IceIce
38
#66427 2004-03-04 11:32 IceIce
Taigi kažkur "nudėjau" savo universitetinius apskaitos užrašus, o pamenu, ten viskas taip gerai buvo surašyta, ir dabar nežinau, kaip ten turi viskas atrodyti. smile Man reikia Jūsų pagalbos, pridedu failiuką, kur viską surašiau, kaip mokėjau. Gal galėtumėte jį peržiurėti ir ištaisyti. Kalbu apie sąskaitų korespondencijas uždarant pajamų ir sąn.sąskaitas, fiksuojant atask.metų pelną ir t.t. Veiksmas vyksta ind.įmonėje.
Prisegti failai
Book1.xls 17 KB

IceIce
38
#66429 2004-03-04 11:32 IceIce
atsiprašau, kad ne i ta tema idejau smile

Rimute
199
#66434 2004-03-04 11:46 Rimute
Pasiskaityk forume sąskitų korespondencija,ten labai aiškiai paaiškinta

IceIce
38
#66452 2004-03-04 12:29 IceIce redaguota: 2011-09-11 03-21

Rimute rašė:

Pasiskaityk forume sąskitų korespondencija,ten labai aiškiai paaiškinta


Rimute, kur tas "ten"? paieška duoda oi kiek daug
beje, matau, kad failas siustas 24 kartus, gal kas nors is 24 parsisiuntusiu gali padeti ?

Anastasija
1391
#66453 2004-03-04 12:31 Anastasija redaguota: 2011-09-11 03-21

IceIce rašė:



Rimute rašė:

Pasiskaityk forume sąskitų korespondencija,ten labai aiškiai paaiškinta


Rimute, kur tas "ten"? paieška duoda oi kiek daug
beje, matau, kad failas siustas 24 kartus, gal kas nors is 24 parsisiuntusiu gali padeti ?



Tema "sąskaitų korespondencija", juk tau aiškiai nurodė smile

Errare humanum est :)

pupa
976
#66455 2004-03-04 12:38 pupa
www.tax.lt/posts2025-240.html&postdays=0&postorder=asc&highlight=
pasiskaityk čia apie korespondencijas

nieko_sau
3882
#66457 2004-03-04 12:49 nieko_sau
Įdedu iš Pupos nurodytos temos kito lapo mano paaiškinimą:

Pagal visą buhalterinės apskaitos teoriją, visos 5 ir 6 klasės sąskaitos turi būti uždaromos per 39 sąskaitą tik po pelno(nuostolio) paskirstymo per 59-69 sąskaitas. Visi paprastumo dėlei trumpina-pirma uždaro 5 ir 6 klases per 39, o po to iš jos paskirsto gautą rezultatą į 34 ir kitas sąskaitas.

Pavyzdys pagal teoriją: ataskaitinio laikotario:
5 klasėje viso-100000
6 klasėje viso: 60000
Toliau nieko neuždarome, ataskaitinio laikotarpio pelnas(nuostolis) pasiskaičiuojamas darbinėje atskaitomybės lentelėje. Gaunam ataskaitinio laikotarpio rezultatą-pelną 40000. Pasiskaičiuojame pelno mokestį: 6000 lt.
Atliekame įrašą:
D65/K 47-6000
Iškeliame praeitų laikotarpių pelną skirstymui(pvz buvo pelnas 2002 m.-5000):
D 342/K590-5000.
Akcininkai skirsto bendrą pelną(34000+5000):
D691/K330-2000-į privalomą rezervą
D694/4801-20000-dividendai
D693/K340-17000-paliktas nepaskirstytas pelnas

Gavome tokias sumas 5 ir 6 klasėje:

5-visos pajamos-100000
590-5000-praeitų laikotarpių pelnas
_________________________________--
Viso 5 klasė: 105000

6-60000-visos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos
65-6000-pelno mokestis
691-2000-privalomas rezervas
694-20000-dividendai
693-17000-nepaskirstytas ataskaitinių metų pelnas
___________________________________
Viso 6 klasė: 105000
Štai tada jos ir uždaromos per 39 sąskaitą. ten lieka 0 ir viskas yra paskirstyta.

IceIce
38
#66475 2004-03-04 13:25 IceIce
Jau buvau susiradusi, bandysiu daryti, ar galeciau Taves paprasyti asmenines pagalbos, jei nesisektu?

IceIce
38
#66486 2004-03-04 13:55 IceIce
Nieko_sau, jei ideciau failiuka, patikrintum?
"52 parsisiuntimai" - kam Jums, jei atsakymu nerasot? turbut juokiates is mano nevykusio triūso, a? smile

nieko_sau
3882
#66495 2004-03-04 14:09 nieko_sau redaguota: 2011-09-11 03-21

IceIce rašė:

Nieko_sau, jei ideciau failiuka, patikrintum?
"52 parsisiuntimai" - kam Jums, jei atsakymu nerasot? turbut juokiates is mano nevykusio triūso, a? smile


Vaje, kokia nekantri smile Dirbam, dirbam gi. Pažiūrėsiu namie, po darbo, ir atsiųsiu atsakymą.OK?

IceIce
38
#66507 2004-03-04 14:27 IceIce redaguota: 2011-09-11 03-21
Savaime suprantama - kai turesi laisvo laiko smile
Ir dar klausimelis : už ind.įmonės savininką iš įmonės lėšų yra sumokamos jo gyvybės draudimo įmokos, kokia turi būti sąsk.koresp. ?
ir dar kvailiau - gal tai kartais įmonei leidžiami atskaitymai?[/b]
Prisegti failai
Book1.xls 17 KB

holdingas
6973
#611579 2009-01-29 09:52 holdingas
Sveiki. Labai prašau pagalbos išrulinti sekančias sąskaitų korespondencijas:
Esame apdraudę automobilį, įvyko draudiminis įvykis ir viskas būtų lyg ir nieko, jeigu gautume babkes ir draudimo kompanijos.
Bet yra tarpininkas (draudimo kompanijos, ne servisas). Jis pataisė mašiną, išrašė mums PVM S-F, pvz. 119 lt, 100 lt - aš traukiu prie sąnaudų - 61 kl., 19 lt - 2431.
Kartu gavau ir suderinimo aktą, kad mes turime jiems sumokėti franšizę ir PVM - pvz. 30 lt ir 19 lt., ką ir padarėm.
Klausimas: ar sumai 30 ir 19 - 49 lt tiesiog D 4 Tiekėjai K 61 Sąnaudas, ar D Tiekėjai K 5221 Draudimo įvykio pajamos?
Thanks

artas71
12722
#611621 2009-01-29 10:36 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-08

holdingas rašė:

1. Jis pataisė mašiną, išrašė mums PVM S-F,
2. jiems sumokėti franšizę ir PVM - pvz. 30 lt ir 19 lt., ką ir padarėm.
Klausimas: ar sumai 30 ir 19 - 49 lt tiesiog D 4 Tiekėjai K 61 Sąnaudas, ar D Tiekėjai K 5221 Draudimo įvykio pajamos?Thanks



1.D616 neleidžiami - 70
D611 leidž remonto - 30
D2431 -19
K 4431 119
2. Mokėjimas
D 4431 - 49
K27 - 49
3.Buh pažyma pranešimo apie ž-alos atlyginimą/užskaitymą pagrindu
D 4431 - 70
K 5221 - 70

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

holdingas
6973
#611637 2009-01-29 10:49 holdingas
Labai ačiū.

holdingas
6973
#611673 2009-01-29 11:23 holdingas
Ir dar... O PVM sumą 19 lt - visą traukiam į atskaitą? smile , ar būtų dalis neatskaitomo PVM?
Thanks

Petronele
18306
#611677 2009-01-29 11:28 Petronele redaguota: 2011-09-11 06-08

holdingas rašė:

Ir dar... O PVM sumą 19 lt - visą traukiam į atskaitą? smile , ar būtų dalis neatskaitomo PVM?
Thanks


Kiek tu gali bliaut, būk vyras.
Visas PVM į atskaitą.

holdingas
6973
#611679 2009-01-29 11:30 holdingas
smile Pagaliau, Petrončik... Tai kur buvai iki šiol?

Petronele
18306
#611682 2009-01-29 11:32 Petronele
smile

reniuke
238
#684583 2009-08-10 10:14 reniuke
Prasau pagalbos. Turiu tokią situaciją: įmonės direktorius akcininkas negrąžina jam pervesto 100000 Lt avanso atsiskaitymui su tiekėjais. Tokiu atveju įforminu kaip direktoriaus pajamas iš įmonės ir apmokestinu 20% GPM. Kokios turi būti korespondencijos?
Aš manau, kad taip:
696 D 100000
2435 K 100000

611x D 20000
4462 K 20000

Rainis
15064
#684589 2009-08-10 10:20 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-22

reniuke rašė:

Prasau pagalbos. Turiu tokią situaciją: įmonės direktorius akcininkas negrąžina jam pervesto 100000 Lt avanso atsiskaitymui su tiekėjais. Tokiu atveju įforminu kaip direktoriaus pajamas iš įmonės ir apmokestinu 20% GPM. Kokios turi būti korespondencijos?
Aš manau, kad taip:
696 D 100000
2435 K 100000

611x D 20000
4462 K 20000


Taip paprastai kaip pajamas apiforminti nepavyks. Turite išsiaiškinti situaciją su akcininkais. Jei jis pats akcininkas (vienintelis), tai su juo.
Šiaip pajamų nei iš šio, nei iš to UAB'e gauti negalima. Tai gali būti arba dividendai, bet jie turi būti paskirti, skirstant pelną, o juk MFA jau patvirtinta ir pateikta kam reikia.
Arba su darbo santykiais susijusios pajamos, kokios premijos ar dar kas. Bet tada apmokestinimas visai kitas, ne 20 procentų.
Kol kas geriausiai forminti kaip paskolą ir tada jau spręsti su įmonės savininkais, ką daryti.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis