Tax.lt narys Bile_kas

B
Tax.lt narys nuo
2004-10-12
Bile_kas
forume parašė 449 žinučių

Naujausios žinutės:

2004-11-05 08:11 PVM » CREDIT NOTE ir PVM deklaracija » #118674

agne2 rašė: Na taip pradžioje parašiau kaip pardavimo invoice, bet kai jie atsiuntė tą nelaimingą Credit Note, tai ištaisiau ir pas save persirašiau kaip debetinę sąskaitą. Na žoždžiu susivėliau visai ir nežinau kaip čia tvarką padaryti, turiu dokumentų kokių tik nori ir Invoice ir debetinę ir dar credit note.
Dar gal galite paaiškinti kas per dokumentėlis PROFORMA INVOICE.

Aciu Bilekas, kad gaišti laiką su manim.


Pirmiausia, jei jie tau išrašė KreditNotą, tai tau Debetnoto jau nereikia rašyti - susidubliuos. Tai ir siūlau - laikyk pas save grąžinimo pagrindu Invoisą, ištrink iš apskaitos savo Debetnotą, o jų Kreditnotą niekur nerodyk, bet po visko suderink skolą (padaryk suderinimo aktą).
Proforma - išankstinė sąskaita, kartais pretenziją parodo...
2004-11-05 07:52 Bendra » Gelbėkit,skriaudžia buhalterius » #118665

Soffy rašė: Ir prašom neaiškinti, kad - Kiek yra gerų buhalterių, kurie negali išlysti iš užburto rato..


Aha, čia gera mintis, kad neaiškinti - beviltiška
2004-11-05 07:38 PVM » CREDIT NOTE ir PVM deklaracija » #118658

agne2 rašė: dar kartą apie tą patį, tai vadinasi tai apskaitau kaip grąžinimą pagal debetinę, Credit note išmetu ir nei FR0672 nei FR0671 tai neatsispindi.


Palauk, aš supratau kad tu padarei grąžinimą išrašant pardavimo invoisą?
2004-11-05 06:55 PVM » CREDIT NOTE ir PVM deklaracija » #118655

agne2 rašė: Sveiki,

Grąžindami keletą anksčiau įsigytų prekių į ES išrašėmė paprastą INVOICE nes susitarėmė, kad nereiktų jokių PVM tikslinimų, įforminti tai kaip pardavimą, o po to padarysime tarpusavio skolų užskaitą. Tačiau mūsų partneris po savaitikės atsiunčia CREDIT NOTE, kurioje įtašytas mūsų INVOICE numeris ir data. Na matyt persigalvojo ir pagal CREDIT NOTE as jau turiu visgi apskaitoje rodyti kaip grąžinimą.
Šiaip jokių problemų, tik va nežinau ar nepadarysiu klaidos jei prie savo Credit Note pridėsiu kaip priedą ir mano išrašytą INVOICE su prierašu DEBETINĖ PVM SĄSK-FAKT., NES JŲ IŠRAŠYTAME CREDIT NOTE ATSISPINDI MŪSŲ INVOICE NR.

Tikiuos supratot ką noriu pasakyti, nes kažkaip painiai tas mano paaiškinimas atrodo.


Suderink su tuo klientu skolą po visų Credit Notų ir Invoisų, o prie savo Invoiso geriau nepridėk to CreditNoto: kam reikia papildomų kabliukų? Anie matyt suprato, kad atsiuntei jiems kaip Proformą.
2004-11-05 06:49 Bendra » zurnalas » #118653

lada rašė: Sveiki, gal kam ir pasirodys šis klausimas juokingas, bet gal kas turi sąskaitų faktūrų registracijos žurnalą? Būčiau labai dėkinga. smile smile


Jei tau reikia PVM SF registro: dokumento nr. VA-55;
O jei tau reikia žurnalo, tai bus prekių iš ES: dokumentas VA-19.
O čia kur rasti - tuo pačiu ir taisykles rasi:
www3.lrs.lt/DPaieska.html
2004-11-05 06:42 Blevyzgos » Pailsėkite nuo darbo » #118652
http://www.dgline.co.kr/rest/files/bird.swf
2004-11-05 06:42 Blevyzgos » Pailsėkite nuo darbo » #118651
http://www.dgline.co.kr/rest/files/bird.swf
2004-11-05 06:39 Bendra » Gelbėkit,skriaudžia buhalterius » #118650

Soffy rašė: Nesuprantu tų visų rašinėjimų - buhalterio negerbia, nesupranta, nevertina. Kame problema? Tai NEdirbkite pas tokį žmogų. Aš negaliu dirbti su tokiu žmogumi, kurio pati negerbiu. O kaip aš jį gerbsiu, jei jis manęs negerbia? Problema išsisprendžia lengvai ir paprastai. Neįsivaizduoju situacijos, kurioje galėčiau taip save prievartauti, manau, jog tai tiesiog pats tikriausias nusikaltimas savo atžvilgiu. AŠ pati esu sau pati brangiausia, kodėl turėčiau save skriausti smile ?


Oi, kokia tu šaunuolė, kaip lengvai sprendi problemas, tiesiog toji problema tau PATI IŠSISPRENDŽIA! Netgi lengvai ir paprastai!!! Nors žinutės pabaigoje viską paaiškini: AŠ pati esu sau pati brangiausia, todėl ir nesupranti kitų.
Kiek yra gerų buhalterių, kurie negali išlysti iš užburto rato.
2004-11-04 14:57 Bendra » Lizingas » #118539

Rasele rašė: www.paciolis.lt/?cid=2653&details=1

paskaityk gal pravers


Dar yra 2001 04 mėn. (ten apie finansinę pusę plačiau)
2004-11-04 14:42 Bendra » Lizingas » #118530

dakli rašė: Turime stakles pagal lizingo sutartį (dar 3metai liko mokėti įmokas).
Jų nenaudojame. Kokiais būdais galima būtų jas parduoti kitiems nenutraukiant lizingo sutarties. Gal perleisti lizinginius įsipareigojimus kitai įmonei, o parduoti tik išmokėtą dalį ? Ar kitaip? Niekada neesu susidūrusi. smile Kaip tas atrodytų apskaitoje? smile


Pats sudėtingiausias dalykas ir yra, kai perleidžiami lizingo įsipareigojimai. Jei norėsi taip daryti, kažkada seniai buvo nebloga medžiaga Pačiolio AMA, galėsiu paieškoti.
O gal pabandyti pralysti per tas PMĮ 13str. pataisas, kai turtas laikomas įmonės nuosavybe, jei išperkamosios nuomos sutartyje numačius nuosavybės teisių perėjimą pirkėjui, ir parduoti, pasiliekant lizingo sutartį?
2004-11-04 14:27 Bendra » Lizingas per uzsieni » #118520

Nira rašė: aha smile
Proforma Invoice No.....
Tai reiškia.... kad tai mūsų nuosavybė???? nes kiek žinau PROFORMA sąskaita lyg išankstinė, o tikrąją sąskaitą išrašo po apmokėjimo smile smile smile


Ne, Proforma tai ne pirkimo dokumentas. Bet jei importo procedūra jau atlikta, tai paprašyk, kad Danas tai datai išrašytų tikrą Invoisą tai pačiai sumai. Nors muitinės anspaudo ant jo nebus, bet manau to pakaks, kad užsipajamuoti turtą (ProformInvoise su muitinės anspaudu + Invoise paštu). Na ir nuo tada galima priskaičiuoti nusidėvėjimą - štai ir pliusas
2004-11-04 14:21 PVM » PVM atskaitos tikslinimas pagal PVMĮ 58 str. » #118517

Ina rašė: Neatidžiai skaitai smile Į atskaitą yra įtrauktas tik paslaugų PVM, jokių medžiagų, jokių žaliavų, jokio IT. Apie paslaugų PVM perskaičiavimą PVM įstatyme lyg ir nieko nėra parašyta?


Bile_kas rašė:
Suprantu tavo mintį. Bet jei kažkiek būsite pardavę be pardavimo PVM, kol nebuvote PVM mokėtojais, tai tiems pardavimams tenkantis tarkim žaliavų PVM neturi pakliūti į atskaitą, o į leidžiamus atskaitymus (gal gausis nereikšmingi skirtumai 15%-18%?)



Tada sunkiau su tokiom paslaugos. Iš principo galima (turiu galvoj tvarką, kai tampama PVM mokėtoju), bet tas priskyrimo kalusimas dažniausiai būna sunkiai apibrėžiamas.
2004-11-04 13:54 PVM » PVM atskaitos tikslinimas pagal PVMĮ 58 str. » #118497

Ina rašė: Bet kokiu atveju sukurtas produktas yra PVM objektas pagal PVMĮ.


Suprantu tavo mintį. Bet jei kažkiek būsite pardavę be pardavimo PVM, kol nebuvote PVM mokėtojais, tai tiems pardavimams tenkantis tarkim žaliavų PVM neturi pakliūti į atskaitą, o į leidžiamus atskaitymus (gal gausis nereikšmingi skirtumai 15%-18%?)
2004-11-04 13:44 Bendra » Lizingas per uzsieni » #118491

Nira rašė: VMI čia ne prie ko : mokesčiai muitinės. reikėjo paklausti, jei laikinas įvežimas kaip jį padaryti importu? Pažiūrėk tos deklaracijos 37 langelį - jei ten procedūra 4000, tai importas (atrodo)


Tai aš ir turėjau minty, kad su muitine jokių reikalų neturėsim, nes procedūra yra 4000 - importas.[/quote]

O dabar pažiūrėk, kokio dokumento pagrindu pripažintas importas. Gal ten normalus Danų pardavimo invoisas, ir daiktas jau seniai jūsų nuosavybė?
2004-11-04 13:34 Bendra » Lizingas per uzsieni » #118482

Nira rašė: Skambinau į muitinę ir šiek tiek sužinojau informacijos...
Jei įvežant stakles buvo nurodyta, jog jos įvežamos laikinai, tada reikėtų jas deklaruoti muitinėje (intrastato ataskaitoje), o jei nurodytą, kad jos importuotos ir PVM sumokėtas, tuo atveju su muitine jokių reikalų ir neturėsi.
Dabar reikia išsiaiškinti kaip ten bus VMI mokesčiais smile


VMI čia ne prie ko : mokesčiai muitinės. reikėjo paklausti, jei laikinas įvežimas kaip jį padaryti importu? Pažiūrėk tos deklaracijos 37 langelį - jei ten procedūra 4000, tai importas (atrodo)
2004-11-04 13:31 Bendra » Lizingas per uzsieni » #118475

Loreta rašė: Ar ne paprasčiau būtų buvę gauti lizingą iš Lietuvos bendrovės? Mes kaip tik ruošiamės tai daryti. Pagal išstatytą invoisą apmokame, vėliau atsiskaitinėjame su Lietuvos lizingo bendrove.


... ir mokate palūkanas. Tam Danui gal iki smile tos palūkanos?
2004-11-04 13:13 PVM » PVM atskaitos tikslinimas pagal PVMĮ 58 str. » #118467
Viskas su šansais. Tik blogai kad dabar pardavinėjate be PVM. Turėsit proporciškai apskaičiuoti, kai vėl tapsite PVM mokėtojais. Taigi atskaityto PVM apskaita turi būti tvarkinga, kad vėliau būtų galima priskirti PVM apmokestinamism pardavimams
2004-11-04 12:32 PVM » PVM atskaitos tikslinimas pagal PVMĮ 58 str. » #118445
Ina, parašyk, koks tas produktas, ar statinys? gal ką pasiūlysim
2004-11-04 12:27 PVM » PVM atskaitos tikslinimas pagal PVMĮ 58 str. » #118439

Ina rašė: PVMĮ 58 straipsnis teigia, kad: "PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti tokiai šio PVM mokėtojo veiklai:
1) PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui;"
Įmonė tenkina šią sąlygą - ji kuria PVM apmokestinamą produktą. Juk apie tai, kad įmonė privalo gauti pajamas, nepasakyta? Pasakyta "skirtą PVM apmokestinamam...paslaugų teikimui". Produktas pagal PVM įstatymą priskiriamas prie PVM apmokestinamos veiklos, ir tos paslaugos buvo skirtos tam PVM apmokestinamam produktui kurti. Tai pagal kokį PVM įstatymo punktą įmonė privalėtų atstatyt PVM atskaitą?



Bile_kas rašė:
Tu rašei, kad jokių neturėjai pajamų. O kai gavai pajamas už tą mislingą statinį, jau buvote ne PVM mokėtojai, t.y. pardavimo PVM nepriskaičiavote. Tai kaip gali pasilikti atskaitoje pirkimo PVM?



Tesingai, kad kol "kuria", su PVM atskaita elgiatės kaip su savo - atskaitote mokesčius, grąžinatės grynais. O jei kūrėte, kūrėte ir nesukūrėte, tai reikia atiduoti, nes kai tapote ne PVM mokėtojais, įvyko "PVM neapmokestinamas prekių tiekimas"
2004-11-04 12:17 Bendra » Lizingas per uzsieni » #118432

Nira rašė: Gerai išrašys jie mums invoisą visam daiktui su jo apmokejimo atidėjimais. Čia viskas ok supratau. Kaip suprantu jokie mokesčiai čia negresia, nes importo PVM buvo sumokėtas kai staklės buvo įvežtos prieš metus. Todėl apskaitoje tik fiksuosiu kad įgijome ilg.turtą ir pradėsiu skaičiuoti nusidėvėjimą....
Ar aš teisingai mąstau?????


Čia darosi įdomiau, tik aš tokios praktikos neturėjau. Manau, kad reikėtų išsiaiškinti, kokia buvo užfiksuota muitinės prosedūra, kai įvežėte, ir su jais pasikonsultuoti, ar nereikia jos perrašyti.
2004-11-04 12:10 PVM » PVM atskaitos tikslinimas pagal PVMĮ 58 str. » #118427

Ina rašė: Kodėl privalėčiau grąžint tą PVM? Juk veikla nepriklausė prie PVM neapmokestinamų?
Tai nėra statyba, statyba buvo kaip pavyzdys ilgalaikės veiklos, kur produktas nepadaromas per mėnesį. Realiai pagal savo specifiką produktas negalėjo būt priduotas dalimis, jis buvo priduotas visas iš karto.


Tu rašei, kad jokių neturėjai pajamų. O kai gavai pajamas už tą mislingą statinį, jau buvote ne PVM mokėtojai, t.y. pardavimo PVM nepriskaičiavote. Tai kaip gali pasilikti atskaitoje pirkimo PVM?
2004-11-04 12:04 Bendra » Lizingas per uzsieni » #118423

Nira rašė: Gali israsyti ir taip ir taip.... idomu kaip naudingiau Lietuvos venetui ir maziau popierizmo.


Paprasčiau, kai išrašo invoisą visam daiktui ir išdėlioja atidėtą mokėjimą. Bet tai ne išperkamoji nuoma. Daiktas iškart tampa jūsų.
2004-11-04 12:02 Bendra » Lizingas per uzsieni » #118421

Nira rašė: Gali israsyti ir taip ir taip.... idomu kaip naudingiau Lietuvos venetui ir maziau popierizmo.


Paprasčiau, kai išrašo invoisą visam daiktui ir išdėlioja mokėjimo atidėjimus
2004-11-04 11:52 Bendra » Lizingas per uzsieni » #118416

Nira rašė: Danijos pirkėjas metams buvo pagal panaudos sutartį, neatlygintinai, nuomavo stakles. Tačiau po metų sugalvojo, kad jas reiktų mums parduoti išsimokėtinai.
KLAUSIMAS: Kokias procedūras turėtų atlikti Lietuvos įmonė?
ACIU UZ KOMENTARUS...


Pirma papasakok, kaip bus su invoisu: ar iškart išrašys visą sumą, ar "dalimis už kiekvieną mėnesį"?
2004-11-04 11:43 PVM » Vėl galioja degalų čekiai » #118410
Citata:
NEPAMIRŠKIT INFORMUOTI SAVO DARBUOTOJŲ, KURIE TURI kreditines-debetines-identifikuojančias KORTELES, KAD NEIŠMESTŲ ČEKUČIŲ. NES NIEKAS PAPILDOMŲ SĄSKAITŲ-FAKTŪRŲ NEIŠRAŠINĖS.

Kas čia per kortelės smile ?
Jei mano kvitas >500,0 kaip gali neišrašinėti?
Kaip galima išmesti čekius, jei <500 ir jie atstoja PVM SF?
2004-11-04 11:36 PVM » PVM atskaitos tikslinimas pagal PVMĮ 58 str. » #118406

Ina rašė: Sukurtą produktą įmonė pridavė užsakovui 2003 m. gruodžio mėn, jau be PVM – nes buvo jau išregistruota iš PVM mokėtojų.
Ar turi įmonė teisę į PVM atskaitą, kurią padarė 2002-2003 metais, būdama PVM mokėtoja? Galbūt kas nors turite VMI išaiškinimų ar kokių raštų šiuo klausimu? Būčiau dėkinga už bet kokias mintis, pasvarstymus, diskusijas.
Labai ačiū.


Jei bile kokia smile mintis reikalinga: išeitų, kad PVM turite grąžinti, kada išregistravo. Bet jei ten buvo statybos, ar negalėjote aktuoti metų darbus ir prisipažinti pajamomis kas metai? Juk taip ir turi būti. Tada parodote mokėtiną PVM ir viskas lieka savo vietoje.
2004-11-04 06:58 Bendra » Kelionės lapai » #118299

Gob rašė: Ten parasyta, kad Panaudos gavejas materialiai atsako. tikiuosi tai tas pats kas eksploataines islaidos?


Ne tas pats. Materialiai atsako, tai jei būtų sugadintas. Dar būna sutartyje, kad pabaigus panaudą grąžinti techniškai tvarkingą. O geriausia, kad būtų numatyti visi šie dalykai, na ir eksploatacinės.
2004-11-03 14:54 Bendra » Kelionės lapai » #118222

kinoana rašė: o gal akta pavaryt ramiau but... smile


Visokių aktų būną smile
2004-11-03 14:03 Bendra » Kelionės lapai » #118207

Gob rašė: Sveiki. Taip man dar nikada nebuvo smile
Pasirase direktorius panaudos sutarti savo automobiliui. Ir nusipirko dabar ziemines padangas. Ka man su jom daryti?: Uzsipajamuoti, nurasyti. To niekada nesimokiau. HELP smile Jei galima greiciau padekite


Gali iš karto nurašyti. O sutartį turėtų būti numatyta eksploatacinių išlaidų dengimas
2004-11-03 08:39 PVM » PVM sąskaitos-faktūros » #118027
... o dar yra sąskaitos rekvizitų papildymo tvarka
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui