Tax.lt narys lijanna

Tax.lt narys nuo
2011-06-01
lijanna
forume parašė 124 žinučių

lijanna naujausios žinutės:

2020-11-16 13:01 Pelno mokestis » Ar leidžiami atskaitymai? » #1427640
Laba diena,
gal kas patarsite, grąžinome tiekėjui prekę, kurią buvome užsisakę per klaidą. Tiekėjas išrašė PVM sąskaitą faktūrą prekių grąžinimo mokesčiui. Neišmąstau, ar tai leidžiami atskaitymai, ar ne, ar galima PVM atskaityti? Kirba mintis, kad ne, bet gal klystu , nesinorėtų įmonei nuostolių pridaryt. Gal kas susidūrėte su tokia situacija ir žinote?
2020-10-30 12:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1427436

lijanna rašė:


Sveiki. Gal kas patarsite, kaip CENTE įsivedate pirkėjų atsiskaitymus bankinėmis kortelėmis? Aš pažymiu, kad atsiskaitoma kortele ir pinigai automatiškai atsiduria buhalterinėje sąskaitoje 273 (pinigai kelyje). Į įmonės banko sąskaitą pinigus perveda terminalą nuomojanti įmonė, ji įvardyta kaip Mokėtojas. Perveda mažesnę sumą, atsiskaito mokesčius, procentus. Jei CENTE vedu įplaukas į sąskaitą ir nurodau Mokėtoją (firmą, nuomojančią terminalą), tai kaupiasi mūsų skola jiems smile Buhalteriškai pinigai suvaikšto gerai: D 271 (sąskaita banke); K 273 (pinigai kelyje). D 273 lieka jų atsiskaityti (mums nepervesti) mokesčiai. Kaip nurašinėti tuos mokesčius? Gal per mokėjimus? Nors mes neatliekame jokių mokėjimų, jie patys nusiskaičiuoja. Per banko paslaugų mokestį irgi netinka, nes mokestis ne bankui. Susisuko galva jau, nesinorėtų prisigrybauti. Kaip Jūs susivedate į CENTĄ tokius atsiskaitymus? Labai lauksiu pagalbos. Ačiū.



Ar niekas nežino atsakymo?
2020-10-29 16:32 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1427428
Sveiki. Gal kas patarsite, kaip CENTE įsivedate pirkėjų atsiskaitymus bankinėmis kortelėmis? Aš pažymiu, kad atsiskaitoma kortele ir pinigai automatiškai atsiduria buhalterinėje sąskaitoje 273 (pinigai kelyje). Į įmonės banko sąskaitą pinigus perveda terminalą nuomojanti įmonė, ji įvardyta kaip Mokėtojas. Perveda mažesnę sumą, atsiskaito mokesčius, procentus. Jei CENTE vedu įplaukas į sąskaitą ir nurodau Mokėtoją (firmą, nuomojančią terminalą), tai kaupiasi mūsų skola jiems smile Buhalteriškai pinigai suvaikšto gerai: D 271 (sąskaita banke); K 273 (pinigai kelyje). D 273 lieka jų atsiskaityti (mums nepervesti) mokesčiai. Kaip nurašinėti tuos mokesčius? Gal per mokėjimus? Nors mes neatliekame jokių mokėjimų, jie patys nusiskaičiuoja. Per banko paslaugų mokestį irgi netinka, nes mokestis ne bankui. Susisuko galva jau, nesinorėtų prisigrybauti. Kaip Jūs susivedate į CENTĄ tokius atsiskaitymus? Labai lauksiu pagalbos. Ačiū.
2020-10-26 12:21 Bendra » Pirkėjų atsiskaitymai bankinėmis kortelėmis » #1427393
Sveiki, prašau pagalbos. Pradėjome priimti pirkėjų atsiskaitymus bankinėmis kortelėmis. Su tuo susidūriau pirmą kartą, todėl daug klaustukų smile Ar yra kokie įstatyminiai reikalavimai dėl apskaitos tokių atsiskaitymų? Ar reikia kaupti kiekvieną kvitą tokio pardavimo (čia turiu galvoje ne kasos aparato kvitą, o terminalo kvitą), ar tik vieną bendrą dienos kvitą? Kur juos dėti, ar klijuoti į kasos operacijų žurnalą? Gal yra kažkokie reikalavimai, kur paskaityti? Ar tie kvitai reikalingi tik mums, ar dar kažkokiems tikrintojams?
2020-05-07 14:12 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1423956

Wyga1 rašė:



lijanna rašė:



lijanna rašė:


Sveiki, prašau pagalbos. Kiek skaitau įstatymus, tiek tas klausimas skirtingai aiškinamas. Ar galima išrašant PVM sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui (nevykdančiam jokios veiklos), nenurodyti jo vardo ir pavardės, o tiesiog parašyti Fizinis asmuo? Jei taip, tai ar praeina tokia sąskaita su Fizinis asmuo vietoj vardas pavardė deklaruojant išrašytas sąskaitas VMI iSAF'e?



Ar niekas nežino?



Mes taip rašome-Fizinis asmuo. ISAF praeina.




Ačiū :)
2020-05-07 13:50 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1423954

lijanna rašė:


Sveiki, prašau pagalbos. Kiek skaitau įstatymus, tiek tas klausimas skirtingai aiškinamas. Ar galima išrašant PVM sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui (nevykdančiam jokios veiklos), nenurodyti jo vardo ir pavardės, o tiesiog parašyti Fizinis asmuo? Jei taip, tai ar praeina tokia sąskaita su Fizinis asmuo vietoj vardas pavardė deklaruojant išrašytas sąskaitas VMI iSAF'e?



Ar niekas nežino?
2020-05-07 12:12 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1423943
Sveiki, prašau pagalbos. Kiek skaitau įstatymus, tiek tas klausimas skirtingai aiškinamas. Ar galima išrašant PVM sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui (nevykdančiam jokios veiklos), nenurodyti jo vardo ir pavardės, o tiesiog parašyti Fizinis asmuo? Jei taip, tai ar praeina tokia sąskaita su Fizinis asmuo vietoj vardas pavardė deklaruojant išrašytas sąskaitas VMI iSAF'e?
2019-12-06 11:24 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1418730
Sveiki, pastebėjau, kad CENTO programos aplanke kaupiasi pildytos excel formos ataskaitos, nors ir paspaudžiu mygtuką jų neišsaugoti. Ar pas kitus CENTO naudotojus taip pat kaupiasi, ar čia tik pas mane, nes paskutiniu metu programa visiškai grybauja? Edlonta neįgali sutvarkyti, atsitvėrė arogancijos siena. Nieko kito neliks, kaip keisti apskaitos programą.
2018-11-09 22:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402999

Petronele rašė:



lijanna rašė:


Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita smile Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu smile



Tokias nuolaidų kreditines gavusi visada kredituoju 609 sąskaitą ir nesuku galvos parduotos tos prekės ar ne, mums yra svarbiau matyti kiek nuolaidų gavom per periodą net jei kažkuriam teoretikui atrodo kitaip. Visiems neįtiksi :)



Ačiū už atsakymą
2018-11-05 17:13 Bendra » Banko paskola » #1402636

virbuh rašė:



lijanna rašė:


Laba diena. Gal kas susidūrėte su tokia situacija. Gavome iš banko kreditą, bet tų pinigų sąskaitoje nesimatė. Padarėme pavedimą tiekėjui iš tos tuščios sąskaitos, banko išraše dabar matosi suma su minusu. Ar apskaitoje ir balanse galiu rodyti minusinį pinigų likutį, ar reikia tą skolą perkelti į ilgalaikius įsipareigojimus bankui?


Sveiki , teisingiausias variantas yra perkelti tą sumą į trumpalaikių paskolų sąskaitą, sakykim mėnesio gale arba kas ketvirtį, o gal tik darant balansus.



AČIŪ.
2018-11-05 11:54 Bendra » Banko paskola » #1402611
Laba diena. Gal kas susidūrėte su tokia situacija. Gavome iš banko kreditą, bet tų pinigų sąskaitoje nesimatė. Padarėme pavedimą tiekėjui iš tos tuščios sąskaitos, banko išraše dabar matosi suma su minusu. Ar apskaitoje ir balanse galiu rodyti minusinį pinigų likutį, ar reikia tą skolą perkelti į ilgalaikius įsipareigojimus bankui?
2018-10-31 14:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402526

aiwita rašė:



lijanna rašė:


Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju? smile


Kur jūs vedat apskaitą? Programoje ar excelyje?



Apskaitą vedu programoje. Susipainiojau visai su ta nelemta kreditine smile
Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita smile Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu smile
2018-10-29 17:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402397
Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju? smile
2018-10-29 16:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402391

aiwita rašė:



lijanna rašė:


Gavau minusinę kreditinę, tai minusinę ir turiu įvesti. Bet esmę supratau. Ačiū.


Tai į i.SAF ir priduokit kaip minusinę. Bet buhalteriškai tai pvz antros klasės mažėjimas yra kreditas, o 4 mažėjimas- debetas. Bent aš taip suprantu



Reikalas tas, kad antrą klasę mažinti negaliu, pirktų prekių kainos lieka tos pačios, nes nuolaidą gavau ne konkrečiom prekėm, o bendrą nuolaidą visai sąskaitai, tiesiog sumažėja mūsų skola tiekėjui.
2018-10-29 15:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402383

aiwita rašė:



lijanna rašė:


Labas rytas. Prašau pritarti arba paneigti, ar teisingai galvoju. Gavau kreditinę sąskaitą -pardavimo nuolaidos konkrečiai anksčiau gautai PVM sąskaitai faktūrai bendrai sumai, net ne konkrečioms prekėms. Ar teisingai pajamuočiau: D609 (-) nuolaidos; D24411 (-) pirkimo PVM; K4430 (-) skola tiekėjams?
Ačiū.


Aš debetuočiau Skolą tiekėjams, K Pirkimo PVM ir nuolaidas



Gavau minusinę kreditinę, tai minusinę ir turiu įvesti. Bet esmę supratau. Ačiū.
2018-10-29 14:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402379

lijanna rašė:


Labas rytas. Prašau pritarti arba paneigti, ar teisingai galvoju. Gavau kreditinę sąskaitą -pardavimo nuolaidos konkrečiai anksčiau gautai PVM sąskaitai faktūrai bendrai sumai, net ne konkrečioms prekėms. Ar teisingai pajamuočiau: D609 (-) nuolaidos; D24411 (-) pirkimo PVM; K4430 (-) skola tiekėjams?
Ačiū.



Niekas nepadės? smile
2018-10-29 09:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402369
Labas rytas. Prašau pritarti arba paneigti, ar teisingai galvoju. Gavau kreditinę sąskaitą -pardavimo nuolaidos konkrečiai anksčiau gautai PVM sąskaitai faktūrai bendrai sumai, net ne konkrečioms prekėms. Ar teisingai pajamuočiau: D609 (-) nuolaidos; D24411 (-) pirkimo PVM; K4430 (-) skola tiekėjams?
Ačiū.
2018-03-02 15:58 Bendra » Registrų centras » #1385917

Tess rašė:


Kadangi FA pildoma už 2017 m., tai aiškinamojo rašto bendroje dalyje rašau seną. Bet visur kitur naują.
Bet kitur naują. Juk data tvirtinimo bus jau po adreso pakeitimo.




Ačiū :)
Gero savaitgalio :)
2018-03-02 12:46 Bendra » Registrų centras » #1385888
Sveiki. Iškilo toks klausimėlis, gal kas patarsite. Sausio mėnesį įmonė pakeitė adresą. Kokį adresą nurodyti finansinėse ataskaitose? Ataskaitos už 2017 metus, kai buvome senuoju adresu, bet ataskaitų sudarymo metu jau buvome kitu adresu. Ir galvoju, kaip teisingiau?
2018-02-01 19:02 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1383015

virbuh rašė:



lijanna rašė:


Sveiki, susipainiojau su tais visais pakeitimais. Jei uab'as 2018 m. sausį pirko paslaugas iš su įmone nesusijusių gyventojų, turinčių individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, jiems sumokėjo už tas paslaugas, ar tas išmokas mes turime deklaruoti, ir jei taip, tai kokioje deklaracijoje deklaruoti ir kada?


Liko tas pats, jei išmokėjot ne A klasės išmokas. Deklaruosit tik metam pasibaigus naujoj metinėje GPM312(kurios tik projektas dar)



Labai ačiū
2018-02-01 15:28 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1382970
Sveiki, susipainiojau su tais visais pakeitimais. Jei uab'as 2018 m. sausį pirko paslaugas iš su įmone nesusijusių gyventojų, turinčių individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, jiems sumokėjo už tas paslaugas, ar tas išmokas mes turime deklaruoti, ir jei taip, tai kokioje deklaracijoje deklaruoti ir kada?
2017-12-06 12:32 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1377606


Elyte rašė:


O prie ko čia atskaitingas asmuo smile
Akcininką kaip kontrahentą įsiveskite. Ir didinat įstatinį ne per OŽ, o kontrahento kortelėje "skolos korektūra", kad tvarkingai susidengtu



Laba diena. Mano situacija panaši: akcininkas įnešė į sąskaitą pinigų nuostolių dengimui. Pinigų įnešimą susivedžiau per mokėjimus (D271, K308). O sekančią operaciją susivedžiau tiesiai į OŽ: D308, K3421 ir akcininko kortelėje uždėjau varną, kad netrauktų į deb./kred. ataskaitas. Kaip ir viskas gražiai suvaikščiojo. Bet paskaičiau Jūsų komentarą, kad šitą operaciją reikia daryti per skolos korektūrą. Ištryniau įrašą OŽ ir padariau šią operaciją per akcininko kortelę. Įneštų pinigų suma nebekabo akcininko kortelėje, bet , kai įėjau į [i][/i]Peržiūra/Sąskaitų apmokėjimas/Išrašytos sąskaitos,[i][/i] tai ten atsirado akcininkui išrašyta neapmokėta sąskaita, ir dar su nežinia iš kur paimtu keistu dokumento numeriu. Kažkas čia negerai suvaikščiojo arba aš kažko nesupratau. Ar, gal, daryti dengimą su mokėjimo dokumentu, kad dingtų tas įrašas šioje vietoje? Ar neišlįs dar kas nors kur nors? Ar mano veiksmai geri, ar kažką kitaip čia reikia daryti? Būsiu dėkinga už pagalbą.
2016-10-19 09:30 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335435
Sveiki,
kažkas klausė dėl gaunamų PVM SF iš ES, kai reikia apskaičiuoti menamą PVM. Gavau atsakymą iš VMI, tokių gautų sąskaitų PVM klasifikatoriaus kodas yra PVM16 (jei ką domina... smile).
2016-09-29 16:32 Įvairūs » Reklama » #1332874
Ačiū, ieškosiu smile
2016-09-29 16:15 Įvairūs » Reklama » #1332869
O kaip jas užblokuoti?
2016-09-29 16:06 Įvairūs » Reklama » #1332866
Sveiki, gal ir ne visai į temą, bet jau "užkniso" alkoholio reklama tax'e: uždengia didžiąją dalį ekrano ir neina uždaryti ar kitaip patraukti smile . Ar ir kitiems tas pats?
2016-04-02 18:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1312915

lenacka1117 rašė:


O ką norite daryti toliau? Tai ir lieka Jums tas nuostolis nepaskirstytas ir nepadengtas :) Tik 2016.01.01 padarote dar vieną operaciją D342/K341



Manyčiau, kad šitą operaciją reikia daryti ne 2016 01 01, o po akcininkų susirinkimo ir jų sprendimo. Juk ne buhalterė sprendžia apie pelno (nuostolio) skirstymą.
2016-01-29 09:16 Bendra » Įsakymai » #1302718
Įsakymus rašo ne akcininkas, o direktorius. Įsakymas reikalingas, įrašus reikia daryti ir darbo sutartyse.
2016-01-21 22:31 Įvairūs » Prekių pajamavimas » #1301260
Inventorizaciją darome kartą per metus, o tokių "prekių" atsiranda dažniau. Problema ir yra ta, kad nėra su kuo tokią sutartį sudaryti, o norėtųsi susitvarkyti viską tvarkingai nelaukiant inventorizacijos.
2016-01-21 15:59 Įvairūs » Prekių pajamavimas » #1301200
Sveiki, prašau patarimo. Įmonė užsiima įvairios technikos remontu ir pardavimu. Pasitaiko, kad klientai palieka sugedusią techniką, pasako, kad jiems nebereikia. Kai ką suremontuojame, kai ką išardome dalimis ir norime parduoti. Kaip užsipajamuoti visą tą dykai gautą turtą, kokį dokumentą surašyti ir kokį "tiekėją" nurodyti, kai jo nėra? Suprantu, kad savikaina bus nulinė, bet kaip teisiškai teisingai apiforminti tokių prekių atsiradimą?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR