

Floris rašė: Kaip nurašyti tas panaudotas medžiagas buhalterijoje, kad nereiktų kelis kartus perrašinėti daugybės pavadinimų medžiagų. Žodžiu, kaip teisingai ir kuo paprasčiau viską įforminti. Ačiū, jei kas nors patars :)


Siūlyčiau nevengti medžiagų vardinimo.
Jei esate statybinė firma, tas labai svarbu.

Jei paskaitytum 25VAS nuo 19p., kažkur ten rastum, kad, pasirinkus atitinkamą būdą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal sunaudotų žaliavų kiekį nustatomos pajamos. O metų pabaiga jau arti.
2006-12-13 06:37 Bendra » Didžioji knyga » #349234

Loreta13 rašė:
O kompiuterizuotai, tai visuomet pirma registrai-
BŽ, pirkimų, pardavimų moduliai, atsargos ar IT ir t.t. Ir tik iš ten keliauja į sąskaitas:))


Na, jei dar vis studentus moko ranka pildyti "registrus, žurnalus, BŽ...", tai nebent tam, kad pažintų įvairius apskaitos būdus.

Kopiuterizuotai - tai (efektyviam darbui ir jokių "pirma"):
Pirminio dokumento (ūkinės operacijos) fiksavimas = Dkn sąskaitos.

Jei programoje numatyti visokie "keliavimai", tai čia tik programos trūkumai.

Ir tada iš duomenų bazės visi žurnalai, registrai, bendrieji žurnalai, didžiosios ir "mažosios" knygos ir t.t. Kaip pavadinsime, taip nepagadinsime.
Svarbu - susišnekėti.
Prisipažinsiu, tikrai nežinau kas yra bendrasis žurnalas.
2006-12-12 13:24 Bendra » Didžioji knyga » #348909

inga33 rašė: Jau net pamiršau ko reikėjo, taip susinervinau, kad knygą užverčiau. Man reikia likučius perkelti į Didžiąją knygą.
smile


Jei kalbi apie likučių perkėlimą į Dkn, tai bijau duoti vienareikšmišką atsakymą, nes reiktų žinoti visą atsargų apskaitos metodą.
Įtariu, kad naudoji tokias sąskaitas 6005(atsargų padidėjimas/sumažėjimas), 6002(Pirkimai)?
Ir dar įtariu, kad esi studentė. Mano atsakymai - praktiniai.
2006-12-12 13:04 Bendra » Didžioji knyga » #348877

inga33 rašė: gal kas zinot i kokias saskaitas reik irasyti duomenys is atsargu apskaitos korteliu i didziaja knyga pagal saskaitos nr 2011 zaliavos. ( ka i debeta ka i kredita)


Jei jau pradėjai lietuviškai rašyti, tai privalau atsakyti į tavo klausimą.

Manau, kad tu nori perkelti į Dkn nurašytas (panaudotas) žaliavas (jei ne - patikslink klausimą).
Jei taip, tada:
- Parduotiems gaminiams, į kuriuos įeina panaudotos žaliavos:
D600x(sunaudotų žaliavų savikaina)/K2011;
- Neparduotiems gaminiams, į kuriuos įeina panaudotos žaliavos:
D202x(nebaigta gamyba)/K2011.

P.s.
Gal žinai, kuo pakeisti žodį "įeina"?
2006-12-12 12:27 Bendra » Didžioji knyga » #348810

inga33 rašė: Nesuprantu kam tada lankaisi truputi ne i ta portala patekai cia buhalterine o ne apie kalbos kultura.


Norėčiau, kad buhalteriai būtų kultūringi ir raštingi.
Ir kad buhalterių forumas būtų gražus savo dalyvių kalba.


Soffy rašė:
Ir vis tik rašykite lietuviškai, nes didžiausia kalbos NEkultūra ir yra šitas šlebizavojimas.


smile smile smile
2006-12-12 11:57 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #348780

fzita rašė: Labas
Gal kas dirbate su pragmos kuro programa
Pagrindinėje PRAGMOJE 3.2
Susivedžiau likučius 2006 11 01 sąs 2016 - D 120 litų
Degalų sanedlyje: Dujos 72,7 litrų po 1,65 litus

O ar nereikia suvesti likučių kuro modulyje? Turėtų leisti. Jei jau visai neleidžia, įvesk kaip pirkimo eilutę.


fzita rašė:
Ir perėjus į pragmą 3.2 nerodo nurašymų per lapkritį 2016 sąskaitoje
Gal kas galite patarti ką netaip darau
Ačiū

Nurašymai pokelionės lapo supildymo pasirodo perskaičiavus pagrindiniame modulye to mėnesio savikainą.

Aplamai, ar tikrai turite licenziją tam kuro moduliui?. Nes ten kažkus aprašymuose reikia jei neklystu tokius du kryžiukus uždėti.
2006-12-12 11:51 Bendra » Didžioji knyga » #348773

inga33 rašė:

kls rašė:

inga33 rašė: [ O antra jei neturi atsakymo i klausima tai nerasyk isvis


Visų trečia: atsakymą tai "turiu".
Ketvirta: gal todėl ir rašau.
Penkta: bet ne atsakymą.

Kokių dar bus nurodymų?

Tai nenurodymai.Tiesiog neturiu as nuotaikos kazkokiems pamokymams kuriu man nereik. Jei nori padet tai padek ne tai nereikia kritikuot


Matai, paskutiniu metu sugalvojau tokį išsikalinėjimo būdą: neatsakinėti į klausimus tiems, kas rašo nelietuviškai.
Visų pirma, motyvas - ir taip nėra laiko.
Visų antra - ir taip mažai žinau atsakymų.
Visų trečia - aš juk laiko iš tavęs neatimu.

Jei atvirai, niekur nerandu nuorodos su lietuviška gramatika. Gal kas nors turite?
2006-12-12 11:43 Bendra » Pakuotės mokestis » #348766

prikolas rašė: Sveiki,
Gal kas nors atsilieptų kas esat sudarę sutartį dėl pakuotės apskaitos tvarkymo su apskaitos įmone.
Nori UAb-as susirasti kas gali tvarkyti pakuotes apskaitą ( ketvirtines apskaitos formas pildytų).
Dėkoju už atsakymus


Kolektyvas turbūt nesupranta: tu klausi ne apie pakuočių PERDIRBIMĄ, o apie pakuotės apskaitos tvrakymą įmonėje?

Manau, kad jei ir atsirastų tokia firma, tai prašytų iš jūsų duomenų (normų, svorių). O tą davus, beliktų labai mažai - užpildyti ataskaitas.
2006-12-12 11:39 Bendra » Didžioji knyga » #348762

inga33 rašė: [ O antra jei neturi atsakymo i klausima tai nerasyk isvis


Visų trečia: atsakymą tai "turiu".
Ketvirta: gal todėl ir rašau.
Penkta: bet ne atsakymą.

Kokių dar bus nurodymų?
2006-12-12 06:52 Bendra » Pajamų pripažinimas » #348545

urtele rašė: Kaip jūs rodysit pardavimą, neturint prekių, juk nenurašysit savikainos?Kitais metais nebegalėsit nurašyti, nes pardavimas šių metų.


Maišai savikainą su leidžiamais atskaitymais.
2006-12-12 06:37 Bendra » Didžioji knyga » #348540

inga33 rašė: ( ka i debeta ka i kredita)


www.autoinfa.lt/webdic/

Pravers kada nors
2006-12-12 06:34 Bendra » Pajamų pripažinimas » #348539

lapas rašė: PVM sąskaita faktūra išrašoma 2006 m 12 mėn. prekės pristatomos pirkėjui 2007 01.Tų prekių 12 mėn. mes patys dar neturime.

Pabandyk pagalvoti apie senovišką "prekių kelyje" atveją.
Užsipajamuojame:
D205x(prekės kelyje)/K443x(nefaktorizuoti gavimai)
Parduodame:
D2410/K205x


lapas rašė: Ir kaip su PVM,ar galiu jį traukti į 2006 12 mėn.?

Jei kalbi apie pirkimo PVM, tai tokį galima ATSKAITYTI (o ne traukti) tik pagal pirkimo sąskaitą-faktūrą.

P.s.
Tiesiog nesuprantu, kodėl jūs norite atiduoti PVM pirkėjams? Juk jūs neturite pirkimo PVM, o pardavimo - turėsite sumokėti į biudžetą. Ar ne bando jus kažkas išdurti?
2006-12-11 09:53 Įvairūs » Nesąmonių muziejus » #348263
Nieko naujo.
O kaip su delspinigiais, kai reikia perskaičiuoti GPM nuo išmokėtų palūkanų, kai "netyčia" grąžina gabalą paskolos, kuri turėjo būti pradėta grąžinti >365d.?
O kaip su delspinigiais, kai išmokėtas DU avansas, o likusi alga >10dd sekančio mėnesio?
(manau sąrašas ne baigtinis)
2006-12-08 06:37 Bendra » Darbo užmokestis » #347699

Aviete rašė: Ar gali individualios įmonės savininkas tapti savo įmonės direktoriumi pagal darbo sutartį ir gauti A klasės pajamas.


Jei ką sužinosi, kad galima, tiesiog užvesk naują temą didelėm raidėm. smile
Žinau, kad visi teigia, jog negalima, bet negaliu suprasti logikos.
Gal ką nors naujo sužinosi, jei tau dabar aktualu.
2006-12-08 05:55 Bendra » Dėl ilgalaikio turto rekonstrukcijos » #347694

apuokelis rašė: UAB atliko pastato rekonstrukciją. Darbams atlikti naudota elektros energija iš bendro skaitiklio (elektra naudota ir gamybai). Sąskaitos faktūros bendros. Bendrovės vadovybė pageidauja dalį sunaudotos energijos įjungti į rekonstrukcijos išlaidas (didinant ilgalaikio turto vertę). Kaip įforminti ir kokį dokumentą surašyti, kad pateisintume išlaidas? Patarkite. Ačiū.


Geras elektrikas tikrai žinos kaip paskirstyti elektros energijos išlaidas pagal rekonstrukcijai naudotų įrengimų galingumus ir darbo laiką. Ten visokie tarifai (vidutiniai, maksimalūs, minimalūs, šventiniai), kažkokie "Q" (-Q, +Q), galios dedamosios ir t.t.
Toks paskaičiavimas man labiau patiktų, nei procentinis.
2006-12-08 05:47 Įvairūs » įmonės veiklos kalendorinai metai? » #347693

viras rašė: Sveiki,

visai susimėčiau ...

Įmonės veiklos kalendoriniai metai, kaip suprasti šią frazę? Ar metai gali būti skaičiuojami nuo įmonės įsteigimo dienos? T.y. įmonės įsteigta 2006-12-11, nuo tada pradedam skaičiuoti kalendorinius metus ir jie tęsis iki 2007-12-11?

ar kalendoriniai metai bus nuo 2006-12-11 iki 2006-12-31?


Jei nori konkretaus komentaro, patikslink iš kur tą frazę paėmei:

FAĮ 16str yra finansinių metų sąvoka.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

GPMĮ 7str. komentaro 1d. vienareikšmiškai paaiškinti kalendoriniai metai
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui