valdaspv
1025
#995092 2011-10-12 14:42 valdaspv
Čia jau tavo valia. Kadangi pas mane autoriu 13, darbuotojai 9, tai as grupuoju tam, kad man paprasciau butu sodrai ataskaitas formuoti.
Kadangi autoriam visiem viena diena padaro pavedimus, tai ir sodrai susiformuoja ta pacia diena.

anina555
37
#995093 2011-10-12 14:46 anina555 redaguota: 2011-10-12 15-05
[
[/quote]

O kaip manote, gal grupuoti neverta, jei turiu tik vieną autorių? Gal galima tiesiog įvesti jį kažkokiu kitu tabeliniu numeriu ir viskas? Noriu išmokėti jam atlyginimą už darbus ir priskaičiuoti visus mokesčius.
[/quote]
As paprasčiausiai vienkartinį autorinį atlyginimą priskaitymus susivedžiau per DK žurnalą

zaza123
65
#995096 2011-10-12 14:50 zaza123

anina555 rašė:



zaza123 rašė:



valdaspv rašė:



zaza123 rašė:


Labas rytas, vel reikia protingu galvu... Gal kas susidurete su autorinem sutartim? Kaip visa tai teisingai susivesti i rivile, kad paskaiciuot sodra ir GPM? Galvoju tai daryt per "alga". Gal patarsit pagal koki priskaityma? Kurti nauja ar zaist su etatiniu atlyginimu? Autorius jau yra idarbintas pas mus. Padekite prasau smile


As darausi per alga, susikuriau naujus priskaitymus/atskaitymus, nauja kintamaji, nauja algos saskaitu ryši, Autoriu apsirasau lygiai taip pat kaip ir darbuotoja, tik nurodau, kad neformuoti tabelio.
Taip pat visus darbuotojus sugrupuoju i atskiras grupes.
T.y pvz."etatai"-dirbantys pagal darbo sutartis. "Autoriai"-autorinės sutartys, na pas mane dar yra nuoma, dividendai.




O kaip manote, gal grupuoti neverta, jei turiu tik vieną autorių? Gal galima tiesiog įvesti jį kažkokiu kitu tabeliniu numeriu ir viskas? Noriu išmokėti jam atlyginimą už darbus ir priskaičiuoti visus mokesčius.


As paprasčiausiai vienkartinį autorinį atlyginimą priskaitymus susivedžiau per DK žurnalą



O kaip tada su GPM ir sodra?

anina555
37
#995106 2011-10-12 15:04 anina555
dariau taip:

1.D 6 kl-K4487(aut atlyg su mokesčiais)
2.D4487 k 4467 GPM
3.D4487 K 44671 Sodra nuo autorinio

Laume
272
#995113 2011-10-12 15:19 Laume
Labutis visoms. Turiu tokį klausimėlį:
1) pravedėme iš banko 30000 lt už žemės nuomą avansu .
2) kiekvieno mėnesio pabaigoje gauname saskaitas už tą žemės nuomą 5000 Lt.
Klausimas: Kaip įvesti tą avansinį apmokėjimą 30000 Lt. Žinoma per išmokas, bet ką pasirinkt RŪŠIS saskaitos/dokumentai)?
Kaip paskui sudengt avansinį apmokėjimą su skola 5000 Lt?


Laume
272
#995422 2011-10-13 15:46 Laume
smile

valdaspv
1025
#995449 2011-10-13 16:57 valdaspv

Laume rašė:


smile


Rūšis - "Dokumentai",

po to per išmokas darysi sudengimus su sąskaitom smile

kima
38
#995460 2011-10-13 18:29 kima
vargstu vadinas gyvenu smile
norėčiau paprasto ir greito atsakymo, kai gauni per banką išankstinį apmokėjima ir tik paskui išrašai sąsskaitą.
kokia korespendecija ir kaip ten užsidengai kai išsirašo sąskaita.
gal galėtumet aprašyt korespondeciją, taip suprantu kaip vyksta , bet būtent rivilėje ne.
smile

valdaspv
1025
#995474 2011-10-13 21:01 valdaspv redaguota: 2011-10-13 21-13

kima rašė:


vargstu vadinas gyvenu smile
norėčiau paprasto ir greito atsakymo, kai gauni per banką išankstinį apmokėjima ir tik paskui išrašai sąsskaitą.
kokia korespendecija ir kaip ten užsidengai kai išsirašo sąskaita.
gal galėtumet aprašyt korespondeciją, taip suprantu kaip vyksta , bet būtent rivilėje ne.
smile



išankstinis (per išmokas)
D 4441
k 271
saskaita (per pardavimus)
D 2411
k 500
k 4484 (PVM)
sudengimas (per išmokas)
k 4441
D 2411

kima
38
#995477 2011-10-13 21:17 kima
o per kur ta sudengimą darai?
Labai ačiu už atsaką

valdaspv
1025
#995478 2011-10-13 21:19 valdaspv
Atsiskaitymai - išmokos

Lea_deleted
1613
#995728 2011-10-14 15:39 Lea_deleted redaguota: 2011-10-14 15-48
Sveikučiai! Gal priminsite, kuri Rivilė-Gama ataskaita parodytų pirkėjų/tiekėjų sumines skolas (galutinę skolos sumą) tam tikrai datai ir kad suma atitiktų balansą?


aj radau: Klientų suminė būklė- pagal DK, numeris 3441/S202

Ne viskas, kas gali būti suskaičiuota turi vertę ir ne viskas, kas turi vertę gali būti suskaičiuota. (Albert Einstein)

holdingas
6996
#996130 2011-10-17 11:50 holdingas
Sveiki. Duodam prekes konsignacijai. Kaip tai įvesti Rivilėje?

maruta
93
#996133 2011-10-17 11:55 maruta

holdingas rašė:


Sveiki. Duodam prekes konsignacijai. Kaip tai įvesti Rivilėje?


Patogiausia vesti per vidinę apskaitą. Susikuriant naują padalinį(Jūsų klientą). Prekių perdavimo op. vedama per vid. op. O pardavimas bus daromas per pardavimų modulį, nurodant kad parduodama iš tam tikro padalinio.

holdingas
6996
#996140 2011-10-17 12:04 holdingas
Reikia sukūrti naują padalinį, pvz. Konsignacią, ania? O per vidinę operaciją kaip vesti?

maruta
93
#996146 2011-10-17 12:07 maruta
Geriau padalinį pavadinti "UAB XXX", nes šiandiena 1 klientas, o ryt jau gali būti 2. Per vidines permetate tiek prekių, kiek jie paima iš Jūsų.

indruliuks
792
#997179 2011-10-19 16:28 indruliuks
kokia formule reiktu isivesti prie "perkainavimas pagal formule", jei noriu antkaini uzdeti 40 proc., ta prasme kad nereiktu kiekvianai preke vesti kainos, o visoms automatiskai uzdetu smile


RAJA
983
#997740 2011-10-20 16:10 RAJA
Sveiki,
sukūrus naują sąskaitą
6092 nuolaidos kurui
leidžia sukurti, vedant pirkimus,
"neateina" į tą sąkaitą
kame problema ?

Ačiū

RAJA
983
#997770 2011-10-20 16:35 RAJA
Kodėl nesuvaikšto sumos sukūrus naują detalią sąskaitą
Ačiū

valdaspv
1025
#997889 2011-10-20 22:55 valdaspv

RAJA rašė:


Sveiki,
sukūrus naują sąskaitą
6092 nuolaidos kurui
leidžia sukurti, vedant pirkimus,
"neateina" į tą sąkaitą
kame problema ?

Ačiū



Tai kurui turi aprašyti naują sąskaitų ryšį, jame nurodyti šia nuolaidos sąskaitą, ir jį priskirti Kurui.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis