Kris
57
#1039764 2012-03-10 15:00 Kris
Laba,
gal kas galite paaiškinti kas yra "eksporto procedūros pradžia"?
Parduodame prekes Rusijai, direktorius aiškina, kad vežame iš Lietuvos per Latviją ir eksportą su mūsų įgaliojimų formina Latvijos muitinės deklarantas. Tik 41 str.2d. komentare yra parašyta:
"Atkreiptinas dėmesys, kad 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik tada, kai eksportuojamoms prekėms eksporto procedūra pradedama taikyti toje valstybėje narėje, kurioje prasideda prekių gabenimas."
VMI konsultacija patvirtina, lad eksporto procedūra turi būti pradėta Lituvoje, tačiau negali paaiškinti kas tai yra.
smile

2natux
1
#1043945 2012-03-22 17:00 2natux

Rainis rašė:



meksika rašė:


Raini, gal aš vėl netiksliai išsireiškiau, bet situacija turėtų būti tokia. Norvegijos įmonė užsako iš įmonės Lietuvoje (A) prekes. Įmonė Lietuvoje (A) tas prekes užsako dar iš kitos Lietuvos įmonės (B). Prekės iš įmonės B tiesiai eksportuojamos į Norvegiją.Tarp įmonių A ir B yra sutartis, kad įmonė B organizuoja ir apmoka prekių gabenimą į Norvegiją. Tai šiuo atveju turėtų būti pardavimas iš įmonės A įmonei B - 0proc.PVM, iš įmonės B Norvegijos įmonei - ne PVM objektas. PVM įstatymo 41 str.




Na taip, bet dėl visa ko pasitikrinkite šiame išaiškinime INCOTERMS sąlygas ir kuri įmonė įformina muitinėje eksporto procedūrą.


Meksika, kaip tik dabar aiskinuosi tokius isvezimus. ir mano galva, Imone B prekes turi parduoti su PVM, nes imone A yra isikurusi Lietuvoje. Pagal dabartines VMI nuostatas eksporto deklaracija nieko nebereiskia. Imone A turetu parduoti su 0 tarifu, nes sandoris butu ivykes uz LT ribu

sima
168
#1068089 2012-06-06 11:03 sima
Sveiki, padėkite prašau susigaudyti, nes pirmą kartą darome tokią operaciją:
pirkom prekes iš Kinijos, atsivežėme ir palikome muitinės sandėlyje.
Gaunasi, kad prekės neįveštos į Lietuvą. Dabar parduodame muitinės
sandėlyje Ofšorinei kompanijai. Ta Ofšorinė kompanija formins eksporto procedūrą ir parduos tas prekes į Rusiją.
Transportą užsakome mes ir mokame mes. Vežėjas LT įmonė.
Mums muitinė net neformina eksporto procedūros,tik atžymi savo vidaus dokumentuose, nes prekės "laisvoje zonoje". Ir aškina, kad čia jokių mokesčių jokiu būdu negali būti. O man labai neramu visdėlto.

sima
168
#1068350 2012-06-07 09:07 sima

sima rašė:


Sveiki, padėkite prašau susigaudyti, nes pirmą kartą darome tokią operaciją:
pirkom prekes iš Kinijos, atsivežėme ir palikome muitinės sandėlyje.
Gaunasi, kad prekės neįveštos į Lietuvą. Dabar parduodame muitinės
sandėlyje Ofšorinei kompanijai. Ta Ofšorinė kompanija formins eksporto procedūrą ir parduos tas prekes į Rusiją.
Transportą užsakome mes ir mokame mes. Vežėjas LT įmonė.
Mums muitinė net neformina eksporto procedūros,tik atžymi savo vidaus dokumentuose, nes prekės "laisvoje zonoje". Ir aškina, kad čia jokių mokesčių jokiu būdu negali būti. O man labai neramu visdėlto.



Gal kas visdėlto susidūrėte su tokia situacija

Loreta13
31055
#1068591 2012-06-07 19:14 Loreta13

sima rašė:

O man labai neramu visdėlto.

Nurimkite :))
Iš trečios šalies keliauja į trečią šalį per muitinės sandėlį.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000092735&tree_id=1000000926
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000938#tr1000000938


Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

veren
265
#1068882 2012-06-08 15:28 veren
Turiu klausimą: įmonė nori užsiimti alaus ir mineralinio eksportu (DDU sąlygomis) ir nori įvertinti, kokios išlaidos sudarys parduodamų prekių savikainą.
Ieškojau info šiuo klausimu, tai kaip supratau įmonė turės apmokėti vietinį transportavimą, krovimą, sandėliavimą, eksporto įforminimą, o tokio kaip eksporto muito nėra?
Gal kas žino, ar eksportuojant alkoholį nėra kažkokių papildomų mokesčių?

birule
36
#1069584 2012-06-12 09:19 birule
Mes Lietuvos įmone gamintoja ir siuntėja.
Parduodame prekes ES įmonei,
ES įmone parduoda prekes i ne ES įmone.
Prekes siunčiame mes tiesiai iš Lietuvos, eksporto procedura forminame mes,bet pridedame proforma invoice, kuriame pardavėjas ES įmone.
Problema tame, kad mes ES įmonei parduodame mažesne kaina, nei ES įmone parduoda ne ES imonei. VMI mes deklaruojame, viena suma, o muitineje eina suma iš proforma invoice, kuriame yra kaina ES įmones (jau didesne).
Kaip reikėtu ši reikala išspresti, nes gaunasi skirtumai tarp VMI ir muitinės?

omikron
159
#1069706 2012-06-12 12:20 omikron

birule rašė:


Mes Lietuvos įmone gamintoja ir siuntėja.
Parduodame prekes ES įmonei,
ES įmone parduoda prekes i ne ES įmone.
Prekes siunčiame mes tiesiai iš Lietuvos, eksporto procedura forminame mes,bet pridedame proforma invoice, kuriame pardavėjas ES įmone.
Problema tame, kad mes ES įmonei parduodame mažesne kaina, nei ES įmone parduoda ne ES imonei. VMI mes deklaruojame, viena suma, o muitineje eina suma iš proforma invoice, kuriame yra kaina ES įmones (jau didesne).
Kaip reikėtu ši reikala išspresti, nes gaunasi skirtumai tarp VMI ir muitinės?



Jei parduodate įmonei į ES, tai prekės turi išvažiuoti į tą ES šalį, deklaruotumėte kaip pardavimą į ES, rašote Invoice, ne proformą.
Tada ta ES įmonė eksportuoja į trečiąją šalį, jūsų PVM deklaracijoje tai jau neatsispindėtų. Jei jūs savo vardu iš tos ES šalies eksportuojate į treičąją šalį, tai turėtumėt registruotis ten PVM mokėtojais.
Jei jūs savo vardu eksportuojate iš Lietuvos į trečiąją šalį, tai kam jums tie iš ES?

Rainis
15064
#1069707 2012-06-12 12:22 Rainis

birule rašė:


Mes Lietuvos įmone gamintoja ir siuntėja.
Parduodame prekes ES įmonei,
ES įmone parduoda prekes i ne ES įmone.
Prekes siunčiame mes tiesiai iš Lietuvos, eksporto procedura forminame mes,bet pridedame proforma invoice, kuriame pardavėjas ES įmone.
Problema tame, kad mes ES įmonei parduodame mažesne kaina, nei ES įmone parduoda ne ES imonei. VMI mes deklaruojame, viena suma, o muitineje eina suma iš proforma invoice, kuriame yra kaina ES įmones (jau didesne).
Kaip reikėtu ši reikala išspresti, nes gaunasi skirtumai tarp VMI ir muitinės?



Man atrodo, kad jums visai neturi rūpėti tie skirtumai.
Jūs parduodate prekes ES įmonei. Išrašote sąskaitą - tai jūsų pajamos, kurias deklaruojate.
Tuomet ES įmonė išrašo sąskaitą trečiosios šalie pirkėjui. Jūs pagal susitarimą pradedate eksporto procedūrą Lietuvoje. Jums nesvarbu, kokia kaina ta ES įmonė parduoda prekes trečiajai šaliai. Tai tikrai ne jūsų problema.
Tik man rodos, kad problema jums, kokį straipsnį turite nurodyti savo sąskaitoje ES. Ko gero, 41-ą. Ir deklaruoti atitinkamai.

birule
36
#1070442 2012-06-14 08:43 birule

Rainis rašė:



birule rašė:


Mes Lietuvos įmone gamintoja ir siuntėja.
Parduodame prekes ES įmonei,
ES įmone parduoda prekes i ne ES įmone.
Prekes siunčiame mes tiesiai iš Lietuvos, eksporto procedura forminame mes,bet pridedame proforma invoice, kuriame pardavėjas ES įmone.
Problema tame, kad mes ES įmonei parduodame mažesne kaina, nei ES įmone parduoda ne ES imonei. VMI mes deklaruojame, viena suma, o muitineje eina suma iš proforma invoice, kuriame yra kaina ES įmones (jau didesne).
Kaip reikėtu ši reikala išspresti, nes gaunasi skirtumai tarp VMI ir muitinės?



Man atrodo, kad jums visai neturi rūpėti tie skirtumai.
Jūs parduodate prekes ES įmonei. Išrašote sąskaitą - tai jūsų pajamos, kurias deklaruojate.
Tuomet ES įmonė išrašo sąskaitą trečiosios šalie pirkėjui. Jūs pagal susitarimą pradedate eksporto procedūrą Lietuvoje. Jums nesvarbu, kokia kaina ta ES įmonė parduoda prekes trečiajai šaliai. Tai tikrai ne jūsų problema.
Tik man rodos, kad problema jums, kokį straipsnį turite nurodyti savo sąskaitoje ES. Ko gero, 41-ą. Ir deklaruoti atitinkamai.


- Kaip suprantu turėčiau nurodyti 41 str.2 dalis, ar tiesa???
- o kokia tai ES direktyva?
- kokie dokumentai reikalingi, kad patvirtinti išvežimą?
Gal galit kas padėti?

birule
36
#1070668 2012-06-14 14:10 birule

birule rašė:



Rainis rašė:



birule rašė:


Mes Lietuvos įmone gamintoja ir siuntėja.
Parduodame prekes ES įmonei,
ES įmone parduoda prekes i ne ES įmone.
Prekes siunčiame mes tiesiai iš Lietuvos, eksporto procedura forminame mes,bet pridedame proforma invoice, kuriame pardavėjas ES įmone.
Problema tame, kad mes ES įmonei parduodame mažesne kaina, nei ES įmone parduoda ne ES imonei. VMI mes deklaruojame, viena suma, o muitineje eina suma iš proforma invoice, kuriame yra kaina ES įmones (jau didesne).
Kaip reikėtu ši reikala išspresti, nes gaunasi skirtumai tarp VMI ir muitinės?




Ar tiesa, kad negaliu taikytis 41 str.2 d. kadangi transporta užsako galinis gavėjas, bet ne mūsų pirkėjas (kuris yra ES įmonė)
VMI sako, kad turime taikyti 21% tarifa. HELP, HELP
Man atrodo, kad jums visai neturi rūpėti tie skirtumai.
Jūs parduodate prekes ES įmonei. Išrašote sąskaitą - tai jūsų pajamos, kurias deklaruojate.
Tuomet ES įmonė išrašo sąskaitą trečiosios šalie pirkėjui. Jūs pagal susitarimą pradedate eksporto procedūrą Lietuvoje. Jums nesvarbu, kokia kaina ta ES įmonė parduoda prekes trečiajai šaliai. Tai tikrai ne jūsų problema.
Tik man rodos, kad problema jums, kokį straipsnį turite nurodyti savo sąskaitoje ES. Ko gero, 41-ą. Ir deklaruoti atitinkamai.


- Kaip suprantu turėčiau nurodyti 41 str.2 dalis, ar tiesa???
- o kokia tai ES direktyva?
- kokie dokumentai reikalingi, kad patvirtinti išvežimą?
Gal galit kas padėti?



birule
36
#1070671 2012-06-14 14:13 birule

birule rašė:



Rainis rašė:



birule rašė:


Mes Lietuvos įmone gamintoja ir siuntėja.
Parduodame prekes ES įmonei,
ES įmone parduoda prekes i ne ES įmone.
Prekes siunčiame mes tiesiai iš Lietuvos, eksporto procedura forminame mes,bet pridedame proforma invoice, kuriame pardavėjas ES įmone.
Problema tame, kad mes ES įmonei parduodame mažesne kaina, nei ES įmone parduoda ne ES imonei. VMI mes deklaruojame, viena suma, o muitineje eina suma iš proforma invoice, kuriame yra kaina ES įmones (jau didesne).
Kaip reikėtu ši reikala išspresti, nes gaunasi skirtumai tarp VMI ir muitinės?



Man atrodo, kad jums visai neturi rūpėti tie skirtumai.
Jūs parduodate prekes ES įmonei. Išrašote sąskaitą - tai jūsų pajamos, kurias deklaruojate.
Tuomet ES įmonė išrašo sąskaitą trečiosios šalie pirkėjui. Jūs pagal susitarimą pradedate eksporto procedūrą Lietuvoje. Jums nesvarbu, kokia kaina ta ES įmonė parduoda prekes trečiajai šaliai. Tai tikrai ne jūsų problema.
Tik man rodos, kad problema jums, kokį straipsnį turite nurodyti savo sąskaitoje ES. Ko gero, 41-ą. Ir deklaruoti atitinkamai.


- Kaip suprantu turėčiau nurodyti 41 str.2 dalis, ar tiesa???
- o kokia tai ES direktyva?
- kokie dokumentai reikalingi, kad patvirtinti išvežimą?
Gal galit kas padėti?


HELP VMI sako, kad negalime taikyti 41 str. 2 d. dalies, nes tranportas yra galinio kliento, bet ne mūsų pirkėjo (kuris yra ES įmonė). Ar tiesa, kad turime taikyti 21%

Rainis
15064
#1070708 2012-06-14 15:04 Rainis
Teisingai sako HELP. Štai PVMĮ 41 str. komentaras:
"10 pavyzdys
Lietuvos įmonė A pardavė viščiukus Vokietijos įmonei B DAF Medininkai sąlygomis, t.y. įmonė A yra atsakinga už prekių pristatymą iki Medininkų. Vokietijos įmonė B perpardavė viščiukus Baltarusijos įmonei C tomis pačiomis DAF Medininkai sąlygomis, o Baltarusijos įmonė viščiukus išgabeno iš Europos Bendrijų teritorijos. Kaip parduodamus viščiukus turėjo apmokestinti įmonės A ir B?
Lietuvos įmonė A parduodama viščiukus Vokietijos įmonei įsipareigojo juos pristatyti tik į Medininkus. Vokietijos įmonė viščiukų iš Europos Bendrijų teritorijos taip pat neišgabeno. Vadinasi, Lietuvos įmonė A parduodama viščiukus Vokietijos įmonei B turėjo taikyti standartinį PVM tarifą, kadangi viščiukų iš Europos Bendrijų teritorijos neišgabeno nei Lietuvos įmonė A, nei Vokietijos įmonė B.
Vokietijos įmonė B perparduodama viščiukus Baltarusijos įmonei C turėjo taikyti 0 proc. PVM tarifą, kadangi viščiukai buvo išgabenti iš Europos Bendrijų teritorijos ir juos išgabeno Baltarusijos įmonė C, t.y. pirkėjas, neįsikūręs Lietuvoje (apie atvejus, kai prekių išgabenimą organizuoja pirkėjas, žr. šio straipsnio 2 dalies komentare)."

Ir jūsų pirminiame klausime nebuvo jokios užuominos apie tai, aks gabena prekes.
Nepateikdama visos reikalingos informacijos, negaunate teisingos konsultacijos.

birule
36
#1071005 2012-06-15 13:22 birule

Rainis rašė:


Teisingai sako HELP. Štai PVMĮ 41 str. komentaras:
"10 pavyzdys
Lietuvos įmonė A pardavė viščiukus Vokietijos įmonei B DAF Medininkai sąlygomis, t.y. įmonė A yra atsakinga už prekių pristatymą iki Medininkų. Vokietijos įmonė B perpardavė viščiukus Baltarusijos įmonei C tomis pačiomis DAF Medininkai sąlygomis, o Baltarusijos įmonė viščiukus išgabeno iš Europos Bendrijų teritorijos. Kaip parduodamus viščiukus turėjo apmokestinti įmonės A ir B?
Lietuvos įmonė A parduodama viščiukus Vokietijos įmonei įsipareigojo juos pristatyti tik į Medininkus. Vokietijos įmonė viščiukų iš Europos Bendrijų teritorijos taip pat neišgabeno. Vadinasi, Lietuvos įmonė A parduodama viščiukus Vokietijos įmonei B turėjo taikyti standartinį PVM tarifą, kadangi viščiukų iš Europos Bendrijų teritorijos neišgabeno nei Lietuvos įmonė A, nei Vokietijos įmonė B.
Vokietijos įmonė B perparduodama viščiukus Baltarusijos įmonei C turėjo taikyti 0 proc. PVM tarifą, kadangi viščiukai buvo išgabenti iš Europos Bendrijų teritorijos ir juos išgabeno Baltarusijos įmonė C, t.y. pirkėjas, neįsikūręs Lietuvoje (apie atvejus, kai prekių išgabenimą organizuoja pirkėjas, žr. šio straipsnio 2 dalies komentare)."

Ir jūsų pirminiame klausime nebuvo jokios užuominos apie tai, aks gabena prekes.
Nepateikdama visos reikalingos informacijos, negaunate teisingos konsultacijos.



Supratau. Ačiū už atsakymą.

mole
418
#1077556 2012-07-11 10:04 mole
Parduotos , išvežtos pardavėjo prekės į ES, vientelis patvirtinantis dokumentas, kad prekės išvežtos, tai PVm s-ta su pirkėjo parašu. Ar to užtenka?
PVm s-ta išrašyta 0 tarifu PVm tarifu pagal PVM įst. 49 str.1d

Pardavimą rodau FR0600 18 eil ir pildau formą FR0564
Ar viską teisingai darau? Ačiū

mole
418
#1077578 2012-07-11 10:45 mole
smile

aristokrate
425
#1108120 2012-11-21 14:52 aristokrate
Įmonė pristato prekes aukcionui Suomijoje, kuriame juos parduodamos. Viskas vyksta tokia tvarka:
1.Išvežimo momentu išrašoma PVM sąskaita faktūra, kurioje prekės kaina pvz. 10 Lt
2. Įvyksta aukcionas ir ši prekė parduodama už 20 Lt.
3. Gavę aukciono ataskaitas, rašome kreditines sąskaitas.
Kol visa tai vyksta ES man aišku. Dabar planuojama prekes tiekti į aukcionus ne ES. Kaip bus su kreditinėmis sąskaitomis ir muitinės proceduromis? Gal kam teko susidurti?

urtele
13536
#1121415 2013-01-14 12:42 urtele
Išvežėm nemažai į įrangos prekių į Baltarusiją, išrašėm faktūras, pakavimo lapus. Ilgai prašiau, kad parvežtų išvežimo dokumentus, faktūras, praėjo pusmetis ir man pareiškė, kad baltarusiai gali duoti tik kopijas. smile Ar kopijos tiks? Kas jas turėtų patvirtinti? Kaip suprantu turi būti s/f ir muitinės dokumentai, kuriuose matosi, kad prekės išvyko iš Lietuvos? smile

irmoske
5328
#1121416 2013-01-14 12:47 irmoske

urtele rašė:


Išvežėm nemažai į įrangos prekių į Baltarusiją, išrašėm faktūras, pakavimo lapus. Ilgai prašiau, kad parvežtų išvežimo dokumentus, faktūras, praėjo pusmetis ir man pareiškė, kad baltarusiai gali duoti tik kopijas. smile Ar kopijos tiks? Kas jas turėtų patvirtinti? Kaip suprantu turi būti s/f ir muitinės dokumentai, kuriuose matosi, kad prekės išvyko iš Lietuvos? smile


SF atsispausdinkit iš programos (ant jų nereikia pirkėjo parašų).
Svarbu turėti eksporto deklaraciją. To pakanka, kad įrodytumėt išvežimą.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

ziviliukass
86
#1143169 2013-03-25 19:01 ziviliukass
Sveiki,
Reikia pagalbos.
Situacija: perkame prekes Lenkijoje, parsivezame i Lietuva.
Norime dabar parduoti prekes i Rusija, bet nezinome kaip teisingai apiforminti pardavima.
Koks pvm tarifas bus pritaikytas, jei pardavimas bus fiziniam ar juridiniam asmeniui, nes prekes bus pristatomos per Lietuvos pasta ar kokia kita kurjeriu tarnyba.
Kaip pacia faktura israsyti Lietuviu ir Rusu kalbomis?

Aciu uz komentarus.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis