Sąskaitų korespondencija

Rainis Rainis 15057
2011-02-01 20:01 Rainis 2011-09-11 07-13

Dalia29 rašė:
Būtent.
Jei yra nuomonė neliesti PVM atskaitos, laikant, kad buvo įtraukta teisingai, tada reikia neliesti ir sąnaudų.
102 litai tokiu atveju turi būti normalios netipinės veiklos pajamos.

Tai gal ne visi 102 litai, o tik ta PVM suma?
Be abejo, galima registruoti kaip netipines pajamas.
O PVM į apskaitą tikrai buvo įtraukta ir teisėtai, ir teisingai - jokio pagrindo mažinti atskaitą nėra.
2011-02-01 20:06 vvirginija1 2011-09-11 07-13

Rainis rašė: Tai gal ne visi 102 litai, o tik ta PVM suma?
Be abejo, galima registruoti kaip netipines pajamas.

tai kredituojant (mažinant) sanaudas 84,30 ir kredituojant netipines pajamas 17,70 (PVM)? taip manot?
O siaubas, net nebūčiau pagalvojusi kad šiandien sustrigsiu su tokia situacija... smile
Dalia29 Dalia29 12616
2011-02-01 20:06 Dalia29
Gal tik PVM suma. Sutinku.
Nes tikrai bus neteisinga, jei grąžins biudžetas ir dar anstolis.
Dalia29 Dalia29 12616
2011-02-01 20:08 Dalia29 2011-09-11 07-13

vvirginija1 rašė:

Rainis rašė: Tai gal ne visi 102 litai, o tik ta PVM suma?
Be abejo, galima registruoti kaip netipines pajamas.

tai kredituojant (mažinant) sanaudas 84,30 ir kredituojant netipines pajamas 17,70 (PVM)? taip manot?

Nea. PVM suma. Kredituojant 5 klasę, debetuojant pvz. banką.
Dalia29 Dalia29 12616
2011-02-01 20:08 Dalia29
Sorry, buvo teisingai. Neperskaičiau.
2011-02-01 20:10 vvirginija1 2011-09-11 07-13

Dalia29 rašė: Sorry, buvo teisingai. Neperskaičiau.
Būtent kas buvo teisingai? Supratau kad babar darau tokį įrašą
D bankas 102,-
K sanaudos 84,30
K pajamos 17,70

Ar viskas taip?
Rainis Rainis 15057
2011-02-01 20:14 Rainis 2011-09-11 07-13

vvirginija1 rašė: Būtent kas buvo teisingai? Supratau kad babar darau tokį įrašą
D bankas 102,-
K sanaudos 84,30
K pajamos 17,70

Ar viskas taip?

Taip, barbar smile
2011-02-01 20:21 vvirginija1 2011-09-11 07-13
Nu labai labai judviem ačiū už suteiktą prašviesėjimą, puolu tvarkytis...
Dar jei galima gal žvilgtelėtumėt į šią situaciją

vvirginija1 rašė: Nuomojamės patalpas iš fizinio asmens. Kiekvieną mėnesį darau tokias korespondencijas:
D sanaudos 1300,-
K skola žmogui 1105,-
K GPM 195,-
Viskas būtų aišku, bet dabar 2 mėnesius nuoma nemokėta, aišku ir FR0572 mokėjimų nėra parodyta (tas pats kaip ir su atlyginimais), tai man dabar neaišku kaip apskaitoje pasitaisyti dėl GPM, gi negaliu rodyti GPM skolą apskaitoje jeigu tos sumos neišmokėtos? nes jeigu darau ankstesnes korespondencijas o pinigų neišmoku tai ir GPM kaupsis, nesutiks apskaitoje ir su VMI skola metų pabaigai.. Paprotinkit prašau, juk jeigu neišmoka atlyginimų tai ir GPM neišskaitomas, o kaip čia.... smile
Dalia29 Dalia29 12616
2011-02-01 20:24 Dalia29
Teks įvertinti situaciją derinant su VMI . Tam labai gerai ryškūs geltoni (raudoni) lapeliai. Tik jie turi bjaurią savybę- po pusmečio nukrenta. smile Čia juokai.
Rainis Rainis 15057
2011-02-01 20:26 Rainis 2011-09-11 07-13

vvirginija1 rašė: Nu labai labai judviem ačiū už suteiktą prašviesėjimą, puolu tvarkytis...
Dar jei galima gal žvilgtelėtumėt į šią situaciją

vvirginija1 rašė: Nuomojamės patalpas iš fizinio asmens. Kiekvieną mėnesį darau tokias korespondencijas:
D sanaudos 1300,-
K skola žmogui 1105,-
K GPM 195,-
Viskas būtų aišku, bet dabar 2 mėnesius nuoma nemokėta, aišku ir FR0572 mokėjimų nėra parodyta (tas pats kaip ir su atlyginimais), tai man dabar neaišku kaip apskaitoje pasitaisyti dėl GPM, gi negaliu rodyti GPM skolą apskaitoje jeigu tos sumos neišmokėtos? nes jeigu darau ankstesnes korespondencijas o pinigų neišmoku tai ir GPM kaupsis, nesutiks apskaitoje ir su VMI skola metų pabaigai.. Paprotinkit prašau, juk jeigu neišmoka atlyginimų tai ir GPM neišskaitomas, o kaip čia.... smile


Kas gali nesutikti, su kuo? Viską ir toliau taip pat registruokite apskaitoje, nors ir nemokate žmogui.
Štai metų pabaigai turėsite taip:
Nuomos sąnaudos pripažintos teisingai;
įsipareigojimai išmokėti pinigus už nuomą - teisingai;
įsipareigojimai pervesti GPM biudžetui (kai mokėsite įsiskolinimą) - teisingai.
FR0572 nerodėte to, ko neišmokėjote - labai gerai.
O kai išmokėsite jau šiais metais visą įsiskolinimą iš karto, tada ir deklaruosite FR0572.
2011-02-01 21:14 vvirginija1 2011-09-11 07-13

Rainis rašė: Kas gali nesutikti, su kuo?
Turėjau omenyje registruoju taip ir toliau viską, GPM skola sumuojasi, auga, o mokesčiams nedeklaruoju nes neišmoku žmogui pinigų. Tai VMI GPM skolos nesimatys, o pas mane apskaitoj matysis kad yra GPM skola biudžetui smile
jediara jediara 569
2011-02-01 21:17 jediara 2011-09-11 07-13

jediara rašė:

jediara rašė: Mūsų įmonė pardavė metalo laužą( atliko "atliekų"valymą), kokia turėtų būti korespondencija? smile Dėkoju.

Gal padėtumėte? smile

ŽINOVAI, labai prašau - padėkite smile
edute edute 2671
2011-02-02 04:54 edute 2011-09-11 07-13

vvirginija1 rašė:

Rainis rašė: Kas gali nesutikti, su kuo?
Turėjau omenyje registruoju taip ir toliau viską, GPM skola sumuojasi, auga, o mokesčiams nedeklaruoju nes neišmoku žmogui pinigų. Tai VMI GPM skolos nesimatys, o pas mane apskaitoj matysis kad yra GPM skola biudžetui smile

As tai nuomos GPM priskaiciuoju ir sumoku VMI tik ismokedama nuomos suma zmogui.
Bet vat nemiegota naktis man "suskele" pasiulyma, kad gal galima butu susikurti kazkokia papildoma GPM "kelyje" saskaita smile . I kuria GPM priskaiciuojat prikaitydami nuoma, o ismokedami zmogui nuoma, is GPM "kelyje"kelti i moketina GPM ir tada sumokejimo korespondencijos smile .
V
vasara7 23
2011-02-02 07:10 vasara7
Sveiki, gal kas padeti gali: jei įmonė yra asociacijos įkūrėja, tai nario mokestis (pradinis įnašas) tai būtų sąnaudos ar kas kita (kas?) ? Gal koks investicinis turtas ar pan?
ddddaiva ddddaiva 1420
2011-02-02 07:49 ddddaiva
Pirkimas vyksta po apmokėjimo,programoje suvesti toki buhaltreriniai šablonai:
D 201410 ATSARGOS
K 2021 ISANKSTINIS APMOKEJIMAS TIEKEJUI
D 24311 GAUTINAS PVM
Mano manymu cia negerai nurodytos saskaitos, kodel ta K 2021? O gal as ne ten dokumenta vedu? Gauta S-F su prisegtu cekuciu (pirkta grynais)
Rainis Rainis 15057
2011-02-02 08:00 Rainis 2011-09-11 07-13

ddddaiva rašė: Pirkimas vyksta po apmokėjimo,programoje suvesti toki buhaltreriniai šablonai:
D 201410 ATSARGOS
K 2021 ISANKSTINIS APMOKEJIMAS TIEKEJUI
D 24311 GAUTINAS PVM
Mano manymu cia negerai nurodytos saskaitos, kodel ta K 2021? O gal as ne ten dokumenta vedu? Gauta S-F su prisegtu cekuciu (pirkta grynais)

1. Susitariate kažką pirkti, apmokate iš anksto (sakykime, pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą):
D 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui
K 270 Bankas.
2. Gaunate prekes ir normalią sąskaitą;
D 201410 Atsargos
D 24311 Pirkimo PVM
K 443 Skolos tiekėjams.
3. Ir sudengiate su išankstiniu apmokėjimu:
D 443 Skolos tiekėjams
K 2021 Išankstiniai apmokėjimai.
Rainis Rainis 15057
2011-02-02 08:03 Rainis 2011-09-11 07-13

vvirginija1 rašė:

Rainis rašė: Kas gali nesutikti, su kuo?
Turėjau omenyje registruoju taip ir toliau viską, GPM skola sumuojasi, auga, o mokesčiams nedeklaruoju nes neišmoku žmogui pinigų. Tai VMI GPM skolos nesimatys, o pas mane apskaitoj matysis kad yra GPM skola biudžetui smile

Na taip, o kas jums tame nepatinka?
Galima daryti kiek kitaip - neišskirti iš anksto, kol nemokėti pinigai, to GPM, o registruoti apskaitoje taip:
D Nuomos sąnaudos
K Kitos mokėtinos sumos žmogui.
Ir tik jau konkrečiai susiruošus mokėti, išskirti:
D Kitos mokėtinos sumos
K Mokėtinas GPM (1411).
Čia kaip jums patogiau.
ddddaiva ddddaiva 1420
2011-02-02 08:04 ddddaiva 2011-09-11 07-13

Rainis rašė:

ddddaiva rašė: Pirkimas vyksta po apmokėjimo,programoje suvesti toki buhaltreriniai šablonai:
D 201410 ATSARGOS
K 2021 ISANKSTINIS APMOKEJIMAS TIEKEJUI
D 24311 GAUTINAS PVM
Mano manymu cia negerai nurodytos saskaitos, kodel ta K 2021? O gal as ne ten dokumenta vedu? Gauta S-F su prisegtu cekuciu (pirkta grynais)

1. Susitariate kažką pirkti, apmokate iš anksto (sakykime, pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą):
D 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui
K 270 Bankas.
2. Gaunate prekes ir normalią sąskaitą;
D 201410 Atsargos
D 24311 Pirkimo PVM
K 443 Skolos tiekėjams.
3. Ir sudengiate su išankstiniu apmokėjimu:
D 443 Skolos tiekėjams
K 2021 Išankstiniai apmokėjimai.


Cia truputi kitaip:
sumoka grynais per kasa, prisega cekuti prie PVM S-F, ir pats parsiveza tas prekes, man pateikia ta S-F
Rainis Rainis 15057
2011-02-02 08:06 Rainis 2011-09-11 07-13

edute rašė: As tai nuomos GPM priskaiciuoju ir sumoku VMI tik ismokedama nuomos suma zmogui.
Bet vat nemiegota naktis man "suskele" pasiulyma, kad gal galima butu susikurti kazkokia papildoma GPM "kelyje" saskaita smile . I kuria GPM priskaiciuojat prikaitydami nuoma, o ismokedami zmogui nuoma, is GPM "kelyje"kelti i moketina GPM ir tada sumokejimo korespondencijos smile .

Darėte teisingai (iki šiol).
Bet nemiegota naktis nieko gero jums nepatarė - nedarykite jokio "GPM kelyje", neturėtų prasmės toks dalykas.
Galima daryti kaip rašiau Wirginijai, galima taip, kaip darote jūs. Abu būdai teisingi.
Rainis Rainis 15057
2011-02-02 08:12 Rainis 2011-09-11 07-13

ddddaiva rašė:
Cia truputi kitaip:
sumoka grynais per kasa, prisega cekuti prie PVM S-F, ir pats parsiveza tas prekes, man pateikia ta S-F

Tai visai kita situacija - jokio išankstinio mokėjimo nėra.
1. Išduodate pinigus darbuotojui, kurį siunčiate pirkti:
D 2435 Atskaitingas asmuo A
K 272 Kasa.
2. Parveža žmogus prekes ir sąskaitą:
D Atsargos
D Pirkimo PVM
K Skolos tiekėjams.
3. Darbuotojas pateikia avanso apyskaitą:
D Skolos tiekėjams
K Atskaitingas asmuo A.
Patariu daryti būtent taip - tokiu būdu lengviau tvarkyti apskaitą, visos sąskaitos atsiduria Gaunamų PVM s/f registre.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui