deja_vu
1
#1392911 2018-05-25 15:22 deja_vu
Sveiki, gal kas galėtų paaiškinti tokią situaciją. Asociacija gauna nario mokesčius ir simboliškai (apie 100 Eur) uždirba komercinės veiklos pajamų per metus. Visos sąnaudos yra susijusios su asociacijos veikla ir kompensuojamos iš finansavimo (nario mokesčių), taip pat dalį sąnaudų proporcingai pajamoms priskirsim prie komercinės veiklos sąnaudų (nes tiksliai paskaičiuoti neįmanoma). Asociacija 2017 m. nusipirko vieną dovanų čekį 50 Eur ir padovanojo savo nariui. Kaip reiktų apskaityti šias sąnaudas (GPM apmokestinimas nedomina) ir parodyti veiklos rezultatų ataskaitoje? Ar jos gali būti kompensuojamos sąnaudos?

Gytis1551
1
#1394545 2018-06-15 18:14 Gytis1551
Sveiki Buhalteriai, turiu klausima dėl asociacijos, norime perimti neveiksnų klubą, tačiau dabartinis šio klubo prezidentas bei steigėjas iš asociacijos banko sąskaitos persivedė sau sumą apie 250 eur. ir nenori jos grąžinti, ar įmanoma šia sumą apiforminti taip, kad neatsirastu mokestinių prievolių ?

Jura_j
2
#1396174 2018-07-07 19:14 Jura_j
Sveiki, perskaičiau beveik visą diskusiją, bet vis tiek liko neaišku su IT įsigijimu.
Asociacija sumokėjo avansą 3000 IMT įsigijimui. Tiekėjas pateikė SF uz 2000. Tai likęs 1000 turėtų likti 1251 sąskaitoje ir balanse parodomas Nebaigtos statybos straipsnyje?
O tada jeigu taip ir nepateikia IMT už likusį 1000? Ir kiek man žinoma yra skolų suderinimo aktas dėl 500 (tas kas derino, suskaičiavo tik tiek). Klausimas: ką daryti su 1251 likučiu, kur jį kelti ir kaip nurašyti?
smile

Gita1
7309
#1396175 2018-07-07 19:34 Gita1
Na aš įsivaizduočiau, kad pervedat pinigus D 412 K 231 3000 eur. Sąskaitą išrašo D 12x (ilgalaikis turtas) K 412. Lieka jų skola jums ir tiek..
Dar turbūt svarbu kas tiksliai parašyta sąskaitoje faktūroje ir sutartyje, jei tokia yra.. ar tas avansas "iš lempos" mokėtas?

Jura_j
2
#1396176 2018-07-07 20:14 Jura_j
Dėkui už atsakymą. Aš taisyklėse išskaičiau, kad avansai už IMT rodomi 12 sąskaitoje, tai suregistravau taip: D1251 K231 3000. Paskui gautas sąskaitas registruoju taip: D1212 K1251 1000 x 2.
Avansas mokėtas pagal numatomą pirkti kiekį, bet tiek nereikėjo, todėl ir liko permokėta. Kai derino skolas, kažko nesužiūrėjo.
Aš mačiau šiame forume, kad registruojama i D412, bet man paskui DK nesueina, nes jeigu 412 sąskaitos D pusėje yra 3000, K pusėje yra 2000. Ir kai likutis atvaizduojamas K, tai gaunu minus1000. Dar nemačiau taip smile Aišku, jeigu būtų visos SF tai gražiai užsinulintų..

zoraza
420
#1396209 2018-07-09 15:07 zoraza
Sveiki, ar gali UAB ne asociacijos narys padaryti tikslinį įnašą į asociacijos sąskaitą?

lacoste1987
6
#1396210 2018-07-09 15:11 lacoste1987
Sveiki, esu naujoke asociacijoje, kadangi uz 2017 metus ir ankstesnius metus nebuvo teiktos veikos ataskaitos ir aiskinamieji rastai turiu parengti dabar. Gal galetumete pasidalinti aiskinamuoju rastu? Labai buciau dekinga

Laurina
1885
#1396286 2018-07-10 14:33 Laurina redaguota: 2018-07-10 14-41
Sveiki. Į kokia balanso formos eilute rašyti įrašą, kai įmonei tiekėjas išrašė kreditinę sąskaitą.
Skolos tiekėjams gavosi su minusu (Debite 84 Eur).

Gita1
7309
#1396291 2018-07-10 15:12 Gita1
Kreditinė sąskaita rašosi po to kai kažkas netinka debetinėj sąskaitoj, tai neturi gautis minusas.. kažkas ten ne taip.

Laurina
1885
#1396295 2018-07-10 15:26 Laurina

Gita1 rašė:


Kreditinė sąskaita rašosi po to kai kažkas netinka debetinėj sąskaitoj, tai neturi gautis minusas.. kažkas ten ne taip.



Buvo išrašyta sąskaitą už bilietus, ta sąskaitą apmokėta, o vėliau paaiškėjo kad per didelė suma išrašyta buvo sąskaitoje, todėl metu pabaigoje išrašyta buvo kreditinę .
Tai įmonė kurį pardavė bilietus skolinga 84 Eur.

Gita1
7309
#1396296 2018-07-10 15:29 Gita1
Tai jie paprasčiausiai liko jums skolingi ir čia ne minusas tiekėjuose, o pliusas avansuose.. kažkur 2 klasėj.. pasižiūrėkit sąskaitų planą..

MantasMa
152
#1396297 2018-07-10 15:32 MantasMa
.
Prisegti failai

screen_20180710_153032.png 50 KB

Laurina
1885
#1396306 2018-07-10 15:49 Laurina

Gita1 rašė:


Tai jie paprasčiausiai liko jums skolingi ir čia ne minusas tiekėjuose, o pliusas avansuose.. kažkur 2 klasėj.. pasižiūrėkit sąskaitų planą..





Taip, jie liko mums skolingi. Taip apie avansus kaip tik ir pagalvojau .... ar ne į 4kl. ?

Laurina
1885
#1396310 2018-07-10 15:58 Laurina

MantasMa rašė:


.



Dėkoju, MantasMa, už lentelė. Tai jei, jie mums skolingi tai į 2kl. "išankstiniai apmokėjimai", o į antra balanso puse kokia eilutė traukiam ?

Gita1
7309
#1396312 2018-07-10 15:59 Gita1

Laurina rašė:


Taip, jie liko mums skolingi. Taip apie avansus kaip tik ir pagalvojau .... ar ne į 4kl. ?


4 klasėj rodomi jūsų įsiskolinimai, t.y. kam jūs skolingi, o 2 kas jums skolingi.

MantasMa
152
#1396313 2018-07-10 16:00 MantasMa
Aš ne buhalteris, bet:
1. Pinigų sumažėjimas
2. Išankstinių mokėjimų padidėjimas
Ta prasme, viskas suvaikšto trumpalaikiame turte.



Laurina rašė:



MantasMa rašė:


.



Dėkoju, MantasMa, už lentelė. Tai jei, jie mums skolingi tai į 2kl. "išankstiniai apmokėjimai", o į antra balanso puse kokia eilutė traukiam ?



zhaliuke
7
#1396350 2018-07-10 23:39 zhaliuke
Sveiki,
o jei asociacija neturi buhalterio? Kaip darot tokiu atveju?

MantasMa
152
#1396352 2018-07-11 07:28 MantasMa

zhaliuke rašė:


Sveiki,
o jei asociacija neturi buhalterio? Kaip darot tokiu atveju?


Imam excelį ir darom viską be buhalterio.

zhaliuke
7
#1396364 2018-07-11 09:21 zhaliuke
Tai be buhalerio pasidarysim, bet klausimas butu kaip tada pateikti duomenis registru centrui, nes ten reikia buhalterio kontakto, kad jis tvirtina jei gerai suprantu?

MantasMa
152
#1396378 2018-07-11 11:46 MantasMa

zhaliuke rašė:


Tai be buhalerio pasidarysim, bet klausimas butu kaip tada pateikti duomenis registru centrui, nes ten reikia buhalterio kontakto, kad jis tvirtina jei gerai suprantu?


Vadovas pasijungia prie Registrų centro, supildo ataskaitas ir išsiunčia.
Net nežinau, ar buhalteriją tvarkančio žmogaus ten įsikišimo reikia, gal tik jo vardą pavardę įrašyt.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis