DianaVi
56
#1411723 2019-03-25 00:04 DianaVi

gretapet rašė:


o ar reikia teikti sav pranesimus ir kokias nors kitokias deklaracijas vmi del ismoku vadovui pagal civ sutarti ar tik matosi metu gale gpm312?


GPM312. Na ir vadovas savo pajamu deklaracija pildys

gretapet
23
#1411724 2019-03-25 00:05 gretapet

DianaVi rašė:



gretapet rašė:


o ar reikia teikti sav pranesimus ir kokias nors kitokias deklaracijas vmi del ismoku vadovui pagal civ sutarti ar tik matosi metu gale gpm312?


GPM312. Na ir vadovas savo pajamu deklaracija pildys


acu Jums labai, labanakt smile

inocka3
52
#1411744 2019-03-25 13:22 inocka3 redaguota: 2019-03-25 13-24
Laba diena, pagelbėkit, MB turėjo nusipirkusi vertybinių popierių, per metus jie ženkliai nuvertėjo. Ar galiu dėti nuvertėjimo sumą į išlaidas ir mažinti pelną ir tuo pačiu pelno mokestį sumažinti? Ar čia jau reikia patį pelną mažinti?( na kaip su pelno mokesčiu)

dontcha
2692
#1411756 2019-03-25 15:42 dontcha

dontcha rašė:


Laba diena,
fizinis asmuo turi įkures dvi mažasias bendrijas.
MB A yra senai įkurta, o MB B įkurta nesenai.
Buvo padarytas mokėjimas PSD už ta fizinį asmenį iš MB "B", tačiau Sodra PSD mokėjimą užfiksuoja prie MB "A".
Kaip teisingiau įforminti PSD apmokėjimą iš MB "B"?
K271 36€, D4482 36€ (apmokėjimas)
K4482 36€ D 2435(atskaitingas asmuo)


bei priskirti PSD sąnaudas prie MB "A"?
D 61 36€ , K 4482 36€
D4482 36€ K 2435 atskaitingas asmuo?






Tobulėjimui nėra ribų

dale66
101
#1411760 2019-03-25 16:16 dale66
Sveiki
Gal galite padėti susigaudyti dėl komandiruočių , kaip elgtis .
MB vadovas ( narys ) negauna jokio darbo užmokesčio ( net ir pagal civilinę sutartį ) - pagrindinė veikla krovinių pervežimas .
Klausimas ar galima mokėti dienpinigius ,jei krovinį veža iš vieno miesto į kitą .

arturasdin
1
#1411767 2019-03-25 17:41 arturasdin

Vesta rašė:



virbuh rašė:



Vesta rašė:


Ar niekam iš MB, kurios išmoka nariams asmeniniams poreikiams šiom dienom neatsirado skolos Sodrai? Esmė tame, kad 2018 m. nariai išsimokėjo pvz. po 800, sodros įmokas mokėjo nuo 400. VMI GPM313 deklaruota 02 kodu visa išmokėta suma, t.y. 800x12. Dabar sodroje rodo skolas, kaip nuo 800, bet juk mokėti reikėjo tik nuo pusės išimamos sumos.


Labai įdomu...Kaip visad VMI nesusitaria su sodra. VMI liepia visą sumą deklaruot 02 kodu, sodra matyt ima visą sumą kuri yra 02 kodu. Skambinkit pirma sodrai, tada į VMI ir vėl klauskit kokia suma turi būt 02 kodu smile
O SAV į sodrą nebuvot teikę? gal kai pateiksite , dings visos skolos....



SAV teikėme po 400 kas mėn. Man tik keista, negi mūsų MB vienintelė, kuriems rodo tas skolas. Jei dėl vmi ir sodros nesutapimų, turėtų ir kitiems rodyti. Sodrai skambinau, aiškinasi.



Pas mus ta pati situacija. Sodra rodo kelis tūkst. skolą. Suvestinėje S22.1 matosi suma "Draudžiamosios apdraustųjų pajamos, nepriskaičiuotos praėjusiais metais". Skambinau į Sodrą, tai nieko konkretaus negali pasakyti. "Ramina", kad dar turime mėnesį susimokėti skolai. Sakė pasiaiškins.

gretapet
23
#1411773 2019-03-25 19:12 gretapet
sveiki :) klausimas toks jeigu isidarbinome zmogu 02.04
jam alga ismoketa 03.10
GPM ir SODRA susimokam iki 03.15
Teikiam SAV iki 03.15
Ar iki cia viskas teisingai :)?
Pagrindinis neaiskumas del GPM313 :
1) teikiam GPM313 iki 03.15 uz vasari ir ten supildom nuliukus
2) teikiam GPM 313 iki 04. 15 uz kova jau supildyta kaip reikia :)
Ar teisingai? lb daug skaiciau visko tikiuosi pavyko :) labai laukiu atsakymo aciu

DianaVi
56
#1411784 2019-03-25 21:17 DianaVi redaguota: 2019-03-25 21-21

gretapet rašė:


sveiki :) klausimas toks jeigu isidarbinome zmogu 02.04
jam alga ismoketa 03.10
GPM ir SODRA susimokam iki 03.15
Teikiam SAV iki 03.15
Ar iki cia viskas teisingai :)?
Pagrindinis neaiskumas del GPM313 :
1) teikiam GPM313 iki 03.15 uz vasari ir ten supildom nuliukus
2) teikiam GPM 313 iki 04. 15 uz kova jau supildyta kaip reikia :)
Ar teisingai? lb daug skaiciau visko tikiuosi pavyko :) labai laukiu atsakymo aciu


Na jei kovo 10d ismokejot DU tai iki kovo 15 pildot iki kovo 15 d. ismoketas pajamas. O uz vasari iki vasario 28d.

edute
2654
#1411814 2019-03-26 13:12 edute
Sveiki,
MB narys+vadovas buvo "Pokyčių lyderių akademijoje". Čia mokymai vadovams (žemiau programa).
VMI sako, kad čia neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio. Tikrai???
Jei tikrai, tai dabar ką daryti? Čia bus vadovo išėmimas asmeninėms reikmėms, skaičiuoti nuo sumos su PVM pusės sumos sodrai??? (GPM pats susimokės, kai 02 kodu deklaruosiu)??? Ir tada pusė sumos su sodra bus leidžiami atskaitymai (niekada asm.reikmėms nemokėjau, tai nežinau smile )







Mokymų metu savininkai ir aukščiausio lygio vadovai diskutuoja ir nagrinėja iššūkius, su kuriais šiandien susiduria daugelis įmonių savininkų ir aukščiausio lygio strategų:

Kokia vystymosi kryptis šiuo metu yra optimali Jūsų įmonei?
Ką daryti, kad organizacijai augant ir plečiantis ji nepradėtų strigti?
Koks vadovo vadybinis stilius reikalingas ir koks vadovas yra tinkamas, kad formuotų ir palaikytų šią kryptį?
Kaip pasirinkti tinkamą komandą?
Kada reikia vadovauti pačiam, o kada deleguoti ir tuo pačiu neprarasti valdymo kontrolės?
Kaip sukurti optimalią organizacijos struktūrą ir kontroliuoti kas vyksta organizacijoje, neįsiveliant į kasdieninę operatyvinę jos veiklą ir daugelį kitų svarbių klausimų..

Kiekvienas turi tiek, kiek yra vertas

dakli
1398
2   #1411822 2019-03-26 13:59 dakli
O negalima padaryti daug paprasčiau? Apmokestinti tą seminarą (sumokėtą už seminarą sumą) pagal vadovavimo sutartį. Deklaruoti metų gale kaip B klasės išmokas vadovui, o vadovas susimokės 15 proc. pajamų mokestį per 308 deklaraciją . Būtų tada ir leidžami atskaitymai įmonei.Čia reiktų skaityti vadovavimo sutartį, ar numatyti priedai kokie nors.

Stenkis turėti tai, kas tau miela, nes kitaip būsi priverstas pamilti tai, ką turi Bernardas Šo

dale66
101
#1411860 2019-03-26 22:16 dale66
[quote=ErnestaL]

xlaputaite rašė:


Dar klausimas del lengvatinio 0 proc. pelno mokescio taikymo, jei MB iregistruota 2018 lapkriti, tai 0 proc. galima taikyti tik laikotarpiu 2018.11-2018.12.31 ar 2018.11-2019.11? Jei finansiniai metai yra kalendoriniai metai smile smile



MB finansines ataskatas reikia pateikti iki kovo 31 dienos.
Pelno mokesčio lengvata taikoma pirmajam mokestiniam laikotarpiui, Jūsų atveju 2018 metams. 2019 metais jau skaičiuosite 5 arba 15 proc. pelno mokestį.
[o pelno mokesti MB iki kada reikia sumokėti ]

dale66
101
#1411861 2019-03-26 22:19 dale66
Sveiki
pelno mokesti MB iki kada reikia sumokėti .

virbuh
7864
1   #1411862 2019-03-26 22:32 virbuh

dale66 rašė:


Sveiki
pelno mokesti MB iki kada reikia sumokėti .


Paieškokit ar gerai pamenu, lygtai birželio 15d.

LinK
2
#1412034 2019-03-28 14:54 LinK
Sveiki,
Gal patartumėte kaip daryti. MB vykdo keletą metų pelningai ir tik 2018 m. MB narys išsimokėjo dividendus.
Esmė tokia, 2018 m. pelnas 5000,00 Eur, o per 2018 m. MB narys išsimokėjo 15000,00 Eur (sukaupto nepaskirstyto pelno).
Dabar 15000,00 eur deklaravau GPM312 formoj deklaruodama 26 kodu. GPM susimokės pats narys.
Tačiau kaip elgtis su PLN deklaracija? Nurodau jog 2018 m. pelnas 5000,00 eur, o į 32 eilutė reiktų įrašyti tuos 15000,00 Eur? ar kaip? O gal PLN dekl. nereikia visos sumos įrašyti į šią 32 eilutę???
Nes įrašius šią sumą gaunasi nuostolis, vadinasi narys turėtų grąžinti skirtumą?
Tačiau Narys anksčiau pinigų neimdavo, kaip ir priklausytų jam išmokėta suma, kaip šitoj vietoj tvarkoma buhalterija? kaip įregistruoti buhalterine ir mokestine prasme ?

virbuh
7864
#1412035 2019-03-28 15:07 virbuh

LinK rašė:


Sveiki,
Gal patartumėte kaip daryti. MB vykdo keletą metų pelningai ir tik 2018 m. MB narys išsimokėjo dividendus.
Esmė tokia, 2018 m. pelnas 5000,00 Eur, o per 2018 m. MB narys išsimokėjo 15000,00 Eur (sukaupto nepaskirstyto pelno).
Dabar 15000,00 eur deklaravau GPM312 formoj deklaruodama 26 kodu. GPM susimokės pats narys.
Tačiau kaip elgtis su PLN deklaracija? Nurodau jog 2018 m. pelnas 5000,00 eur, o į 32 eilutė reiktų įrašyti tuos 15000,00 Eur? ar kaip? O gal PLN dekl. nereikia visos sumos įrašyti į šią 32 eilutę???
Nes įrašius šią sumą gaunasi nuostolis, vadinasi narys turėtų grąžinti skirtumą?
Tačiau Narys anksčiau pinigų neimdavo, kaip ir priklausytų jam išmokėta suma, kaip šitoj vietoj tvarkoma buhalterija? kaip įregistruoti buhalterine ir mokestine prasme ?



Jei tikrai yra iki šiol sukaupta 15000 pelno, tai jokių problemų. PLN nei į 32 eilutę, nei kur kitur nerašoma paimtas pelnas, ten į 32 tik suma, nuo kurios buvo mokėta VSD, PSD(Jūs juk nemokėjote).
Šiuo atveju ir mokestinė ir finansinė apskaita nesiskiria.

Snaiga
468
#1412057 2019-03-29 10:13 Snaiga
Sveiki,

kaip reikia sutvarkyti apskaitoje savininkams mokėtas išmokas iš pelno?
Kol mokėjau, dariau taip:
D 24472 Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
K 271 Sąskaitose bankuose

Ar metams pasibaigus, kai skirstomas metinis pelnas, reikia registruoti taip:

D 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 24472 Įmonės savininkams išmokėtas pelnas
K 4495 Įmonės savininkams mokėtinos sumos

Kaip jūs darote? kaip turi būti?
iš anksto dėkoju už atsakymus.

LinK
2
#1412058 2019-03-29 10:17 LinK

virbuh rašė:



LinK rašė:


Sveiki,
Gal patartumėte kaip daryti. MB vykdo keletą metų pelningai ir tik 2018 m. MB narys išsimokėjo dividendus.
Esmė tokia, 2018 m. pelnas 5000,00 Eur, o per 2018 m. MB narys išsimokėjo 15000,00 Eur (sukaupto nepaskirstyto pelno).
Dabar 15000,00 eur deklaravau GPM312 formoj deklaruodama 26 kodu. GPM susimokės pats narys.
Tačiau kaip elgtis su PLN deklaracija? Nurodau jog 2018 m. pelnas 5000,00 eur, o į 32 eilutė reiktų įrašyti tuos 15000,00 Eur? ar kaip? O gal PLN dekl. nereikia visos sumos įrašyti į šią 32 eilutę???
Nes įrašius šią sumą gaunasi nuostolis, vadinasi narys turėtų grąžinti skirtumą?
Tačiau Narys anksčiau pinigų neimdavo, kaip ir priklausytų jam išmokėta suma, kaip šitoj vietoj tvarkoma buhalterija? kaip įregistruoti buhalterine ir mokestine prasme ?



Jei tikrai yra iki šiol sukaupta 15000 pelno, tai jokių problemų. PLN nei į 32 eilutę, nei kur kitur nerašoma paimtas pelnas, ten į 32 tik suma, nuo kurios buvo mokėta VSD, PSD(Jūs juk nemokėjote).
Šiuo atveju ir mokestinė ir finansinė apskaita nesiskiria.



Ačiū.

gretapet
23
#1412065 2019-03-29 11:56 gretapet

Snaiga rašė:


Sveiki,

kaip reikia sutvarkyti apskaitoje savininkams mokėtas išmokas iš pelno?
Kol mokėjau, dariau taip:
D 24472 Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
K 271 Sąskaitose bankuose
as darau taip
D 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 24472 Įmonės savininkams išmokėtas pelnas

Ar metams pasibaigus, kai skirstomas metinis pelnas, reikia registruoti taip:

D 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 24472 Įmonės savininkams išmokėtas pelnas
K 4495 Įmonės savininkams mokėtinos sumos

Kaip jūs darote? kaip turi būti?
iš anksto dėkoju už atsakymus.


as darau taip : D34 K 24472
gal kas paaiskins daugiau. o kam jus dar dedat i 4495

Snaiga
468
#1412067 2019-03-29 12:19 Snaiga

gretapet rašė:



as darau taip : D34 K 24472
gal kas paaiskins daugiau. o kam jus dar dedat i 4495



Teisingai, mokėtinas kaip ir nebereikalingas. O kokia data šį įrašą padarot?

virbuh
7864
#1412075 2019-03-29 13:38 virbuh

Snaiga rašė:



gretapet rašė:



as darau taip : D34 K 24472
gal kas paaiskins daugiau. o kam jus dar dedat i 4495



Teisingai, mokėtinas kaip ir nebereikalingas. O kokia data šį įrašą padarot?


Geros korespondencijos. Matyt ji dar skirstymo metu kažką nusprendžia papildomai dar išmokėti. Įrašas būna už praėjusius metus, sakykim šiandienos data.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis