Atostogų rezervas

L
laura9 10602
2009-01-20 08:47 laura9 2011-09-11 06-07

lenacka1117 rašė: Sveiki,
Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę, kaip Jūsų manymu būtų teisingiau skačiuoti atostostogų rezervą. Įmonėje darbuotojai dirba pamainomis, po 24 val. per parą. Apmokant atostogas jiems yra skaičiuojamas valandos VDU. Kaip skaičiuoti atostogų rezervą, skaičiuojant dienos VDU ar geriau to paties principo laikytis ir skaičiuoti valandos VDU

Mano manymu, atostogų rezervą reikia paskaičiuoti tokiu pat principu, kaip ir paskaičiuotumėte kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
2009-01-20 08:56 lenacka1117
Ačiū už mano samprotavimų patvirtinimą ;)
2009-01-20 11:45 lenacka1117 2011-09-11 06-07
Gal galite pasufleruoti, kuris reglamentuoja atostogų rezervo sudarymą? Žinau, kad esu skaičius, bet dabar nerandu
J
jurgamar 176
2009-01-22 13:34 jurgamar
Imoneje atliekamas auditas ir reikia sudaryti atostogu rezerva, imone ikurta 2007 metais ir lig siol rezervas nebuvo sudarinejamas, kaip patarsit elgtis: ar logiska sudaryti tik uz 2008 metus ar itraukti ir 2007 metu rezerva?
Dar klausimas, ar skaiciuojant rezervus imama bazine alga, ar vertinami ir priedai?
A
Aurija 66
2009-01-22 17:04 Aurija
Labuka,

2008 metų nepanaudotų atostogų paskaičiuotas sumas, kaupiant atostogų rezervą, dedame į sąnaudas (leidžiamus atskaitymus)...sodrą irgi... O kaip su ankstesnių metų nepanaudotomis atostogomis ir sodra? Kokią sąskaitą tuomet debetuojate? Kažkur skaičiau, kad 3422? O tai kada tų metų išlaidos atsiranda sąnaudose? Padėkit susivokti tame atostogų kaupime????
Rainis Rainis 15057
2009-01-22 17:24 Rainis 2011-09-11 06-07

Aurija rašė: Labuka,

2008 metų nepanaudotų atostogų paskaičiuotas sumas, kaupiant atostogų rezervą, dedame į sąnaudas (leidžiamus atskaitymus)...sodrą irgi... O kaip su ankstesnių metų nepanaudotomis atostogomis ir sodra? Kokią sąskaitą tuomet debetuojate? Kažkur skaičiau, kad 3422? O tai kada tų metų išlaidos atsiranda sąnaudose? Padėkit susivokti tame atostogų kaupime????

1. Atidėjiniai Sodrai - neleidžiami atskaitymai.
2. Ankstenių metų atidėjiniai taip pat neleidžiami.
3. Atidėjinių sąskaitos 404 sąskaitų grupėje ( ne pelno sąskaitose).
4. Atidėjinių (404) sąskaitos mažinamos priskaičiuojant atostoginius. Sąnaudų tada neregistruojame, nes jos jau buvo praėjusiais metais įtrauktos.
G
ginn_ta 1571
2009-01-22 17:27 ginn_ta
Ar yra būtina sudaryti atostogų rezervą?
A
Aurija 66
2009-01-22 17:36 Aurija 2011-09-11 06-07

Rainis rašė:

Aurija rašė: Labuka,

2008 metų nepanaudotų atostogų paskaičiuotas sumas, kaupiant atostogų rezervą, dedame į sąnaudas (leidžiamus atskaitymus)...sodrą irgi... O kaip su ankstesnių metų nepanaudotomis atostogomis ir sodra? Kokią sąskaitą tuomet debetuojate? Kažkur skaičiau, kad 3422? O tai kada tų metų išlaidos atsiranda sąnaudose? Padėkit susivokti tame atostogų kaupime????

1. Atidėjiniai Sodrai - neleidžiami atskaitymai.
2. Ankstenių metų atidėjiniai taip pat neleidžiami.
3. Atidėjinių sąskaitos 404 sąskaitų grupėje ( ne pelno sąskaitose).
4. Atidėjinių (404) sąskaitos mažinamos priskaičiuojant atostoginius. Sąnaudų tada neregistruojame, nes jos jau buvo praėjusiais metais įtrauktos.


Aš suprantu, kad atidėjiniai kaupiami 404 sąskaitos kredite, bet kas debete tada, kai atostogos nepanaudotos už 2005-2007 metus? Juk į sąnaudas prie paprastų algų dėti negalima (tik 2008 metų NA sumas).
A
Aurija 66
2009-01-22 17:58 Aurija
O gal galima atostogų rezervą pradėti kaupti tik už 2008 metų nepanaudotas atostogas??? O ankstesnių metų palikti ir laukti kol išatostogaus dedant į sąnaudas tada kai atostogaujama... Gal kas nors taip darėte?
Rainis Rainis 15057
2009-01-22 18:01 Rainis
Yra 614 sąskaita "Atidėjinių sąnaudos". Pasidarykite iš jos porą subsąskaitų, pvz. 6141 Atostoginių atidėjiniai už 2008 metus" - leidžiami atskaitymai ir 6142 Atostoginių atidėjimai už ankstenius metus - neleidžiami atskaitymai.
Tokiu būdu finansinėje atskaitomybėje ir teisingai pavaizduosite įmonės veiklos rezultatus, ir teisingai apskaičiuosite pelno mokestį.
Bet tam tikros problemos iškils suteikiant darbuotojams atostogas 2009 metais. Jei suteikiam už 2008 metus - sąnaudų neregistruojame, naudojame 404 sąskaitoje sukauptas sumas, ir tai teisinga, nes sąnaudas pripažinome 2008 metais leidžiamais atskaitymais kaip atidėjinių sąnaudas. Korespondencija būtų: D 404 Atidėjiniai K Mokėtini atlyginimai.
O jei atostogos suteikiamos už ankstesnius metus? Jų atidėjinių sąnaudos buvo pripažintos neleidžiamais atskaitymais, tačiau faktiškai iš pelno jas atskaityti galima, nes tai leidžiami atskaitymai. Jei darysime korespondenciją D Atlyginimų sąnaudos K Mokėtini atlyginimai, kaip mažinsime sumas, sukauptas 404 sąskaitos kredite?
Tiesiog nebuvau su tokia situacija susidūręs. Aš beveik patarčiau sudaryti kaupimus tik už 2008 metus.
A
Aurija 66
2009-01-22 18:15 Aurija
O gal galima nedaryti ir sodros kaupimų? Vistiek tai neleidžiami atskaitymai. Aš irgi manau, kad kaupimus darysiu tik už 2008 metus, o tos senosios kažkada visitek išsinaudos.
Rainis Rainis 15057
2009-01-22 18:27 Rainis 2011-09-11 06-07

Aurija rašė: O gal galima nedaryti ir sodros kaupimų? Vistiek tai neleidžiami atskaitymai. Aš irgi manau, kad kaupimus darysiu tik už 2008 metus, o tos senosios kažkada visitek išsinaudos.

Pritarčiau. Kam vargti su gana sudėtinga apskaita, jei tai vistiek neleidžiami. Sudarykite kaupimus atlyginimams už neišnaudotas 2008 metų atostogas, ir vsio.
J
jurgamar 176
2009-01-23 08:33 jurgamar
Dar klausimas, ar skaiciuojant atostogu rezervus imama bazine alga, ar vertinami ir priedai (kurie kas menesi yra kintami)?
L
laura9 10602
2009-01-23 08:56 laura9 2011-09-11 06-07

jurgamar rašė: Dar klausimas, ar skaiciuojant atostogu rezervus imama bazine alga, ar vertinami ir priedai (kurie kas menesi yra kintami)?

Aš skaičiuoju taip, kaip skaičiuočiau nepanaudotų atostogų kompensaciją.
K
kalabanga 168
2009-02-09 16:14 kalabanga
Sveiki, ką patartumėte daryti tokioje situsacijoje:
įmonė įkurta 2005 m. atostoginių kaupimai buvo skaičiuojami kiekvieno mėnesio priskaičiuotą DU dauginant iš 0,090909 ir tie kaupimai visada buvo kaupiami ir dedami į sanaudas.
Pradejau dirbti tik nuo 2008 pradžios ir nežinau ką dabar daryti?
Įmonė yra maža, nedaug darbuotojų, beveik visi jas išnaudoja išskyrus buhalterę (mane) ir direktorių.
Gal galėčiau nebeskaičiuoti aš tų kaupimų?
Ir už atostogas, kurios išnaudojamos už senus laikotarpius, kai buvo kaupiami atostoginiai, sąnaudas atimti iš kaupimų?
Man jie niekada neišsilygins... Nes prisikaupę jų virš 11000 balanse, tik nesuprantu kokiu tikslu... Niekada jie nebuvo mažinami išėjus atostogauti darbuotojams, sakė kaupė atleidimo atvejui....
Patarkit, ką daryti, nes net nebenumanau... smile smile smile
Rainis Rainis 15057
2009-02-09 17:16 Rainis 2011-09-11 06-09
Tas ir bjauriausia. liepia sudarinėti kaupimus, dauguma buhalterių sudaryti juos jau kaip ir išmoko, bet mažinti juos, išleidžiant darbuotojus atostogų - dar ne.
Tada ir susikaupia nesąmoningos sumos, ir kur jas dabar dėti, jei nieko nenurašyta?
Aš tai patarčiau sudarinėti kaupimus tik metams pasibaigus, tada neliks problemos dėl jų mažinimo, išleidžiant atostogų.
I
inva 98
2009-02-09 17:38 inva
As galvoju apie atostoginiu kaupimus taip:
pvz. sukaupiu 2008 12 31 dienai kiek priklauso nepanaudotu atostogu tai dienai (tai neleidziami atskaitymai visa kas 6Kl.)
Tuomet korespondencija butu:
D 6kl.(DU+sodra+garant.f.)
K4 kl. (ismok. atostg+sodra+garnt.f)
2009 12 31 dienai ziuriu kiek buvo panaudota faktiskai ir mazinu 6kl. ir 4kl.
Ar protingai parasiau? noriu atsakymo.
Rainis Rainis 15057
2009-02-09 18:29 Rainis 2011-09-11 06-09

inva rašė: As galvoju apie atostoginiu kaupimus taip:
pvz. sukaupiu 2008 12 31 dienai kiek priklauso nepanaudotu atostogu tai dienai (tai neleidziami atskaitymai visa kas 6Kl.)
Tuomet korespondencija butu:
D 6kl.(DU+sodra+garant.f.)
K4 kl. (ismok. atostg+sodra+garnt.f)
2009 12 31 dienai ziuriu kiek buvo panaudota faktiskai ir mazinu 6kl. ir 4kl.
Ar protingai parasiau? noriu atsakymo.

1. Geriau atlyginimų ir Sodros kaupimams skirti atskiras sąskaitas, garantinį fondą išvis netraukti, ten ne tokios jau didelės sumos.
2. Nebūtinai viskas neleidžiami atskaitymai. Leidžiamais atskaitymais yra 2008 metų nepanaudotų atostogų atlyginimai, todėl leidžiamiems taip pat geriau skirti atskirą sąskaitą.
3. Dėl mažinimo - teisingai, bet tik tada, jei kaupimus sudarinėsite (ir mažinsite) kiekvieną mėnesį, kitaip juos galite labai greitai išnaudoti ir susipainiosite apskaitoje. Todėl, kai apskaičiavote kaupimus 2008.12.31, prie jų pridėkite apskaičiuotus už sausį ir atimkite išnaudotus per tą mėnesį.
4. Jei kas mėnesį kaupimų nesudarinėsite, o tik metų gale skaičiuosite naujus, tada ir matysite pokytį: naikinsite senus, registruosite naujus.
K
kalabanga 168
2009-02-09 20:13 kalabanga 2011-09-11 06-09

kalabanga rašė:
Man jie niekada neišsilygins... Nes prisikaupę jų virš 11000 balanse, tik nesuprantu kokiu tikslu... Niekada jie nebuvo mažinami išėjus atostogauti darbuotojams, sakė kaupė atleidimo atvejui....


Ką man patartumėte daryti tokiu atveju?
Pulsiu tuoj į neviltį... smile
Dar bakui reikia kuo greičiau pristatyti atskaitomybę už 2008, tai nežinau ar beskaičiuot tuos kaupimus ar nebe...
2009-02-10 22:56 uzhsispyrus
Sveiki,
noriu patarimo... Suformavus atostoginių kaupimą ir soc. draudimo bei garantinio f. kaupimą - kaip paskui nepamiršti 2009 m. i p/n ataskaita itraukti soc.draudimo ir garantinio fondo sanaudas, kurios patenka i neleidziamus 2008 m p/n deklaracijos atskaitymus??? Ar jus darotes kazkokias pelno ir vas neatitikimu lenteles??? Kazkaip nesuprantu kaip uz 2009m pildysiu p/n deklaracija ir i sanaudas desiu 446x saskaitos duomenis...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui