Tax.lt narys lijanna

Tax.lt narys nuo
2011-06-01
lijanna
forume parašė 117 žinučių

lijanna naujausios žinutės:

2019-12-06 11:24 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1418730
Sveiki, pastebėjau, kad CENTO programos aplanke kaupiasi pildytos excel formos ataskaitos, nors ir paspaudžiu mygtuką jų neišsaugoti. Ar pas kitus CENTO naudotojus taip pat kaupiasi, ar čia tik pas mane, nes paskutiniu metu programa visiškai grybauja? Edlonta neįgali sutvarkyti, atsitvėrė arogancijos siena. Nieko kito neliks, kaip keisti apskaitos programą.
2018-11-09 22:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402999

Petronele rašė:



lijanna rašė:


Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita smile Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu smile



Tokias nuolaidų kreditines gavusi visada kredituoju 609 sąskaitą ir nesuku galvos parduotos tos prekės ar ne, mums yra svarbiau matyti kiek nuolaidų gavom per periodą net jei kažkuriam teoretikui atrodo kitaip. Visiems neįtiksi :)



Ačiū už atsakymą
2018-11-05 17:13 Bendra » Banko paskola » #1402636

virbuh rašė:



lijanna rašė:


Laba diena. Gal kas susidūrėte su tokia situacija. Gavome iš banko kreditą, bet tų pinigų sąskaitoje nesimatė. Padarėme pavedimą tiekėjui iš tos tuščios sąskaitos, banko išraše dabar matosi suma su minusu. Ar apskaitoje ir balanse galiu rodyti minusinį pinigų likutį, ar reikia tą skolą perkelti į ilgalaikius įsipareigojimus bankui?


Sveiki , teisingiausias variantas yra perkelti tą sumą į trumpalaikių paskolų sąskaitą, sakykim mėnesio gale arba kas ketvirtį, o gal tik darant balansus.



AČIŪ.
2018-11-05 11:54 Bendra » Banko paskola » #1402611
Laba diena. Gal kas susidūrėte su tokia situacija. Gavome iš banko kreditą, bet tų pinigų sąskaitoje nesimatė. Padarėme pavedimą tiekėjui iš tos tuščios sąskaitos, banko išraše dabar matosi suma su minusu. Ar apskaitoje ir balanse galiu rodyti minusinį pinigų likutį, ar reikia tą skolą perkelti į ilgalaikius įsipareigojimus bankui?
2018-10-31 14:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402526

aiwita rašė:



lijanna rašė:


Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju? smile


Kur jūs vedat apskaitą? Programoje ar excelyje?



Apskaitą vedu programoje. Susipainiojau visai su ta nelemta kreditine smile
Ko gero ir 609 sąskaitą naudoti šioj situacijoj netinka, nes prekės dar neparduotos, yra sandėlyje. Gauta kreditinė atrodo taip: Pardavimų nuolaidos, kiekis su minusu 1, kaina su pliusu 100, PVM suma su minusu 21 ir bendra suma su minusu 121. Gal galite konkrečiai parašyti, kokias korespondencijas rašytumėte? Suprantu, kad čia iš serijos [i][/i]Atsakymai ant lėkštutės, [i][/i] bet jau esu nevilty su ta sąskaita smile Kuo daugiau galvoju, tuo daugiau nebesuprantu smile
2018-10-29 17:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402397
Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju? smile
2018-10-29 16:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402391

aiwita rašė:



lijanna rašė:


Gavau minusinę kreditinę, tai minusinę ir turiu įvesti. Bet esmę supratau. Ačiū.


Tai į i.SAF ir priduokit kaip minusinę. Bet buhalteriškai tai pvz antros klasės mažėjimas yra kreditas, o 4 mažėjimas- debetas. Bent aš taip suprantu



Reikalas tas, kad antrą klasę mažinti negaliu, pirktų prekių kainos lieka tos pačios, nes nuolaidą gavau ne konkrečiom prekėm, o bendrą nuolaidą visai sąskaitai, tiesiog sumažėja mūsų skola tiekėjui.
2018-10-29 15:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402383

aiwita rašė:



lijanna rašė:


Labas rytas. Prašau pritarti arba paneigti, ar teisingai galvoju. Gavau kreditinę sąskaitą -pardavimo nuolaidos konkrečiai anksčiau gautai PVM sąskaitai faktūrai bendrai sumai, net ne konkrečioms prekėms. Ar teisingai pajamuočiau: D609 (-) nuolaidos; D24411 (-) pirkimo PVM; K4430 (-) skola tiekėjams?
Ačiū.


Aš debetuočiau Skolą tiekėjams, K Pirkimo PVM ir nuolaidas



Gavau minusinę kreditinę, tai minusinę ir turiu įvesti. Bet esmę supratau. Ačiū.
2018-10-29 14:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402379

lijanna rašė:


Labas rytas. Prašau pritarti arba paneigti, ar teisingai galvoju. Gavau kreditinę sąskaitą -pardavimo nuolaidos konkrečiai anksčiau gautai PVM sąskaitai faktūrai bendrai sumai, net ne konkrečioms prekėms. Ar teisingai pajamuočiau: D609 (-) nuolaidos; D24411 (-) pirkimo PVM; K4430 (-) skola tiekėjams?
Ačiū.



Niekas nepadės? smile
2018-10-29 09:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402369
Labas rytas. Prašau pritarti arba paneigti, ar teisingai galvoju. Gavau kreditinę sąskaitą -pardavimo nuolaidos konkrečiai anksčiau gautai PVM sąskaitai faktūrai bendrai sumai, net ne konkrečioms prekėms. Ar teisingai pajamuočiau: D609 (-) nuolaidos; D24411 (-) pirkimo PVM; K4430 (-) skola tiekėjams?
Ačiū.
2018-03-02 15:58 Bendra » Registrų centras » #1385917

Tess rašė:


Kadangi FA pildoma už 2017 m., tai aiškinamojo rašto bendroje dalyje rašau seną. Bet visur kitur naują.
Bet kitur naują. Juk data tvirtinimo bus jau po adreso pakeitimo.




Ačiū :)
Gero savaitgalio :)
2018-03-02 12:46 Bendra » Registrų centras » #1385888
Sveiki. Iškilo toks klausimėlis, gal kas patarsite. Sausio mėnesį įmonė pakeitė adresą. Kokį adresą nurodyti finansinėse ataskaitose? Ataskaitos už 2017 metus, kai buvome senuoju adresu, bet ataskaitų sudarymo metu jau buvome kitu adresu. Ir galvoju, kaip teisingiau?
2018-02-01 19:02 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1383015

virbuh rašė:



lijanna rašė:


Sveiki, susipainiojau su tais visais pakeitimais. Jei uab'as 2018 m. sausį pirko paslaugas iš su įmone nesusijusių gyventojų, turinčių individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, jiems sumokėjo už tas paslaugas, ar tas išmokas mes turime deklaruoti, ir jei taip, tai kokioje deklaracijoje deklaruoti ir kada?


Liko tas pats, jei išmokėjot ne A klasės išmokas. Deklaruosit tik metam pasibaigus naujoj metinėje GPM312(kurios tik projektas dar)



Labai ačiū
2018-02-01 15:28 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1382970
Sveiki, susipainiojau su tais visais pakeitimais. Jei uab'as 2018 m. sausį pirko paslaugas iš su įmone nesusijusių gyventojų, turinčių individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, jiems sumokėjo už tas paslaugas, ar tas išmokas mes turime deklaruoti, ir jei taip, tai kokioje deklaracijoje deklaruoti ir kada?
2017-12-06 12:32 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1377606


Elyte rašė:


O prie ko čia atskaitingas asmuo smile
Akcininką kaip kontrahentą įsiveskite. Ir didinat įstatinį ne per OŽ, o kontrahento kortelėje "skolos korektūra", kad tvarkingai susidengtu



Laba diena. Mano situacija panaši: akcininkas įnešė į sąskaitą pinigų nuostolių dengimui. Pinigų įnešimą susivedžiau per mokėjimus (D271, K308). O sekančią operaciją susivedžiau tiesiai į OŽ: D308, K3421 ir akcininko kortelėje uždėjau varną, kad netrauktų į deb./kred. ataskaitas. Kaip ir viskas gražiai suvaikščiojo. Bet paskaičiau Jūsų komentarą, kad šitą operaciją reikia daryti per skolos korektūrą. Ištryniau įrašą OŽ ir padariau šią operaciją per akcininko kortelę. Įneštų pinigų suma nebekabo akcininko kortelėje, bet , kai įėjau į [i][/i]Peržiūra/Sąskaitų apmokėjimas/Išrašytos sąskaitos,[i][/i] tai ten atsirado akcininkui išrašyta neapmokėta sąskaita, ir dar su nežinia iš kur paimtu keistu dokumento numeriu. Kažkas čia negerai suvaikščiojo arba aš kažko nesupratau. Ar, gal, daryti dengimą su mokėjimo dokumentu, kad dingtų tas įrašas šioje vietoje? Ar neišlįs dar kas nors kur nors? Ar mano veiksmai geri, ar kažką kitaip čia reikia daryti? Būsiu dėkinga už pagalbą.
2016-10-19 09:30 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335435
Sveiki,
kažkas klausė dėl gaunamų PVM SF iš ES, kai reikia apskaičiuoti menamą PVM. Gavau atsakymą iš VMI, tokių gautų sąskaitų PVM klasifikatoriaus kodas yra PVM16 (jei ką domina... smile).
2016-09-29 16:32 Įvairūs » Reklama » #1332874
Ačiū, ieškosiu smile
2016-09-29 16:15 Įvairūs » Reklama » #1332869
O kaip jas užblokuoti?
2016-09-29 16:06 Įvairūs » Reklama » #1332866
Sveiki, gal ir ne visai į temą, bet jau "užkniso" alkoholio reklama tax'e: uždengia didžiąją dalį ekrano ir neina uždaryti ar kitaip patraukti smile . Ar ir kitiems tas pats?
2016-04-02 18:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1312915

lenacka1117 rašė:


O ką norite daryti toliau? Tai ir lieka Jums tas nuostolis nepaskirstytas ir nepadengtas :) Tik 2016.01.01 padarote dar vieną operaciją D342/K341



Manyčiau, kad šitą operaciją reikia daryti ne 2016 01 01, o po akcininkų susirinkimo ir jų sprendimo. Juk ne buhalterė sprendžia apie pelno (nuostolio) skirstymą.
2016-01-29 09:16 Bendra » Įsakymai » #1302718
Įsakymus rašo ne akcininkas, o direktorius. Įsakymas reikalingas, įrašus reikia daryti ir darbo sutartyse.
2016-01-21 22:31 Įvairūs » Prekių pajamavimas » #1301260
Inventorizaciją darome kartą per metus, o tokių "prekių" atsiranda dažniau. Problema ir yra ta, kad nėra su kuo tokią sutartį sudaryti, o norėtųsi susitvarkyti viską tvarkingai nelaukiant inventorizacijos.
2016-01-21 15:59 Įvairūs » Prekių pajamavimas » #1301200
Sveiki, prašau patarimo. Įmonė užsiima įvairios technikos remontu ir pardavimu. Pasitaiko, kad klientai palieka sugedusią techniką, pasako, kad jiems nebereikia. Kai ką suremontuojame, kai ką išardome dalimis ir norime parduoti. Kaip užsipajamuoti visą tą dykai gautą turtą, kokį dokumentą surašyti ir kokį "tiekėją" nurodyti, kai jo nėra? Suprantu, kad savikaina bus nulinė, bet kaip teisiškai teisingai apiforminti tokių prekių atsiradimą?
2016-01-14 09:57 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1300080
Labas rytas, ar CENTO rezervuose reikia saugoti visus rezervus, ar senus galima panaikinti, paliekant paskutinius. Dabar pas mane rezervų prikaupta už 5 metus, vis mėto lentelę, kad diske mažai vietos, gal tie rezervai užima? smile
2015-12-16 13:32 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1296979
Nu jo, ačiū smile
2015-12-16 00:27 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1296915
Rezultatams gal įtakos ir neturės, bet ar pavyks su programa padaryti pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą už 2015 po tokių pakeitimų?
2015-12-15 13:36 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1296865

Girele rašė:



Dorota1 rašė:


bet kaip suprantu tai reikės sukurti nauja įmonę? ir viską suvesti nuo pradinio likučio tik pagal kitą sąskaitų planą?


Čia tik jūsų pasirinkimas - galite daryti naują duomenų bazę, galite toje pačioje - susikurti naujas trūkstamas sąskaitas, susikiloti likučius per OŽ (nepamirštant pakeisti sąskaitų nustatymuose), o nebereikalingas sąskaitas - pažymėkite kaip nenaudojamas.



Toje pačioje duomenų bazėje, ko gero, geriau, bet tą darbą galima bus daryti tik po metinių finansinių ataskaitų pridavimo?
2015-06-12 12:19 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1276251

Rainis rašė:



lijanna rašė:


Labas rytas,
mūsų įmonė suteikė paslaugas (kompiuterio remontas) Norvegijoje registruotai įmonei PVM mokėtojai. Paslaugos suteiktos čia Lietuvoje. Ar teisingai darau, jei išrašau įprastą PVM SF su 21 proc. PVM? Ar reikia kur nors deklaruoti šią sumą?


1. Jei ši Norvegijos įmonė neturi savo padalinio ar atstovybės Lietuvoje, kilnojamų daiktų (kompiuteri) remonto paslauga pagal PVMĮ 13 straipsnį laikoma suteikta ne Lietuvoje, todėl yra ne PVM objektas. Sąskaita už paslaugas išrašoma be jokio PVM.
2. Viskas deklaruojama smile Pardavimo PVM (standartinis ar lengvatinis) - 29 - 31 eilutėse, už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (jūsų atvejis) 20 eilutėje.



Sveiki, o jei Norvegijos įmonei perparduodame svetainės talpinimą ir el. paštą su 21 proc. PVM, tai deklaracijoje pildau 11, 29 eilutes, ar teisingai?
2015-03-30 12:34 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1267024
Ačiū, Raini, už atsakymą, dingo galvos skausmas smile
2015-03-30 09:48 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1266995
Labas rytas,
mūsų įmonė suteikė paslaugas (kompiuterio remontas) Norvegijoje registruotai įmonei PVM mokėtojai. Paslaugos suteiktos čia Lietuvoje. Ar teisingai darau, jei išrašau įprastą PVM SF su 21 proc. PVM? Ar reikia kur nors deklaruoti šią sumą?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR