Buhalterinė programa "Centas"

Tabeliss Tabeliss 1522
1 2020-07-03 12:17 Tabeliss
Kada po to?
Aš praktikuoju arba su sąskaitą arba be, kitu atveju, taisyt, naikint pardavimą gyventojams, tada išrašyti sąskaitą ir vėl įsivesti pardavimą gyventojams, bet nesugalvoju kodėl turėčiau apsiimti tiek darbo jeigu kažkas sugalvojo
R
ras123 788
2020-07-27 13:22 ras123
Sveiki.Jei darbuotojas iki 2020.07.01 turi sukaupęs kasmetinių atostogų daugiau kaip už 3 metus ar programoje gaima pažymėtį ?
L
leliuks 1622
2020-07-31 09:36 leliuks
Laba diena. Blogai įvesta pirkimo sąskaita.Jos pašalinti neleidžia, nes jau yra pagal tą sąskaitą parduota prekių. Bėda tame, kad pašalinus išrašytą sąskaitą, meta klaidą kad prekės pirktos per kasos aparatą ir nieko neleidžia daryti. Gal yra koks kitas būdas tą išrašytą sąskaitą gražiai sutvarkyti?
K
kristil 251
2020-08-06 15:39 kristil
atsinaujinus programa kai bandau peržiūrėti išrašomą sąskaitą išmeta lentelę
Property"laikotarpis" has not been defined or is nit published
kaip man sutvarkyti šį reikalą?? gal kas pagelbės
L
leliuks 1622
2020-08-10 08:36 leliuks
Labas rytas.Parduota prekė, bet nenusirašė automatiškai savikaina.Matos blogai suvedžiau korespondencijas.Per kur galėčiau dabar tą savikainą nurašyti?
Elyte Elyte 2865
2020-08-10 10:59 Elyte
Koreguokite OŽ
L
leliuks 1622
2020-08-10 12:22 leliuks
Galvojau, kad per nurašymus reikia daryti.Tai tiesiog per OŽ suvedu +naują įrašą, D sąn.K savik.?Ar korektūrą spausti?Ps.buvo parduota gyventojui per kasos aparatą.
Elyte Elyte 2865
2020-08-10 14:26 Elyte
Korektūrą
L
leliuks 1622
2020-08-10 16:21 leliuks
Ačiū smile
2020-08-21 12:59 TomasGausa
Sveiki. Gal galit parašyti, kaip programoje susivesti gautas sąskaitas už telefono apartus, jei jie pirkti išsimokėtinai? Ta prasme yra sąskaita už aparatus su atvirkštiniu PVM ir visa mokėtina suma (nors mokėsiu kas mėnesį) ir kas mėnesį ateina sąskaita, kurioje aparatai yra neapmokestinami, o už paslaugas su PVM. Kaip teisingai susivesti, kad kažkaip mažinti tą aparatų sumą mėnesinėmis sąskaitomis?
L
leliuks 1622
2020-08-25 10:19 leliuks
Sveiki,kur programoje pažymėti, kad darbuotojui priklauso ilgesnės nei 20 d.d. atostogos nuo tokios tai dienos?
L
leliuks 1622
2020-09-02 12:50 leliuks
Laba diena.

Per kur taisyti sandėlį,jei parduodant prekes nusirašė gera savikaina, OŽ irgi rodo gerą nurašytą savikainą, o sandėlyje ji nepapuola?
ritukse ritukse 1399
2020-09-03 11:10 ritukse
Sveiki gal kas žino kaip cente įvesti prekes kur taikomas atvirštinis PVM toje pačioje s-toje yra ir geras PVM kai uždedu pozicijoje kad atvirštinis tai viskas pasikeičia ir geras PVM arba atvirščiai
L
leliuks 1622
2020-09-30 08:42 leliuks
Labas rytas
Buvo pirktas IT, kuris turėjo būti parduotas.Jo savik.2060 buvo atsargose. Nutarta šį turtą pradėti naudoti įmonės veikloje.Perkėliau surašydama BP per OŽ D 1220 K 2060.Viskas gerai, persikėlė. Bet tas turtas taip ir liko atsargų sandėlyje. Ką su juo daryti, kaip, ar perkelti? Nes jo sandėlyje tai nebėra,jis ilgalaikiame turte.
Girele Girele 9676
2020-09-30 10:20 Girele

leliuks rašė:
Labas rytas
Buvo pirktas IT, kuris turėjo būti parduotas.Jo savik.2060 buvo atsargose. Nutarta šį turtą pradėti naudoti įmonės veikloje.Perkėliau surašydama BP per OŽ D 1220 K 2060.Viskas gerai, persikėlė. Bet tas turtas taip ir liko atsargų sandėlyje. Ką su juo daryti, kaip, ar perkelti? Nes jo sandėlyje tai nebėra,jis ilgalaikiame turte.

Iš karto reikėjo per Nurašymą nurašyti, D 1kl.
Trinkit įrašą OŽ.
Tada IT modulyje ranka įsiveskite IT ir Operacijose - pirkimas.
L
leliuks 1622
2020-09-30 11:52 leliuks
Tai nurašymo akte D bus 1220 , kaip man tą aktą tokiu atveju reikia užvadinti?Toliau supratau, ačiū už informaciją. smile
E
Egle26 801
2020-09-30 12:29 Egle26
Laba, žmogus dirbo 4 dienas per mėnesį, po 1 val., reikia paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, programa paskaičiuoja neteisingai, kaip ištaisyti rankiniu būdu ?
holdingas holdingas 6994
2020-10-08 11:35 holdingas
Sveiki. Nuomojame automobilius, pajamuojam ir nurašom kurą. Kortelėje Žinynai įvedu automobilio numerį, nustatau kuro normą. Automobilių yra daug. Ar galima kortėlėje nustatyti kaip neneudojamą, kai pasibaigia nuomos terminas, nes man visą sąrašą meta, nereikalingų, neneudojamų.
K
kertmeda 2
2020-10-29 10:00 kertmeda
Laba diena. Įmonė pirko automobilį dalį sumos apmokėjo iš įmonės sąskaitos , o kitą atskaitingas asmuo grynaisiais pinigais (ne įmonės) . Kaip suvesti pirkimo sąskaitą faktūrą kad matytusi abu mokėjimai. Įmonė grynaisiais operacijų nevykdo ir kasoje pinigų neturi.
lijanna lijanna 124
2020-10-29 16:32 lijanna
Sveiki. Gal kas patarsite, kaip CENTE įsivedate pirkėjų atsiskaitymus bankinėmis kortelėmis? Aš pažymiu, kad atsiskaitoma kortele ir pinigai automatiškai atsiduria buhalterinėje sąskaitoje 273 (pinigai kelyje). Į įmonės banko sąskaitą pinigus perveda terminalą nuomojanti įmonė, ji įvardyta kaip Mokėtojas. Perveda mažesnę sumą, atsiskaito mokesčius, procentus. Jei CENTE vedu įplaukas į sąskaitą ir nurodau Mokėtoją (firmą, nuomojančią terminalą), tai kaupiasi mūsų skola jiems smile Buhalteriškai pinigai suvaikšto gerai: D 271 (sąskaita banke); K 273 (pinigai kelyje). D 273 lieka jų atsiskaityti (mums nepervesti) mokesčiai. Kaip nurašinėti tuos mokesčius? Gal per mokėjimus? Nors mes neatliekame jokių mokėjimų, jie patys nusiskaičiuoja. Per banko paslaugų mokestį irgi netinka, nes mokestis ne bankui. Susisuko galva jau, nesinorėtų prisigrybauti. Kaip Jūs susivedate į CENTĄ tokius atsiskaitymus? Labai lauksiu pagalbos. Ačiū.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui